工厂用表格大全教学教材
- 格式:doc
- 大小:434.50 KB
- 文档页数:43
建筑工程资料第一章工程管理资料工程概况表工程开工报告工程竣工报告工程停工报告工程复工报告施工进度计划分析项目大事记施工日志不合格项处置记录建设工程质量事故报告书第二章工程技术资料工程技术文件报审表技术交底记录图纸会审记录设计交底记录设计变更\洽商记录第三章工程测量记录工程定位测量记录地基验槽记录楼层放线记录沉降观测记录单位工程垂直度观测记录第四章工程施工记录隐蔽工程记录表预检工程记录表施工通用记录表中间检查交接记录表地基处理记录地基钎探记录桩基施工记录混凝土施工记录混凝土养护测温记录砂浆配合比申请单混凝土配合比申请单混凝土开盘鉴定预应力张拉记录预应力筋张拉记录有粘接应力结构灌浆记录建筑烟(风)道检查记录第五章工程试验记录施工试验记录(通用)混凝土试块强度统计\评定记录砂浆试块强度统计\评定记录防水工程试验检查记录设备单机试运转记录调试报告电气接地电阻测试记录电气器具通电安全检查记录电气照明、动力试运行记录综合布线测试记录电气绝缘电阻测试记录光纤损耗测试记录视频系统末端测试记录管道灌水试验记录管道强度严密性试验记录管道通水记录管道吹(冲0洗()脱脂试验记录室内排水管道通球试验记录伸缩器安装记录表现场组装除尘器、空调机漏风检测记录风管漏风检测记录各房间室内风量测量记录管网风量平衡记录电梯主要功能检查记录表第六章施工验收记录分项工程质量验收记录分部(子分部)工程质量验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查记录单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录施工现场质量管理检查记录工程检验质量检查记录表(通用)分部分项工程共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面;五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯室外工程划分C.0.1 室外单位(子单位)工程和分部工程可按表C.0.1划分表C.0.1 室外工程划分工程概况表附:建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图本表由施工单位填写,城建档案馆和施工单位各保存一份本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程复工报告本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份施工进度计划分析项目大事记本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份本表由下达方填写,整改方填报整改结果,双方各保存一份。
201年度培训计划序培训主题内容培训教材时间课时培训对象培训教师备注1234567891011121314编制 :审核:批准:日期:201年月日Doc. No.:D-1001培训考核记录201年月日TA No.:培训题目内容提要授课人课时培训方式考核方式培训时间人数记录人培训签到/ 成绩表编号签到成绩编号签到成绩编号签到成绩117332183431935420365213762238723398244092541102642112743122844132945143046153147163248分析效果人确认分析人/日期Doc. No.: D-1002文件和资料最新状况一览表部门:No .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23类文件名称文件编号版生效更改记录备注别本日期1st2nd3rd编制:日期: 201年月日Doc. No.: D-2011文件和资料发放/ 回收记录表序文件分发放记录回收记录备注文件名称版本发号编号号签收部门量日期签收量日期010203040506070809101112131415编制 :Doc. No. : D-2012文件更改通知单申请部门:文件代号更改文件名称原因实施日期发放部门份数签收更改内容:备注申请会签部门人主管部门主管日期日期更改审核意见更改批准意见签名:日期:签名:日期:Doc. No. : D-2013质量记录清单Page:序版编制保存备记录名称记录编号编制部门号本日期期限注123456789101112131415161718192021222324编制:日期:年月日Doc. No. :D-201420年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注010203040506070809101112131415161718192021222324∑统计人:审核:No.:D-200520年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注0102030405060708091011121314151617181920年度 CCC 标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量(个)备注01020304050607080910111213141516171819内部不合格报告表受核部门部门负责人审核员审核日期201不合格事实描述:不符合要素:不合格类型:□1.