销售退货作业流程图
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百货商品退换货流程(一)商品退换货操作流程图(二)、商品退、换、修依据及原则1、依据(1)依据商场开出的售货小票、电脑小票以及销售发票等能足以证明退换修商品确系本商场所售出。
已开发票商品退货的,应收回已开的发票。
2、原则(1)凡商场售出的商品,确属质量问题,商场各部门应明确责任,对商品退、换、修等办法一次给予解决,不得以各种借口推托。
(2)凡消费者在本商场购买的商品尚未拆封的,根据消费者意见,自售出日起7日内凭销售小票、电脑小票给予退货;自售出日起15日内凭销售小票、电脑小票,给予换货。
办理退货时,按原购物价退还。
(三)、商品退换的签发权限1、商品的分类品类:服装、鞋帽、箱包皮具、儿童用品、运动用品、文体用品、床用、眼镜、钟表。
2、商品退换的签批权限(1)换货签批权限退换货权限签批表(“V”表示可以)(3)其他规定①当日总值班只有在总经办不在时可行使权限。
②以上职别需经公司正式文件任命且在收银部有签名笔迹备案。
④当最高权限享有者不在现场而不便于签批时,可由次级权限享有者经电话请示后办理退换货手续,其签批手续事后补办。
⑤营运部门对退换货要有记录,并对要求“知会备案”的单据。
(四)、不予退换商品的范围已拆包或使用过的下列商品不予退换(属质量问题除外):1、内衣裤、化妆品、金银首饰品。
2、在商品有效期内购买,由于消费者手中存放时间过长超过有效期的商品。
3、无销售小票、电脑小票、发票等购物凭证的商品。
4、消费者因使用、维护、保养不当造成损坏的。
5、因不可抗力造成损坏的。
6、没有按洗涤、保养要求说明进行操作、出现质量问题的商品。
7、特价商品(包括处理品)。
(五)、商品维修流程品类商品在三包期内,符合维修换货条件的,应先予维修。
(六)、商品退、换流程1、退货总流程:专柜开具红色三联退单→→楼层主管核实退货原因和单据(红单的条码和金额)→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单(在红单上注明退货原因)→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜2、换货流程:专柜开具红色三联退单→→楼层主管核实退货原因和单据(红单的条码和金额,以及换货单单据)→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单(在红单上注明换货)→→收银台买入后进单据→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜3、退货办提货卡流程:专柜开具红色三联退单→→营运主管核实退货原因和单据→→退货办提货卡征得顾客同意→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单(在红单上注明退货办卡)→→营运主管在退单电脑小票上签字确认金额→→楼层主管持退单专柜联和退单红色电脑小票至客服中心制卡→→持提货卡和单据至财务(财务)审卡→→持提货卡至收银台交至收银员查抄卡号→→将提货卡交至顾客手中→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜4、顾客单据丢失退货流程:专柜能提供需退货品的收银专柜联和电脑小票时:专柜开具红色三联退单并同时提供需退货品的专柜单据→→营运主管核实退货原因和单据(重点核实专柜收银单据当时有无赠送礼品、礼券和开具发票,并签字确认)→→总经办在退单红单上签字审核→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单5、专柜联电脑小票和顾客联电脑小票同时无法提供时:专柜开具红色三联退单→→根据专柜确认的单据信息至财务审查,并由财务主管和营运主管签字(确认单据时间、买单方式、有无刷福安会员卡、有无赠送礼品礼券和开具发票)→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单,做退货办卡处理6. 顾客发票丢失和银联单丢失处理发票丢失,需按财务提供的发票应扣税率从退单金额中扣除发票税款。
东西损坏退换货流程图
