不合格处置单
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不合格品评审处置单
不合格品返工(返修)单
预防措施实施报告
纠正措施实施报告
检测设备及计量器具送检明细表
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。
发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日。
不合格食品处置记录日期:YYYY年MM月DD日地点:XXX食品生产企业一、不合格食品情况:根据我公司的质量控制体系,在食品生产过程中,经过严格的检测和鉴定,发现以下食品品质存在问题,因此被判定为不合格食品:1.食品名称:XXX批号:XXX生产日期:YYYY年MM月DD日不合格原因:XXX不合格数量:XXX不合格情况:XXX2.食品名称:XXX批号:XXX生产日期:YYYY年MM月DD日不合格原因:XXX不合格数量:XXX不合格情况:XXX以此类推,详细列出所有不合格食品的情况。
二、不合格食品处置过程:根据食品安全相关法规和我公司的质量控制标准,不合格食品应按以下步骤进行处置:1.将不合格食品暂时隔离:2.进行质量调查:召集相关部门的质量控制人员,对不合格食品进行详细的质量调查,包括检查产品的原料、加工工艺、操作规范等,找出不合格的原因。
3.编制处置计划:在质量调查的基础上,制定合适的不合格食品处置计划。
该计划应包括清除不合格食品的具体步骤和时间安排,以及相关人员的职责和权限。
4.清除不合格食品:根据处置计划,指派相关人员进行不合格食品的清除工作。
清除过程中应注意不与合格食品发生接触,尽量避免食品污染。
5.不合格食品记录:对于每一次的不合格食品处置,都要进行详细的记录。
记录内容包括:不合格食品的种类、数量、处置时间和方式,以及参与处置的人员等信息。
6.风险评估和改进措施:根据对不合格食品的质量调查结果,进行风险评估,并提出相应的改进措施。
这些改进措施应针对不合格食品的具体原因,以确保类似问题不再发生。
三、不合格食品记录整理:对本次不合格食品的处置过程进行整理和总结,用于后续的质量管理工作。
并将这一过程中的不足之处和改进措施,及时反馈给相关部门,以持续改进整个质量控制体系。
四、附件:本处置记录附带不合格食品的质检报告、处置计划、清除工作记录等相关文件。
备注:以上处置记录仅适用于本次不合格食品的处置,若发生类似的不合格情况,将根据具体情况进行相应的处置和记录。
原材料不合格品处置单
单号:________
日期:________
一、基本情况:
原材料名称:________
供应商名称:________
不合格数量:________(具体数量)
不合格原因:________
二、处理方式:
1.不合格品的处理方式:
________(具体处理方式)
2.处理人员:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
三、处理过程:
1.处理方法说明:
(简要说明不合格品的处理过程,包括处理地点、对商品的处理方式等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
2.处理结果:
(说明不合格品的处理结果,包括处理后的数量、残留物的处理等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
四、相关证明:
1.不合格品的图片:
(将不合格品的照片附在此处,以便于留存记录。
)
2.处理单据:
(将相关处理单据(如处理记录、收据等)附在此处,以便于留存记录。
)
五、备注:
(如有其他需要说明的事项,请在此处填写。
)
六、处置人确认:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
签字:________(处理人员签字)
日期:________
七、复核人确认:
审核人员:________(填写审核人员姓名)
签字:________(审核人员签字)
日期:________
此处置单为不合格原材料处理过程的记录,负责人和处理人员需认真履行相关责任,确保不合格品得到适当的处理,以确保生产质量的稳定与安全。
同时,该处置单应妥善保管,以便于后续查证和监督的需要。
山东扬帆识别号:申请部门
申请人供应商批次号车号零部件
名称
零部件编码数量(大写)车型更换后
供应商更换后批次号
部位程度责任部门原因定
性
(人为/设备/技术/配件/其他)
班
(组)
长
处置意
见
检验员
品质管理部部长返工复
检
结
论山东扬帆迪东车业
不合格品处置申请单
更换□ 返工□ 报废□ 让步□ 其他□(请说明):品质检查科科长/副科长/主管不合格原因 年 月 日年 月 日车间主任/品质主管/物流科科长编号:
纠正/预防
措施
任部门制定纠正/预防措施,对责任人进行(原价格1/3)责罚后,由责任部门负责人、品质管理部部长签字审核,生产副总签字批准后有效。
3、自制钣金件报废时需商品技术部签署审核意见。
4、此表一式四联:申请部门(黑联)、品质检查科(红联)、物流科/车间(绿联)、生产计划科(蓝联)各存留一份。
5、签字者必须对实物进行正确的判定,认真核实表格所列项目是否填写正确,确认无误后方可签字。
6、符合《零部件批次管理规定》中的零部件更换后必须填写“批次号”、“更换后供应商”及“更换后批次号”,未更换供应商及批次号的零部件不需填写此栏(用斜线划掉)。
不合格状态描述措施完成日期
年 月 日
措施负责人
复检检验员此记录保存期限为一年。