工厂表格大全
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XX公司生产计划变更通知单编号:年月日制单人:批准人:注:一式六联。
一联生产部存根,一联报生产总监,一联报质量管理部,一联报采购部,一联报库管部,一联报销售部。
XX公司生产计划通知单编号:年月日制单人: 批准人:注:一式六联.一联生产部存根,一联报生产总监,一联报质量管理部,一联报采购部,一联报库管部,一联报销售部.XX公司生产月报表编号: 制表人:年月日注:一式三联.一联生产部留存,一联报生产总监,一联报财务核算部.XX公司生产月报表编号:制表人:年月日注:一式三联。
一联生产部留存,一联报生产总监,一联报财务核算部.XX公司生产日报表编号:制表人:年月日注:一式两联.一联生产部留存,一联报生产总监。
XX公司配料单编号:配料日期:制单人:复核人:退料单编号:年月日退料人: 退料部门负责人:库管员:注:一式两联。
一联仓库存根,一联交退料部门。
SC—SC/BD--—04XX公司领料单编号: 年月日付料: 领料: 配料:复核:注:一式三联。
一联生产部存根,一联交原料库,一联交生产班组。
XX公司投入产出统计明细表单位:Kg 产品型号:产品名称:制表人:XX公司反应产品生产记录SC-SC/BD---11XX公司生产记录SC-SC/BD———05XX公司生产班组长日志组别:组长: 年月日注:本表一式两份,一份生产班组长自留,一份上报生产部经理。
如有加班加点将人员、工时记入备注栏。
SC-SC/BD-—-12XX公司生产计划执行情况明细表制表人/日期:SC—SC/BD-—-08 XX公司产品生产记录SC—SC/BD——-09 XX公司反应产品生产记录。
201年度培训计划序培训主题内容培训教材时间课时培训对象培训教师备注1234567891011121314编制 :审核:批准:日期:201年月日Doc. No.:D-1001培训考核记录201年月日TA No.:培训题目内容提要授课人课时培训方式考核方式培训时间人数记录人培训签到/ 成绩表编号签到成绩编号签到成绩编号签到成绩117332183431935420365213762238723398244092541102642112743122844132945143046153147163248分析效果人确认分析人/日期Doc. No.: D-1002文件和资料最新状况一览表部门:No .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23类文件名称文件编号版生效更改记录备注别本日期1st2nd3rd编制:日期: 201年月日Doc. No.: D-2011文件和资料发放/ 回收记录表序文件分发放记录回收记录备注文件名称版本发号编号号签收部门量日期签收量日期010203040506070809101112131415编制 :Doc. No. : D-2012文件更改通知单申请部门:文件代号更改文件名称原因实施日期发放部门份数签收更改内容:备注申请会签部门人主管部门主管日期日期更改审核意见更改批准意见签名:日期:签名:日期:Doc. No. : D-2013质量记录清单Page:序版编制保存备记录名称记录编号编制部门号本日期期限注123456789101112131415161718192021222324编制:日期:年月日Doc. No. :D-201420年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注010203040506070809101112131415161718192021222324∑统计人:审核:No.:D-200520年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注01020304050607080910111213141516171819内部不合格报告表受核部门部门负责人审核员审核日期201不合格事实描述:不符合要素:不合格类型:□1.(审核员)签名:体系性□2.实施性□3. 效果性日期:201原因分析及纠正措施责任部门负责(审核员) 确认/日期纠正措施的验证审核员日期201年月日审核组长日期201年月日内审不合格项统计表问题数职能部门或质行人员及其总计总量生工市采政质仓编号经负产程场购人管管质量体系要素严总理责部部部部事部部重项人部项数章节内容1234567891 职责和 1.1职责资源1.2资源2 2.1 总要求文件和记2.2 文件的控制录 2.3 记录的控制2.4 认证标志的保管使用控制3 3.1 供应商的选择和日常管理采购和进 3.2关键元器件和材料的检验/ 验证货检验3.3关键元器件和材料的定期检验4 生产过 4.1工序控制程控制和 4.2环境要求过程检验 4.3过程监控4.4生产设备管理4.5检验确保与认证样品一致5 例行检总则验和确认制定程序,并记录。
