安全隐患检查验收表
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附录一:安全风险检查表安全风险检查表OL电气安全用具安全风险检查表02:手持电动工具安全风险检查表03:移动式电动机具安全风险检查表04:动力、照明配电箱安全风险检查表05:低压临时电源线路安全风险检查表06:移动梯台(含梯子、高凳)安全风险检查表07:钻床安全风险检查表08:砂轮机安全风险检查表0%冲、剪、压机械安全风险检查表10:电梯安全风险检查表13:小型空气压缩机安全风险检查表14:机动车辆(叉车)安全风险检查表15:气瓶安全风险检查表16:氧气、乙快物理、化学特性安全风险检查表17:劳动保护及个体防护用品附录二:相关检查记录表格安全隐患排查及整改情况登记表工业企业年—月安全检查汇总登记表企业名称(盖章):填表人: 企业安全负责人签名(盖公章): 日期:年月生产经营单位安全事故隐患排查治理统计分析季报表企业名称(盖章):报告期:年第季度注:1、本表由生产经营单位分别于1月15日、4月15日、7月15日和10月15日前公明安监办执法组备案。
栏目不够填写可另附页。
2、重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
3、产生原因是指人的不安全因素、物的危险状态和管理缺陷。
4、重大事故隐患治理方案内容包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
事故隐患整改通知书年一月—日安全检查中发现存在问题,请于—月—日前整改完毕,并将整改情况书面报我处。
联系人:联系电话:部门名称(签字盖串),年月日事故隐患整改通知书年一月—日安全检查中发现存在问题,请于—月—日前整改完毕,并将整改情况书面报我处。
联系人:联系电话:部门名称(签字盖章):年月日安全生产十项注意事项:一、工作前穿戴好规定的劳动防护品,检查设备及作业场地,做到安全可靠。
附件2煤矿重大事故生产安全隐患检查验收表序号重大事故隐患具体情形验收情况验收结论验收人员签字备注一“超能力、超强度或者超定员组织生产”矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力110%的,或者矿井月产量超过矿井核定(设计)生产能力10%的;矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的,或者采用“剃头下山”开采的;采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的;煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的。
二“瓦斯超限作业”瓦斯检查存在漏检、假检的;井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。
三“煤与瓦斯突出矿井,未依照规定实施防突出措施”未建立防治突出机构并配备相应专业人员的;未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的;未进行区域或者工作面突出危险性预测的;附件2煤矿重大事故生产安全隐患检查验收表序号重大事故隐患具体情形验收情况验收结论验收人员签字备注三“煤与瓦斯突出矿井,未依照规定实施防突出措施”未按规定采取防治突出措施的;未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验不达标仍然组织生产建设的;未采取安全防护措施的;使用架线式电机车的。
四“高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统,或者不能正常运行”按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的;未按规定安设、调校甲烷传感器,人为造成甲烷传感器失效的,瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的;安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的,或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。
