制程检验作业规范
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1.核对BOM:1-1检验生产线上的产品料号和其各部件的料号是否和BOM上一致。
1-2.检测设备均已校正合格及确保有效期内使用。
2.首检:2-1.生产线刚生产加工或生产过程中换人、换料的第一批(至少取10PCS)产品作首件检验并记录。
2-2.如首检不合格,应立即通知有关(工程、制造)主管。
2-3.只有首检合格后,才允许继续生产。
3.检查作业指导书:3-1.检查作业指导书是否与生产线上所生产产品和工序是否一致。
3-2.检查作业员的作业动作是否符合作业指导书。
3-3.检查以下各表格的使用情况,并作出相应的反应。
预测试不良品记录表作业指导书 X-R图端子机外模测试不良品记录表机器操作说明书 P-CHART图预测试设备效率表(端子机、成型机)设备每日保养卡外模测试外观检验不良记录表成型机操作规范员工技能卡成型机记录表4.巡回检验:4-1.检验员每两小时巡回检验一次,抽取各工序半成品50PCS进行检验,看其是否符合技术要求,并记录于IPQC记录表上,对各领班确认并执行矫正措施进行追踪记录。
4-2.检验员每隔半天或每次调试端子机模后,测量一次端子高度及铆合拉力,每次测量5PCS,并记录于端子铆合高度/拉力记录表上。
4-3.检验员每二小时记录成型机压力及温度于成型机检验表上,检验成型机温度和压力是否出现漂移现象。
5.异常反映及追踪:5-1.制程品质出现异常时,反映生产单位填写生产线问题反映单。
5-2.制程品质异常改正处理措施落实后立即追踪。
5-3.把追踪情况填入IPQC记录表。
5-4.每天填制P-Chart和X-R图。
5-5.每月根据产品品质情况,绘制柏拉图,并分析不良原因。
6.5S查核表记录。
7.每天上交前天各站DPM。
核准:审核:制订:。
1.目的制程产品的量测与监控,以验证产品符合要求。
2.范围凡本公司制程过程中产品均包括在内。
3.定义(无)4.权责4.1品质部:制程中产品的量测与监控。
4.2生产部:制程中首件产品的送检。
5.作业程序5.1制程产品检验采用首件检验和巡检方式。
5.2 首件检验5.2.1首件检验时机当生产线每日上班开机时、交接班时、不同批换料时、异常处理后。
5.2.1 外观、性能检验首件检验由IPQC按对应《产品工艺流程》中的要求逐一检验。
若发生不合格依《不合格控制程序》处理。
5.2.4检验记录首件检验结果记录于《首检记录表》中,需由IPQC确认结果。
若量测结果符合对应的要求,方可继续生产;若不能符合要求,则须调机或停线,直到符合要求为止。
5.3制程巡检5.3.1巡检时机从生产线开机至产线全部停止生产的整个生产过程,IPQC必须全程在生产线监督指导生产,巡检项目为产线品质记录、量测。
5.3.2外观、性能检验外观、性能检验由IPQC按对应《产品工艺流程图》中的要求逐一检验。
若发现异常时立即通知产线组长和工程师,查找根本原因并改善,若无法当时现场改善需停线处理时巡检人员开立《异常处理报告》查找根本原因,记录于《制程品质检查记录表》巡检报告,并巡检人员及时通知生产与品质主管。
详见《不合格控制程序》。
5.3.3检验记录/频次IPQC每次检验外观抽检10PCS、功能检测5PCS,2小时巡检一次;每2小时在《制程品质检查记录表》记录一次品质状况。