考试成绩表编号:WT/J06—04 序号:设备检修记录设备验收单设备名称规格型号使用场所数量备注报废原因:填写人:日期:批准意见:批准人:日期:设备报废单设备名称规格型号使用场所数量备注报废原因:填写人:日期:批准意见:批准人:日期:设备购置申请单设备名称规格型号使用场所数量备注申请原因:申请人:日期:批准意见:批准人:日期:设备购置申请单设备名称规格型号使用场所数量备注申请原因:申请人:日期:批准意见:批准人:日期:质量记录清单编号:WT/J04—06审批:编制:共页第页受控文件清单编号:WT/J04—01批准:年月日文件发放/回收登记表编号:WT/J04—02文件更改通知单文件记录/借阅申请表文件记录/销毁登记表销毁人:管理评审计划培训申请表年度培训计划编号:WT/J06—02批准:日期:制表:日期:培训档案供方评定表编号:WT/J07—05 序号:合格供方名录编号:WT/J07—06编制:日期:供方业绩评定表编号:WT/J07—07 序号:检验通知单编号:WT/J07—11 序号:顾客意见记录表编号:WT/J08—02 序号:顾客满意信息评价报告编号:WT/J08—03汇总人:日期:审核实施计划编号:WT/J08—05 序号:内部审核检查表编号:WT/J08—06 序号:共2 页第1页内部审核检查表(续页)编号:WT/J08—06 序号:共2 页第2 页采购计划编号;WT/J07—08编号:WT/J05—02 序号:共2页第1页编号:WT/J05—02 序号:共2页第2页会议记录编号:WT/J08—17 序号:记录人:日期:培训实施记录表编号:WT/J06—03 序号:检验记录表编号:WT/J07—12年度内审计划WT/J08—04首/末次会议签到表编号:WT/J08—07不合格报告编号:WT/J08—08 序号:内部审核报告1内部审核报告(续)2不合格品评审处置表顾客满意程度调查表编号:WT/J08—01序号:编制:产品要求评审表编号:WT/J07—01 序号:合同更改通知单编号:WT/J07—03 序号:编制:审批:监视、测量装置校准计划表编号:WT/J07—19编制:审批:紧急放行申请单编号:WT/J08—12 序号:编制:不合格品让步使用审批单编号:WT/J08—16 序号:编制:。
工厂工资计算表格模板
说明:
1.员工编号:每个员工的唯一标识。
2.员工姓名:员工的全名。
3.部门:员工所属的部门,如生产部、质检部、仓库部等。
4.职位:员工在公司的职位,如工人、班长、质检员、仓管员等。
5.基本工资:员工的基本月薪。
6.加班费:员工因加班而获得的额外工资。
7.奖金:员工因工作表现或其他原因获得的奖金。
8.扣款:从员工工资中扣除的金额,如迟到、损坏物品等。
9.总工资:员工的基本工资、加班费、奖金和扣款的总和。
这只是一个简单的工资计算表格模板,具体的内容可能会根据工厂的实际情况和需要进行调整。
例如,可能还需要添加其他列,如社保扣款、个人所得税等。
成品入库单编号:合同号: 客户名称: 年 月 日 入库单位/人: 检验员: 仓管员:投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位 数 量备 注3-059 成品出库单成品出库单编号:合同号: 收货单位: 年 月 日 出库单位/人: 检验员: 仓管员:投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位数 量科目号 备 注3-060 材料去向一览表材料去向一览表日期: 年 月 日 序号 日期 编号 品名 数量 用途 领用人 备注说明:(1)该表每月月底统计一次,核销差异数目(2)使用者必须向材料管理者口头声明,由管理者记录(3)若材料无法归还,使用者要亲笔签名留底(4)每次超出10个以上者,需有科长盖章确认: 