供应商实地考察查检表
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新供应商实地考察审核表新供应商实地考察审核表供货单位质量体系实地考察审核表表文件编码:调查日期:年月日供货单位基本情况供方企业名称企业地址经济性质年销售额(万元)建立日期生产(经营)许可证号营业执照号法定代表人职称联系电话质量负责人(质量授权人)职称联系电话生产经营范围现场考察目的考察项目考察内容考察结果法规符合性药品生产(经营)许可证、GMP(GSP)证、营业执照等证书情况公司的总方针及质量方针 1)是否有发展长/短期方针;2)质量方针及质量目标是否明确;3)方针实施和目标实现情况;4)对重大问题的分析和控制质量管理体系 1)体系结构的完整;2)质量体系运作的有效性;3)体系文件和质量记录的完整性和可靠性;4)质量信息的分析和传递情况;5)全员质量意识和质量教育的开展情况文件管理 1)管理制度;2)文件的收发及保管;3)文件的修订;4)现场使用情况人员培训 1)是否有培训计划 2)是否有岗位培训及考核3)培训成绩如何□生产过程管理 1)工序管理办法;2)工艺文件;3)关键工序和特殊工序的控制;4)产品批次管理;5)不合格品的控制;6)生产设备的维护和保养;7)生产环境;8)生产人员素质□经营过程管理岗位操作程序或规程、工作流程、计算机管理系统控制、退货、不合格药品管理、冷链管理、储存、养护、出库复核管理、运输管理等、经营与储存环境管理、人员技能等不良记录本公司质量管理部审核意见该供货单位资质资料齐全、真实、有效:是□否□;签定了供货合同(协议):是□否□,签定了质量保证协议:是□否□,合同或质保协议有符合GSP 要求质量条款:是□否□;销售人员的法定代表人委托书及相关的证明文件齐全、真实、有效:是□否□。
实地考察结果:合格□不合格□。
审核结果:合格□不合格□。
质管部负责人签名:日期:年月日质量负责人审批意见同意列入合格供货单位□不同意列入合格供货单位□质量负责人签名:日期:年月日1.管理责任及供货商管理查检项目满分得分审核意见 1 公司组织结构是否完整齐备? 8 82 质量保证部门及担当者是否独立于生产制造单位? 8 43 客户之采购订购单如何与制令工单结合?并确认不会做错型号及版次 ? 8 44 客户要求之质量及规格是否实时并准确传达至相关部门? 8 85 新进人员是否经培训并考核后,才可执行该任务 8 66 是否有合格供货商管理名册并定期 update 8 27 是否有一采购核准权限之管理程序? 8 48 价格竞争力及交期达交率之评估? 8 89 有无向合格厂商名册以外之厂商下订单,有无例外管理条例? 8 810 材料/产品的进出是否依照 FIFO 管制 ? 8 811 对产品之搬运, 储存, 运送及有效期限是否有一作业程序 ? 8 612 各材料储存条件与保存期限之管理系统, 确保材料之可用性? 8 413 储存区域之温湿度是否加以监测 ? 8 414 库存产品是否执行颜色管理?以利先进先出.8 415 如何处置及管理"销货退回"并有适当改善措施? 8 816 是否订定外包商征选及管理程序 8 817 是否持续性追踪外包商交货之质量水平,并定期稽核外包商 8 8全项总分 136 102(得分/总分) X 100 =得分百分数 752 .制程管制查检项目满分得分审核意见 1 各制程是否有 SOP 说明作业流程检验方式并容易被取得?8 12 SOP 是否定义每站所需材料、治工具及注意事项? OP 是否充分了解 SOP 及 SIP ? 8 33 所使用之 SOP,是否符合文件控管原则并能确保版本最新? 8 34 制程作业中是否善用防呆措施(愚巧法),防止人为之MISS? 8 45 各制程是否订定合理且明确之管制目标? 8 46 重要制程,是否使用如 QC7tool, 管制图, Cpk/Cp 等管制? 8 37 对于管制图上判读异常时,是否原因调查和提出对策?8 58 自主检查之信息是否具有实时性?并作为日/周/月之统计分析? 8 49 当制程或质量异常时,对于停线或停止出货是否有明确之定义? 8 410 针对在线不良品是否进行改善分析,确保质量得以持续性改善? 8 311 产品及机台之异常是否有明确之规范并订定异常处理程序? 8 312 有否首件检查,并有作业指导书及纪录检查结果?8 513 作业参数有无列入经核准之标准化文件? 8 314 异常改善行动是否包含短期与预防性行动? 