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宁夏医科大学2018年部门预算

宁夏医科大学2018年部门预算
宁夏医科大学2018年部门预算

宁夏医科大学2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释

宁夏医科大学2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏医科大学为自治区人民政府直属正厅级事业单位,实行校党委领导下的校长负责制,教育教学业务归口自治区教育厅管理。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规;研究制定学校改革、发展规划和管理制度,并组织实施。

(二)不断加强学科建设、调整专业设置,制定教学计划,选编教材,组织开展教学和科研活动,面向全区开展医疗卫生保健服务。

(三)制定招生方案并组织实施,拓宽就业渠道并指导毕业生就业。

(四)负责对学生进行思想政治教育、专业教育、全面素质教育和管理,培养高素质医学综合专业人才。

(五)以本科教育为主体,加强博士、硕士点建设,积极发展研究生教育,推动高等职业教育、成人教育和继续教育,努力探索办学和教育新路子。

(六)开展国内外学术交流与合作。

(七)完成自治区人民政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏医科大学部门预算包括本级预算,无二级预算单位。

宁夏医科大学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

八、部门收入总表

部门收入总表

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

宁夏医科大学2018年部门预算——部门预算情况说

一、关于宁夏医科大学2018年财政拨款收支预算情况

的总体说明

宁夏医科大学2018年财政拨款收支总预算 18949.17 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款18949.17万元,

政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出13885.50万元、社会保障和就业支出2767.51万元、医疗卫

生与计划生育支出978万元、住房保障支出 1318.08 万元。

二、关于宁夏医科大学2018年一般公共预算本年拨款情

况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏医科大学2018年一般公共预算拨款基本支出

17713.17万元,比2017年执行数据减少331.77万元,下降

1.84%。其中:

人员经费15331.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、

离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对

个人和家庭的补助支出;

公用经费2381.20万元,主要包括:办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国(境)费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用

材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

宁夏医科大学2018年一般公共预算拨款项目支出1236.00万元,其中:

1、205类教育支出-02普通教育-05高等教育834万元:

(1)回医药协同中心及回医药重点研发建设项目2018

年预算255万元,比2017年执行数据减少45万元,下降15%。主要用于宁夏医科大学回医药协同创新中心建设。

(2)政府贴息项目2018年预算314万元,因2017年提前下达18年指标数165.49万元,共计479.49万元,比2017年执行数据增加15.96万元,增长3.44%。用于偿还2018年银行贷款利息。

(3)校园校舍维修项目(固定资产有偿使用)2018年预算265万元,比2017年执行数增长80万元,增长43.24%。主要用于校园校舍维修维护。

2、210医疗卫生与计划生育支出-04公共卫生-09中医药公共卫生项目90万元(新增项目)。

主要用于中(回)医药新技术临床培训基地建设,针对基层医疗机构人才短缺、技术短缺开展长期培训,同时对本科生后期临床技能进行培训及学生基层实训。

3、210医疗卫生与计划生育支出-02公立医院-99其他公立医院支出:

订单定向医学生免费培养项目2018年预算312万元,比2017年执行数减少12万元,减少3.70%。通过实施农村订单定向医学生免费培养项目,为农村培养和输送合格医学毕业生,逐步提高和改善农村基层医疗卫生技术人员专业素质和服务水平,推动基层卫生服务体系建设,不断提高基层医疗卫生服务质量。

三、关于宁夏医科大学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏医科大学2018年“三公”经费财政拨款预算数为210.00万元,其中:因公出国(境)费60.00万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费50.00万元,公务接待费100.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少468.00万元,其中:因公出国(境)费减少468.00万元,主要原因是2018年“三公”经费预算不再含项目支出预算;公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费预算无变化。

2018年宁夏医科大学因公出国(境)拟安排团组5个以上,人数27人次以上;公务用车购置数0;公务接待拟安排54批次以上,650人次以上。

四、关于宁夏医科大学2018年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏医科大学2018年未安排政府性基金预算拨款支出。

五、关于宁夏医科大学2018年收支预算情况的总体说明

宁夏医科大学2018年收入总预算28647.40万元,支出总预算28647.40万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入18949.17万元,占66.15%;事业收入8194.99万元,占28.60%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1503.24万元,占5.25%。