东西损坏退换货流程图
流程图是一种图形化的工具,用于展示一组动作、决策、活动或者流程的过程。
下面是一个关于东西损坏退换货流程的例子。
1. 顾客购买商品。
2. 顾客发现商品损坏或者不符合要求。
3. 顾客选择将商品退回。
- 如果是在实体店购买,顾客前往实体店退货。
- 售货员核实商品是否损坏,并在系统中登记退货
信息。
- 顾客填写退货申请表。
- 售货员给顾客退还购买金额。
- 商品送至仓库,进行损坏检查和记录,以便供应
商退款。
- 如果是在网上购买,顾客联系网店进行退货。
- 顾客提供订单号和退货原因。
- 网店客服确认订单和退货原因,并发出退货申请。
- 顾客将商品退回,填写退货申请表。
- 网店客服在系统中登记退货信息并退款。
- 商品送至仓库,进行损坏检查和记录,以便供应
商退款。
4. 供应商收到退回的商品。
- 供应商检查商品是否损坏,并核实退货原因。
- 如果商品损坏,供应商进行退款,并将商品记录
为不可再销售。
- 如果商品未损坏,供应商将商品记录为可再销售
并重新上架。
5. 供应商退款给顾客。
以上是一个简单的东西损坏退换货流程图示例。
根据实际情况,可能会有一些额外的步骤或者细节需要考虑。
这个流程图可以帮助相关的人员更好地理解东西损坏退换货的流程,从而提高退货处理的效率和顾客满意度。
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息:名称:商品退货流程编号:密级:二、文件版本:版本号:拟制人:日期:审批人:日期:三、目的:四、适用范围:五、内容:(一)退货类型1 经销商品退货:依据经销采购合同约定对供应商库存商品的返厂操作。
2 联营商品退货:联营、租赁供应商库存商品的返厂操作。
3 目的:规范门店商品退货、换货操作,有效控制门店库存。
4 原则:退货及时,财务审核。
5 流程审批流转:退货申请--财务审核--通知厂商退货--退货离店。
(二)经销商品退货流程图领班填写《供应商退(换)货单》财务部审核店长或总经理审核收货部、防损部、商品部交货验单交资讯部审核、录入(审核合格)资讯部录入系统,打印系统退货单供货商送货退货 / 物流退货资讯部查询退货单据收货部、防损部、商品部、供货商验单退货单据分单流转(审核不合格)资讯部退回《供应商退(换)货单》主管反馈店长或采购解决收货部、防损部、商品部、物流验单退货单据分单流转注意事项:1 经销商品退货为经销类供应商合同约定的滞销、残损、临近保质期的商品的退货,凡是能“退换货”商品,不允许“打折销售”最大限度地降低企业成本及商品损耗率;凡是能“退货”的商品决不按“换货”处置,以防换货不及时影响销售并造成系统库存出错。
2 财务部审核查询供货商系统返厂限额(供货商返厂金额必须小于或等于供货商返厂限额),商品部统计供货商返厂金额。
系统返厂单是否全部回转到财务,黄联和红联必须有收货部人员、供应商授权送货人员、部门经理或授权收退货人员、防损员四方签字,单据上注明“货已提清”。
3 资讯部审核《供应商退(换)申请单》商品进价采用批次进价,返厂数量必须小于或等于系统库存数量。
审核查询该供货商是否为可返厂供货商。
4 供货商与财务部对账单据为系统退货单(一式三联)红联,上面注明货已提清并签字确认。
5 收货部是退货商品具体执行部门,负责与供货商完成退货商品的交接,收货时必须执行先退货再收货。
超市退货退款流程图
流程概述
超市退货退款流程是指顾客购买商品后,因某种原因需要退货并获得退款的过程。
下面是退货退款的基本流程图。
graph LR
A[顾客购买商品] --> B[发现商品有质量问题或不满意]
B --> C[顾客前往超市客服台]
C --> D[客服人员核实问题并处理]
D --> E[处理结果:退货或换货]
E --> F[退款操作]
F --> G[顾客获得退款]
详细流程
1. 顾客购买商品后发现商品有质量问题或不满意。
2. 顾客携带商品和购物小票前往超市客服台。
3. 客服人员接待顾客,并核实商品问题。
4. 如果问题属实,客服人员根据超市的政策和规定进行处理,
通常有以下几种选择:
- 退货:顾客将商品退回超市,并获得全额退款。
- 换货:顾客将商品退回超市,并选择其他同类商品进行更换。
5. 根据顾客的选择,客服人员执行相应的退货或换货操作。
