费用报销单电子版
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差旅费报销单电子版
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币(大写):
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币(大写):
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门年月日
主管于年月日审核出纳及收款部门差旅费报销单
主管审核出纳领款人。
费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日,附件共张。
用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
姓名:职别:出差事由:部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止,XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写):万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日,附件共张。
付款部门:领款人:付款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元;轮胎门市>元。
元;轮胎、铝圈销售部>元。
元,分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日,附件共张。
客户名称:单位:数量:单价:金额:收款项目:万仟佰拾元角分。
审批方式:可先通过短信、电话后签字。