注意:如果进入报表系统登陆时,没有输入口令点“确定”,而是点的“取消” 进入的报表系统,将看不到报表名,只能看到报表组。
年末对账
年末对账包括三个方面: 县乡总预算会计的对账 对拨款和专项指标 乡镇总预算会计与行财会计的对账 分类款项对拨款和专项资金 与银行存款和出纳的对账
年末收支结转
预算会计的收支结转
在“格式”页对报表进行修改。只有修改了“格式”页,下次再插入表
页时才会是新的格式,因为每次插入表页时都是默认复制格式页。
公式修改
报表取数公式已设置,如果需要修改,只需注意科目名称所对应的科 目代码是否正确。如果有误,只需修改一下公式里对应的科目编号。例: 某科目代码是104,取期末余额,则公式应为 ZWKM('MJ,C','104','C')。 改好后再编制,保存。同样需在“格式”页进行修改。
账务处理系统
二、日常处理
流程:录入凭证—审核凭证—记账—结账。
5、反操作流程
操作流程是:反结账—反记账—消审—修改
与日常业务处理流程相反,当凭证已经审核或记账或结 账后,再因特殊原因需要修改凭证时,需要进行反流程操作。 修改后保存,同样需再次审核记账结账。
账务处理系统
反结账
平时菜单隐藏。进入软件后,不要打开任何窗口,点菜单“帮助—关于”,按
打开左边报表树(按F5)的报表,点击菜单“插入表页”,日期为报 表日期,如要出4月份的报表,则日期为2009年4月30日,表页名称可默 认,表页代码默认,确认。点击菜单“数据―编制”,运算完成后点 “保存”。
一、电子报表系统
3、修改报表格式和公式
格式修改
报表格式的修改操作同基本同Excel,请注意修改报表时的表页,请