集团公司对所属供电企业电能计量运营管理督查指导情况汇总表
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电力督导检查情况汇报
尊敬的领导:
根据工作安排,我于近期对电力系统进行了督导检查工作,现将检查情况汇报如下:
一、检查时间和地点。
本次督导检查工作于2022年10月10日至10月15日,在全市范围内展开,涉及电力系统的各个环节和相关单位。
二、检查内容和重点。
本次督导检查主要围绕电力系统的安全生产、设备运行情况、人员管理和应急处置能力展开。
督导组重点关注了变电站、输配电线路、用电安全管理等方面的工作情况,对电力系统的安全稳定运行提出了具体要求。
三、检查发现和问题整改。
在本次督导检查中,我们发现了一些问题,主要包括设备运行不稳定、安全隐患存在、人员管理不到位等方面的情况。
针对这些问题,我们已经与相关单位进行了沟通,要求其立即采取有效措施进行整改,并加强日常管理,确保电力系统的安全稳定运行。
四、检查成果和建议。
通过本次督导检查,我们对电力系统的安全生产、设备运行、人员管理等方面提出了一些具体的建议和意见,希望相关单位能够认真对待,加强日常管理,确保电力系统的安全稳定运行。
五、下一步工作安排。
为了进一步加强电力系统的安全生产管理,我们将继续加大督导检查力度,加
强对电力系统各个环节的监督和指导,确保电力系统的安全稳定运行。
六、结语。
电力系统是国民经济的重要基础,安全稳定运行对于社会的发展具有重要意义。
我们将一如既往地加强对电力系统的监督和管理工作,确保电力系统的安全稳定运行,为社会经济的发展提供可靠的电力保障。
此致。
敬礼。
(签名)。
日期,2022年10月20日。
××县水利电业有限公司2016年第四季度计量营运督查情况汇报公司电能计量运营管理工作考核领导小组:为确保公司电能计量运营管理最终通过集团公司2016年度检查考核,督促各部门严格按集团公司2016电能计量运营管理考核评分细则,做好电能计量器具日常管理工作,2016年12月7-20日计量运营管理工作督查小组对公司二、三级表库计量运营工作情况进行汇总检查,现把检查工作中发现的问题汇报如下:(检查记录详见附表)一、对公司二级表库、供电所三级表库计量运营管理工作进行检查,发现存在主要问题:1、二级表库计量器具统计不及时且不完善,实际库存数量低于库存低限;2、部分供电所三级表库未按区域存放电能计量器具,3、部分供电所三级表库无公司资产旧计量器具接收记录表、旧计量器具处置记录,旧计量器具未退回公司二级表库,4、施封物品管理不完善,领用登记、使用记录台帐不全。
5、部分供电所部分计量器具出库、安装后,记录表填写不完善,未及时上营销系统。
6、各部门的线损四分台帐和计量分类档案台帐缺失很多,不齐全。
二、农网工程电能计量器具的管理存在问题:建设部和施工队还没有按照常态化开展计量运营管理工作,相关资料缺失很多,不齐全。
总结本次计量运营管理督查工作,按《集团公司2016年所属供电企业计量运营管理考核评分细则》考核评分全公司综合自评得84.57分,达不到90分的要求,发现公司各三级表库未能坚持按常态化做好电能计量器具日常管理工作,未严格按集团公司9月26日检查提出的计量运营整改要求加强整改,未按时上报计量台帐和报表,希望各相关部门要对照本部门存在问题,在2017年第一季度按常态化做好电能计量器具日常管理工作,并及时对存在问题进行整改,在每月5日前按时上报计量台帐和报表,以达到集团公司考核要求。
2017年集团公司将加在对农网工程电能计量器具的管理,考核的要求会更严格,建议以后农网施工队和各供电所已出库电表未及时上系统的、没有计量器具日常备品计划表、旧计量器具接收记录表、旧计量器具处置记录表等台帐的都不能再配送新表,必须按集团公司计量管理考核细则完善各项台帐、计量器具管理,严格按公司业扩报装管理办法走业扩手续,及时上营销系统后才能再继续领表,并把计量运营管理工作与绩效工资挂钩,有奖有罚,促进计量运营的管理,防止供电电量、电费的流失,提高公司的经济效益。
附件
计量单位使用情况监督检查汇总表(一)受检产品类别:文化教育类(含报纸、图书、教科书、教辅书、期刊杂志等)
2.出错率B:出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C:出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量单位使用情况监督检查汇总表(二)
受检产品类别:广告宣传类(含融媒体、大屏、网络媒体、电视广告、报纸广告等)
注:1.出错率A:出错率A=不合规产品数量A/受检产品总数。
