固定资产卡片1-300
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学生食堂固定资产管理暂行规定为加强餐饮服务公司固定资产的管理,防止资产流失,保障公司各项工作的正常开展,结合公司实际情况,特制定本规定。
一、各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人,对本部门固定资产的日常管理和维护负全面责任。
二、固定资产的范围(一)本规定所称固定资产是指一般设备单位价值在800元以上(含800元),并在使用过程中保持原来物质形态的资产。
单位价值虽达不到规定标准,但使用时间在一年以上的大批同类物资,也作为固定资产管理(家具类不受单位价值限制)。
(二)部分资产即使单位价值超过800元,由于其不能作为独立的设备使用,且易损坏、更换频繁,可不作为固定资产管理。
(如:计算机硬盘、汽车轮胎、各种配件、易损的器具等)。
三、固定资产的申购(一)公司各部门购买资产的审批原则为:1.新增加的固定资产,可直接填写《餐饮服务公司设备申购表》上交办公室;2.如原使用的固定资产损害,填写《设备维修内(外)部申报表》,经维修部门确认不能维修的,再填写《赫达餐饮公司固定资产报废、变更、调拨、变价处理报告单》申请报废,经主管领导批准报废后,再填写《餐饮服务公司设备申购表》并上交办公室。
(二)由办公室资产员找办公室主任审批,职能部门购置资产需经公司总经理批准,各餐厅购置资产需要经过其分管副总经理批准后,由资产员将《餐饮服务公司设备申购表》交到物流配送部,物流配送部应先见到申请表后再去购买。
(三)资产购买后,按照固定资产的增加条款办理资产新增手续。
四、固定资产的分类(一)房屋及建筑物类:房屋(二)机器设备类:1.供电系统设备2.供热系统设备3.中央空调设备4.通讯设备5.洗涤设备6.维修设备7.厨房用具设备8.电子计算机系统设备9.电梯10.复印打字设备(三)电器及影视设备类1.电视播放设备2.音响设备3.电视机4.电冰箱5.空调器6.幻灯机7.照相机(四)交通运输工具类1.客车2.货车3.客货车4.摩托车(五)家具设备类1.营业用家具2.办公用设备(六)其他设备类1.工艺摆放2.消防设备五、固定资产的计价和折旧原则(一)购入、调入的固定资产按照实际支出的买价或调拨价、运杂费、安装费等记账。
金蝶KIS专业版通过固定资产变动功能调整
原币金额处理过程
(固定资产变动)
概述
l本文档适用于金蝶KIS专业版固定资产。
l当学习完本文档以后,您可以了解如何通过固定资产变动来调整固定资产原币金额。
l2013年10月10日V1.0 编写人:孙新建
步骤
业务背景
2011年12月,某公司接受投资电脑1台,新增固定资产卡片的时候原币金额录入3000元,2012年2月份,发现固定资产原币金额少录入300元,由于已经在2012年1月份计提折旧,无法直接修改固定资产卡片中原币金额。
可以使用固定资产变动功能来调整该固定资产的原币金额,以下为具体处理过程:一、打开【固定资产】-【固定资产变动】,选择需要变动的卡片,点击【变动】按钮,
弹出固定资产卡片及变动 - 新增界面。
二、固定资产卡片及变动 - 新增界面,在【基本信息】页签中,变动方式选择“接受
投资”;在【原值与折旧】页签中,“原币金额”修改为3300,“预计净残值”修改为330,“累计折旧调整”修改为15(为原币金额增加的300元从1月计提折旧开始到2月份变动这两个月的累计折旧,由于本期变动下期才开始计提折旧,所以需要把新增300元在2月份计提折旧一起录入累计折旧调整中),“折旧方法”选择“动态平均年限法”,点击【保存】、【确定】后退出。
三、将该固定资产变动记录生成凭证,打开【固定资产】-【固定资产生成凭证】,选择
该固定资产变动记录,点击【按单】,凭证录入界面进行手工修改调整凭证。
四、点击【固定资产】-【计提折旧】,进行本期正常的计提折旧。
以下空白。
新企业会计准则——固定资产(一)【考点一】固定资产的确认1.固定资产,是指同时具有下列特征的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;②使用寿命超过一个会计年度。
2.在确认固定资产时,应注意三个问题:(1)取消了固定资产的单价标准,只要是使用寿命超过一年的有形资产均可作为固定资产。
(2)固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益,适用不同折旧率或折旧方法的,应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。
这样处理,使固定资产使用年限、折旧方法更符合实际情况。