支出预算包括:基本支出27411.40万元,占95.69%;项目支出1236.00万元,占4.31%,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费

2018年,宁夏医科大学公用经费拨款共计2381.20万元,其中:一般公用经费2356.59万元、聘用编人员公用经费4.00万元、离退休人员公用经费20.61万元。比2017年预算减少24.27万元,下降1.01%。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏医科大学政府采购预算(自筹部分)2660.00万元,其中:政府采购货物预算2660.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏医科大学占用使用国有资产总体情况为房屋277147平方米,价值58639.90万元;土地683276平方米,价值100万元;车辆33辆,价值717.10

万元;办公家具价值2862.50万元;其他资产价值74753.65万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋277147平方米,价值58639.90万元;土地683276平方米,价值100万元;车辆33辆,价值717.10万元;办公家具价值2862.50万元;其他资产价值74753.65万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏医科大学重点项目绩效评价将认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求,努力完成各项工作。

宁夏医科大学2018年部门预算——名词解释

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责: 1、年初制定计划,对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位,随叫随到,确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料,及时向社会开会,并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准,及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置: 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元,其中:一般公共预算收入153.27万元,基金预算收入9.68万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0

万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元,其中基本支出153.27万元,包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元;项目支出9.68万元,主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元,较2018年预算增加2.45万元,其中:基本支出增加2.45万元,主要是人员工资经费增加;项目支出和2018年相等,没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年,机关运行经费共计安排6.33万元,其中:日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元,其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.05万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费1.05万元);公务接待费0.5万元。

新县城市管理局2018年本部门预算收支汇总情况说明 .doc

新县城市管理局2018年本部门预算收支汇 总情况说明 目录 一、部门基本情况 (一)机构设置 (二)主要职责 (三)人员情况 (四) 预算年度主要工作任务 二、2018年度部门预算情况说明 三、名词解释 附件:2018 年度部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表 04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表 05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表 06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表 06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出) 06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算

明细表(对个人和家庭补助支出) 06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(商品和服务支出) 07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表 07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表 08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表 09、2018年单位政府采购支出预算明细表

一、部门基本情况 (一)机构设置 新县城市管理局下辖13个二级机构,分别是城管执法大队、环卫所、园林所、自来水公司、污水处理厂、市政公司、垃圾处理场、亮化工程管理所、供水净化总厂、城北综合管理所、城南综合管理所、公共自行车管理中心、自来水水质检测中心,其中城管、环卫、园林为副科级单位;内设13个股室,分别是办公室、人事股、法制股、公用事业股、燃气热力股、督查室、团总支、项目办、财务室、信访办、监察室、妇委会、大气和水污染防治办公室。 (二)主要职责 研究拟定新县城市管理的产业政策、法规、发展和年度计划,并负责组织实施;负责县城市政工程的建设、维护和管理工作;按照城市总体规划,对城区内的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾、污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理;负责城市道路临时占用、挖掘的审批;负责城市给排水、污水处理、路灯照明、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业行业资质审查报批和管理工作;负责城区园林绿化管理工作。对城区道路、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作;负责城市市容市貌和环境卫生管理工作;负责城区市政公用事业、市政设施、市容市貌、环境

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;负责辖区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织,发展党员活动教育活动;处理党员干部违纪行为;开展外宣活动,移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题;研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划;负责辖区内人力资源和社会保障工作;拟定年度建设目标并监督实施;承载县重点项目建设;对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况:河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构,分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室,规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元,其中:一般公共预算收入2974382元,政府性基金预算收入

29459681.92元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元,其中,基本支出179.4082万元,包括人员经费与公用经费;项目支出3063.998192万元。 (3)比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元,较2017年预算增加2595.4081万元,主要原因是:项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元,主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费2.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元);公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5,原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

财政部 2016 年度部门决算名词解释

财政部 2016 年度部门决算名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财

政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。 十、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 十三、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。 十四、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

石家庄新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开

石家庄市新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定,现将新华区工商联2018年部门预算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况 工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会,具有统战性、经济性、民间性相统一的特征,是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务职责是: 1、参与区委、政府大政方针及重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 2、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策,自觉走共同富裕道路,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任,加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。 4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,重视生态环保,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、承办区委、区政府委托事项。

