计算机化系统管理规程
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计算机化系统操作权限管理规程目的:规范我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统的操作权限管理,确保每个计算机化系统的使用人均经过授权,保证计算机化系统的使用安全。
范围:适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统的操作权限管理。
责任:质量保证部、质量控制部、生产部、物料部、设备部、研发部等相关部门计算机化系统验证、使用、维护、管理人员均应对本规程的实施负责。
内容:1.计算机系统操作权限的分类:公司的计算机化系统划分为四类,对四类系统的操作权限做以下规定:1.1 类别1(基础设施软件):此类系统特点为分层式软件(作为搭建应用程序的基础);用于管理操作环境的软件,故类别1的计算机化系统通常没有登录界面,开启电脑后运行软件即可进行操作,操作权限无法在软件中设定,每个类别1计算机化系统均应明确安排专人或岗位对系统进行管理,如在系统所在电脑进行账号密码管理或对所在电脑进行物理隔断等措施,对系统的开启、关闭及操作进行控制,系统的日常维护应在设备部的指导下进行,所在部门的负责人应定期对类别1系统情况进行巡检。
1.2 类别3(不可配置软件):分为3小类:类别3.1、类别3.2及类别3.3。
类别3.1:此类系统特点为可输入并储存运行参数,但是不能对软件进行配置以适合业务流程。
故此类别系统通常没有登录界面,通电后或开启后即可运行,操作权限无法在系统中设定,每个类别3.1计算机化系统均应明确安排专人或岗位对系统进行管理,进行系统的开启、关闭及记录等操作,系统的日常维护应在设备部的指导下进行,所在部门的负责人应定期对类别3.1系统情况进行巡检。
类别3.2:此类系统为实验室检定的各项计算机化系统仪器。
如液相色谱仪、气相色谱仪等。
类别3.3:此类系统为检验的仪器仪表等计算机化系统仪器。
如温度验证仪、DOP检漏仪等。
1.3 类别4(可配置软件):分为3小类:类别4.1、类别4.2及类别4.3。
类别4.1:系统特点为该类软件通常非常复杂,可以由用户来进行配置以满足用户具体业务流程的特殊需求,软件的编码不能更改。
计算机化系统管理规程内容:1 计算机化系统定义:由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的,可执行某一功能或一组功能的体系.2 计算机化系统管理原则:2.1 计算机化系统代替人工操作时,应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响,不增加总体风险。
2。
2 风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程,应当考虑数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分,应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
2.3 供应商提供产品或服务时(如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等),应当与供应商签订正式协议,明确双方责任,并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
3 术语:3。
1 计算机化系统生命周期:计算机化系统从提出用户需求到终止使用的过程,包括设计、设定标准、编程、测试、安装、运行、维护等阶段。
3。
2 应用程序:安装在既定的平台/硬件上,提供特定功能的软件。
3。
3 PLC(programmable logic controller):可编程控制器。
3.4 URS:用户需求标准,用户需求说明书.3.5 I/O:输入/输出3。
6 白盒法:白盒法也称为结构测试或者是逻辑驱动测试,是在软件测试过程中,由详细设计提供的文档,从软件的具体的逻辑结构和执行路径出发,设计测试用例,完成测试的目的,白盒法测试主要用于测试程序内部逻辑。
3。