5.4异常管控IPQC在制程巡检过程中发现如有因原材不良或机台、异常导致产品使用功能缺陷或严重影响产品外观时,需开立《异常处理报告》,并及时知会生产现场主管,要求生产人员停止生产进行改善,对己生产不良品要求生产人员进行隔离。
详见《不合格控制程序》。
6.相关资料6.1不合格控制程序6.2产品工艺流程7.表单7.1首检记录表7.2巡检记录表7.3异常处理报告。
制程检验作业标准作业文件WG-QC-013起草:审核:批准:20 年月日发布 20 年月日实施一、目的:为规范IPQC对过程产品品质控制及作业方法,使产品在生产过程中得到有效的控制。
二、适用范围:适用于本公司的IPQC检验工作。
三、定义:IPQC:即生产过程品质控制(In process Quality Control)。
四、职责:4.1首件确认在下列情况下应该进行首检确认:4.1.1:一批产品开始投产时;4.1.2:设备重新调整或工艺有重大变化时;4.1.3:轮班或操作人员变化时;4.1.4:原材料种类或材料发生变化时。
4.2对制程产品定时进行抽验;4.3品质异常的回馈及改善追踪。
五、内容:1.制程检验分首件检验和巡机检验,制程检验流程图如附件一。
2.检验依据制程检验依《制程检验作业标准》以及《制程检验规范》执行。
3.检验时机3.1首件和巡检时机依《制程检验规范》执行。
3.2制程检验频率、抽样计划、检验项目、判定标准、量测工具等依各系列产品《制程检验规范》执行4. 取样检验员于检验前核对物料使用的正确性,无误后,再进行取样检验。
5.检验判定5.1 检验判定合格时,检验员将检验结果记录于《制程检验报告表》中,通知生产课正常生产:5.2 检验判定不合格之处理5.2.1巡机检验判定不合格时,检验员填写制程检验报告表并通知生产课组长要求停止生产,组长则应要求生技人员作原因分析调查和调修机台;除手动组装机外,其它机器之停机,应在工程工模/设备维修保养记录表上填写停机原因、时间以及改善方式;若生产过程中出现重大异常无法排除急需停线时立即通知品质主管召。
1.目的:树立正确的品质意识,使用规范的检验手段,提高自主检查的效率和准确性,保证加工品质,对客户提供品质保证,建立本公司产品信誉。
2. 范围:所有零件加工检验均属之。
3. 参考文件:《品质手册》4. 职责:4.1 加工者:应依本规范对制程中的工件进行检测,严格作好品质保证。
4.2 部长:指导加工者按标准检测,依本规范做好品质监督与控制,对检验规范给予宣导与督促。
5. 量具使用的总体原则:5.1 根据精度要求的原则5.1.1 尺寸精度在±0.05mm以上的,可使用卡尺直接测量。
5.1.2 尺寸精度在±0.05mm以下的,可使用电子高度规,PIN规,工具显微镜,百分分厘卡,千分分厘卡,块规,量表及投影机。
5.2 依据面粗度要求的原则可使用面粗度标准块或面粗度样板对比检测,必要时可使用面粗度仪。
(客户有要求时适用)5.3 依据量具的特性和精度的原则5.3.1 第一优先级使用:电子高度规,百分分厘卡,千分分厘卡,量表,卡尺等直接检测的量具。
5.3.2 第二优先级使用:PIN 规,块规。
5.3.3 第三优先级使用:工具显微镜,投影机。
5.4 图面公差要求5.4.1 图面上有要求之尺寸公差按其要求检测。
5.4.2 图面上未要求之尺寸公差依下表规范检测(注在以下作业内容如有涉及特殊工位特殊5.5 抽样检验的总体原则﹕5.5.1"批"指在同一条件下,一次装夹加工完成的一组工件,按照此表进行抽样检验;同一工件分多批加工时,每批分别按此抽样标准进行检测。
