费用报销单(简约模板)
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费用报销单模版一、报销单编号:FRD-2022-001二、报销人信息:姓名:XXX工号:XXX部门:XXX联系方式:XXX三、报销事由:请详细描述报销的具体事由,包括费用发生的背景和原因。
例如,出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细:请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额(元)附件(照片或电子票据)1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额,并在下方签章确认。
费用总计(元):800六、报销人确认:报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误,并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定,愿意承担相关责任。
报销人签名:____________________日期:____________________七、部门审批:部门负责人审核报销申请,确认费用的合理性和必要性,并在下方签章确认。
部门负责人签名:____________________日期:____________________八、财务审批:财务部门审核报销单的准确性和合规性,并在下方签章确认。
财务部门签名:____________________日期:____________________财务部门确认报销申请无误,将费用支付给报销人,并在下方签章确认。
财务部门签名:____________________日期:____________________附件1:交通费照片或电子票据附件2:餐饮费照片或电子票据附件3:住宿费照片或电子票据请注意:此报销单为电子版,无需打印。
如有需要,请保留文件备查。
费用报销单模版姓名:__________________________ 报销日期:___________________部门:__________________________ 提交日期:___________________职位:__________________________费用明细:-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额(元)备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字:________________________审批:-------------------------------------------------------------------------------部门经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理:___________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项:1. 请将费用报销单逐级上报,确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单模版姓名:职位:部门:报销日期:报销类型:费用明细:一、交通费日期:金额:票据号码:二、餐费日期:金额:票据号码:三、住宿费日期:金额:票据号码:四、办公用品费日期:金额:票据号码:五、通讯费日期:金额:票据号码:六、其他费用日期:金额:票据号码:合计金额:详细说明或备注:------------------------------------------------------------------------审批意见:审批人签字:日期:------------------------------------------------------------------------财务部审核:收款人签字:日期:------------------------------------------------------------------------备注:------------------------------------------------------------------------费用报销单模版(3)根据公司的报销政策要求以及财务部门的审批流程,我们需要您填写以下的费用报销单模版,以便于及时、准确地进行费用报销。
请您在填写时保持各项内容的真实性和准确性。
姓名:职位:部门:报销日期:报销类型:费用明细:一、交通费日期:金额:票据号码:二、餐费日期:金额:票据号码:三、住宿费日期:金额:票据号码:四、办公用品费日期:金额:票据号码:五、通讯费日期:金额:票据号码:六、其他费用日期:金额:票据号码:合计金额:详细说明或备注:------------------------------------------------------------------------审批意见:审批人签字:日期:------------------------------------------------------------------------财务部审核:收款人签字:日期:------------------------------------------------------------------------备注:------------------------------------------------------------------------以上是您需要填写的费用报销单模版,每项明细请填写具体日期、金额和票据号码。