借:固定资产——发动机 8000——机身 12000贷:银行存款 20000(3)备品备件和维修设备通常确认为存货,但某些备品备件和维修设备需要与相关固定资产组合发挥效用,例如民用航空运输企业的高价周转件,应当确认为固定资产。
【考点二】固定资产的初始计量固定资产应当按照成本进行初始计量。
1.外购固定资产(1)企业外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。
应特别注意的是,按照修订后的《中华人民共和国增值税暂行条例》,企业购入的机器设备等生产经营用固定资产所支付的增值税在符合税收法规规定情况下,其进项税额可以抵扣,不再计入固定资产成本。
按照税收法规规定,购入的用于集体福利或个人消费等目的固定资产而支付的增值税,不能抵扣,仍应计入固定资产成本。
【例1】甲公司支付117万元购入一台设备用于生产经营,增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为17万元,不需要安装。
则:借:固定资产 100应交税费——应交增值税(进项税额) 17贷:银行存款 117注:这是今年重大变化。
(2)以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产,应当按照各项固定资产的公允价值比例对总成本进行分配,分别确定各项固定资产的成本。
(3)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的(一般付款期在3年及以上),固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
固定资产卡片拆分简介本期概述●本文档适用于K/3 10.4固定资产模块●本文档通过对固定资产卡片的拆分的详细描述,使大家对固定资产的特殊处理,特殊业务有了一定的了解,以帮助大家更好的利用固定资产模块的相关功能来处理日的相关业务。
版本信息●2008年6月19日V1.0 编写人:余娜版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1.应用背景 (3)2.卡片拆分实例讲解 (3)2.1按金额进行拆分 (5)2.2按数量进行拆分 (9)2.3生成凭证 (11)1.应用背景在日常的业务中,经常有客户在做固定资产卡片时数量录入错误,但是金额录入正确,或者说需要对卡片部分清理的情况,当碰到此种情况,我们该如何处理呢?怎样才能更好的处理此种业务呢?学习完本文档后,相信您可以正确快速的处理此种业务。
2.卡片拆分实例讲解案例:2006年4月初始化时入账一台电脑,该固定资产2006年1月开始使用,原值为6000,预计使用期间为60期,入账时累计折旧为200,净值为5800,折旧方法为平均年限法。
固定资产、低值易耗品管理办法第一章 总则第一条 为加强固定资产、低值易耗品 以下简称 资产”)购置、使用、移交、保管和报废的管理,保护资产的安全、完整,明确相关经济责任,监督并完善资产的妥善保管和合理使用,充分发挥资产效能,提高设备的利用率和完好率,结合本公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本办法适用于本公司。
第三条 固定资产、低值易耗品的定义及划分标准如下:一)固定资产是指在使用过程中保持原有实物形态的资产,包括房屋、建 构)筑物、机械设备、运输工具、器具等。
认定标准为:1、使用期限超过12个月的有形资产;2、价值在人民币1000元 含)以上。
具体包括但不限于:办公设备类 传真机、复印机、电脑、测量仪、打印机、碎纸机、扫描仪、数码摄像设备等)、生活设施类 公务车、电视机、空调、办公家具等)。
二)低值易耗品是指使用年限和价值标准低于固定资产要求的各种用具物品,包括但不限于工具、通讯设备、电器设备及材料、办公设备、劳保用品等。
认定标准为:1、使用期限超过12个月的有形资产;2、价值在人民币300元 含)以上,1000元以下。
第二章 资产管理职责第四条 资产管理坚持公司统一管理与分部门负责相结合、责权利相结合的原则。
做到责任到人,谁使用、谁保管、谁维护,资产直接使用人为资产实物责任人,资产直接使用部门为资产实物责任部门,负有对其使用的资产直接保管、维护、安全的责任。
第五条 人力行政部为资产管理部门,负责公司资产的统一管理。
财务部负责公司资产的全面核算和管理,建立完整的财务明细账和固定资产登记卡。
各部门职责如下:一)人力行政部职责1、负责制定资产管理制度及相关制度,监督落实制度的执行;2、负责对公司资产进行统一管理,对资产实物进行监督管理;3、负责建立资产台帐,明确资产使用人的管理责任,跟踪实际使用情况;4、根据需求部门的申请采购资产;5、负责处理各部门资产调拨、登记、报废等申请,生成及更新资产标签;6、组织开展公司每年度的资产盘点工作,制定资产盘点台帐。