5.5.2 同一工件,若部分尺寸按照批方式加工,则按批抽样方式进行抽检;若按单件加工则按单件抽检方式进行检验。
5.5.3 单件加工必须全检所有加工尺寸。
5.5.4 进行抽检时,若发现有一件不合格,须对该批进行全验。
6. 作业内容6.1 切削加工检验标准6.1.3 工件的检测项目6.1.4备注: 1‧表中尺寸公差指切削加工直接成型的工件尺寸。
德信诚培训网制程检验规范(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的保证产品品质的一致性,对产品生产过程进行全面有效控制。
2.0适用范围从物料投入至半成品生产直至包装入库前的各工序3.0权责3.1.生产部---生产计划的执行,生产过程品质的保证3.2.IPQC---监督各生产部规定制程检验工作的执行力度与品质统计控制4.0作业内容4.1 IPQC对产线上线前物料进行确认;4.2 确认上线的新订单各机种首件;4.3 每两小时对各工序作业品质进行巡回确认德信诚培训网4.4 单项外观不良率超过3%,电性不良率超过1%须立即开立品质异常联络单进行反馈4.5 对于由现场执行的改善措施进行跟踪并及时反馈上司。
工序项目允收标准检验方法检验工具及附件判定基准类别内容MAJ MIN裁线外观印字清晰无油污,字体一致.印字内容与要求相同.目视工程图/样品△线材外被光滑无明显夹痕,无损伤,无色差. 目视样品/色板△印字方向每把线材印字头尾方向一致目视目视△裁线结构尺寸线材规格与工程图中线材规格标准一致量测千分尺△色序/排线与图面相符目视工程图/样品△分线分线长度与图面要求相符且无压伤量测/目视钢尺/工程图△总长度与图面要求相符量测尺/工程图△剥皮长度与工程图面相符量测钢尺/工程图△线芯无切伤/切断芯线及导体目视/ △端子压著外观端子型号/规格无变形、料带过长、损伤,端子型号规格均与图面相符.目视工程图/样品△线材无压伤、破损,规格、颜色符合图面要求. 目视工程图/样品△压着结构拉力依线材规格及端子型号确定拉力大小,须符合<<标准拉力表>>中要求量测拉力计△到位端子前脚两端均可见芯线且端子后脚间能看见绝缘皮目视/ △芯线不能有外露、压断铜丝、飞铜丝现象目视/ △全检端子外观除拉力外同端子压著工序目视放大镜△组装胶芯插端子规格Housing型号规格与工程图相符.颜色和塞孔正确.线材规格裁线长度正确,与工程图相符.量测尺/工程图△印字Housing和线材印字清晰,内容与颜色正确,不易脱落.目视工程图/样品△外观Housing无损伤,缺料,杂色等,线材无压伤,无端子变形,无单根受力,色序排列正确,无掉PIN,端子未插到位,漏插胶壳,飞丝,芯线掐伤,组合线无长短不一,套管到位烘紧无破损.目视工程图/样品△测试电气性能无开路,短路,错位,绝缘,耐压,接触不良测试测试机△焊接分线外观无分伤线,撕破外被,露铜,分线尺寸符合工程图要求.目视/量测钢尺/工程图△剥线尺寸剥头尺寸符合工程图面/SOP要求量测钢尺/工程图△外观无飞丝,剥断铜丝或伤芯线目视/ △焊接材料连接器规格型号与图纸一致,无用错规格目视工程图/样品△外观 焊点圆滑,饱满,无假焊,脱焊,漏焊,错位,烫伤零件及线材.目视 工程图/样品 △ 焊接接点焊点排位 焊点排位与图纸要求一致,无焊错位目视 工程图/样品 △ 温度铬铁温度 焊接温度是否符合作业要求,有无偏高或偏低.量测 温度计 △ 成型成型材料使用胶料材质颜色硬度等与图纸一致目视 工程图/样品△ 外观无缩水,流纹,毛边,冲胶,杂色,错模,变形,模印,气泡,缺料.