五“通风系统不完善、不可靠”矿井总风量不足的;没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的;附件2煤矿重大事故生产安全隐患检查验收表序号重大事故隐患具体情形验收情况验收结论验收人员签字备注五“通风系统不完善、不可靠”违反规定串联通风的;没有按设计形成通风系统的,或者生产水平和采区未实现分区通风的;高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区,开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区,未设置专用回风巷的,或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的;采掘工作面等主要用风地点风量不足的;采区进(回)风巷未贯穿整个采区,或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的;煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的;高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井局部通风不能实现双风机、双电源且自动切换的;高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前,其他建设矿井进入三期工程前,没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的。
何家冲煤矿安全隐患验收表序号存在问题整改方案整改期限整改责任人验收情况验收人验收时间53 无测风报表由矿通风科负责组织测风员对全矿井测风点进行测风,并填写测风报表。
3月29日颜文星已完成刘显华3月10日54 无密闭前相关检查记录制定《井下密闭前检查制度》,每周对井下密闭做一次检查,并将检查结果填写在《密闭检查记录表》上,且存档备查3月30日颜文星已完成刘显华4月1日55 无通风仪器仪表台账制定《通风仪器仪表管理制度》,根据不同仪器仪表按要求定期检测校正,在台账上注明仪器仪表的种类、型号、数量、生产厂家、使用或存放地点、校正日期等信息3月31日颜文星已完成薛世光4月1日56 未进行矿井通风能力核定,无风量分配计算由业主联系有相关资质的机构对矿井进行通风能力核定。
由通风科负责每月对矿井风量分配进行计算,并存档备查4月10日张光华、颜文星已完成薛世光4月11日57 矿井有效风量率小于80%,矿井未按要求进行通风阻力测定由业主联系有相关资质的机构对矿井进行通风阻力测定。
由通风科检查矿井有效风量率小于80%的原因,对矿井总进风量和各用风地点风量重新测定,并计算出有效风量率,必须使矿井有效风量率达到85%以上。
4月10日张光华、颜文星已完成薛世光4月11日58 1502回风巷掘进工作面局部通风机不能实现自动切换安排井下电工和电工班长对1502回风巷掘进工作面局部通风机进行检查维修,检查维修时必须先切断该区域电源,维修好后,试机前必须由瓦斯检查员检查该区域前后10m范围内瓦斯情况,必须在该区域内瓦斯浓度小于1%时方可通电试机4月2日何勇已完成王生友4月3日59 井下两处风筒拐弯处未使用弯头或骨架风筒缓慢拐弯在拐弯处使用骨架风筒4月1日何勇已完成刘显华4月3日60 绘制的瓦斯地质图相关参数不由业主联系有相关资质机构重新绘制矿井瓦斯地4月9日张光华、已完成薛世光4月10全,且未及时更新质图,按要求完善相关参数,并及时更新薛世光日61 瓦检员在指定地点交接班记录不全,编制的瓦斯检查点设置计划未经负责人审查签字完善交接班记录,瓦斯检查点设置计划由总工程师审阅签批。
安全生产季度隐患检查表安全生产季度隐患检查表一、场所环境检查1、建筑构造(1) 建筑物的结构性能是否稳固;(2) 建筑物是否存在明显的裂缝、渗漏或者变形;(3) 是否存在危险物品存放在建筑物顶层或者顶楼;(4) 是否存在堆放杂物、易燃物等影响安全的现象;(5) 是否有屋顶漏水、墙面积水等问题;2、道路交通(1) 步道、走廊、楼梯、斜坡等是否存在坍塌、松动、遗漏安全警示等问题;(2) 是否存在障碍物、杂物堆放、设备设施未按规定摆放等问题;(3) 是否有地面不平整、地面失修、地砖脱落等问题;(4) 是否有安全出口标志、指示符、标志牌等是否完好、齐全;(5) 是否存在停车位、停车场所等安全隐患;3、消防安全(1) 消防通道、安全出口是否畅通无阻;(2) 消防设施设备是否齐全、完好;(3) 电源线路是否有过载、短路等问题;(4) 防火门、防火墙是否完好、无破坏;(5) 灭火器、消防栓是否过期、无损坏;4、电气设备(1) 电气设备、电源线路是否有明显老化、松动、脱落等问题;(2) 是否存在电气设备堆放、堵塞、堆积杂物等问题;(3) 是否有用电线路分布图、安全隐患排查记录等;(4) 是否有用电设备开关、插座、线缆等存在安装不规范、使用不当等问题;(5) 是否存在电气设备维修、检修不到位的情况;5、危险品管理(1) 是否有危险品存放、运输、使用等管理制度;(2) 是否有危险品使用许可证、备案登记等;(3) 是否有危险品存放区域、容器的明确标识;(4) 是否有危险品紧急救援预案、安全技术措施等;(5) 是否有涉及危险品的员工培训、考核记录等;6、劳动防护设施(1) 是否有劳动防护设施规划、规范等文件记录;(2) 是否有员工个人劳动防护用品发放记录;(3) 