(审核员)签名:体系性□2.实施性□3. 效果性日期:201原因分析及纠正措施责任部门负责(审核员) 确认/日期纠正措施的验证审核员日期201年月日审核组长日期201年月日内审不合格项统计表问题数职能部门或质行人员及其总计总量生工市采政质仓编号经负产程场购人管管质量体系要素严总理责部部部部事部部重项人部项数章节内容1234567891 职责和 1.1职责资源1.2资源2 2.1 总要求文件和记2.2 文件的控制录 2.3 记录的控制2.4 认证标志的保管使用控制3 3.1 供应商的选择和日常管理采购和进 3.2关键元器件和材料的检验/ 验证货检验3.3关键元器件和材料的定期检验4 生产过 4.1工序控制程控制和 4.2环境要求过程检验 4.3过程监控4.4生产设备管理4.5检验确保与认证样品一致5 例行检总则验和确认制定程序,并记录。
工厂用管理表格大全考试成绩表编号:WT/J06—04 序号:序号姓名所在部门成绩备注设备检修记录编号:WT/J06—06 序号: 序规格设备名称检修内容检修人日期备注号型号设备验收单编号:WT/J06—10 序号: 序设备名称规格、型号数量日期生产厂家号验收内容:参加验收人签字:设备验收单编号:WT/J06—10 序号: 序设备名称规格、型号数量日期生产厂家号验收内容:参加验收人签字:设备报废单编号:WT/J06—07 序号:设备名称规格型号使用场所数量备注报废原因:填写人: 日期: 批准意见:批准人: 日期:设备报废单编号:WT/J06—07 序号:设备名称规格型号使用场所数量备注报废原因:填写人: 日期:批准意见:批准人: 日期:设备购置申请单编号:WT/J06—05 序号:设备名称规格型号使用场所数量备注申请原因:申请人: 日期: 批准意见:批准人: 日期:设备购置申请单编号:WT/J06—05 序号:设备名称规格型号使用场所数量备注申请原因:申请人: 日期: 批准意见:批准人: 日期:质量记录清单编号:WT/J04—06序号记录名称编号保存期备注审批: 编制: 共页第页受控文件清单编号:WT/J04—01序使用控制文件名称编号/版本号备注号部门部门批准: 年月日文件发放/回收登记表编号:WT/J04—02序分版发放记录回收记录文件名称发部门日份日份及编号签收签回号号本期数期数文件更改通知单编号:WT/J04—03文件名称编号版本申请原因:更改内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人: 日期: 部门负责人意见:负责人: 日期: 领导意见:批准人: 日期:文件记录/借阅申请表编号:WT/J04—04借阅借阅归还管理者日期文件名称编号借阅人份数日期日期代表文件记录/销毁登记表编号:WT/J04—05序销毁文件/记录名称编号销毁原因号日期销毁人:管理评审计划编号:WT/J05—01评审目的评审范围评审时间评审会议地点参加评审人员序号输入材料名称及负责部门/人员内容要求评审输入材料以上材料,请各部门在月日前准备完毕,符合内容要求后提交。
工厂生产管理培训及相关表格生产治理培训及相关表格1.市场打算表1-1 设厂打算〔一〕表1-2 设厂打算〔二〕表1-3 设厂打算〔三〕2.生产打算表2-1 长远生产打算表表2-2 生产打算综合报表表2-3 月份产销打算汇总表表2-4 产销打算拟定表表2-5 设备利用率分析表表2-6 生产效率分析表表2-7 月份生产打算表〔一〕表2-8 月份生产打算表〔二〕表2-9 订单安排记录表(一)表2-10 工作量分析表2-11 产量记录表表2-12 工作日报单表2-13 制造月报表表2-14 各部门合格率操纵表表2-15 时刻研究记录表表2-16 生产记录表表2-17 用料记录单表2-18 制造专门反应表表2-19 制造通知单表2-20 标准作业时刻评定表(一)表2-21 突发性工作量分析表〔二〕表2-22 最重要作业时刻分析表2-23 作业标准时刻研究表3.进度安排表3-1 生产进度安排检查表表3-2 生产进度打算表表3-3 生产治理安排核对表表3-4 生产故障分析表表3-5 生产进度表〔一〕表3-6 机器工作负荷图表〔一〕表3-7 生产进度操纵表〔一〕4.生产记录表4-1 生产状况记录表表4-2 部门机器运转日记表4-3 生产用料记录单表4-4 考核人员记录表各表4-5 生产班次产量记录表5.生产日报表5-1 生产日报表表5-2 作业日报表〔范例A〕表5-3 作业日报表〔范例B〕6.生产月报表6-1 生产月报表表6-2 生产打算科月报表表6-3 工作效率及工时月报表设厂打算〔一〕设厂计划〔二〕二、详细制造过程设厂打算〔三〕三、制造过程及设备分析长远生产打算表生产打算综合报表月份产销打算汇总表产销打算拟定表设备利用率分析表生产效率分析表月份生产打算表月份生产打算表〔二〕订单安排记录表(一)产量记录表工作日报单制造月报表各部门合格率操纵表时刻研究记录表生产记录表料记录单注:生产状况的日数表示该工作项目的天数。
工厂实用表格大全一文件名称文件化的信息管理编制部门:品管部1目的为有效控制公司各类文件的发行和控制,确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。