8 315 不良品/半成品/重工品/可疑品之标示是否明确? 8 316 对所有作业员是否有一训练鉴定系统 ? 8 217 作业环境 5S 状态? 8 318 制造工令之追溯性及确实性 ? 8 319 各机台之预防保养计划(项目/周期)及实施状况 8 420 保养内容是否明确规范保养人员,方法,工具及材料? 8 421 现场是否有温湿度管理并满足生产线产品之需求 8 622 是否订定无尘室/洁净室管制程序? 8 3全项总分 176 76(得分/总分) X 100 =得分百分数 433.设计开发及文件管制查检项目满分得分审核意见1 样品设计查检表是否完整涵盖及合理化? 82 如何实施设计验证并符合设计要求? 83 样品转入量产后,是否已具完整资料,并召开移转会议?84 RD 人员之任用资格及培训是否标准化?85 RD 工程图之管理归档状况是否完善? 86 胜华或客户提供之承认书规格如何被制造单位充分了解? 87 是否有程序管理工程变更 ,并涵盖海外 SITE 及追踪?88 工程变更在实施之前,是否经授权人员的审查与核准? 89 设计/工程变更,是否主动取得客户之认同? 810 样品之管理是否妥善并实时 UPDATE? 811 新产品是否有明确的信赖性测试及验证程序?812 产品量产后,是否有执行 ORT 质量信赖性测试及验证程序? 813 各单位或文管中心是否有文件一览表,以鉴定文件现行状态?版次?被发行单位? 814 是否定义各阶文件之保存期限及报废程序? 815 客户客诉之声音(VOC)及改善,是否反应于设计规范 816 制样人员之管理及制样流程是否比照量产品程序? 817 底片及模具版次管理 818 制样样品发生质量问题,又急于达成采购交期时,如何取得客户接受并信任? 819 制样时发现制造能力无法达到客户要求之规格时, 如何与客户沟通?并取得客户接受并信任? 820 业务接样品单及 RD 制样之程序? 821 对于胜华产品部之变更需求,RD 如何处置? 822 如何向客户执行工程变更要求程序? 823 针对所有客户的零件是否具备书面化的设计、制程失效模式效应分析(DFMEA, PFMEA)或相同预防系统作为持续改善。
供应商调查表模板一、供应商基本信息。
1. 供应商名称:2. 统一社会信用代码(营业执照注册号):3. 注册地址:4. 法定代表人:5. 联系人及联系方式:6. 主营业务范围:7. 企业规模:8. 企业性质:二、质量管理体系。
1. 是否具有ISO9001质量管理体系认证?2. 是否具有其他质量管理体系认证?(如ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等)。
3. 是否有建立健全的供应商管理制度?4. 是否有建立健全的产品质量管理体系?5. 是否有建立健全的质量管理组织机构?三、供应能力。
1. 是否具有生产许可证?2. 是否有现代化的生产设备和生产工艺?3. 是否有足够的生产能力满足订单需求?4. 是否有独立的研发团队和技术支持?5. 是否有建立健全的供应链体系?四、产品质量。
1. 产品质量是否符合国家标准或行业标准?2. 是否有建立健全的质量检测体系?3. 是否有建立健全的质量追溯体系?4. 是否有建立健全的产品质量改进机制?5. 是否有建立健全的产品质量投诉处理机制?五、服务能力。
1. 是否有建立健全的售后服务体系?2. 是否有建立健全的客户投诉处理机制?3. 是否有建立健全的客户满意度调查机制?4. 是否有建立健全的配送和物流体系?5. 是否有建立健全的售前技术支持体系?六、合作历史。
1. 与贵司合作的时间及合作项目:2. 在合作过程中是否出现过质量问题或服务问题?3. 是否有其他合作方的推荐或评价?4. 是否有其他需要补充说明的情况?七、其他。
1. 是否有其他需要补充说明的情况?2. 是否有其他需要提供的相关资质或证明材料?以上为供应商调查表模板,希望贵司能够填写完整准确的信息,以便我们更好地评估和选择合作的供应商。
感谢您的配合与支持!。
供应商实地考察表 供应商名称:
供应商地址:
供应原料(辅料)品牌及名称:
考察时间:年月日
考察人:
生产企业概况企业经营资质情况
企业提供产品信息
企业质保体系架构情况
质量控制情况一)虫害防治及异物控制情况(10分)
二)仓库管理情况(10分)
三)品质管理部门管控情况(30分)
四)食品添加剂情况(20分)
五)生产现场食品安全卫生情况(20分)