机构设置: 部门机构设置情况 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 新华区工商联行政正科级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2018年预算收入,全部为一般公共预算拨款。 2、支出说明 2018年支出预算万元,其中:基本支出万元,包括人员经费万元,日常公用经费万元;项目

2018年部门预算和三公经费预算

2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本

新民市民政局部门预算 (2018年) 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 (一)贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》,依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 (二)建立社会保障体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作,负责全市中心敬老院管理工作。 (三)负责全市拥军优属、退伍军人安置工作,负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 (四)负责军地两用人才的开发和使用。 (五)负责社区工作,开展社区服务。 (六)依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》,负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 (七)负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;审批社团编制。 (八)依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室

2018年宁夏常住人口基本情况

2018年宁夏常住人口基本情况 统计数据显示,2018年末,全区常住人口688.11万人,占全国大陆总人口13.95亿人的4.93 ‰。全区人口发展主要呈现以下特点: 一、人口总量保持平稳增长,增速回落 2018年末,全区常住人口688.11万人,比2017年末增加6.32万人,增长0.93%。进入新世纪以来,全区总人口增长速度呈回落趋势。“十五”期间年均增长1.47%,“十一五”期间年均增长1.2%,“十二五”期间年均增长1.08%,“十三五”的前三年年均增长1%。总人口增速下降,使得分母的效用减弱,公约数由小变大,带来的直接影响是劳动生产率提高和人均财富的增加。 二、人口出生率微降,相对平稳 2018年,全区人口出生率为13.32‰,比2017年下降0.12个千分点。主要受两方面因素影响:一是生育新政已落地三年,“全面两孩”政策在2016年、2017年集中释放,20 18年政策集中释放效应弱化,二孩生育趋于平稳;二是育龄妇女(15-49岁)和生育旺盛期育龄妇女(20-29岁)人数减少,加之实施计划生育政策以来形成的生育观念还未从根本上转变,致使宁夏生育仍处在相对较低模式。 三、劳动年龄人口下降,老龄化程度加深 2018年末,全区常住人口中,0-15岁人口为152.00万人,占总人口的22.09 %;16-59岁人口为441.56万人,占64.17%;60岁及以上人口为94.55万人,占13.74%。与2 017年末相比,0-15岁人口增加3.98万人,比重上升0.38个百分点;16-59岁人口减少2. 62万人,比重下降0.98个百分点;60岁及以上人口增加4.96万人,比重上升0.6个百分点。自2017年起,我区劳动年龄人口的数量和比重连续2年出现双降,同时,老年人口数量和比重的上升加重了劳动年龄人口负担,给经济发展和社会保障带来挑战。 四、山区人口比重上升,增速快 2018年末,山区常住人口为214.17万人,占全区常住人口的比重为31.12%,比2017年末增加2.56万人,增长1.21%,比重上升0.08个百分点;川区常住人口为473.94万人,占68.88%,比2017年末增加3.75万人,增长0.80%,比重下降0.08个百分点。山区自增率较高,生态移民、劳务移民人数逐渐减少,山区人口增速快。 五、城镇人口逐年增加,城镇化率稳步提高 2018年末,全区居住在城镇的人口为405.16万人,城镇化率为58.88%,居住在乡村的人口为282.95万人,占41.12%,与2017年末相比,城镇人口增加9.83万人,乡村人口减少3.51万人,城镇化率提高0.9个百分点。随着区域协调发展战略的扎实推进,农业转移人口市民化步伐加快,进城落户人口增加,使更多的农村人口转变为城镇居民,享受到城镇基本公共服务和社会保障,真正实现由“乡”到“城”的转变。

2018年市政务服务中心部门预算

2018年市政务服务中心部门预算

目录 第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 (一)对进入窗口的行政许可事项实行一门受理、集中办理、一站式服务,为办事的公民、法人和其他组织提供优质服务; (二)负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施; (三)负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整和办理情况进行协调、督查; (四)负责召集各进驻部门召开并联审批协调会,协调、督促并联审批事项的办理; (五)受理对窗口服务单位工作人员违规违纪行为的投诉; (六)指导窗口服务单位工作办理公民、法人和其他组织申领各类证、照事务;审批、核发各类批准文件;受理有关投资政策、证照申领的咨询; (七)协调做好重点招商项目的跟踪服务工作,为投资者提供全过程的跟踪服务; (八)负责对服务窗口工作人员的管理和考核;承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 文昌市人民政府政务服务中心

