行政事业单位内部控制流程图
- 格式:docx
- 大小:512.64 KB
- 文档页数:15
______________________________________________________________________________________________________________
行政事业单位内部控制流程图
财务科报销流程
报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记
签字、局长签字 日常办公类 1、 购买办公用品必须有购货清单,500元以上必须办理出入库手续; 2、必须有相关负责人签字。
出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案
出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审批、
局长审批 填写差旅费报销单/经费报销单,整理粘贴所有合法票据附件。
差旅费报销单附件:出差审批单、住宿发票、住宿POS 票、往返
车票或带车派车单;
经费报销单附件:发票、POS 票或对公打款账户信息、购买服务
货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。
固定资产、材料1、按预算规定购买固定资产须办理验
收手续2、经手人、验收人、
审批人三人签字。
3、必须办理出入库手续
维修类 1、大型维修必须编制预(决)算; 2、必须提供合格的税务发票; 3、工程结束必须办理验收手续。
会议类 1、会议通知,编制预(决)算; 2、相关负责人审批; 3、提供参会人员签到表及发票。
手续全部齐全以后到财务办理报销结算手续,
如办理需提前付款后补发票的经费支出,需填写支出经费审批单,由经办人、科科主任、财务科长、分局局领导、局领导分别审核
签字后,送财务科进行提前付款
______________________________________________________________________________________________________________
精品资料
机关事业单位出差审批报销流程图
账务支出管理内控流程图
费用报销流程图
序号
责任主体
工作内容及关键节点
说 明
1
报账人
报账人将原始单据有次序粘贴在
原始凭证粘贴单上,并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。
2
出纳
出纳对票据的真实性及合理性进行审查。
3
领导
根据审批权限,由部门领导进行审核,对所发生费用的必要性、真实性负责,并在审粘贴单上签字。
4
领导
5
出纳
出纳对粘贴单填写的规范性、审
批的连续性及票据金额的准确性进行审核。
5
出纳
出纳审核无误后,予以报销。
6
出纳
编制凭证,登记现金日记账。
出纳审核票据
出纳再次审核票据
部门领导审批 领导审批 粘贴原始单据
编制凭证
报销
工资发放流程图
合同协议管理流程图
精品资料
精品资料
精品资料
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载,资料仅供参考!。