六)综合管理情况(10分)
问题点及追踪表
考察人:供应商确认:
附表:
产品清单
序号产品名称规格/净含量产品类型产品执行标准备注。
供应商安全检查表(新版)
检查对象
本检查表适用于所有公司采购的供应商。
检查目的
通过此检查表,评估供应商是否符合我们公司的安全要求,确保货物的质量和员工的安全。
检查标准
1. 供应商是否有安全管理制度及是否有效执行
2. 供应商是否对员工进行过必要的安全培训
3. 供应商在货物生产、储存、运输过程中是否有安全措施,如有,是否合法合规
4. 供应商是否配备必要的消防设备及相应人员
5. 安全生产记录是否完整
6. 供应商是否有突发事件应急预案及组织是否有效
7. 供应商在经营过程中是否存在安全隐患,如有,则列出并责
令整改
8. 其他必要的安全检查
检查流程
1. 安排专人负责此次检查,并按照检查标准进行检查。
2. 如发现不符合安全要求的问题,及时向供应商提出整改要求,并告知整改时限。
3. 整改完成后,再次检查并确认整改是否到位。
检查结果
1. 供应商安全检查合格:经过检查,发现供应商符合本检查表
的安全要求。
2. 供应商安全检查不合格:经过检查,发现供应商存在不符合
本检查表的安全要求的问题,要求供应商立即整改,并在整改期限
内重新进行安全检查。
结论
为确保我们公司的安全生产和相关人员的安全,所有采购的供应商必须按照《供应商安全检查表(新版)》进行安全检查,对于存在安全隐患的供应商,本公司将坚决拒绝合作。
附件2:一级采购物资供应商现场考察方案模板2013年集团公司仪器接插件供应商现场考察方案综合考察□专项考察□中国石油仪器接插件供应商现场考察组2013年12月12日一、综述主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。
二、基本情况(一)考察对象统计分析供应商总体资源状况,列出进行现场考察供应商目录。
若供应商数量较多,应制定整体工作规划,分批次列出进行现场考察供应商目录。
(二)考察内容企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。
(三)考察组成员现场考察组成员列表。
包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。
(四)日程安排现场考察日程安排表。
一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。
(五)考察组成员遵守工作守则承诺书(见附件)考察组成员签认遵守工作守则承诺书,保证认真履行工作职责,严守工作纪律。
三、考察评审方法(一)文件审核1、企业资质情况。
企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。
2、企业组织机构。
3、专业技术人员情况。
企业相关专业技术人员信息表。
主要包括:技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。
4、企业基本情况。
主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。
5、企业产品情况。
企业被考察产品信息表。
主要包括:产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。
6、企业生产设备、检测设备配备情况。
主要生产设备和检测设备信息表。
主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。
7、企业原材料及配套产品外购情况。
企业原材料及配套产品外购信息列表。
主要包括:外购品种、供货厂家及认证情况、入厂检验方式及频次等内容。
供应商综合评估表模板示例评估内容
1. 供应商信息
- 供应商名称:
- 联系人姓名:
- 联系方式:
- 经营范围:
2. 供应能力评估
- 供货稳定性评估:
- 交货准时性评估:
- 生产能力评估:
3. 质量管控评估
- 质量控制体系评估:
- 质量检测能力评估:
4. 价格和成本评估
- 价格合理性评估:
- 成本控制能力评估:
- 价格竞争力评估:
5. 服务水平评估
- 售后服务评估:
- 响应速度评估:
评估方法
1. 评估采用定性和定量相结合的方式,根据评估内容中的指标进行打分和评价。