第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 (详见附表) 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明 一、关于市政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算259.97万元。其中,收入总计259.97万元,包括一般公共预算本年收入259.97万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计259.97万元,包括一般公共服务支出230.27万元、社会保障和就业支出9.56万元、医疗卫生与计划生育支出10.66万元、住房保障支出9.48,结转下年0万元。 二、关于市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年规模变化情况 市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款259.97万元,比上年预算数减少315.62万元,主要是上年新政务服务中心办公场地装修。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

博物馆2018年部门预算信息公开

博物馆2018年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 一、文物保护 二、社会教育、服务接待 三、对外宣传、艺术交流 四、研究出版 五、工艺传承、产品创新 六、陈列布展 七、综合事务管理 八、旅游市场开发推广及交流合作 九、旅游宣传 十、旅游规划及重点项目建设 十一、旅游政务管理

十二、县委、政府接待管理 机构设置情况 武强年画博物馆属于事业单位,定编18人;下设办公室、宣教部、陈列部、研究室、保卫科、保管部、财务科7个科室。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入1043.03万元,其中:一般公共预算收入1043.03万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映财政局年

度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1043.03万元,其中,基本支出97.54万元,包括人员经费与公用经费;项目支出945.49万元,主要是武强年画技艺展示厅建设支出。(3)比上年增减情况 2018年部门预算收支1043.03万元,较2017年预算增加697.39万元,主要原因是:增加了年画技艺展示厅项目和拍摄年画30集动画片《年画中的传奇》项目等。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3.96万元,主要用于日常开支。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费8.8万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元);公务接待费6.8万元。与2017年相比,公车运行维护费减少0.24万元,原因是根据每年递减的原则。公务接待费增加 4.8万元,原因是“举办文创产品专业委员会”。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 一、进一步做好对外宣传交流工作。 二、加快推进30集动画片《年画传奇》。

商务局2018年部门预算公开情况说明

商务局年部门预算公开情况说明 一、部门主要职责 主要职责是: 指导全县招商引资工作,外出对接、洽谈项目,承办招商推介会,接待来邱考察客商,大力推进招商引资活动,促进县域经济稳步较快增长。 按照国家相关规定,对成品油市场、酒类流通市场等进行监督管理。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。 大力加强农产品市场建设,充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用,围绕服务“三农”和民生工作,构建农产品产销平稳运行长效机制。建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心,以绿色便捷的农产品零售市场为基础,以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充,有形无形市场相结合的农产品市场体系。 推介县级服务贸易和服务外包企业、扩大技术进出口、软件信息服务业和离岸服务外包出口,宣传县级服务贸易政策、开拓国内外市场。促进服务贸易进出口额增长,结构不断优化,对外开放水 - 1 - / 10

平日益提升,加速推进全县服务业的对外开放水平。 二、部门机构设置 商务局内设办公室、规划财务科、业务管理科。 三、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 年预算收入万元,其中:一般公共预算收入万元,政府性基金收入万元。 、支出说明 年支出预算万元,其中基本支出万元,包括人员经费万元和日常公用经费万元;项目支出万元, - 2 - / 10

分别是:扶持企业发展资金万元;客商来邱费用万元;驻京招商小组经费万元;招商会展万元;外出招商费用万元;商贸市场流通监管万元;扶持企业发展资金万元。 、比上年增减变化情况 年预算收支安排万元,较年预算增加万元。其中:人员经费支出比去年减少万元,变化原因为:退休人员工资转社保发放;日常公用经费比去年减少万元,变化原因为:厉行节约,减少开支;部门项目支出预算比去年增加万元,变化原因为:招商引资力度加大。 四、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排万元。主要用于办公区的办公费、印刷费、日常维修、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。 五、年一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化说明 (一)公务用车购置及运行维护费万元。(其中公务用车购置万元,公务用车运行维护费万元); (二)公务接待费万元; (三)因公出国(境)经费支出万元; - 3 - / 10