7 黑盒法:黑盒法也称功能测试或者数据驱动测试,是基于规格说明的测试,它是在已知产品所应具有的功能,通过测试来检测每个功能是否都能正常使用,在测试时,把程序看作一个不能打开的黑盒子,在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,测试者在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用,程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息,并且保持外部信息(如数据库或文件)的完整性,常用如下4 种方法:3.7。
1 等价划分法(将系统的输入区域划分为若干等价类,用每个等价类中的一个具有代表性的数据作为测试数据)。
1. 目的:规范在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统,确保其运行稳定、可靠、数据真实,计算机化系统代替人工操作时,不会对产品的质量、过程控制和其保证水平造成负面影响,不增加新的风险。
2. 范围:适用于本公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统。
3. 责任者:所有参与计算机化系统操作、管理、维护及验证管理的相关人员执行本规程,质量管理部监督本规程的实施。
4. 正文:4.1 计算机化系统的定义:由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的,可执行某一功能或一组功能的体系。
4.2 计算机化系统管理原则4.2.1 计算机化系统代替人工操作时,应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响,不增加总体风险。
4.2.2 风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程,应当考虑患者安全、数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分,应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
4.2.3 计算机化系统供应商提供产品或服务时(安装、集成、验证、维护、数据处理等),应当与供应商签订正式协议,明确双方责任,并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计,并按要求及时完成相关文件记录。
4.2.3.1 计算机化系统供应商管理4.2.3.1.1 应根据风险级别及计算机化系统的类别建立计算机化系统供应商档案,对于在生产质量控制及管理中起重要作用、属3类、4类的计算机化系统必须建立完善的供应商档案,档案的内容应包括供应商的联系方式及联系人、供应商介绍、供应商资质证明、供应商审计记录及批准报告、质量保证协议等等。
4.2.3.1.2 计算机化系统供应商审计也需要根据风险级别及计算机化系统的类别开展。
审计团队应包括使用部门、工程设备部、质量管理部。
审计方式可以采取三种方式:a. 历史经验(基于可用信息的判断),根据公司的经验总结共享;b. 调查问卷邮寄审计;c. 现场审计,此种审计费用较高,但是对于风险级别较高、系统复杂的计算机化系统供应商,开展现场审计是非常必要的。
计算机系统管理操作规程与性能优化一、引言计算机系统管理是指对计算机硬件、软件、网络和数据进行有效管理和维护的一系列操作。
本文旨在介绍计算机系统管理操作规程,并深入探讨性能优化的相关策略和技术。
二、系统管理操作规程1. 硬件管理1.1 定期巡检硬件设备,确保其正常运行。
1.2 定期清理硬件设备,防止灰尘和杂物对设备造成损害。
1.3 处理硬件故障,包括更换损坏的硬件部件。
1.4 进行硬件设备的升级和更新,以提高系统的处理能力和响应速度。
2. 软件管理2.1 安装合法授权的操作系统和应用软件,并定期更新和维护。
2.2 配置系统安全策略和权限管理,确保系统的安全性。
2.3 定期进行病毒扫描和系统优化,以保持系统的稳定性和性能。
2.4 监控软件的使用情况,及时处理软件故障和异常。
3. 网络管理3.1 配置网络设备和网络拓扑,确保网络连接的稳定和高效。
3.2 检测和解决网络故障,确保网络的正常运行。
3.3 设计和实施网络安全策略,保护系统和数据的安全性。
3.4 定期备份网络数据,以防止数据丢失和恢复错误。
4. 数据管理4.1 建立合理的数据存储和管理策略。
4.2 定期备份和归档重要数据,以应对意外数据丢失的风险。