2. 对于供应商信息,主要采集和核实相关资料,并进行简要评估。
3. 对于供应能力、质量管控、价格和成本、服务水平等方面,评估可以采取问卷调查、实地考察、业务数据分析等多种方法。
4. 评估结果将按照不同指标权重综合计算,并得出总体评估分数。
结论
根据综合评估结果,可以针对供应商在各项评估指标中的表现得出以下结论:
1. 根据供应能力评估,该供应商的供货稳定性较高,交货准时性较好,但生产能力有待提升。
2. 在质量管控评估方面,该供应商的质量控制体系较完善,质量检测能力较强。
3. 价格和成本评估显示,该供应商的价格合理,成本控制能力较强,价格竞争力较高。
4. 在服务水平评估方面,该供应商的售后服务和响应速度都比较出色。
根据综合评估结果,可以结合具体需求,决定是否与该供应商合作,或对其提出改进要求。
备注
在实际使用过程中,可以根据具体的业务需求,对评估内容和方法进行调整和补充,以达到最佳的评估效果。
供应商实地验厂流程表供应商实地验厂是指采购企业对潜在供应商进行现场考察和评估,以了解其生产能力、质量管理体系和社会责任等方面的情况。
实地验厂流程包括以下几个步骤:1. 验厂前的准备工作:采购企业在选择供应商进行实地验厂前,需对供应商进行初步筛选和评估,确定重点考察的供应商。
同时准备验厂指标和验厂报告模板,以便在验厂过程中进行检查和记录。
2. 确定验厂时间和地点:与供应商协商确定验厂时间和地点,并通知供应商,确保供应商能够安排时间接待。
3. 实地考察:到达供应商工厂后,首先进行工厂的总体考察,包括厂区环境、厂房设施、生产设备等。
随后对生产管理、质量管理体系进行细致的考察,包括员工培训、生产流程、生产记录、原材料采购等。
同时还要看是否有合法合规的相关证照,例如营业执照、生产许可证、质量认证证书等。
4. 产品质量和工艺评估:对供应商的产品进行抽检和检验,了解其产品的质量状况和工艺流程,如是否满足客户的要求和标准。
5. 社会责任评估:评估供应商的社会责任,包括但不限于劳动力使用情况、工资待遇、工作时间合规性、安全和环境保护等。
6. 验厂报告:根据实地考察的结果,撰写验厂报告。
报告应包含供应商的基本情况、实地考察的内容和发现的问题、评价和建议等方面的内容。
7. 评估供应商:根据验厂报告和实地考察的结果,对供应商进行评估。
综合考虑供应商的生产能力、质量管理、社会责任等方面的情况,评定供应商的合格程度,并决定是否正式合作。
8. 后续跟踪:在确定合作关系后,采购企业应对供应商进行持续监督和评估,确保其能够持续满足相应的验厂标准和要求。
通过供应商实地验厂流程,可以对供应商进行全面评估,选定适合的供应商合作,并确保供应商有良好的质量管理体系和社会责任意识,从而对采购企业的产品质量和社会形象进行有效的保障。
篇一:供应商实地考察报告供应商实地考察报告a.厂商: 日期:b.审核主题:c.审核人员:d.总评:e.各项评分:一.公司管理系统 (10):评分说明:二.文件资料管理系统 (10):评分说明:三.设计开发品质 (10):评分说明:四.采购品质(10):评分说明:五.进料管制(10):评分说明:六.生产品质(10):评分说明:七.制程管制(10):评分说明:八.测试设备校验系统 (10):评分说明:九.产品可靠性验证制度 (10):评分说明:十.售后服务系统 (10):评分说明:一、公司管理系统:1.公司品质及环境管理手册是否已编订? ( )是 ( )否其它2.各部门品质及环境权责是否明确清楚? ( )是 ( )否其它3.品质及环境管理系统是否已制度化? ( )是 ( )否其它4.品质部门是否已独立运作?( )是 ( )否其它5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它二、文件管理系统:1.公司资料管理是否已制度化? ( )是 ( )否其它2.是否专责部门或人员负责?( )是 ( )否其它3.管理是否涵盖所有资料?( )是 ( )否其它4.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它5.管理是否包含环境相关资料,例如:各类计划、许可证及检测记录等?( )是 ( )否其它三、设计开发品质:1.是否已有完整设计开发流程制度?( )是 ( )否其它2.是否有设计开发指导规范?( )是 ( )否其它3.设计开发指导规范是否涵盖绿色设计指引? ( )是 ( )否其它4.