目视 / △ 无压伤线材及零件目视 / △ 模具编号、LOGO 方向及图样与工程图相符目视 工程图/样品 △ 尺寸头部外露、SR 卡口等尺寸与工程图面相符量测 卡尺/工程图△ 吹 套 管外观 外观 套管缩紧,无烫伤,无破损.目视 / △ 尺寸规格 套管规格颜色正确,长度及烘烤位置符合工程图要求.量测 钢尺/工程图△ 脱 皮脱外皮外观脱皮口平齐,无刮伤芯线外被及铜丝,头尾方向正确目视 / △ 尺寸脱皮长度与工程图面相符.量测 钢尺/工程图△ 剥芯线外观无脱断/脱伤芯线及铜丝,铜丝保持整齐,无散乱.目视 / △ 尺寸脱皮尺寸符合工程图要求.量测钢尺/工程图△扭线扭铜丝外观无飞丝,打结,无漏扭及过松现象目视/ △尺寸各尺寸与工程图面相符. 量测钢尺/工程图△焊接温度铬铁温度焊接温度是否符合作业要求,有无偏高或偏低.量测温度计△材料锡丝规格锡丝是否为无铅环保锡丝,锡丝型号规格是否与工程图面要求符合目视/量测卡尺△产品外观焊点圆滑,饱满,无假焊,漏焊,错位,烫伤零件及线材.目视/量测测试机/工程图△沾锡参数锡炉温度锡炉温度是否符合作业要求,有无偏高或偏低.量测温度计△材料锡丝锡条规格锡条是否为无铅环保锡条,焊接头型号规格是否与工程图面要求符合,锡炉是否为环保专用锡炉目视/量测XRF环保测试仪△产品外观沾锡部分光亮,无连锡、大头、OD不符;沾锡不到位、烫伤线皮、线身沾锡渣、氧化发黑等目视工程图△绕扎线材料扎带规格扎带规格材质颜色等符合图纸要求目视工程图△尺寸扎线及头尾尺寸扎线中间主体尺寸及头尾留长尺寸与图纸一致量测钢尺△绕扎线外观外观扎带无破损、露铁芯;扎带扭转圈数正确,无松散;PET扎带有筋面是否朝上;线材是否刮伤;头/尾是否夹伤撞伤目视目视△功能测试治具测试治具测试治具使用是否正确,治具是否正常. 量测点检样品/工程图△参数设定测试参数测试机各项参数设定是否与工程图要求一致. 目视工程图△电气性能电性测试无开路,短路,错位,绝缘,耐压,打火,瞬间不良等.测试测试机△外观全检外观头部端子规格与图纸一致;无冲胶缺胶、缩水流纹料花、压伤线材五金头、五金头脏污氧化;外模鼓包变形;外模错模、合模线过大、外模开口凹坑、露内模锡点、LOGO方向正确;网尾裂缝等目视图纸/样品△线身线材印字内容与图纸一致,整把线材印字内容头尾方向须一致;线身无刮伤脏污颗粒,印字清晰可识别;目视图纸△尾部SR无变形,压线露铜,进料嘴过大手感明细目视目视△尺寸尺寸成品各尺寸符合图纸要求(端子外露、SR卡口、SR留长及锡尾留长等尺寸)量测卡尺/钢尺/卷尺△电测性能电性无短断路绝缘耐压不良等测量导通测试机△信耐性可靠性可靠性线材摇摆及头尾吊重及阻燃等级等可靠性符合图纸要求测量摇摆机/吊重仪/阻燃测试仪△包装外观包装方式包装方式符合图纸/SOP要求;外箱标签内容正确;标签内容与实物一致,无混料错料目视图纸/SOP △数量数量装箱数量符合要求,无短装多装量测电子磅△5.0参考文件制程检验程序6.0相关记录IPQC巡检记录IPQC巡检日报表(2).xls成品抽检台帐成品检验报告.docIQC进料检验报告德信诚培训网IQC进料检验报告.xls铬铁/锡炉温度点检表烙铁温度点检表.xls外观、电性全检日报表FAI检验报告记录表.xls。
制程检验作业规范1、目的:规范制程过程检验方法,以保证产品质量及提升员工品质意识。
2、范围:公司制造车间适用3、权责:3.1品保人员:负责产品首件检验、制程中检检、产成品检验,追踪异常改善措施;3.2生产人员:负责各个质量控制环节自检,及时知会IPQC首检,分析并实施异常改善措施;4、作业流程:5、4.1首检:4.1.1首检须首先确认产品指令的有效性,内容包括《生产工单》、《SOP》、《生产排程表》等要件,各指令文件须一致方可执行生产其指令。
