质量体系表格检验原始记录模板
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ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表(1)
质量监督记录表(3)
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制:确认:
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师:您好!
为了使检验科的工作持续改进,使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要,请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢!
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注:1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购,产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注:认真如实填写。
保存备查!
化学危险品管理记录表
注:认真如实填写。
保存备查!
专业人员讨论记录表部门:。
产品检验原始记录(糕点)产品检验报告(糕点)产品检验原始记录(面包)产品检验报告(面包)产品检验原始记录(裱花蛋糕)产品检验报告(裱花蛋糕)产品检验原始记录(冰皮月饼)产品检验报告(冰皮月饼)产品检验原始记录(月饼)产品检验报告(月饼)佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司产品检验原始记录(馅料)佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司产品检验报告(馅料)理化检验原始记录(一)()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 (以“√”标识生产公司)样品名称样品数量生产日期(批次) 取样日期年月日样品来源报告日期年月日判定标准1、水分:检测方法:GB/T 5009.3-2003□称量瓶质量(g): 1# 2# 3#样品+称量瓶质量(g): 1# 2# 3#烘后恒重: 1# 2# 3#样品中水分含量(%): 1# 2# 3#平均标准要求:≤ % 检验人:2、馅含量:检测方法:SN/T 0801.19-1999 □样品总质量(g): 1# 2# 3#馅料质量m(g): 1# 2# 3#1馅料含量(%): 1# 2# 3#平均:标准要求:≥ % 检验人:3、总糖:检测方法:GB/T 5009.7、8-2008□样品质量(g): 1# 2# 3#斐林氏系数(A):试样消耗的体积(ml): 1# 2# 3#试样的总糖(以计) (%) : 1# 2# 3#平均:标准要求:≤ % 检验人:__________审核人:复核人:日期:理化检验原始记录()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 (以“√”标识生产公司)样品名称样品数量生产日期(批次) 取样日期年月日样品来源报告日期年月日判定标准1、灰分:检测方法:GB/T 5009.4-2003 □坩埚的质量(g): 1# 2#样品+坩埚质量(g): 1# 2#坩埚和灰分的质量(g): 1# 2#样品中灰分含量(g100/g): 1# 2#平均:标准要求:≤ g/100g 检验人:2、酸价:检测方法:GB/T 5009.37-2003 □样品质量(g): 1# 2#氢氧化钾标准溶液浓度(mol/L):试样消耗标准溶液的体积(ml): 1# 2#试样的酸价(以KOH计)(mg/g): 1# 2#平均:标准要求:≤ mg/g 检验人:3、过氧化值:检测方法:GB/T 5009.37-2003 □样品质量(g): 1# 2#硫代硫酸钠标准溶液浓度(mol/L):试剂空白消耗标准溶液的体积(ml):试样消耗标准溶液的体积(ml): 1# 2#试样的过氧化值: 1# 2#平均:标准要求:≤ g/100g 检验人:__________审核人:复核人:日期:产品检验报告()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 (以“√”标识生产公司)样品名称样品数量生产日期(批次) 取样日期年月日样品来源报告日期年月日判定标准检验员:审核员:日期:。