初步设计完成是否有执行设计审查? ( )是 ( )否其它5.设计审查是否包含绿色设计审查?( )是 ( )否其它6.初步完成样品是否依设计规格执行验证动作?( )是 ( )否其它7.转移生产时是否有完整移转训练?( )是 ( )否其它8.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它四、采购品质:1.采购时是否已明定产品规格、图样、 ( )是 ( )否其它品质保证、验证方法、解决品质纠纷之条款等?2.是否已建立供应商之筛选评估制度? ( )是 ( )否其它3.买料之前是否已先进行零件承认评估? ( )是 ( )否其它4.买不适用时供应商是否有取消承认制度? ( )是 ( )否其它5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它五、进料管制:1.进料控制是否已完整建立? ( )是 ( )否其它2.检验之标准、规范、记录等是否齐全? ( )是 ( )否其它3.检验中对问题材料是否有mrb之流程? ( )是 ( )否其它4.对异常材料是否有执行清除、追踪管制并提出防止在发生措施? ( )是 ( )否其它5.对供应商是否有明确的管理制度? ( )是 ( )否其它6.如有委外代工,是否有明确管理制度,并有明确的验收规范?(无委外代工工,免填) ( )是 ( )否其它7.若有化学品或其它液体原物料,是否有安全的存放区域? ( )是 ( )否其它8.对化学品是否查验其物质安全资料表及标示? ( )是 ( )否其它9.是否有化学品或其它液体原物料卸货、搬运、储存规范?( )是 ( )否其它10.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它六、生产品质:1.生产中所需的作业指导书、测试指导书或检验指导书等是否已齐全? ( )是 ( )否其它2.生产环境是否清洁? ( )是 ( )否其它3.对于产品规格特性,在生产过程中是否有能力鉴定?( )是 ( )否其它4.对生产过程中所堆放的材料、在成品是否有明确标示区化? ( )是 ( )否其它5.生产中对不合格物品是否有明确标示区分? ( )是 ( )否其它6.生产机器、测试仪器工具等每日使用前是否执行校验动作? ( )是 ( )否其它7.制程中产生之废物(污染物),包括废气、废水、废弃物等是否妥善处理?( )是 ( )否其它8.各项污染外理设备是否定其维护保养?( )是 ( )否其它9.名项污染物是否均定期量测或检测? ( )是 ( )否其它10.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它七、制程管制:1.对于安规所指定之材料是否有管制? ( )是 ( )否其它2.设备仪器是否定期保养、校验?( )是 ( )否其它3.设备仪器之操作条件是否有明确之管制图表? ( )是 ( )否其它4.工程变更或制程或制程变更是否有人管制? ( )是 ( )否其它5.制程统计及防止在发生对策是否落实?( )是 ( )否其它6.对于制程中的操作条件、作业方法、产品品质等是否有巡逻检验?( )是 ( )否其它7.是否出货前验证制度? ( )是 ( )否其它8.对客户要求规格是否清楚? ( )是 ( )否其它9.验退后是否有相对应的改善再发防止措施? ( )是 ( )否其它10.书面资料或执行记录是否齐全?( )是 ( )否其它八、测试设备校验系统:1.校验制度是否建立? ( )是 ( )否其它2.校验制度是否涵盖环境检测仪器? ( )是 ( )否其它3.是否定期执行公司内各单位之仪器校验? ( )是 ( )否其它4.每一台仪器上是否有校验记录卡? ( )是 ( )否其它5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它九、产品可靠性验证制度:1.可靠性验证制度是否建立? ( )是 ( )否其它2.验证流程、规范是否齐全? ( )是 ( )否其它3.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它十、售后服务系统:1.售后服务系统是否建立? ( )是 ( )否其它2.品质问题反馈流程是否明确? ( )是 ( )否其它3.不良品交换或返修流程是否明确? ( )是 ( )否其它4.是否回收包装材料? ( )是 ( )否其它5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它备注:对各项评分项目,若考核的厂商是不需要的,可不予评分,并将分数均分其它项目.篇二:供应商考察报告报告人j yang关于厦门mm光学时间: 2012-2-20日下午接待人:mm公司罗小姐全程接待。
