隐患排查治理档案表
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学校安全隐患排查登记表(一)(建筑设施)排查时间:排查人:安全隐患整改责任人:学校负责人签字:1 / 13学校安全隐患排查登记表(二)(消防设施)排查时间:排查人:安全隐患整改责任人:学校负责人签字:2 / 13学校安全隐患排查登记表(三)(用电设施)排查时间:排查人:安全隐患整改责任人:学校负责人签字:3 / 13学校安全隐患排查登记表(四)(体育设施)排查时间:排查人:安全隐患整改责任人:学校负责人签字:4 / 13学校安全隐患排查登记表(五)(实验仪器室)排查时间:排查人:安全隐患整改责任人:学校负责人签字:5 / 13学校安全隐患排查登记表(六)(其他专用教室)排查时间:排查人:6 / 13学校安全隐患排查登记表(七)(食堂管理)排查时间:排查人:7 / 13安全隐患整改责任人:学校负责人签字:学校安全隐患排查登记表(八)(宿舍管理)8 / 13安全隐患整改责任人:学校负责人签字:学校安全隐患排查登记表(九)(门卫管理)排查时间:排查人:9 / 13安全隐患整改责任人:学校负责人签字:学校安全隐患排查登记表(十)(上下学、上课及课间)10 / 13安全隐患整改责任人:学校负责人签字:学校安全隐患排查登记表(十一)(接送学生车辆)排查时间:排查人:11 / 13安全隐患整改责任人:学校负责人签字:学校安全隐患排查登记表(十二)(特种设备:锅炉、电梯等)排查时间:排查人:12 / 13安全隐患整改责任人:学校负责人签字:13 / 13。
隐患排查治理档案表概述隐患排查治理档案表是一份用于记录和管理企业隐患排查治理情况的表格,主要包括隐患描述、责任单位、整改措施、完成时间等信息,旨在确保企业内部隐患排查治理工作的规范化和有效性。
编制目的根据国家相关法律法规和企业安全生产管理要求,落实企业安全生产管理制度,建立起全面、科学、系统的安全生产管理档案管理体系,记录和管理隐患排查治理情况,进一步明确各级责任,确保企业安全生产管理工作的全面、有序、有效、可考核。
编制依据1.《中华人民共和国安全生产法》2.《国务院办公厅关于做好安全生产事故隐患排查整治工作的通知》3.企业安全生产管理制度编制要求1.标题:隐患排查治理档案表;2.总表编号:每个表格需有唯一的编号,用于统计、查找和管理;3.表格设计:表格结构清晰明确,信息录入要求统一规范;4.填报标准:填报内容应紧密结合实际,规范词语表达,严格按照制度要求履行;5.定期更新:表格需定时更新,确保隐患排查治理工作的实时性;表格内容序号隐患描述责任单位整改措施完成时间备注1管道堵塞生产一部清理管道、增加巡检频次2022年1月15日无2电气接线老化维修二部更换老化电缆、增强检修频次2022年3月30日需要更换电池3紧急疏散安全通道不畅通安保部清理安全通道、加强疏散演练2021年12月31日无4机器设备缺乏安全护栏生产一部安装安全护栏、加强检查2022年1月15日有后续整改计划5雨天车间停车场积水严重物资部加强排水、加大降雨蓄水沟的抽水频率2022年4月15日无备注1.隐患描述:准确简要描述隐患具体情况。
2.责任单位:应明确隐患的责任主体,确保责任单位按照整改要求积极开展整改工作。
3.整改措施:明确隐患排查治理措施,严格执行整改要求,确保整改效果。
4.完成时间:按照整改计划明确整改完成时间,确保整改工作按照计划开展。
5.备注:隐患排查治理工作中需要记录的其他信息。
结论隐患排查治理档案表是企业安全生产管理制度中的重要内容,是确保企业安全生产的基础。
重大安全隐患排查治理信息档案(台账)单位名称:记录时限:自年月至年月保存期限:五年生产经营单位基本信息单位名称*行业分类*所属区域*注册地址*办公地址*注册类型*从业人数*特种作业人员(人数)*单位电话*邮政编码*电子邮箱安全许可证编号许可证有效期企业主要负责人*办公电话移动电话企业安全负责人*办公电话移动电话行业主管部门*监管负责人*联系电话*属地管理部门*监管负责人*联系电话*职业病危害*有□否□特种设备*有□否□涉及危险化学品*是□否□简述生产经营活动主要内容*注:表格内带*内容必须填写;1、行业主管部门填写县(市)、区(开发区)级别;2、属地管理部门填写到乡、镇、街道级别。
安全隐患排查治理信息目录序号隐患名称(内容)隐患等级页码备注注:隐患内容可简要填写,隐患等级分为一般隐患和重大隐患。
生产经营单位安全隐患排查治理记录表单位名称: 制表人: 制表时间: 年 月 日安全生产隐患排查领导班子会讨论记录检查 场所 检查 部位检查 标准隐患排查治理情况整改措施整改 时限整改人检查人检查时间责任隐 患情 况整改情况重大事故隐患建档说明重大事故隐患应按照相关要求单独建立档案。
档案中必须包含下述内容:重大事故隐患登记报告内容:隐患的现状及其产生原安全隐患排查情况、整改方案和整改结果职工代表 (签字)年 月 日分管领导 (签字)年 月 日法人代表 (签字)年 月 日备注因;隐患的危害程度和整改难易程度分析;隐患的治理方案;重大隐患整改、验收、销号记录等。
重大事故隐患治理方案应当包括的内容:治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;安全措施和应急预案。
(“五落实”)。
隐患体系治理排查表文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
目录表1、公司级综合安全检查表
表2、车间级综合安全检查表
表3、班组(工段)级综合安全检查表表4、日常安全检查表
表5、电气设备(专业)安全检查表表6、防火防爆及消防安全检查表
表7、压力容器、压力管道安全检查表表8、危险化学品安全检查表
表9、特种设备与机械设备安全检查表表10、季节性安全检查表