2018年宁夏中考思想品德试题

2018年宁夏中考思想品德试卷 长郡中学史李东 一、选择题(选出每题中唯一正确的答案。每小题2分,共20分) 1.2017年4月24日,国务院决定将每年5月10日设立为() A.中国质量日 B.中国品牌日 C.中国安全日 D.中国阅读日 2.2017年8月17日,教育部印发(中小学德育工作指南》,提出中小学德育的“五项主要内容”:理想信念教育、社会主义核心价值观教育中华优秀传统文化教育、生态文明教育 和。() A.综合实践活动 B.文明礼仪教育 C.心理健康教育 D.行为规范教育 3.2017年10月13日,上海获得2021年第46届世界技能大赛举办权。世界技能大赛是世界技能领域的“奥林匹克”,在中国举办,有利于() ①推动中国同各国在技能领域的交流互鉴②推动中国技能人才建设,弘扬工匠精神 ③带动中国民众关注热爱、投身技能活动④从根本上培养我国的创新人才 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 4.2017年10月18日至24日,中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。习近平代表第十八届中央委员会向大会作了题为《决胜全面建成小康社会夺取中国特色社会主义伟大胜利》的报告() A.新阶段 B.新征程 C.新时期 D.新时代 5.2018年4月12日,中央军委隆重举行了新中国历史上规模最大的海上阅兵是() A.东海大阅兵 B.南海大阅兵 C.渤海大阅兵 D黄海大阅兵 6.李克强总理在2018年政府工作报告中指出:今年是改革开放40周年,必须大力推进改革开放。这是因为,改革开放是()

①强国之路②决定当代中国命运的关键抉择 ③我国现阶段的中心工作④实现中华民族伟大复兴的必由之路 A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④ 7.近年来,我国科学家和工程技术人员为国拼搏无怨无悔,在多个领域不断刷出中国新高度世界新纪录。他们身上体现了() ①以爱国主义为核心的民族精神②创新是科学家的专利 ③无私奉献勇攀高峰的精神④以改革创新为核心的时代精神 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 8.2018年3月5日至20日,十三届全国人大一次会议,完成了宪法修改的崇高任务,审议通过监察法、国务院机构改革方案,审议批准了政府工作报告和其他报告,选举和决定任命了新一届国家机构领导人员。这说明了() ①在我国,国家的一切权力属于人民②全国人民代表大会是我国最高国家权力机关 ③人民代表大会是我国的根本政治制度④我国是人民代表当家作主的法治国家 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 9.厕所,关乎百姓生活,折射文明风尚,也关系国家形象。近平总书记强调要坚持不懈推进“厕所革命”,努力补齐影响群众生活品质短板。这说明() ①我们党不忘初心,坚持全心全意为人民服务 ②党和国家致力于改善人民群众的生活环境,提高人民群众的幸福感 ③“厕所革命”是解决当前百姓生活问题的关键 ④“厕所革命”是建设美丽乡村、改善和保护环境的重要举措 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④ 10.中国直以来用实际行动推动经济全球化进程,反对各种保护义,将继续推动全面开放,推

2018年部门预算公开报告 .doc

2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日

第一部分部门概况 一、主要职能 (一)部门职能 执行卫生和计划生育法规,拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施;负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题;负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督;负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等;承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 (二)部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援,发布法定报告

传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监管。 4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。 5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理采供血及临床用血质量。 6、组织推进公立医院改革,建立公益性导向的绩效评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7、负责执行国家基本药物制度,组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录;拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施,组织执行自治区基本药物价格政策;指导医疗机构药物管理工作。 8、负责研究制定全旗计划生育工作的有关政策并组织实施;