产品检验原始记录(糕点)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(糕点)佛山市金城速冻食品有限公司产品检验原始记录(面包)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(面包)产品检验原始记录(裱花蛋糕)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(裱花蛋糕)产品检验原始记录(冰皮月饼)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(冰皮月饼)产品检验原始记录(月饼)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(月饼)不合格品处置:()返工()报废()改作他用()其它:负责人:日期:产品检验原始记录(月饼)检验员: 审核员: 日期:产品检验报告(馅料)()返工()报废()改作他用()其它:日期:负责人:()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司(以“V”标识生产公司)审核人: 复核人: 日期:理化检验原始记录(一)判定标准 __________________________________________________________________________1水分:检测方法:GB/T 5009 32003 □称量瓶质量(g ): 1 #2 #3 #样品+称量瓶质量(g ): 1 # 2 # 3 #烘后恒重:1 #2 #3 #样品中水分含量(%):1# 2 #3#平均 标准要求:w%检验人:2、馅含量:检测方法: SN/T 0801.19-1999 □样品总质量(g ): 1 #2 #3 #馅料质量m (g ): 1 # 2 #3 #馅料含量(% :1# 2#3#平均 标准要求:》%检验人3、总糖:样品质量(g ): 1检测方法:GB/T 5009.7、8-2008 □#2 #3#斐林氏系数(A ):试样消耗的体积( ml ): 1# 2 # 3 #试样的总糖(以 计)(%):1#2 #3#平均: 标准要求:w%检验人:理化检验原始记录()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司(以“V”标识生产公司)判定标准 __________________________________________________________________________1灰分: 检测方法:GB/T 5009.4-2003□坩埚的质量(g): 1#2#样品+坩埚质量(g): 1#2#坩埚和灰分的质量(g): 1#2#样品中灰分含量(glOO/g): 1#2#平均标准要求:w g/lOOg检验人2、酸价:检测方法:GB/T 5009.37-2003 □样品质量(g): 1# 2#氢氧化钾标准溶液浓度(mol/L):试样消耗标准溶液的体积(ml ): 1 # 2#试样的酸价(以KOH计)(mg/g): 1 # 2# 平均标准要求:w mg/g检验人3、过氧化值:检测方法:GB/T 5009.37-2003 □样品质量(g): 1# 2#硫代硫酸钠标准溶液浓度(mol/L ):试剂空白消耗标准溶液的体积(ml):试样消耗标准溶液的体积(ml): 1# 2#试样的过氧化值:1# 2# 平均标准要求:w g/100g检验人审核人: 复核人: 日期:产品检验报告()佛山市金城速冻食品有限公司()佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司(以“V”标识生产公司)判定标准___________________________________________________________________________检验员审核员日期。
乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司产品检验原始记录(糕点)产品名称规格型号生产批号生产日期20 年月日样品数量检验日期20 年月日样品状态一、感官1.形态:□(烘烤类糕点)外形整齐,底部平整,无霉变,无变性,具有该品种应有的形态特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的形态特征。
2.色泽:□(烘烤类糕点)表面色泽均匀,具有该品种应有的色泽特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的色泽特征。
3.组织:□(烘烤类糕点)无不规则大空洞。
无糖粒,无粉块。
带馅类饼皮厚薄均匀,皮馅比例适当,馅料分布均匀,馅料细腻,具有该品种应有的组织特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的组织特征4.滋味口感:□味纯正,无异味,具有该品种应有的风味和口感特征。
5.杂质:□无可见杂质。
二、干燥失重序号试样的质量和称量瓶的质量m1(g)称量瓶及干燥后样品的质量m2(g)称量瓶的质量m3(g)干燥失重(%)平均值(%)报出值(%)12计算:X=(m1-m2)/ (m1-m3)×100乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司产品出厂检验报告(糕点)产品名称规格型号生产日期20 年月日生产批号取样日期20 年月日样品数量检验日期20 年月日检验依据序号检验项目质量要求检验结果1 糕点形态□(烘烤类糕点)外形整齐,底部平整,无霉变,无变性,具有该品种应有的形态特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的形态特征。