4.3 监控数据存储系统,确保其正常运行并维护良好的性能。
4.4 数据安全管理,包括加密、权限控制和访问监控等措施。
5. 用户管理5.1 注册与撤销用户账号,确保系统仅有授权用户访问。
5.2 配置用户权限,限制用户对系统和数据的访问和操作。
5.3 提供用户培训和技术支持,帮助用户更好地使用系统。
三、性能优化策略1. 硬件性能优化1.1 根据具体需求选择高性能硬件设备。
1.2 优化硬件设备的布线和连接,避免信号干扰和传输延迟。
1.3 增加硬件资源,如内存、硬盘等,以提高数据处理能力和存储容量。
2. 软件性能优化2.1 定期更新和升级操作系统和应用软件,以修复漏洞和提升性能。
2.2 优化软件配置参数,根据实际需求调整性能相关设置。
计算机系统管理操作规程与日志审计一、引言在计算机系统管理中,操作规程的制定和日志审计的实施是确保计算机系统运行安全的重要环节。
本文将详细介绍计算机系统管理操作规程的内容和日志审计的步骤,以帮助企业和组织确保其计算机系统的稳定和安全。
二、计算机系统管理操作规程1. 系统管理权限的设置为了确保系统安全,应根据不同职责设置不同的系统管理权限,并对各个权限进行明确规定。
例如,系统管理员应有较高的权限,而普通员工只能访问特定的应用程序或文件夹。
2. 系统维护和更新为了保持计算机系统的正常运行和安全性,定期进行系统维护和更新是必要的。
具体操作规程包括:- 确保系统备份的定期执行,并将备份文件存储在安全的位置。
- 及时安装操作系统和应用程序的更新补丁,以修复已知漏洞。
- 定期检查硬件设备的运行状况,及时更换老化或损坏的设备。
3. 网络安全管理网络安全是计算机系统管理中的重要环节。
以下是一些常见的操作规程:- 设置强密码策略,包括密码的长度、复杂度和定期更换的要求。
- 配置防火墙和入侵检测系统,监控网络流量和异常活动。
- 管理网络访问权限,限制对敏感数据和重要系统的访问。
4. 用户权限管理用户权限管理是确保计算机系统安全的重要一环。
以下是一些建议的操作规程:- 为每个员工分配适当的权限,并定期审查权限设置。
- 禁止共享账号,确保每个员工只有自己的账号和密码。
- 及时删除离职员工的账号,并禁止使用被盗的或遗失的账号。
三、日志审计步骤1. 日志记录设置确保系统对关键事件进行详细的日志记录,包括用户登录、文件更改、系统配置修改等。
同时,应定期备份日志文件,并妥善保存以供后续审计分析。
2. 日志收集和分析对系统的日志进行定期收集和分析,以识别任何异常活动或潜在的安全威胁。
可以使用特定的日志分析工具,如SIEM(安全信息和事件管理系统)等。
3. 异常检测和报警建立自动化的异常检测机制,及时发现并报警不寻常的活动或潜在的攻击行为。
计算机化系统管理规程计算机化系统管理规程第一章总则第一节目的和依据1.1 目的本文档旨在规范计算机化系统管理的各项工作,保障计算机化系统的稳定运行,提高工作效率,并保护计算机化系统中的数据安全。
1.2 依据本文档制定的依据有:相关法律法规、国家标准、行业规范和公司内部相关管理制度。
第二章计算机化系统管理基本原则第一节安全性原则2.1 数据安全确保计算机化系统中的数据安全,包括数据的备份、灾备恢复、权限分配等措施。
2.2 系统安全采取防火墙、入侵检测系统等措施,保障计算机化系统的网络和服务器安全。
第二节效率原则2.3 运维管理定期对计算机化系统进行巡检、维护和升级,防止系统故障和性能下降。
2.4 用户支持及时解决用户在使用计算机化系统中遇到的问题,提供优质的用户支持服务。
第三节合规原则2.5 法律法规遵从遵守国家相关法律法规,确保计算机化系统管理的合规性。
2.6 数据保护对个人信息和敏感数据进行保护,遵守相关隐私政策。
第三章计算机化系统管理职责分工第一节管理组织结构3.1 计算机化系统管理部门负责全面组织、协调、推进计算机化系统的管理工作。
3.2 相关部门合作与各业务部门合作,积极配合解决计算机化系统管理中的各类问题。
第二节工作职责3.3 系统运维人员负责计算机化系统的日常维护工作,包括系统巡检、补丁升级、性能优化等。
3.4 安全管理员负责计算机化系统的安全管理工作,包括防火墙配置、漏洞扫描、权限控制等。
3.5 数据管理员负责计算机化系统中数据的管理和维护工作,包括数据备份、数据恢复、数据清理等。
第四章计算机化系统管理流程第一节运维管理流程4.1 巡检和监控定期进行计算机化系统的巡检和监控,发现问题及时处理。
4.2 维护和升级针对计算机化系统的补丁升级、软件升级和硬件升级进行规范管理。