表11、监测仪表安全检查表
表12、厂房、建筑物安全检查表
表13、节假日安全检查表
表1 公司级综合安全检查表
检查人:检查时间:
表2 车间级综合安全检查表
检查人:日期:
表3 工段(班组)级综合安全检查表
检查人:日期:
表4日常安全检查表
表5电气设备(专业)安全检查表
表6 防火防爆及消防安全检查表
表7 压力容器、压力管道安全检查表
表8 危险化学品安全检查表
检查人:检查时
表9特种设备与机械设备安全检查表
表10季节性安全检查表
表11 监测仪表安全检查表
表12 厂房、建筑物安全检查表
表13节假日安全检查表
文件修改状态记录。
企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设
隐
患
排
查
治
理
档
案
企业隐患排查治理建设档案目录
1、隐患排查管理制度
2、隐患排查表
3、隐患排查计划
4、隐患排查记录
5、隐患排查治理通知单
6、隐患排查治理记录
7、隐患排查治理公示
8、一般隐患登记及整改销号审批样表
9、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
10、隐患排查清单
11、事故隐患分类汇总表
隐患排查管理制度
(各企业根据企业实际自行制定,一定要与风险分级内容相结合)
隐患排查表
年隐患排查计划
隐患排查记录
检查日期:年月日
隐患排查治理通知单
(XX)安责改字[2016]第XX号
本通知书一式两份,一份交整改部门,一份交安环部备案保存
隐患排查治理记录
隐患排查治理公示表
一般隐患登记及整改销号审批单
隐患编号:NO
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号:NO
2-9
隐患排查清单
2--10
事故隐患分类汇总表
单位:类别:年月日
2--11。
一、目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,推进公司安全隐患排查治理工作,彻底消除事故隐患,有效防止和减少各类事故的发展,特制定本制度。
二、范围本制度规定了公司安全生产检查的原则、组织方法、隐患整改及检查记录的要求。
本制度适用于对公司安全检查、隐患整改的管理。
三、权责1.办公室:负责公司安全隐患排查和治理制度的拟定、修正与执行,并组织安全检查表;2.安全主任:负责对检查的情况进行整理,填写整改记录并跟踪整改,编写每季度隐患排查治理统计分析表后上报公司总经理签字盖章确认后,向辖区街道安监办或是小区安全办备案;3.各部门:负责执行安全隐患排查和治理制度,配合安全检查,落实整改工作。
四、内容1.事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患;2.对于一般性事故隐患,安全办公室应要求各部门限期排除;3.对于重大事故隐患,安全办公室应联系生产部门、质量部做出:暂时局部、全部停止使用的强制措施决定,并督促生产部门进行限期彻底整改,并上报辖区街道安全监督管理办公室备案。
五、安全隐患排查流程和检查内容1.安全隐患排查流程:安全隐患排查与治理制度建立安全生产隐患排查、治理制度安全主任每月组织相关人员进行行一次隐患排查重要情况随时向辖区对查出的隐患登记建档街道安监办⅛告每季度第一周将上季度重大隐患一般隐患由安全主任指定隐患整改责重大隐患立即停及排查整改情况经分管安全副总停止生产经理签字后报辖区街道安监办指定专人辖区街道安监办提出跟踪监控修改意见立即限期整改整改安全主任组织制度整改方案整改完成后安全负责人按对重大隐患登记建档整改负责人验收合格后报安全负责人审核签字备案照重大隐患整改验收标准组织自检验收2. 安全检查内容(1)厂级检查由安全办公室组织,公司主要负责人及各部门的负责人参加,每月进行一次;(2)车间级安全检查由安全主任组织有关设备技术人员,班组长参加,每周检查一次;(3)在隐患治理过程中,负责整改的部门应采取相应的安全防护措施,防止事故发生,事故隐患不具备整改条件的,应采取应急防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。
2024年施工现场安全隐患排查治理检查表1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立(2)履行责任制交底签字手续(3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法(4)有考核记录2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程(2)操作规程在作业部位进行悬挂3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标(2)并对目标进行有效分解4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施(2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案(3)编制了应急救援预案(4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底(2)在施工方案的基础上进行安全技术交底(3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度(2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录(3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写(2)经常性安全教育情况(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备符合要求(2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。