是否存在劳动防护设施破损、缺失、过期等问题;(4) 是否有员工培训、操作指导等相关记录;(5) 是否存在员工违规、未佩戴劳动防护用品的情况;二、操作行为检查1、作业设备(1) 是否存在未经培训、无证上岗的操作人员;(2) 作业设备是否规范使用,操作人员是否具备资质、健康状况良好;(3) 是否存在操作设备过程中未采取安全措施,如无防护措施、无操作固定等;(4) 操作设备是否存在异响、异味、异常发热等问题;(5) 是否存在操作设备磨损、老化、松动、脱落等问题;2、作业流程(1) 是否有规范的操作程序、工艺流程等;(2) 操作人员是否有相关岗位操作许可证、证书等;(3) 是否存在违规操作、瞒报事故等行为;(4) 是否存在安全隐患、操作风险评估不全面、不到位等;(5) 是否存在操作过程中违反操作规程、未经批准等情况;3、劳动保护(1) 是否存在员工操作过程中不戴安全帽、劳动防护鞋等安全防护用品;(2) 是否存在劳动者因操作不慎、违章作业等受伤的情况;(3) 是否存在员工作业疲劳、不安全的情况;(4) 是否存在无操作人员指导、监督的情况;(5) 是否存在员工私自更改操作设备、设施等的情况;4、开展安全教育(1) 是否有安全培训计划、实施方案等;(2) 是否进行过员工安全教育、培训和考核;(3) 是否存在员工安全作业认知不足、操作错误的情况;(4) 是否存在员工对安全生产法律法规、操作规程等不了解、不掌握的情况;(5) 是否有安全教育绩效评估、反馈、改进等情况;5、应急救援(1) 是否进行过应急预案的制定、演练等;(2) 是否存在应急设施、救援设备齐全、完好的情况;(3) 是否存在应急指挥组织、协调不到位的情况;(4) 是否进行过应急救援技能培训、岗位分工等;(5) 是否存在员工在应急情况下不知道如何正确应对的情况;三、管理制度检查1、安全制度(1) 是否有安全管理制度、操作规程等文件记录;(2) 是否存在安全制度的落实情况,如是否进行相应的宣传、教育、培训等;(3) 是否存在制度执行不严、不到位的情况;(4) 是否存在安全制度滞后、未更新的情况;(5) 是否有安全制度执行结果的评估、分析、反馈等记录;2、隐患排查治理(1) 是否有隐患排查治理制度、方案等文件记录;(2) 是否进行过隐患排查、研究、分析等;(3) 是否存在隐患整改不彻底、无效的情况;(4) 是否进行过隐患的清零检查及记录;(5) 是否存在隐患治理未按计划、未按要求的情况;3、安全监管(1) 是否有安全管理部门、责任人、人员配备等;(2) 是否进行过安全检查、监督、考核等;(3) 是否进行过监督抽查、竣工验收等情况;(4) 是否存在安全管理岗位人员的资质、培训等情况;(5) 是否存在安全监管制度执行不到位、监管不力等情况;四、紧急事件处理1、事故应急处置(1) 是否有事故应急处置预案、方案等文件记录;(2) 是否进行过事故应急演练、排除警示、救援处理等;(3) 是否存在事故应急物资、设备不配备、存放不到位等问题;(4) 是否存在事故管控、现场救援协调不畅或者存在决策失误等问题;(5) 是否有事故应急处置评估、总结、改进等情况;2、事故隐患排查(1) 是否进行过事故隐患排查、整改等;(2) 是否存在事故隐患排查报告、记录、整改情况等文件记录;(3) 是否存在事故隐患整改不彻底、无效的情况;(4) 是否进行过事故隐患治理效果的检查、监测等;(5) 是否存在事故隐患排查、治理未按要求、未按时完成的情况;3、应急救援能力(1) 是否进行过应急救援能力评估、排查等;(2) 是否存在应急救援物资、设备齐全、完好的情况;(3) 是否进行过应急救援能力演练、提升、评估等;(4) 是否存在应急救援队伍、物资、设备抽查的情况;(5) 是否存在应急救援能力不足、漏洞未补齐的情况;以上是安全生产季度隐患检查表的详细内容,通过对场所环境、操作行为、管理制度和紧急事件处理等方面进行检查,可以及时发现和排除隐患,确保安全生产。
安全隐患检查表
企业名称:检查日期:年月日
检查人员:
表号:02
商贸(仓储)企业安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
检查人员:
表号:03
危化品企业安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
检查人员:
表号:04
剧毒品使用企业隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
检查人员:
表号:05
特种设备安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
检查人员:
表号:06
职业健康安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系电话:检查日期:年月日
注:参照GB/T28001《职业健康安全管理体系的建立与实施》检查人员:青山埋白骨,绿水吊忠魂。