2适用范围适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3文件种类3.1体系文件(含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等)3.2技术类文件(含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN 等)3.3外来文件(客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告…等客户资料;质量方面标准、法律法规;设备说明书等)4职责4.1文控中心(DCC):负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核;4.2各部门:负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放,负责受控文件的接收、使用和保管,并对现场使用的各类文件进行保护和防护;5程序5.1公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号公司代码:文:5.25.35.4文件的编制/审核/批准/会签541各部门根据过程、产品或其它管理需要,编制相关类型的文件。
完整的文件应包括文件名称、文件编号、版次、页序、文件目的、适用范围、工作程序、流程图、引用标准、工作方法、图片等相关内容,具体参照附件格式。
5.7.5文控员根据《临时文件发放/回收登记表》中所记录的信息,适时关注所有临时文件的有效期限,在文件到期时通知文件使用部门,由使用部门及时交回文件,文件回收按5.10“文件的回收/作废”程序处理。
5.8文件在使用部门的管理控制5.8.1文件经受控发放生效后,各使用部门应按照文件要求执行,必要时,组织相关人员对文件进行传阅学习,必要时进行培训。
5.8.2文件使用人员应保护好受控文件,使文件保持清晰、便于识别和查找及不可遗失、不得在受控文件上私自涂改或划改。
5.8.3各部门使用的应是经文控中心加盖红色“受控印章”的受控文件,不得将受控文件私自复印使用(受控印章为黑色),或将文件电子档直接打印使用(无受控印章)。
(工程建筑套表)建筑施工用表格及培训教材1、A类表(工程监理单位用表)(1)表A.0.1《工程开工/复工报审表》(2)表A.0.2《施工组织设计(方案)报审表》(3)表A.0.3《分包单位资格报审表》(4)表A.0.4《报验申请表》(5)表A.0.5《工程款支付申请表》(6)表A.0.6《监理工程师通知回复单》(7)表A.0.7《工程临时延期申请表》(8)表A.0.8《监理工程师通知回复单》(9)表A.0.9 《工程临时延期申请表》(10)表A.0.10《费用索赔申请表》(11)表A.0.11《工程材料/构配件/设备报审表》(12)表A.0.12《施工进度计划报申请表》(13)表A.0.13《混凝土浇筑申请表》(14)表A.0.14《砼浇筑申请准备工作检查记录》(15)表A.0.15《开盘鉴定单》(16)表A.0.16《进场主要施工机械报验单》(17)表A.0.17《工程定位测量放线报验单》(18)表A.0.18《不合格工程项目通知回复单》(19)表A.0.19《工、料、机动态报告单》(20)表A.0.20《事故报告单》(21)表A.0.21《施工企业试验机构资格报审表》(22)表A.0.22《施工企业计量仪器设备审核记录》2、B类表(施工单位报审/验用表)(1)表B.0.1《监理工程师通知单表》(2)表B.0.2《工程暂停》(3)表B.0.3《工程款支付证书》(4)表B.0.4《工程临时延期审批表》(5)表B.0.5《工程最终延期审批表》(6)表B.0.6《费用索赔审批表》(7)表B.0.7《不合格工程项目通知》(8)表B.0.8《竣工移交证书》(9)表B.0.9《监理抽检记录》(10)表B.0.10《旁站监理记录》(11)表B.0.11《监理工作统计表》(12)表B.0.12《巡视记录》3、C类表(通用表)(1)表C.0.1《工作联系单》(2)表C.0.2《工程变更单》4、D类表格(1)表D.0.1《安全专项施工方案、安全技术措施报审表》(2)表D.0.2《施工机械、安全设施报验表》(3)表D.0.3《安全监理通知单》(4)表D.0.4《安全监理通知回复单》(5)表D.0.5《安全监理工作联系单》(6)表D.0.6《检查施工现场安全管理记录表》(7)表D.0.7《检查专项安全施工方案、施工机械、安全设施及安全交底情况汇总表》(24)表D.0.8《施工单位安全生产许可资料报审表》(25)表D.0.9《安全监理日记》(23)表D.0.10《安全监理工作月报》(24)表D.0.11《安全质量标准化达标工地考核监理审核记录表》(25)表D.0.12《危险性较大分部分项工程安全监理巡视检查记录表》(23)表D.0.13《工程施工安全监理行为评价表》(24)表D.0.14《安全监理工作总结》(25)表D.0.15《施工单位资质证书审核资料汇总表》(23)表D.0.16《本工程危险性较大的分部分项工程清单》(24)表D.0.17《本工程须经专家论证的危险性较大分部分项工程清单》A1工程开工/复工报审表工程名称:编号:施工组织设计(方案)报审表工程名称:编号:分包单位资格报审表工程名称:编号:A4___________________报验申请表工程名称:编号:A5工程款支付申请表工程名称:编号:A6监理工程师通知回复单工程名称:编号:A7工程临时延期申请表工程名称:编号:费用索赔申请表工程名称:编号:A9工程材料/构配件/设备报审表工程名称:编号:A10工程竣工报验单工程名称:编号:施工进度计划报申请表工程名称:编号:()月完成工程呈报审表工程名称:编号:混凝土浇筑申请表工程名称:编号:砼浇筑申请准备工作检查记录工程名称:总承包施工单位:混凝土浇筑部位:开盘鉴定单鉴定编号:进场主要施工机械报验单工程名称:编号:本表一式二份,监理单位、施工单位各一份。