6. 如果是退货,客服人员需要进行退款操作。
7. 客服人员确认退款金额并向顾客进行退款。
8. 顾客收到退款后,退货退款流程结束。
注意事项
- 顾客在退货前应保留购物小票作为有效凭证。
- 退货商品应保持原包装完好,并保持商品的完整性。
- 超市退货退款的具体政策和规定可能因超市而异,顾客可在
购买前了解相关退货政策。
以上是超市退货退款流程的基本概述和详细步骤。
根据实际操作,流程细节可能有所不同,请参考超市的具体规定和政策进行操作。
未发货退款流程已发货退款流程已发货退货流程买家申请售后流程拍不订未卖错想单按家了买信时缺了息发货错货误取与客消户订沟单通沟沟通通成失功败赔结付束货在途中买家已收货七发买发七发产收天货家错天票品到无超未货无问不假理时收/理题良货由到漏由货发货/实客物客服与客户交流与服描沟述通不沟沟符通通成失功败沟沟通通失成败功按两方约定的方式办理退款结束退款受理退货要求客户填写退货单 /通知库房发物流拒签日创签收(确认外观、包装和数目)质量人员复检补发新货合格不合格(如需换货入库待用维修时)结束注:1.小家电一致退北京工厂,大家电一致退中山工厂2.物流企业送到日创,由仓管员会同电商部人员签收3.我司自提由电商部派员随司机去物流企业签收4. 签收人员一定确认退货产品外观、包装、配件数目,并摄影或受理售后要求客服开售后服务单交售后代员售后代员和客户确认上门时间售后代员上门服务填写售后服务单售后代员将办理结果反应客服客服回访结束注:1.与客户交流的办理方式包含换货、维修、打折、退货,优先采纳损失较小的方式注:赔付标为准 30%货款,最高 500元封顶。
2.质量纠葛或客户反应收到赝品,没法磋商时,由第三方仲裁录像取证,拒签时应把有关凭证提交客户和第三方平台注:本流程合用于顾客确认收货 0-15 天内编制:审查:同意:。
RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写,即退料审查。
是处理用户不良产品退货、换货的主要流程.当用户所使用某产品或部件不能正常工作时,将发起一个RMA流程,首先用户必须填写RMA申请单,然后RMA的处理人员将对该RMA申请进行审查,例如是否在保修期内等,然后分配一个RMA号给该申请单.并有3种处理方式,一种是换货,通知用户寄回RMA 件,确认收到后寄出新的产品或部件(有时,也可能先寄出新货品),同时寄出发票(有金额或无金额,红字发票冲账,新开发票按再销售处理),新品发货走正常订单处理流程,退回的RMA件做入库处理;第二种方式是退货,退回货物后付钱或增加信用余额,同时走红字发票冲账.第三种方式是维修,收到RMA件入库后,开出维修通知单或服务通知单,在维修完成、服务确认后,发货或用户取货时,再做收款和财务处理。
RMA从财务的角度过程清晰,计算简单。
从品质管理的角度,处理速度块,客户满意度高。
在企业中,有时还要走对供应商的RMA处理,只是过程刚好相反。
一组 RMA 代表一组资讯,其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯.就成本管理层面,系统提供完备的整合与稽核。
当维修和替换业所衍生的供应料品,使得成本议题更形复杂,特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时,或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。
RMA是出货产品经过客户使用后发现问题(软件硬件功能,外观等质量)而退回给生产商的产品工序,这个工序包括产品维修,产品的升级,产品的维修报告和记录,还有当前状态指示和整体流程。
RMA:在一些知名大公司是起到举足轻重的作用,特别是一些EMS公司,RMA 的存在是必然的也是重要的,对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题,对客户的负责,自身的商业价值提高.第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证,改善以后的改进和升级,自身商业利益所在,对自己客户的负责.RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。