4.1.2原材料的确认,IPQC须依据《生产工单》、《SOP》等文件资料至上线原料暂放区确认原材料的规格型号等内容,无误后方可正式投入生产。
4.2制程中巡回检验4.2.1产品在制程中车间物料员又领入新的原料亦须按原料领用规定执行,操作人员须及时知会IPQC;如原料有异常须以《联络单》写明原料型号,规格,数量,供应商等内容通知IQC处并要求车间及时退回仓库;4.2.2产品在制程中IPQC须定时对各机台生产之产品进行巡检,操作员、包装员亦须进行自检;4.2.3车间班长、QC须定时对IPQC、操作员的检验项目、过程进行稽查;4.3完工成品检验对于完工之成品IPQC须按抽样计划抽检(如有特别要求之产品须全检),合格后方可盖“QC PASS”章放行入库;4.4异常处理4.4.1制程中不合格产品IPQC须以“不合格标签”标识,并要求操作员隔离;同时IPQC须开立《品质异常单》经QC审核交由生产部门分析不良原因及改善措施;对改善措施QC须现场跟进并上报,确认改善措施有效后方可在《品质异常单》签名确认关闭该文件;4.4.2 IPQC判定之不合格品如因与相关方讨论后可特采处理,特采须生产、品保主管人员审核,(副)总经理核准后IPQC方可放行;4.4.3对于特采之成品出货QA以核准后的《特采申请单》接受并放行,否则不予接受放行;。
1、1. 目的控制生产工序中的产品质量,确保制程直通率的提高及品质目标的顺利达成。
1. 范围本公司生产的所有机型。
1. 职责3.1 品质部:负责制定IPQC\QA制程检验的标准及《作业指导书》。
3.2 工程部:协助制程检验员提供新机型的相关测试标准。
检验人员要认真履行检验职责,依《作业指导书》及标准样机对产品进行检验判定,并对检验正确性负责。
3.3 品质部:IPQC对生产线生产机型进行制程巡检、首件检查,QA对生产机型进行全检,QA进行成品出货检验.3.4 开发部:提供技术指标、首件样板、元件参数及技术支持。
4. 定义 (无)5. 程序内容:5.1 生产部根据工程部提供的样机进行排位生产。
5.2 在正式生产前,须确保人员、仪器设备、物料均在受控范围内,测量仪器按《监控与测量装置控制程序》进行计量、保养,检验人员均接受相关培训并能胜任指定的工作。
5.3 生产过程根据本程序进行检验。
5.4 首件确认:5.4.1生产部门在生产线的人、机、料、法、环等方面发生变更的情况下,负责按BOM单或制造单准备好所有相应物料和生产作业指导书和ESD/烙铁测试等.5.4.2 质检部负责对所有相应物料和生产作业指导书和ESD/烙铁测试等根据首件检验单上的相关检验项目进行检验并记录检验结果,并根据确认结果在合格的情况下做出最终判定结果。
5.4.3 生产技术部负责在生产部生产准备到质检部完成首件确认前,需要完成以下的确认及工作。
a、对生产工艺的符合性进行确认;b、电批力矩测试;c、射频测试系统的校准、射频测试项目和指标的确定;d、对首件记录表中的检验不合格项目,进行分析和改善,对不合格原因进行分析,再由跟线技术员和以上人员填写分析/对策。
5.4.4 首件类型5.4.4.1总装线首件确定类型;每日(班次)首件每批首件;软件变更;换线(机型、颜色、内/外销、返修新机型);重大工艺变更;设计变更;其它。
5.4.4.2 包装首件确认类型;外销转线;包材变更;其它。