财政部:深化预算管理制度改革

财政部:深化预算管理制度改革 为实现预算管理的科学化、精细化,更好地为改革发展稳定大局服务,财政部2日发出进一步加强财政支出预算执行管理的有关事项通知。 财政部表示,近年来,随着部门预算、国库集中收付制度等公共财政改革的深入推进,财政资金运行管理新机制基本建立,预算执行管理不断加强。但是年初预算到位率低、预算执行进度慢、项目支出管理不够严等问题仍然存在。必须深化预算管理制度改革,加强预算执行管理。 一是高度重视预算执行管理工作。要充分认识加强预算执行管理的重要性,加强协调配合,建立部门责任制度,增强法治意识,强化预算执行的严肃性。 二是切实加强预算编制管理。要增强预算编制的真实性、准确性,提高部门预算到位率,严格按照规定时间办理调整预算工作,强化基本建设投资项目预算执行,提高政府投资项目预算下达的时效性,建立结余资金与预算安排衔接制度。 财政部要求,有预算分配权的部门执行中下达投资计划或提出项目资金分配方案的时间,最迟不得晚于当年10月底。预算调整申请时间一般为每年7月1日至10月底。除据实结算类项目等特殊指标外,各级财政支出预算调整指标批复的截止时间,原则上为当年11月底。属于动支预备费和财政超收收入追加支出指标的特殊项目,发文截止时间可以适当延长,但原则上不得超过当年12月20日。 此外,预算内固定资产投资项目年初预留的投资计划应当在年度执行中及时下达,最晚于当年10月底之前全部下达,相应的支出预算于当年11月底下达完毕。项目预算需要调整的,应当按照规定要求上报审批。 三是深化国库集中支付改革,健全预算执行管理运行机制。要完善国库单一账户体系,加强用款计划管理,巩固完善预算执行管理新机制,加快推行公务卡试点,建立事前事中事后一体化的预算执行动态监控机制,规范专项转移支付资金的预算执行管理,积极稳妥推进专项转移支付资金国库集中支付。 四是推进政府采购制度改革,严格政府采购预算执行管理。要强化政府采购预算编制管理,严格政府采购预算执行,提高采购效率,确保采购工作质量。 五是加强预算执行分析,强化决算管理。要加强和规范预算执行情况分析报告制度,建立预算执行追踪问效制度,推进绩效考评试点,强化决算管理。 六是加强财政信息化建设,提高预算执行效率。

2018年部门预算基本情况说明

2018年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是: (一)贯彻执行上级有关住房、建设的方针,政策和法律法规,拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法,并组织实施。 (二)拟定行业技术发展、人才培训规划,组织行业科技项目攻关,指导技术引进和科技成果转化、推广工作,指导行业职工队伍培训、继续教育工作。 (三)贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策,拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施,负责人民防空工程建设和管理,完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作,适时组织军、地联合防空演习。 (四)承担推进住房改革发展和住房保障的责任,监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作,规范房地产市场。 (五)负责建筑行业管理,规范建筑市场秩序,指导和监督有关工程设计行为,指导工程监理工作,监督工程质量及施工安全,指导执行建设工程造价,定额以及地方建设标准,负责散装水泥、建筑节能减排推广工作,编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理

(六)承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责,区住房和城乡建设局(区人民防空办室)内设5个机构,分别是:办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门,直属单位有:参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。 预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成 住房和城乡建设局是一级预算单位,纳入2018年度部门预算的二级单位构成有:住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。 单位编制情况如下: 1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名(含行政机关后勤服务人员4名),临时聘用人员21名; 2、建筑工程安全监督站(参公)编制数11名; 3、住房改革领导小组(公益一类事业)单位编制 4名; 4、散装水泥管理办(公益一类事业)4名。 二、2018年部门预算收支情况总体说明 2018年总收入合计896.47万元,较上年预算增加8.86万元,主要是公用经费的增加;支出总计896.47万元。

宁夏2018年中考历史真题试题(含解析)