其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。
10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规定上报11:安全标志:(1)按平面布置安全标志(2)安全文明施工实施细则履行了审批手续(3)安全标志有专人维护与管理12:应急救援预案建立及演练:(1)应急救援预案有编制审核批准手续(2)应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等(3)应急救援预案在现场显著位公示(4)演练情况2024年施工现场安全隐患排查治理检查表(二)一、基本信息1. 项目名称:2. 施工地点:3. 施工单位:4. 工程规模:5. 检查日期:二、现场管理1. 现场管理人员是否按要求进行岗前培训并持证上岗?2. 现场是否设置专职安全管理人员?3. 安全生产管理制度是否完备并公示在明显位置?4. 现场是否设置了“三同时”验收标志?5. 是否按要求保留了重点工序、重大危险源、特种工种安全技术措施批准手续?三、施工现场环境1. 施工现场周边是否存在噪音、扬尘、有害气体等污染?2. 施工面是否存在塌方、坍塌、滑坡等地质灾害隐患?3. 施工现场是否有明确的道路、安全出入口和安全通道?4. 施工现场是否设置了合适的防护设施,如防护网、防护栏等?5. 施工现场是否有明确的防火、防雷等措施,并设置相应的消防设备?四、施工作业安全1. 吊装作业是否按照相关规定进行,吊装机械是否合格并进行定期检查?2. 施工现场是否存在电气设备安全隐患,如线路老化、漏电现象等?3. 施工现场是否存在高空坠落、触电、机械伤害等风险,并进行相应的安全措施?4. 施工人员是否佩戴必要的个人防护用品,并进行定期检查和更换?5. 施工机械设备是否经过合格验收并进行定期维护保养?五、消防安全1. 施工现场是否设置了合适的消防器材,并保证其完好有效?2. 施工现场是否设置了明显的消防安全标识和逃生指示标志?3. 施工现场是否有消防安全演练计划,并对施工人员进行定期培训?4. 施工现场是否存在易燃易爆物品的存储和使用偏差,是否存在违规施工现象?六、安全教育培训1. 施工现场的工人是否在进场前接受了必要的安全教育培训?2. 施工现场是否定期组织安全教育培训,是否有相应的教育培训记录?3. 施工现场是否设有安全警示标语、宣传栏,并保持良好的效果?4. 施工现场是否建立了安全意识和责任感的培养机制?七、其他安全隐患1. 施工现场是否存在乱堆乱放、物料滞留问题?2. 施工现场是否存在未设置安全警戒线、标志和围挡的情况?3. 施工现场是否存在施工高处安全措施不到位的问题?4. 施工现场是否存在各类消防通道和安全通道被堵塞的情况?5. 施工现场是否存在违规操作、交通秩序混乱等问题?八、整改措施1. 针对发现的安全隐患,制定整改措施和时限,并明确责任人。
附件1事故隐患排查治理工作流程图
附件2重大事故隐患排查治理档案表
注:1、本模板中默认10X工作表,请按顺序填写,如果隐患比较多,可以增加页签,如果不足10个,请将多余的删除。
2、所有工作表格式均按A4纸排版,请勿拖动行宽、行高、及修改工作表名称,以免造成导入、统计时产生错误。
3、事故隐患按发现顺序编号,格式为:单位汉字名称简写+4位年号+4位顺序号(如:单位简称20090001),如果不按照格式填写,可能无法直接导入,需要手工录入。
4、本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理,验收结束后报安全监察部门建档。
5、隐患所在单位和发现人单位,应该与安全监督与管理系统中的单位名称一致。
6、所有日期必须是yyyy-MM-dd格式,年份必须填写,而且必须是4位,否则无法正确导入。
7、预评估等级和评估等级必须填写,否则统计的数据有误。
附件3一般事故隐患排查治理档案表
年度公司
注:1、本模板中默认10X工作表,请按顺序填写,如果隐患比较多,可以增加页签,如果不足10个,请将多余的删除。
2、所有工作表格式均按A4纸排版,请勿拖动行宽、行高、及修改工作表名称,以免造成导入、统计时产生错误。
3、事故隐患按发现顺序编号,格式为:单位汉字名称简写+4位年号+4位顺序号(如:单位简称20090001),如果不按照格式填写,可能无法直接导入,需要手工录入。
4、本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理,验收结束后报安全监察部门建档。
5、隐患所在单位和发现人单位,应该与安全监督与管理系统中的单位名称一致。
6、所有日期必须是yyyy-MM-dd格式,年份必须填写,而且必须是4位,否则无法正确导入。
7、预评估等级和评估等级必须填写,否则统计的数据有误。
附件4事故隐患排查治理一览表
(年1月—月)
填报单位:填报日期:年月日
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附件5
电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表
审核人:填报人:联系:填报日期:2010年月日
注:1、表中数据关系:(8)小于或等于(5)—(6);(9)、(10)、(11)、(12)、(13)分别小于或等于(8)。
2、统计数据为2009年1月以为的累计数据。
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