第二节安全管理流程4.3 安全策略制定制定和完善计算机化系统的安全策略和措施,确保系统的安全性。
4.4 安全事件响应建立安全事件响应机制,及时处理和跟踪计算机化系统中的安全事件。
姓名:部门:成绩:
《计算机化系统验证管理规程》培训试题
每空10分,共100分
1.按照《验证中的风险评估管理规程》的规定方法,评估计算机化系统是否为GMP关键系统。
如系统为GMP 系统,需进行系统验证;如系统不是GMP 系统,只进行系统即可。
2.对于GAMP 类和类软件,需要单独的DQ报告,对于其它软件,不需要进行单独的
DQ。
3.系统是生产、实验室设备或公用设施的一部分时,系统的性能确认应与设备/设施的性能确
认结合在一起完成。
()
A.正确
B.错误
4.对于生产设备,应对生产出的产品的特性进行检验,以确定其各种过程控制功能的有效性,
如含量检验、包装质量检验等。
应在相同生产条件下连续重复批。
5.如果在不同的计算机化系统之间有连接,如在分析系统和LIMS系统之间的信息交换,这个
连接应考虑进行验证。
()
A.正确
B.错误
6.应定期回顾计算机化系统,以确定系统是否保持在一个已验证的状态或者是否需要再验证。
再验证的和应基于风险的方法确定。
回顾应至少覆盖:变更回顾、偏差回顾、事件回顾、系统文件、规程、培训、整改预防措施的有效性、用户权限(系统管理员应定期回顾权限的正确性,如半年或一年进行一次)。
答案:
1.关键、关键、调试;
2.4、5;
3.A;
4.3;
5.A;
6.范围、程度。
计算机系统管理操作规程与软件授权管理1. 简介计算机系统管理操作规程与软件授权管理旨在确保计算机系统的高效管理和软件的合规使用。
本文将介绍计算机系统管理操作规程和软件授权管理的基本原则和流程,并提供相关建议。
2. 计算机系统管理操作规程2.1 系统管理权限分配系统管理员应根据职责和安全需求,合理分配系统管理权限。
建议使用权限管理工具,确保只有经过授权的人员才能访问和修改系统设置。
2.2 系统备份与恢复系统备份是管理计算机系统的重要工作之一。
应定期进行全盘备份,并将备份存储在可靠、离线的设备中。
在系统崩溃或数据损坏时,能够快速恢复系统至最近一次备份的状态。
2.3 安全更新与漏洞修复定期更新操作系统和安全软件,以修复已知漏洞和强化系统安全。
建议配置自动更新功能,并及时安装补丁程序。
2.4 常规维护与性能优化进行定期的系统维护工作,包括清理临时文件、优化磁盘空间、检查硬件健康等。
优化系统性能,提高用户体验和工作效率。
3. 软件授权管理3.1 软件合规采购根据实际业务需求,合规采购软件授权。
确保软件版本合法,避免使用盗版或未经授权的软件,以维护公司和个人的声誉。
3.2 授权许可证管理建立软件授权许可证管理制度,记录和跟踪软件授权的详细信息,包括购买日期、授权期限、使用范围等。
保证软件使用在合法授权期限内,并避免超出授权范围。
3.3 软件安装与卸载管理仅允许经授权的人员进行软件的安装和卸载操作。
推荐使用软件管理工具进行集中管理和监控,确保软件的合规性和安全性。
3.4 软件更新与漏洞修复定期更新软件至最新版本,并及时安装补丁程序。
修复已知漏洞,提高软件的安全性和稳定性。
4. 监管与违规处理建立监管机制,定期检查计算机系统的管理和软件使用情况。
对于违反规程和授权许可证的违规行为,采取相应的处罚措施,包括警告、暂停使用权限等。
5. 总结计算机系统管理操作规程与软件授权管理对于企业的信息安全和正常运营至关重要。
只有建立科学的管理制度,严格执行规程,并加强对授权许可证的管理,才能保障计算机系统的可靠性和软件的合规使用。
计算机系统管理操作规程与用户权限管理1. 简介计算机系统管理操作规程与用户权限管理是指在计算机系统中,对于系统管理人员进行操作规范的要求以及对用户权限进行合理管理的措施。
本文将介绍在计算机系统管理中常见的操作规程及用户权限管理方案。
2. 系统管理操作规程2.1 安全策略制定在计算机系统管理中,安全策略的制定是非常重要的。
系统管理人员应根据实际情况制定安全策略,包括系统访问权限、密码策略、网络访问控制等。
这样可以保证系统的安全性,防止非法操作和信息泄露等问题。
2.2 权限管理权限管理是指对不同用户设置不同的权限级别,以实现系统资源的合理使用。
系统管理人员应根据用户的工作职责和需要,控制其访问权限。
例如,对于普通员工,可以设置只读权限,而对于管理人员,可以设置读写权限。
