ISO14001体系记录表格汇总
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附表 1法律法规及其要求获取登记表体系获取日期:序号名称出处生效日获取单位:获取人:附表 2体系法律、法规及其他要求清单日期:序号名称生效日出处备注编制人:审批人:附表 3管理者岗位评价表编号:日期:被评价人年龄姓名职职称务评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分工作业绩好10开拓能力强10专业能力(10%)较好8 较强8(10%)一般 6 一般 6敬业精神强10合作态度好10(10%)较强8 较好8(10%)一般 6 一般 6组织能力强10政治素质强10(10%)较强8 较强8(10%)一般 6 一般 6决策(计划)强10掌握岗位的法律法强10能力(10%)较强8一般 6规知识(10%)较强8一般 6组织(协调)强10 大专10学历能力(10%)较强8 中专8(10%)一般 6 初中以上 6合计得分此表适用于总经理、副总经理、分公司(项目管理公司)经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。
附表 4管理人员岗位评价表姓名岗位职务性别年龄评价内容评价项目评价项目概述文化程度培训考核专业职称业务技能合作态度敬业精神组织协调能力工作经历(摘要描述)评价结论:评价人:年月日附表 5培训目的:参加培训人员:培训记录表培训时间年月日教员:培训内容培训考核:考核人:年月日培训效果评价:评价人:年月日记录人:。
XX有限公司MS-CARE-01三体系管理表格汇编(ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018全套表格记录97页)制订:审批:2020-1-1发布2020-1-1实施XX有限公司管理手册/程序文件受控版本发放范围编制: 审核:日期:年月日XX有限公司受控文件清单编制: 审核:日期:年月日文件发放记录编制: 审核: 日期:年月日编制: 审核: 日期:年月日部门及发放数量版次编号文件名称编制: 审核: 日期:年月日技术文件发放范围表部门及发放数量版次编号文件名称编制: 审核: 日期:年月日管理文件汇编发放范围表部门及发放数量版次编号文件名称编制: 审核: 日期:年月日文件回收记录编号文件编号文件名称版次份数页/份回收日期销毁日期备注编制: 审核: 日期:年月日XX有限公司文件更改单申请部门申请人文件编号版次文件名称申请日期更改理由:更改内容:编制: 审批: 日期: 年月日XX有限公司文件更改记录文件编号文件名称更改人更改日期批准人批准日期序号更改说明更改页数XX有限公司文件/记录作废清单序号文件/记录名称文件/记录编号版次受控编号作废日期编制:批准:日期:年月日XX有限公司文件/记录作废申请单编号名称版次申请部门申请人批准人申请原因原文件/记录内容页次(可附页)发放部门及份数审查意见签字:日期:年月日批准意见签字:日期:年月日XX有限公司文件领用申请表申请部门申请人文件名称文件编号版次申请数量申请原因审查意见签字:日期:年月日批准意见签字:日期:年月日XX有限公司文件领用申请表申请部门申请人文件名称文件编号版次申请数量申请原因审查意见签字:日期:年月日批准意见签字:日期:年月日XX有限公司外来文件接收登记表序号接收日期文件编号文件名称接收人收到份数备注文件/记录借阅申请表借阅部门申请人文件名称文件编号版次申请数量预计归还日期年月日~ 年月日批准人批准日期XX有限公司文件/记录借阅申请表借阅部门申请人文件名称文件编号版次申请数量预计归还日期年月日~ 年月日批准人批准日期XX有限公司文件/记录借阅申请表借阅部门申请人文件名称文件编号版次申请数量预计归还日期年月日~ 年月日批准人批准日期记录清单序号表格编号表格名称保存期限归口部门编制: 审批: 日期: 年月日管理评审计划评审目的评审内容评审时间年月日~ 年月日参加人员:评审准备工作备注编制: 审批: 日期: 年月日管理评审会议记录会议时间会议地点主持人记录人参与评审人员姓名部门职务姓名部门职务会议内容编制: 审核: 日期: 年月日管理评审报告评审时间评审地点评审目的评审输入内容评审内容三、评审结论本报告副本分发给:总经理、管理者代表及各职能部门编制:审批:日期:年月日XX有限公司年度培训计划序号培训时间培训项目培训课程名称讲师培训对象培训方式地点备注编制:审核:日期:年月日XX有限公司培训申请表申请部门申请人申请时间培训项目名称培训名称培训时间讲师培训方式培训课时申请原因训练的目标审核人批准人批准时间XX有限公司培训申请表申请部门申请人申请时间培训项目名称培训名称培训时间讲师培训方式培训课时申请原因训练的目标审核人批准人批准时间培训签到表培训项目名称培训课程名称培训讲师培训对象培训时间培训地点培训方式签到处序号部门姓名签到时间序号部门姓名签到时间培训记录表培训主题时间地点培训讲师培训方式参加培训人员签到:培训内容摘要(可附件):考核方式及成绩(可附件):□提问/考核□试卷考试□合格□不合格合格率:培训效果评价:记录人:审核:日期:年月日XX有限公司设备台帐序号内部编号设备名称规格型号生产厂家出厂编号单位数量功率kW安装地点进厂日期设备状态备注编制:审核:日期:年月日XX有限公司设备履历表设备编号名称制造厂商压造力吨制造年份冲程数出厂编号每分钟最大产能次/分型号最大切断直径mm购置日期最大切断长度Mm所属单位主马达KW重量Kg附属设备或其他记录(备份件. 辅助专用夹具等)保修记录日期保养或维修内容更换零件名称数量效果确认确认人编制: 审核: 日期: 年月日XX有限公司设备日常保养检点表日序项期号目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311转动部分机床转动声音2 主马达运转3 转键4润滑部分铜套部分5 滑块6 油路畅通7 球头有规定油量8 电路部分工作灯9 控制开关10 卫生各部位清洁检查保养人监督人符号说明正常状态“√”不正常状态“×”编制审核日期设备报废申请单申请部门申请人填表日期设备编号设备名称规格型号出厂日期使用日期已使用年限原值(万元)数量(可另附纸说明)设备状况报费原因部门负责人:日期:制造中心部门负责人:日期:采购部签名:日期:财务中心意见部门负责人:日期:总经理意见签名:日期:编制审核日期设备/仪器验收记录设施名称到货数量规格型号到货日期验收日期检查验收内容序号项目检查验收记录检查结果1 设备名称□正确□不正确2 规格型号□正确□不正确3 供应商□正确□不正确4 到货数量□正确□不正确5 外包装完好性□完好□破损6 设施本身完好性□完好□破损锈蚀7 随机备件□符合□不符合8 技术资料□符合□不符合9 其它□符合□不符合检查验收结论:验收人验收部门主管(如有破损、锈蚀情况,应照相并粘贴于此处)编制审核日期XX有限公司设备报修单设备编号设备名称使用部门故障时间报修人报修时间接受人故障现象备注维修的,则在此栏填写相应的处理结果。