财务会计模拟实训答案篇一:会计综合模拟实训参考答案】xt> 序号1 日期业务内容摘要会计分录借:库存现金3 000 贷:银行存款3 000 1 从银行提取现金2 1 申请银行汇票借:其他货币资金——银行汇票存款150 000 贷:银行存款150 000借:管理费用——差旅费 1 465库存现金35贷:其他应收款——周明 1 500借:管理费用——修理费 5 600贷:银行存款 5 600 3 1 业务科周明报销差旅费 4 2 支付公司会议室装修费5 2 预交诉讼费支付购买支票的工本费、手续费借:其他应收款——人民法院2 350 贷:银行存款 2 350 借:财务费用——其他费用51 贷:银行存款51借:固定资产——管理设备 6 068应交税费——应交增值税(进项) 1 020银行存款400 贷:主营业务收入 6 400应交税费——应交增值税(销项税额) 1 088 6 2 7 2 以空压机换入笔记本电脑8 3 支付下年宽带费借:预付账款——中国联通公司3 000 贷:银行存款3 000借:持有至到期投资——债券投资(成本)100 000 贷:银行存款100 000 借:固定资产——运输设备(卡车)300 000应交税费——应交增值税(进项税额)51 000 贷:银行存款351 000 9 3 购入 3 年期国债10 3 购入卡车11 3 支付外地来客住宿费、餐饮费借:管理费用——招待费 1 500 贷:银行存款 1 50012 4 报销领导手机费借:管理费用——其他费用185.80 贷:库存现金185.80 13 4 支付销售部邮费借:销售费用——其他费用120 贷:库存现金120购入标准件①借:材料采购——原材料124 000应交税费——应交增值税(进项税额)21 080 贷:其他货币资金——银行汇票145 08014 5标准件入库②借:原材料一一外购件120 000贷:材料采购一一原材料120 000收回银行汇票余款③借:银行存款 4 920贷:其他货币资金——银行汇票 4 920 借:银行存款374 400贷:主营业务收入320 000 应交税费——应交增值税(销项税额)54 400 借:坏账准备3 680贷:应收账款——光明设备厂 3 680 借:交易性金融资产——股票投资(成本)50 000 投资收益50 应收股利——中海油股份 2 000 贷:其他货币资金——存出投资款52 050 15 5 销售空压机1000 台16 5 应收货款损失20% 17 6 购入股票2000 股18 6 购入办公用品借:管理费用——办公费142.30贷:库存现金142.30借:银行存款44 640贷:应收账款——长春一汽44 640 19 6 收回前欠货款20 7 缴纳上月税款借:应交税费——未交增值税15 026.88 ——应交所得税11 078.76 ——应交城建税 1 051.88 ——应交教育费附加450.81——地方教育费附加300.54贷:银行存款27 908.8721 7 从首钢购入生铁300 吨借:材料采购——原材料300 558 应交税费——应交增值税(进项税额)51 042贷:银行存款351 600 借:银行存款79 653.33 财务费用——利息支出346.67 贷:应收票据——天津夏利汽车厂80 000 借:销售费用——广告费 5 000贷:银行存款 5 000 借:管理费用——其他费用230贷:银行存款230借:应收账款——长春一汽749 000贷:主营业务收入640 000 应交税费——应交增值税(销项税额)108 800 银行存款200 22 7 以未到期的商业汇票向银行办理贴现238 支付广告费24 8 支付环境卫生费25 8 销售空压机2000 台26 9 购入原煤50 吨借:材料采购——原材料9 465 应交税费——应交增值税(进项税额) 1 565 贷:预付账款——大同煤矿 5 000 银行存款6 03026 9 原煤入库借:原材料——燃料9 000 贷:材料采购——原材料9 00027 9 从首钢购入生铁300 吨入库借:原材料——主要材料300 000 贷:材料采购——原材料300 00028 9 已销空压机退回7 台借:主营业务收入2 240 贷: 应交税费——应交增值税(销项税额)380.80 (红字银行存款 2 620.8028 9 退回的空压机入库借:库存商品——空压机1 106 贷:主营业务成本 1 106借:短期借款——工商银行500 000贷:银行存款500 000 借:应付职工薪酬——职工福利 1 200贷:库存现金 1 200 借:销售费用——展览费2 