生产车间常用15份表格SC-SC/BD---02XX公司生产计划变更通知单编号:年月日制单人:批准人:注:一式六联。
一联生产部存根,一联报生产总监,一联报质量管理部,一联报采购部,一联报库管部,一联报销售部。
SC-SC/BD---01XX公司生产计划通知单编号:年月日制单人:批准人:注:一式六联。
一联生产部存根,一联报生产总监,一联报质量管理部,一联报采购部,一联报库管部,一联报销售部。
SC-SC/BD---07XX公司生产月报表编号:制表人:年月日注:一式三联。
一联生产部留存,一联报生产总监,一联报财务核算部。
SC-SC/BD---07XX公司生产月报表编号:制表人:年月日注:一式三联。
一联生产部留存,一联报生产总监,一联报财务核算部。
SC-SC/BD---06XX公司生产日报表编号:制表人:年月日注:一式两联。
一联生产部留存,一联报生产总监。
SC-SC/BD---03XX公司配料单编号:配料日期:制单人:复核人:退料单编号:年月日退料人:退料部门负责人:库管员:注:一式两联。
一联仓库存根,一联交退料部门。
SC-SC/BD---04XX公司领料单编号:年月日付料:领料:配料:复核:注:一式三联。
一联生产部存根,一联交原料库,一联交生产班组。
SC-SC/BD---13XX公司投入产出统计明细表单位:Kg 产品型号:产品名称:制表人:SC-SC/BD---10XX公司反应产品生产记录批号:SC-SC/BD---11XX公司生产记录SC-SC/BD---05XX公司生产班组长日志组别:组长:年月日仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢14注:本表一式两份,一份生产班组长自留,一份上报生产部经理。
如有加班加点将人员、工时记入备注栏。
SC-SC/BD---12XX公司生产计划执行情况明细表仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢15制表人/日期:仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢16SC-SC/BD---08 XX公司产品生产记录编号:生产日期:仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢17SC-SC/BD---09 XX公司反应产品生产记录仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢18仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢19。
设备检修记录
设备验收单
设备名称规格型号使用场所数量备注报废原因:
填写人:日期:
批准意见:
批准人:日期:
设备报废单
编号:WT/J06—07 序号:设备名称规格型号使用场所数量备注
报废原因:
填写人:日期:
批准意见:
批准人:日期:
设备购置申请单
设备名称规格型号使用场所数量备注申请原因:
申请人:日期:
批准意见:
批准人:日期:
设备购置申请单
编号:WT/J06—05 序号:设备名称规格型号使用场所数量备注
申请原因:
申请人:日期:
批准意见:
批准人:日期:
质量记录清单
编号:WT/J04—06
审批:编制:共页第页
受控文件清单
编号:WT/J04—01
批准:年月日
文件发放/回收登记表编号:WT/J04—02
文件更改通知单
销毁人:
管理评审计划
培训申请表
年度培训计划
批准:日期:制表:日期:
培训档案
供方评定表
编号:WT/J07—05 序号:
合格供方名录
编号:WT/J07—06
编制:日期:
供方业绩评定表
检验通知单
顾客意见记录表
编号:WT/J08—02 序号:
顾客满意信息评价报告
编号:WT/J08—03
汇总人:日期:
审核实施计划
内部审核检查表
共2 页第1页内部审核检查表(续页)
编号:WT/J08—06 序号:
共2 页第2 页
采购计划
编号;WT/J07—08
管理评审报告
编号:WT/J05—02 序号:
共2页第1页
管理评审报告(续)
共2页第2页会议记录
记录人:日期:培训实施记录表
检验记录表
编号:WT/J07—12
年度内审计划WT/J08—04
首/末次会议签到表编号:WT/J08—07
不合格报告
内部审核报告
1
内部审核报告(续)
2
不合格品评审处置表
顾客满意程度调查表
编号:WT/J08—01序号:
编制:
产品要求评审表
编号:WT/J07—01 序号:
合同更改通知单编号:WT/J07—03 序号:
编制:审批:
监视、测量装置校准计划表编号:WT/J07—19
编制:审批:
紧急放行申请单
编号:WT/J08—12 序号:
编制:
不合格品让步使用审批单编号:WT/J08—16 序号:
编制:。