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明:都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的:检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求,运行是否有效,通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围:ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则:ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划:图例说明:计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制:审核:批准:日期:日期:日期:表格编号:ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号:ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号:ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号:ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号:ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号:ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号:ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明:▲:主要职责,△:参与职责环境因素识别表编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:环境因素识别表编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:环境因素识别表编制:审核:环境因素评价表编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:编制:审核:重要环境因素清单表单编号:ER4.3.1-02 A/0编制:审核:2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号:XXX编制:审核:批准:日期:2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制:审核:XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理:日期:2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号:ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁,通道畅通,并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐,有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序,尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生,无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象,应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备,采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时,是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护,定期检修,以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少,不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象,排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放,无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿,统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等,不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用,以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查,做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”,减少“长流水”现象,节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印,以节约纸张□正常□异常符合表格编号:ER4.5.1-01 A/0。
记录清单编号:JL-4.2-06编制:记录人:编号:JL-4.2-02受控文件清单部门:编号:JL-4.2-03编制:审批:编号:JL-4.2-04 序号:编号:JL-4.2-05 序号:培训记录表编号:JL-6.2-01 序号:____年度培训计划编号:JL-6.2-03设施验收单编号:JL-6.3-02 序号:生产设备台帐编号:JL-6.3-03设施日常保养项目表编号:JL-6.3-04注:保养后,用“∨”表示日保,“△”表示周保,“○”表示月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号:JL-6.3-05设施检修单编号:JL-6.3-06产品要求评审表编号:JL-7.2-01定单确认表编号:JL-7.2-02 序号:供方评定记录表编号:JL-7.4-01 序号:合格供方名录___月采购计划编号:JL-7.4-04 序号:编制:批准:临时采购要求单编号:JL-7.4-05 序号:采购单编号:JL-7.4-06 序号:____生产进度计划编号:JL-7.5-01领料单领料部门: 编号:JL-7.5-04物料标识卡编号:JL-7.5-07物料标识卡物资收发卡编号:JL-7.5-08 仓库保管员:测量监控设备台帐计量设备校准计划顾客满意程度调查表进货验证记录半成品检验记录不合格品(不符合)报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单纠正和预防措施实施情况一览表重要环境因素清单相关法律、法规及其他要求一览表编号:JL-E-01编制:审批:日期:日期:应急响应/处置演练记录编号:JL—E—03潜在事故和紧急事件及应急方案(范本)编制:批准:年月日意外事故调查表编号:JL-A-03目标、指标和环境管理方案编号:JL-EA-02编制:审批:日期:日期:重点施加影响相关方一览表编号:JL-E-03编制:批准:日期:日期:信息交流记录表记录人:废弃物分类处置明细表年月编号:JL-E-03统计:审核日期:能源资源使用统计表年月编号:JL-E-04统计:日期:审核:日期:。
环保窗体目录
污染监测记录表
监测对象:____________ 编号:___________
版本: 01版
保存期限: 3年
环境法律.法规.和其它相关要求登录表
编号:___________ Form No: 2-1240-004-01 审核:_____________ 登录人:_____________
版本: 01版
保存期限: 3年
环境事先评价申报表
申报部门:_____________
申报项目:_____________
编号:___________
版本: 01版
保存期限: 3年
施加相关方一览表
编号:___________ 日期:____________ 日期:____________ 日期:____________
版本: 01版
保存期限: 3年
信息联络处理单
编号:___________
版本: 01版
保存期限: 3年
防火设计评审表
版本: 01版
保存期限: 3年
意外事故调查表
编号:_____________
版本: 01版
保存期限: 3年
危险与警戒点编号登录表
版本: 01版
保存期限: 3年
改进计划表
相关报告编号:________________
版本: 01版
保存期限: 3年
編號:___________
纠正与预防措施报告
相关报表编号:________________
Form No: 2-1240-011-02
保存期限: 3年 編號:___________
纠正与预防措施处理记录表
保存期限: 3年 編號:___________。
管理体系记录表格
IS014001:2015
文件编号:ZLTX-JLBG2020
发布时间:2020年6月16日
实施时间:2020年6月21日
编写委员会
记录表格
ZLTX-JLBG2020
第1版
编写:
审核:
批准:
受控状态:
颁布:XXXX有限公司
修订页
员工履历表
人员岗位能力确认表
培训申请表
编制部门: 编号:
培训计划
培训记录
职工培训考核评价表
培训总结
总结人: 日期:
培训签到表
员工个人培训档案
会议记录表
会议签到表
文件发放/回收登记表
文件更改申请单
文件名称编号版本更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
编制: 日期: 审核: 日期:
编制: 日期: 审核: 日期:
记录清单
编制: 日期: 审核: 日期:
文件销毁申请单
文件/记录借阅记录
仪器设备管理台账
仪器设备维护计划表
仪器设备维护记录表(二)
编号:
环境因素清单
部门:
环境因素识别表
环境因素评价表
时间:
重要环境因素清单
相关法律法规清单
环境管理方案
环境目标指标一览表
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
环境目标指标完成情况
环境信息联络单
备注:抄送:
环境信息交流登记表
环境信息接收、反馈记录表
废弃物处理记录表
环境运行控制检查表。
记录表格汇编
编制: _________________
审核:__________________
批准:__________________ 200 -0 - 发布200 - - 实施
X X X X X X X有限公司
记录清单
文件评审记录表编号: STJL-4.2.3-01
文件发放回收记录
受控文件清单
文件借阅、复制记录
文件(记录)更改申请单
文件销毁申请表编号:STJL-4.2.3-06
相关法律法规一览表
记录清单编号:STJL-4.2.3-08
培训计划
培训登记表
岗位任职要求评价表
设备台帐
设备检修计划
设备故障检修记录编号:STJL-6.3-17
设备巡检记录
模具首件检验记录STJL-6.3-19
模具首件检验记录STJL-6.3-19
特定产品项目或合同质量计划
订货通知单编号:STJL-7.2-22
合同订单确认表编号:STJL-7.2-23
合同评审记录表编号:STJL-7.2-24
顾客口头电话传真信息登记表编号:STJL-7.2-25
合同台帐
产品发运登记表
供方(外协方)评定记录表
供方业绩评定表
合格供方(外协方)名录
采购计划
产品交付转序记录
特殊过程工艺设备鉴定表
特殊过程确认记录
顾客财产登记表
监视和测量装置台帐
年度监视和测量装置周检计划
顾客投诉记录
顾客满意度调查表
顾客满意度分析报告
内审不合格项分布表
不合格品处置单
不合格品评审记录
纠正/预防措施处理单
内部审核不符合报告
软化水硬度检测记录
天然气消耗记录。