记录:3-061 材料移动表材料移动表TO:生产管理部CC:仓管部 日期: 年 月 日 顺序 编号 品名 数量 移动日 移动场所 备注说明:(1)需有双方主管的签名才有效(2)需注明转移具体时间,电脑系统按此时间记录主管: 责任人:3-062 辅料进出管理台账辅料进出管理台账名称: 数量:型号: 日期:入 库 栏 出 库 栏日期 来源 数量 订单号 日期 去向 数量 领用人 剩余 责任人说明 (1)每次进出库都及时记录(2)每月盘点一次,核对账面和实数的差异(3)除“领用人”一栏签名之外,其他栏目由辅料管理人员填写3-063 辅料新领申请单辅料新领申请单申请部门: 日期: 辅料名称 需要数量 申请人 上司确认说明 (1)该表由申请人填写,经上司确认后,交仓库收回存底备查(2)职务为科长以上者,才有权力审批新辅料(3)多增加使用数量,视为新领3-064 辅料废弃申请表辅料废弃申请表名称 型号 数量 废弃理由 经办人 认可3-065 入库单入库单编号:入库单位: 日期: 年 月 日序号 料号品名规格单位数量单价 金额 备注送交 实收确认 品管 制单备注:此单一单多用,对内作业时,铸造毛坏\机加品\抛光品\装配成品入库时均使用此单,由生产部门填写,品管签名,仓管员确认。
生产管理表格44个1.市场计划表1-1 设厂计划(一)表1-2 设厂计划(二)表1-3 设厂计划(三)2.生产计划表2-1 长远生产计划表表2-2 生产计划综合报表表2-3 月份产销计划汇总表表2-4 产销计划拟定表表2-5 设备利用率分析表表2-6 生产效率分析表表2-7 月份生产计划表(一)表2-8 月份生产计划表(二)表2-9 订单安排记录表(一) 表2-10 工作量分析表2-11 产量记录表表2-12 工作日报单表2-13 制造月报表表2-14 各部门合格率控制表表2-15 时间研究记录表表2-16 生产记录表表2-17 用料记录单表2-18 制造异常反应表表2-19 制造通知单表2-20 标准作业时间评定表(一) 表2-21 突发性工作量分析表(二)表2-22 最重要作业时间分析表2-23 作业标准时间研究表3.进度安排表3-1 生产进度安排检查表表3-2 生产进度计划表表3-3 生产管理安排核对表表3-4 生产故障分析表表3-5 生产进度表(一)表3-6 机器工作负荷图表(一)表3-7 生产进度控制表(一)4.生产记录表4-1 生产状况记录表表4-2 部门机器运转日记表4-3 生产用料记录单表4-4 考核人员记录表各表4-5 生产班次产量记录表5.生产日报表5-1 生产日报表表5-2 作业日报表(范例A)表5-3 作业日报表(范例B)6.生产月报表6-1 生产月报表表6-2 生产计划科月报表表6-3 工作效率及工时月报表设厂计划(一)一、产销计划设厂计划(二)二、详细制造过程设厂计划(三)三、制造过程及设备分析长远生产计划表月日订定审核:填表:生产计划综合报表月日至月日月份产销计划汇总表类别页次审核拟定产销计划拟定表月份总经理 ________________ 副总经理_________________ 审核 _______________ 填表_____________设备利用率分析表年度类别生产效率分析表月份生产计划表本月份预定工作数________日审核计划月份生产计划表(二)月份总经理厂长审核拟定订单安排记录表(一)月日至月日 NO.产量记录表年月日工作日报单厂长科长线长制造月报表年月日班经理科长组长制表各部门合格率控制表时间研究记录表生产记录表部门:审核填表料记录单年月日注:生产状况的日数表示该工作项目的天数。
食品工厂是生产和加工食品的重要场所,关乎着人们的健康和生活品质。
而在食品工厂内,有着许多必填表格,这些表格记录着各种重要的信息和数据,对于确保食品安全和质量至关重要。
在本文中,我们将深入探讨食品工厂内的31张必填表格,了解这些表格的作用和重要性。
1. 生产计划表生产计划表记录着食品工厂的生产计划和排产安排,包括原料采购、生产线安排等信息。
这些信息对于保证生产计划的顺利进行至关重要。
2. 原料采购记录原料采购记录详细记录了食品工厂采购的原料信息,包括供应商、批次、质量检验情况等内容。
通过这些记录,可以追溯原料的来源和质量。