这样可以保证系统的稳定性和信息的安全性。
2.3 系统备份与恢复对于计算机系统的备份与恢复是必不可少的。
在系统管理操作规程中,要求系统管理人员定期进行系统备份,并将备份数据存储在安全可靠的地方。
同时,需要制定合理的恢复策略,以保证系统数据的完整性和可用性。
2.4 软件安装和更新管理在计算机系统中,软件的安装和更新也需要严格的管理。
系统管理人员应制定相应的规程,明确软件安装和更新的途径、版本控制和验收标准等。
这样可以保证系统中的软件始终是最新版本,以提高系统的安全性和稳定性。
3. 用户权限管理3.1 用户身份认证用户身份认证是指在用户登录系统时,验证用户身份的过程。
常见的身份认证方式包括用户名和密码、指纹识别、刷卡等。
系统管理人员应根据系统的安全级别和实际情况,选择适当的身份认证方式,并确保用户身份得到准确验证,防止非法用户进入系统。
3.2 用户权限分配用户权限分配是指根据用户的工作职责和需要,对其进行不同级别的权限分配。
例如,对于普通员工,可以只分配访问系统的权限;对于管理人员,可以分配更高级别的权限,如对系统进行配置和管理。
系统管理人员应确保用户权限的合理分配,防止滥用权限和信息泄露等问题。
计算机化系统管理规程
1.目的:规范我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理,确保其运行稳定、准确、真实、可靠,计算机化系统代替人工操作时,不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响,不增加总体风险。
2.适用范围:本程序适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。
3.责任者:计算机管理员、操作员、技术员及其他使用计算机化系统的人员对本规程实施负责。
4. 内容:
定义
由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的,可执行某一功能或一组功能的体系。
指受控系统、计算机控制系统以及人机接口的组合体系。
计算机化系统管理原则
风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程,应当考虑患者安全、数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分,应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
计算机化系统分类与验证管理:其他验证活动如本规程未规定的,可依据公司《验证管理规程》的规定执行。
一类基础软件:即底层软件(ie,操作系统、编程软件)及用于管理运行环境的软件
(DOS/UNIX/Windows/Linux)、数据库软件、电子表格、网络监控工具、中间软件、编程语言、统计软件等。
二类固件类(已取消)
三类不可配置软件:即可以输入并储存运行时间和参数。
但是软件不可以通过配置来适合业务流程。
基于风险的供应商评估,记录软件版本确认版本的正确性,按批准的程序安装;基于URS经行风险测试(对于简单系统,可通过校验替代测试如PH计,天平校验即可);建立并维护程序,使系统满足法规和预订用途的需求。
可配置软件:此类软件往往比较复杂,可以通过配置(组态)来满足用户的特殊业务流程需求,此类软件代码不可以修改。
定制软件:设计定制程序和源代码以使其适合用户流程的软件。
我公司制定包含药品生产质量管理过程中涉及的所有计算机化系统清单,以GMP 文件管理模式编号管理。
计算机化系统清单内容应至少包括:系统名称,安装位置,与药品质量管理相关功能,类别等项目。
计算机化系统清单应在公司计算机化系统出现新增、报废、安装位置变更、软件升级、功能变动等情况出现时及时变更。
计算机化系统安全管理
系统应当安装在适当的位置,以防止外来因素干扰。
应设置系统屏保不超过10分钟,退出屏保进入操作系统时需要输入密码。
如果一个计算机系统不再使用,应确保5年内所备份的数据能够正确读取。
计算机化系统应进行系统备份,防止系统崩溃而给产品质量带来风险,系统备份及恢复工作由计算机管理员进行。
任何插入计算机化系统进行数据传输的介质如U盘、光盘等,应确保不携带计算机病毒,本计算机化系统安装杀毒软件的,应事先杀毒后方可打开或进行其他操作,本计算机化系统未安装杀毒软件的,可在已安装杀毒软件的计算机上事先杀毒后使用。