宁夏2018年中考历史真题试题 一、单项选择题(本大题共6小题,每小题2分,共12分) 1. “废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产……”以上条文引自() A. 《天朝田亩制度》 B. 《中华民国临时约法》 C. 《中华人民共和国土地改革法》 D. 社会主义建设总路线 【答案】C 【解析】根据信息“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制”·结合所学知识可知,没收地主土地,分配给农民;使地主土地所有制转变为农民土地所有制;这是1950年新中国颁布的《中华人民共和国土地改革法》內容,选项C符合题意;而选项A《天朝田亩制度》是1853年冬太平天国颁布的建国纲领,它体现了绝对平均主义思想;选项B《中华民国临时约法》是中国第一部资产阶级性质的宪法,与题干内容无关;选项D社会主义建设总路线,是探索中国自己的社会主义建设道路 2. 1951年4月11日,《人民日报》刊登了魏巍的报告文学《谁是最可爱的人》。文中“最可爱的人”是指() A. 中国工农红军 B. 八路军 C. 中国人民解放军 D. 中国人民志愿军 【答案】D 【解析】根据题干信息“魏巍的报告文学《谁是最可爱的人》”,结合所学知识可知,抗美援朝战争期间的1951年,魏巍的报告文学取材于抗美援朝战争,在中国人民志愿军中涌现出邱少云、黄继光等许多可歌可泣的英雄人物,因此被誉为“最可爱的人”;选项D符合题意。而选项A中国工农红军是长征时期的军队名称;选项B八路军是抗日战争时期的;选项C中国人民解放军是解放战争时期,而1951年正处于抗美援朝战争时期,所以选项ABC不符合题意。因此只有选项D符合题意,故选D。 3. 1951年,西藏地方政府派出以阿沛·阿旺晋美为首席代表的代表团抵达北京,与中央人民政府谈判,双方达成了和平解放西藏的协议,西藏获得和平解放。这标志着() A. 祖国获得了统一 B. 祖国大陆获得了统一 C. 西藏自治区成立 D. 西藏确立社会主义制度 【答案】B 【解析】结合所学知识可知,1951年,西藏获得和平解放。这标志着祖国大陆获得了统一,选项B符合题意;而选项A祖国获得了统一,不符合史实;选项C西藏自治区成立于1965年;选项D西藏确立社会主义

中央部门预算编制流程

中央部门预算编制流程 从预算年度开始的中央部门预算改革,经过年来不断的改进和完善,已建立起了一个以预算编制为核心,以国库集中收付和政府采购为主要执行手段,初步规范的预算管理模式。为适应部门预算改革的需要,中央各部门在调整内部组织结构、重新界定预算编报职责等方面做了大量工作,取得了一定的成效。为了帮助中央部门准确理解和执行政策、提高预算编报质量,统一内部预算管理运行机制,实现预算编制的规范化和制度化,财政部研究、设计了中央部门预算编制参考规程。但近年来,部门预算改革不断有新举措、新内容,因此有必要对部门预算编制规程进行适时的修改和完善,以期在各部门内部形成一个分工合理、相互协作、运转顺畅的部门预算编制机制。 一、预算编制总体流程 中央部门预算编制程序实行“二上二下”的基本流程。“一上”:部门编报预算建议数。部门编制预算从基层预算单位编起,这几年主要是按照每年预算编制通知的精神和要求编制项目预算建议数,并提供与预算需求相关的基础数据和相关资料,主要是涉及基本支出核定的编制人数和实有人数,增人增支的文件,必保项目的文件依据;然后层层审核汇总,由一级预算单位审核汇编成部门预算建议数,上报财政部。 “一下”:财政部下达预算控制数。对各部门上报的预算建议数,由财政部各业务主管机构进行初审,由预算司审核、平衡,在财政部内部按照规定的工作程序反复协商、沟通,最后由预算司汇总成中央本级预算初步方案报国务院,经批准后向各部门下达预算控制限额。涉及有预算分配权部门的指标确定,由财政部相关主体司对口联系,其分配方案并入“一下”预算控制数统一由财政部向中央部门下达。 “二上”:部门上报预算。部门根据财政部门下达的预算控制限额,编制部门预算草案上报财政部,基本支出在“目”级科目由部门根据自身情况在现行相关财务制度规定内自主编制。 “二下”:财政部批复预算。财政部根据全国人民代表大会批准的中央预算草案批复部门预算。财政部在对各部门上报的预算草案审核后,汇总成按功能编制的本级财政预算草案和部门预算,报国务院审批后,再报人大预工委和财经委审核,最后提交人代会审议,在人代会批准草案后一个月内,财政部预算司组织