色泽□(烘烤类糕点)表面色泽均匀,具有该品种应有的色泽特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的色泽的特征组织□(烘烤类糕点)无不规则大空洞。
无糖粒,无粉块。
带馅类饼皮厚薄均匀,皮馅比例适当,馅料分布均匀,馅料细腻,具有该品种应有的组织特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的组织特征滋味与口感味纯正,无异味,具有该品种应有的风味和口感特征杂质正常视力无可见杂质2 净含量(g)□ 0g~50g 允许短缺量:9% □ 50g~100g 允许短缺量:4.5g □ 100g~200g 允许短缺量:4.5% □ 200g~300g 允许短缺量:9g □300g~400g 允许短缺量:3%3 干燥失重(%)≤424 菌落总数(cfu/g)□热加工≤1500 □冷加工≤100005 大肠菌群(MPN/100g)□热加工≤30 □冷加工≤3007 标签符合GB 7718和GB 13432的规定检验结论:()合格,准予放行。
乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司产品检验原始记录(糕点)产品名称规格型号生产批号生产日期20 年月日样品数量检验日期20 年月日样品状态一、感官1.形态:□(烘烤类糕点)外形整齐,底部平整,无霉变,无变性,具有该品种应有的形态特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的形态特征。
2.色泽:□(烘烤类糕点)表面色泽均匀,具有该品种应有的色泽特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的色泽特征。
3.组织:□(烘烤类糕点)无不规则大空洞。
无糖粒,无粉块。
带馅类饼皮厚薄均匀,皮馅比例适当,馅料分布均匀,馅料细腻,具有该品种应有的组织特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的组织特征4.滋味口感:□味纯正,无异味,具有该品种应有的风味和口感特征。
5.杂质:□无可见杂质。
二、干燥失重序号试样的质量和称量瓶的质量m1(g)称量瓶及干燥后样品的质量m2(g)称量瓶的质量m3(g)干燥失重(%)平均值(%)报出值(%)12计算:X=(m1-m2)/ (m1-m3)×100乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司产品出厂检验报告(糕点)产品名称规格型号生产日期20 年月日生产批号取样日期20 年月日样品数量检验日期20 年月日检验依据序号检验项目质量要求检验结果1 糕点形态□(烘烤类糕点)外形整齐,底部平整,无霉变,无变性,具有该品种应有的形态特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的形态特征。
色泽□(烘烤类糕点)表面色泽均匀,具有该品种应有的色泽特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的色泽的特征组织□(烘烤类糕点)无不规则大空洞。
无糖粒,无粉块。
带馅类饼皮厚薄均匀,皮馅比例适当,馅料分布均匀,馅料细腻,具有该品种应有的组织特征。
□(冷加工糕点)具有该品种应有的组织特征滋味与口感味纯正,无异味,具有该品种应有的风味和口感特征杂质正常视力无可见杂质2 净含量(g)□ 0g~50g 允许短缺量:9% □ 50g~100g 允许短缺量:4.5g □ 100g~200g 允许短缺量:4.5% □ 200g~300g 允许短缺量:9g □300g~400g 允许短缺量:3%3 干燥失重(%)≤424 菌落总数(cfu/g)□热加工≤1500 □冷加工≤100005 大肠菌群(MPN/100g)□热加工≤30 □冷加工≤3007 标签符合GB 7718和GB 13432的规定检验结论:()合格,准予放行。
评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№评估:通过√观察项目√不符合×QR8.2—XX 年度№。
质量管理及质量检验记录表格文件发放记录编号:共页第页文件更改通知编号: 共页第页有效文件清单编号:共页第页编制: 审核: 批准:编号:共页第页质量记录编目表管理评审计划编号:共页第页评审目的:评审内容:准备工作要求:时间安排:管理评审会议记录管理评审会议记录(续页)共页第页记录内容:DXC-062管理评审决议年度审核计划1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核方法5.受审核部门6.审核时间及频次1.审核目的:2.审核范围:3.审核依据、方法:4.审核组成员:5.审核时间:6.审核部门及要点:7.审核日程:批准:审核:编制:编号: 共页第页注:1•“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目,不得只写条款号。