任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。
何人不得利用计算机技术侵占其他用户合法利益,不得非法侵入他人电脑,不得以任何方式破解系统密码,不得制作、复制、和传播妨害公司计算机稳定的有关信息,违者将报公司领导,并进行相关处罚。
计算机化系统用户管理
计算机化系统通常由以下三种用户组成,但至少包括管理员和操作员:
系统管理员用户:即超级管理员用户,系统管理员用户拥有最高的权限,可对系统内各用户进行权限分配,新增、停用等操作,其他用户不得进行。
系统内部做任何影响系统运行的变更均应由系统管理员完成,但系统管理员用户不得进行实验操作。
每台计算机系统应有一个超级用户对计算机进行管理,出差或休假时可进行临时授权,出差或休假完成后立即收回。
超级用户的设立和授权不应为使用部门的人员,可由公司IT人员担任。
技术员用户:技术员可以对系统内实验参数进行设置和更改,参数更改应填写《计算机化系统数据/参数修改、删除审批表》,并得到批准。
实验员用户:即操作员,实验员用户只能进行数据的写入,未经允许,应不得对数据进行任何修改或删除。
有多个实验员共用该计算机化系统的,应分别设置账户,并不得共用。
计算机化系统权限申请/变更审批表》,提交责任部门及质量管理部审批,交由计算机系统管理员设置权限并保存审批表。
计算机化系统权限审批表应至少保存至系统引退后三年。
得删除。
计算机化系统密码管理
计算机化系统应设置登录用户名与密码,只有经授权许可的人员才能登录和使用系统。
密码不能包含用户的帐户名,不能包含用户姓名中超过两个连续字符的部分。
密码包含以下四类字符中的三类字符:英文大写字母(A 到 Z);英文小写字母(a 到z);10 个基本数字(0 到 9);非字母字符(例如 !、$、#、%)。
初始密码由计算机管理员设置,用户第一次登录后应及时修改密码。
计算机化系统时间管理
任何人未经允许情况下,不得擅自修改计算机化系统时间参数。
实验人员在进行实验前,应对计算机化系统的时间进行确认,发现系统时间与北京时间偏离超过5分钟的,应及时报告,并填写《计算机化系统数据/参数修改、删除审批表》,由计算机系统管理员根据北京时间进行校正。
部门负责人每月至少进行一次时间的准确性复核,
计算机化系统使用管理
当人工输入关键数据时,应当复核输入记录以确保其准确性。
该复核可以由另外的操作人员完成,或采用经验证的电子方式。
必要时,系统应当设置复核功能,确保数据输入的准确性和数据处理过程的正确性。
计算机化系统应当记录输入或确认关键数据人员的身份。
只有经授权人员,方可修改已输入的数据。
每次修改已输入的关键数据均应当经过批准,并应当记录更改数据的理由。
应当根据风险评估的结果,考虑在计算机化系统中建立数据审计跟踪系统,用于记录数据的输入和修改以及系统的使用和变更。
应在计算机化系统使用维护SOP中规定系统出现故障或损坏时的应急预案及进行处理的方式及程序。
系统出现故障或损坏时应启动偏差调查程序,按照《偏差处理管理规程》执行。
计算机化系统数据管理
各部门负责人应每月初对本部门计算机化系统数据进行备份,转移至安全地方,并拷贝一份由QA存档。
QA应按年度对数据进行刻录存档。
备份的数据应严格保管,避免丢失、失窃及其它事故的发生。
原则上计算机化系统数据不允许修改,需要修改的,申请人应填写《计算机化系统数据/参数修改、删除审批表》,递交责任部门、QA主管、质量部经理审批后,由系统管理员进行修改。
数据删除
计算机化系统数据未经批准情况下不允许任何人删除,系统引退5年后,可申请删除。
删除数据应填写《计算机化系统数据修改、删除审批表》,验证数据、新药研发数据及稳定性考察数据应长期保存。
计算机化系统的变更
计算机化系统安装位置变更、硬件改变、软件升级功能变动等情况出现时,应进行变更控制,变更应当按照《变更管理规程》执行。
计算机化系统引退
当一个计算机化系统的现行功能实施不再适用,或执行一个新系统替代现有系统的功能时,该系统就从实际使用中引退。
引退系统
引退系统应当按照《变更管理规程》执行,并明确引退过程的期限及相关责任。
引退系统前,应对原系统数据按照一定的格式进行备份保存。
如果原系统被另一个系统替代,存档的数据应该被装载在替代系统中,数据成功转移的确认是新系统验证的一部分。
系统引退时,应通知到所有受影响的用户,并完成以下工作。
①撤销系统特殊的程序。
②切断系统通道。
③备份系统的数据,并确保其5年内可读。