XXX单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开报告【模板】

XXX单位2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2018〕20号)有关规定,现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。 第一部分 *部门单位概况 一、主要职能 …………(详细介绍本部门单位工作职能) 二、机构设置及人员情况 情况一:有下属预算单位按以下内容说明: 从预算单位构成看,*部门的部门预算包括:*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。 *部门本级下设个处室,分别是:……。 本部门中,行政单位家,参公管理事业单位家,事业单位家,纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1.(列下属单位名称) 2.…… *部门编制数,实有人数人,其中:在职人,较上年预算人数增加或减少人;退休人,较上年预算人数增加或减少人;离休人,较上年预算人数增加或减少人。

情况二:无下属预算单位按以下内容说明: *单位无下属预算单位,下设个处室,分别是:……。 *单位编制数,实有人数人,其中:在职人,较上年预算人数增加或减少人;退休人,较上年预算人数增加或减少人;离休人,较上年预算人数增加或减少人。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。 (按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

2018年部门预算

2018年部门预算 单位公章:寻乌县民政局 报送日期:2018年3月2日 单位负责人(签章):赖平川 财务负责人(签章):黄慧敏经办人(签章):潘婷

寻乌县民政局2018年部门预算 目录 第一部分县民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分县民政部门2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释

第一部分民政部门概况 一、部门主要职责 县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。 二、部门基本情况 2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设,一是要继续深化村务公开和民主管理工作;二是要深化城乡社区建设。3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实,提升服务保障水平,一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题;二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精

2018年宁夏回族自治区中考数学试卷含答案

宁夏回族自治区2018年初中学业水平暨高中阶段招生考试 数学试题 说明: 1.考试时间120分钟。满分120分。 2.考生作答时,将答案写在答题卡上,在本试卷上答题无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分.在每小题给出的四个选项中只有一个是符合题目要求的) 1.计算:的结果是 A. 1 B. 2.下列运算正确的是 A. B. (a2)3=a5÷a-2=1 D.(-2a3)2=4a6 3.小亮家1月至10月的用电量统计如图所示,这组数据的 众数和中位数分别是 A. 30和20 B. 30和25 C. 30和 D. 30和 4.若是方程x2-4x+c=0的一个根,则c的值是 B. C. D. 5.某企业2018年初获利润300万元,到2020年初计划利润达到507万元.设这两年的年利润平均增长率为x.应列方程是 (1+x)=507 (1+x)2=507 (1+x)+300(1+x)2=507 +300(1+x)+300(1+x)2=507 6.用一个半径为30,圆心角为120°的扇形围成一个圆锥,则这个圆锥的底面半径是A.10 ππ 7.将一个矩形纸片按如图所示折叠,若∠1=40°,则∠2的度数是 °°°° 8.如图,一个长方体铁块放置在圆柱形水槽容器内,向容器内按一定 的速度均匀注水,60秒后将容器内注满.容器内水面的高度h(cm)

与注水时间t(s)之间的函数关系图象大致是 二、填空题(本题共8小题,每小题3分,共24分) 9.不透明的布袋里有1个黄球、4个红球、5个白球,它们除颜色外其他都相同,那么从布 袋中任意摸出一球恰好为红球的概率是 . 10.已知m+n=12,m-n=2,则m2-n2= . 11.反比例函数(k是常数,k≠0)的图象经过点(1,4),那么这个函数图象所在的 每个象限内,y的值随x值的增大而 .(填“增大”或“减小”) 12.已知:,则的值是 . 13.关于x的方程有两个不相等的实数根,则c的取值范围是 . 14.在平面直角坐标系中,四边形AOBC为矩形,且点C坐标为(8,6),M为BC中点,反 比例函数的图象经过点M,交AC于点N,则MN的长度是 . 15.一艘货轮以㎞/h的速度在海面上沿正东方向航行,当行驶至A处时,发现它的东 南方向有一灯塔B,货轮继续向东航行30分钟后到达C处,发现灯塔B在它的南偏东15°方向,则此时货轮与灯塔B的距离是 km. 16.如图是各大小型号的纸张长宽关系裁剪对比图,可以看出纸张大小的变化规律:A0纸长 度方向对折一半后变为A1纸;A1纸长度方向对折一半后变为A2纸;A2纸长度方向对折一半后变为A3纸;A3纸长度方向对折一半后变为A4纸……A4规格的纸是我们日常生活中最常见的,那么有一张A4的纸可以裁张A8的纸.

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