000贷:银行存款 2 000 借:应付职工薪酬——养老保险32 000 其他应付款——养老保险11 200应付职工薪酬——失业保险 3 200其他应付款——失业保险 1 600应付职工薪酬——医疗保险12 800 其他应付款——医疗保险3200应付职工薪酬——住房公积金16 000其他应付款——住房公积金16 000贷:银行存款96 000 29 10 偿还银行借款30 10 支付职工困难补助31 10 支付商品展销费32 10 缴纳职工社保费、住房公积金33 10 预计担保损失借:营业外支出——担保损失20 000 贷:预计负债——担保损失20 000借:其他货币资金——存出投资款 2 000贷:应收股利一一中海油股份2 000 1〜10日汇总34 10收回股票股利35 11 购入铝材入库,但结算凭证未到暂不处理36 11 销售空压机1500 台借:银行存款551 600 预收账款——唐海农机制造厂10 000 贷:主营业务收入480 000 应交税费——应交增值税(销项税额)81 60037 12 向银行提现,备用借:库存现金3 000 贷:银行存款3 00038 12 办公室报销餐费借:管理费用——招待费500 贷:库存现金500 39 12 职工报销医药费借:应付职工薪酬——职工福利365 贷:库存现金365 借:应付职工薪酬——职工教育经费 1 600 贷:银行存款 1 600 借:银行存款18 400贷:应收账款——洛阳拖拉机厂18 400 40 12 支付职工培训费4113 收回货款承付材料款42 13材料入库①借:材料采购——原材料178 744应交税费——应交增值税(进项税额)30 316贷:银行存款209 060②借:原材料一—主要材料180 000 贷:材料采购——原材料180 000 借:预付账款——报刊费1 860贷:银行存款 1 860借:固定资产——管理设备200 000贷:营业外收入——捐赠利得200 000 43 13 支付下年报刊费44 14 接受外商捐赠轿车 1 辆45 14 以空压机偿还欠款借:应付账款——邯郸钢铁集团10 000 贷:主营业务收入8 000 应交税费——应交增值税(销项税额)1360营业外收入——债务重组利得640【篇二:企业会计模拟实训答案】1、12 月1 日,南方公司按公司章程投入资本金180000 元,已办理进账手续,转账支票号码2631111178 ,附件 3 张。
类别代码:801-1 财产编号: 001部门管理员:郭娟规格:120×60×50型号:价值发货票号码200元来源:配发收进日期: 2013年1月新旧程度:全新耐用年限:10 年用途:活动采购人:验收人:石娟使用负责人:石娟保管人:郭娟附件名称规格数量名称规格数量记事单位名称:麒麟镇中心幼儿园财产名称:幼儿桌固定资产卡片固定资产卡片单位名称:麒麟镇中心幼儿园财产名称:幼儿桌0001 类别代码:801-1 财产编号:002 部门管理员:郭娟规格:120×60×50型号:价值发货票号码200元来源:配发收进日期:2013年1月新旧程度:全新耐用年限:10 年用途:活动采购人:验收人:石娟使用负责人:石娟保管人:郭娟附件名称规格数量名称规格数量记事0002规格:120×60×50型号:价值发货票号码200元来源:配发收进日期: 2013年1月新旧程度:全新耐用年限:10 年用途:活动采购人:验收人:石娟使用负责人:石娟保管人:郭娟附件名称规格数量名称规格数量记事固定资产卡片单位名称:麒麟镇中心幼儿园财产名称:幼儿桌类别代码:801-1 财产编号:004 部门管理员:郭娟规格:120×60×50型号:价值发货票号码200元来源:配发收进日期:2013年1月新旧程度:全新耐用年限:10 年用途:活动采购人:验收人:石娟使用负责人:石娟保管人:郭娟附件名称规格数量名称规格数量记事0004规格:120×60×50型号:价值发货票号码200元来源:配发收进日期: 2013年1月新旧程度:全新耐用年限:10 年用途:活动采购人:验收人:石娟使用负责人:石娟保管人:郭娟附件名称规格数量名称规格数量记事固定资产卡片单位名称:麒麟镇中心幼儿园财产名称:幼儿桌类别代码:801-1 财产编号:006 部门管理员:郭娟规格:120×60×50型号:价值发货票号码200元来源:配发收进日期:2013年1月新旧程度:全新耐用年限:10 年用途:活动采购人:验收人:石娟使用负责人:石娟保管人:郭娟附件名称规格数量名称规格数量记事0006规格:120×60×50型号:价值发货票号码200元来源:配发收进日期: 2013年1月新旧程度:全新耐用年限:10 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