供应商实地考察报告篇一:供应商现场考察报告供应商现场考察报告1 基本情况介绍2 资格认证基本标准3 供应商认证标准3.1 代理商类3.2 生产商类篇二:供应商考察报告XX年办公用品、印刷品、标识标牌供应商考察纪要由于XX年分公司签订的办公用品、印刷品、标识标牌采购框架合同已到期或即将到期。
综合保障部根据公司采购相关规定,与党群工作部、计划财务部、办公室、地面服务部组成考察小组分别对办公用品、印刷品、标识标牌各三家供应商进行了为期三天的考察。
我有幸作为计划财务部的小组成员全程参加了此次考察。
3月19号,我们重点考察了分公司的办公用品的供应商,三家分别为上海弘栩商贸有限公司,国誉商业(上海)有限公司,上海捷帝电子商务有限公司,我们对每个供应商进行询价,并重点向供应商提出了分公司的使用需求,应急服务,质量标准,要求供应商在保质保量的基础上价格要公道,送货要及时。
由于上海的企业已经在陆续实行“营改增”,因此我也向供应商的代表提出了分公司对供应商开具增值税发票的要求,并听取了对方对我们的付款周期等服务的意见,最后分别对三家供应商的实地厂房进行了考察。
3月21号由综保部肖剑经理带队考察了分公司的印刷品的供应商,分别为上海新航空印务有限公司,上海新康印刷厂,上海英之华。
新航空印务有限公司是中航集团的关联方单位,也航空公司行程单印刷单位的唯一制定单位。
我们重点考察了各供应商的实地厂房,了解到了供应商的的生产流程,弄明白各个生产环节。
此举也对供应商的生产规模,印刷品质量有了更深一步的了解。
3月23号我们重点考察了分公司的标识标牌的供应商,也为三家,分别为上海常青藤文化传播有限公司,上海铂金展示设计有限公司,上海沈远图文广告有限公司。
标识标牌基本用于公司办公地,机场办公地等场所。
标识标牌的质量好坏直接影响到公司的外部形象。
我们认真听取了供应商的公司简介,产品介绍,我们也提出了分公司对标识标牌的质量高标准,应急快速反应能力,以及急客户所急,想客户所想的服务意识。
经销商代理商实地考察评价表供应商名称地址产品/服务项目联系人电话传真评价项目评价内容分值评分要求考察得分★必备条件1、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
/此4项内容为考察的基本前提,如缺少任何一项,即视为该经销商或代理商不合格,考察不再继续进行。
(若该项具备,在“考察得分”对应栏打钩,不具备则在“考察得分”对应栏打叉)2、取得申请入网产品制造商的授权证书或代理证书。
/3、明确售后服务的执行人由经销商、代理商提供,或由产品制造商提供。
/4、所销售产品的制造商是否按国家有关要求取得了制造的许可文件。
/文件档案管理(40%)有规范的物资管理制度,文件归档有序,记录清晰101、具备有效的物资管理制度,文件资料归档有序,清单台账记录清晰。
以上内容均符合要求,得8-10分。
2、物资管理制度,文件资料归档,清单台账记录基本符合要求。
4-7分。
3、制度不完整,缺乏必要的控制措施,档案资料管理混乱。
1-3分4、无有效管理制度。
得0分。
产品入库有交验记录,出库记录101、有真实完整的产品入库交验记录,出入库台账明细。
得10分。
出现不一致、记录异常等,每发现一处扣2分。
2、进出库记录混乱,得0分。
产品附带资料、证书101、产品附带资质证书、文件齐全,与产品内容一致,资料文件有效。
以上内容均符合要求,得10分。
出现资料文件缺失、不一致、失效等,每发现一处扣2分。
2、产品资料文件管理混乱,内容对产品无支持。
得0分。
不合格产品的处理101、有完整的退货产品记录或售后服务记录。
符合要求得10分。
2、记录不完整,有缺失,每发现一处扣2分。
3、退货产品管理记录混乱。
得0分。
库存及库房管理(30%)产品储存场地和备货量101、有自有备货仓库,能保障库存物资安全,满足备货量要求。
得10分。
2、无自有备货仓库,能保障库存物资安全,满足备货量要求。
得7-9分。
3、无自有备货仓库,库存物资安全有隐患,备货量基本满足。
得3-6分4、无仓库、无备货。