2•“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。
不符合报告DXC-068审核报告1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核组成员及分工5.审核过程陈述6.审核中发现的不符合项及分布情况7.薄弱环节分析8.审核结论9.对不符合项的纠正措施要求会议签到表编号:纠正或预防措施实施计划编号: 页项目名称:责任部门:共页第编制:(签名) 审核:(签名)批准:(签名)纠正/预防措施完成和验证报告供应商调查表代理商调查表备注:把营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务证复印件、授权证书复印件附在此表背面。
供应商文件评审表序号姓名职务联系电话单位12填表人:日期:注:每个资料评审项目的得分满分为5分,最终得分=各适用项得分和十适用项目总分X 100。
其他文件资料按供应商(代理商)提供的内容由相关负责部门评分。
DXC-074供应商评价(评审)申请表供应商评价(评审)审批表DXC-076.1供应商现场评价表-产品与工程技术供应商名称:地址:(拟最终得分=各适用项得分和十适用项目总分X 100X 35%供应商现场评价表-质量管理X X地址:供应商现场评价表-实物质量供应商名称:(最终得分=各适用项得分和十适用项目总分X100X 10%DXC-076.4地址:供应商现场评价表-采购与物流供应商名称:(拟)采购产品:x XDXC-076.5现场评价整改项报告编号:评价日期进料检验单DXC 8.2-08检验结论:□依据的检验要求,该批采购螺杆经检验合格,准予入库使用。
产品质量检验记录表日期:产品名称:产品型号:批次号:生产日期:生产厂商:序号检验项目检验结果检验标准备注1 外观检查2 尺寸测量3 材料成分分析已检验 GB/T XXX4 功能性能测试合格 GB XXX5 耐久性测试不合格 GB XXX6 包装完好性检查总结与建议:说明:1. 此产品质量检验记录表适用于对生产产品的质量进行检验和记录,并在后续的质量控制中提供参考依据。
2. 检验项目根据产品性质和要求进行调整,确保检验全面、准确。
3. 检验结果栏填写“合格”、“不合格”或其他适合的描述。
4. 检验标准栏填写适用的国家标准或相关标准规范。
5. 备注栏用于记录对检验结果的补充说明或其他需要备注的情况。
6. 总结与建议栏用于对产品质量检验结果进行综合评估,并提出改进措施或建议。
以上为产品质量检验记录表的基本格式,根据具体产品的特点和要求,可以对检验项目进行调整和扩展。
在实际使用过程中,建议根据生产和质量管理的需要,制定相应的详细操作规程和记录表。
这样可以确保产品的质量得到有效控制和提升,以满足客户的需求和期望。
通过严格的产品质量检验,可以及早发现和处理产品质量问题,避免不合格品流入市场,确保产品的质量可靠性和稳定性。
各个环节的检验工作应由专业人员进行,确保检验结果的准确性和可靠性。
总之,产品质量检验是保障产品质量的重要环节。
制定和实施科学合理的检验制度,建立健全的检验标准和记录机制,是企业质量管理的基础。
只有通过严密的质量保障体系,才能为用户提供高品质的产品,确保客户的满意度和信任度。
质量管理及质量检验记录表格Z/ZL-050文件发放记录编号:文件名称:共页第页Z/ZL-050-1文件发放记录编号:共页第页Z/ZL-051文件更改通知编号:共页第页Z/ZL-053有效文件清单编号:共页第页Z/ZL-054外来有效文件清单编号:共页第页编制:审核:批准:Z/ZL-055作废文件销毁清单编号:编制:审核:批准:Z/ZL-057文件借阅登记表Z/ZL-058 文件领用申请表(单位)质量记录目录汇编批准:审核:编制:年月日Z/ZL-059质量记录编目表Z/ZL-060管理评审计划编号:共页第页Z/ZL-061管理评审会议记录编号:共页第页管理评审会议记录(续页)Z/ZL-062管理评审决议Z/ZL-064 年度审核计划编号:1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核方法5.受审核部门6.审核时间及频次批准:审核:编制:审核计划编号:1.审核目的:2.审核范围:3.审核依据、方法:4.审核组成员:5.审核时间:6.审核部门及要点:7.审核日程:批准:审核:编制:审核检查表注:1.“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目,不得只写条款号。
2.“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。
3.“评价”栏标出评价标识。
符合要求为“√”,基本符合要求为“-”,不符合要求为“N”不符合报告编号:审核报告编号:1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核组成员及分工5.审核过程陈述6.审核中发现的不符合项及分布情况7.薄弱环节分析8.审核结论9.对不符合项的纠正措施要求批准:审核:编制:。