3. 原料进货验收记录原料进货验收记录是确保原料质量安全的重要手段,记录了原料的外观、包装、质量检验等信息,对于防止次品和次品进入生产流程至关重要。
4. 生产日报表生产日报表记录了每日的生产情况、产量、质量情况等信息,是生产管理和质量控制的重要依据,对于及时发现和解决生产过程中的问题至关重要。
5. 设备运行记录设备运行记录详细记录了食品生产设备的运行情况,包括维修保养、故障修复等信息,对于确保设备正常运行和生产质量至关重要。
6. 检验记录表检验记录表是记录了对食品原料、半成品和成品进行的各项检验的结果和情况,包括外观检查、理化指标检测等内容,是确保食品质量和安全的重要手段。
7. 包装记录包装记录详细记录了食品包装的情况,包括包装材料、机器包装情况、包装数量等信息,对于包装质量和安全至关重要。
8. 库存记录库存记录表是记录了食品原料、半成品和成品的库存情况,包括入库、出库、盘点等信息,对于及时调配和控制库存至关重要。
9. 安全生产记录安全生产记录是记录了食品工厂的安全生产情况,包括安全隐患排查、事故记录、安全培训等内容,对于确保生产安全至关重要。
10. 卫生检查记录卫生检查记录是记录了食品工厂的卫生情况,包括卫生清洁、消毒情况等信息,是确保食品卫生安全的重要手段。
11. 生产工艺流程记录生产工艺流程记录是记录了食品生产的工艺流程和操作规程,对于保证生产工艺的稳定和标准化至关重要。
工厂表格汇编(总46页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除201 年度培训计划编制: 审核: 批准: 日期:201 年月日 Doc. No.:D-1001培训考核记录201 年月日 TA No.:Doc. No.: D-1002文件和资料最新状况一览表部门:编制 : 日期 : 201 年月日 Doc. No.: D-2011文件和资料发放 / 回收记录表编制 : Doc. No. : D-2012文件更改通知单申请部门:Doc. No. : D-2013质量记录清单Page:编制:日期:年月日Doc. No.:D-2014统计人: 审核: No.:D-2005供方评定表VS No.:Doc. No. : D-3001注:评审“及格”数不得多于1项,其他项目应为“优或良”,否则不得列为合格供方。
合格供方名册 GV No. :编制:审核:批准:日期: Doc. No. : D-3002供方供货日常记录表No.:编制: 审核: 批准 : 日期: Doc. No. : D-3003供方定期考核表考核期限: No.:编制: 审核: 批准 : 日期: Doc. No. : D-3007订购单申购部门_生产部 201 年月日领导审批:部门主管:申购:制单:订购单申购部门_生产部 201 年月日领导审批:部门主管:申购:制单:标识卡标识卡标识卡标识卡标识卡标识卡标识卡标识卡检验报告类别:√进料;□成品 No.:汇总:合格率=%备注:抽检结论:○合格 ○不 检验员:审核:日期: 签合格20署责任部门不合 意见格批 技术部门申请 意见处 理 品管部门评审 意见程 序 处 理 结 ○退货; ○拣用; ○让步接收 ; ○返工; ○返修;论○报废; ○其他:注:合格率 η= (NS - NA - NB)/ NS *100%。
Doc No.:D-3006No. 设备编号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 编制:设备名称及型号规格日期 : 201设备一览表No.:价格 ( 元 ) 验收日期 使用部门 放置地点备注审核:日期:Doc No.:D-4001201 1 年度 No. 设备编号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 说明 :设备定期保养计划设备名称及 型号规格保养、计划 内容FSP No.: 保养时间保养单位编制:审核:批准:Doc.: D-4002设备编号:项目、内容1.清洁 2.正常工作时间 3.安全操作、检 查电路设备维护保养记录表设备名称:年度 :201BOF No.:频率日 月0000000001111111111222222222233 1234567890123456789012345678901批准审 核 (签名): 异常情况记录 :(在表中以“ X ” 标识)符号意义: √=每天保养;□=每周保养;◇=每月保养。