2.出错率B:出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C:出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量单位使用情况监督检查汇总表(三)
受检产品类别:市场交易类(包含超市、集贸市场、电商平台、零售业等在内的,以产品说明书、定量包装标识、产品标签标识等为主要检查对象)
注:1.出错率A:出错率A=不合规产品数量A/受检产品总数。
2.出错率B:出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C:出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
企业督导检查情况汇报表尊敬的领导:根据上级安排,我单位于近期进行了企业督导检查工作,现将检查情况汇报如下:一、督导检查时间及地点。
本次督导检查时间为2022年10月1日至10月5日,地点为我单位生产基地及办公场所。
二、督导检查内容。
1. 生产管理情况,对生产车间的生产工艺、生产设备、生产工人的操作规范、生产现场的安全生产情况等进行了全面检查。
2. 质量管理情况,对产品质量管理体系的建立与执行情况进行了细致检查,包括原材料采购、生产过程控制、成品检验等环节。
3. 安全生产情况,对生产现场的安全隐患排查、应急预案执行情况、员工安全教育培训等方面进行了全面检查。
4. 环保管理情况,对企业的环境保护措施、废气、废水处理设施的运行情况进行了检查。
5. 公司管理制度执行情况,对公司内部各项管理制度的执行情况进行了全面检查,包括财务管理、人力资源管理、市场营销管理等。
三、督导检查发现的问题及整改情况。
1. 生产管理方面存在的问题,生产车间存在一些工艺流程不够规范的情况,需要进一步加强操作规程的培训和执行。
2. 质量管理方面存在的问题,在产品质量管理方面,发现了一些产品存在质量问题,需要对原材料采购和生产工艺进行进一步的优化和改进。
3. 安全生产方面存在的问题,在安全生产方面,发现了一些安全隐患,需要立即整改并完善应急预案,加强员工的安全教育培训。
4. 环保管理方面存在的问题,环保设施的运行情况需要进一步加强监管,确保废气、废水处理设施的正常运行。
5. 公司管理制度执行方面存在的问题,公司内部管理制度的执行情况需要进一步规范,确保各项管理制度的有效执行。
四、下一步整改工作计划。
1. 加强生产管理培训,规范生产工艺流程,确保产品质量。
2. 完善质量管理体系,加强原材料采购和生产工艺的管控,提高产品质量。
3. 加强安全生产管理,立即整改安全隐患,完善应急预案,加强员工安全教育。
4. 加强环保设施的监管,确保废气、废水处理设施的正常运行。
运营管理监督检查记录表1. 概述运营管理监督检查记录表是用于记录运营管理工作中的监督检查情况的一种工具。
通过对运营管理工作的监督检查,可以及时发现问题并采取措施加以解决,从而提高企业的运营效率和管理水平。
2. 背景在企业的日常运营中,运营管理是一个至关重要的环节。
运营管理涉及到企业的各个方面,包括生产、销售、供应链、人力资源等。
为了保证企业的正常运营和高效管理,需要进行运营管理的监督检查工作。
3. 目的运营管理监督检查记录表的目的是为了记录监督检查过程中发现的问题和整改情况,以便于管理人员及时采取措施解决问题,并对整改情况进行跟踪和评估。
4. 使用范围运营管理监督检查记录表适用于所有进行运营管理的企业,无论其规模大小。
5. 使用方法使用运营管理监督检查记录表的步骤如下:5.1 准备表格在表格中列出需要监督检查的项目和内容。
可以根据具体情况进行调整和修改。
5.2 进行监督检查在监督检查过程中,记录下发现的问题、问题的发生原因、以及需要采取的措施等。
5.3 跟踪整改情况及时跟踪整改情况,记录整改的进度和结果。
5.4 评估整改效果对整改情况进行评估,判断整改措施是否有效,并提出改进建议。
5.5 存档将监督检查记录表进行存档,以备后续查阅和参考。
6. 样例表格以下是一个运营管理监督检查记录表的样例表格:项目问题描述问题原因整改措施整改进度整改结果A 生产效率低设备老化更新设备已完成问题已解决B 销售额下降销售策略不当调整销售策略正在进行效果待评估C 供应链延误供应商问题更换供应商尚未开始效果暂无评估7. 注意事项在使用运营管理监督检查记录表时,需要注意以下事项:•监督检查应该定期进行,以确保问题能够及时发现和解决。
•在记录问题时,要准确描述问题,以便于后续整改措施的制定。
•整改措施应该具体、可行,并且有明确的责任人。
•整改结果应该经过评估,以确认整改措施的有效性。
8. 总结运营管理监督检查记录表是一种重要的工具,可以帮助企业及时发现运营管理中存在的问题,并采取有效的措施进行整改。
供电公司计量监督检查总结汇报尊敬的领导:根据公司的要求,经过对供电公司计量监督检查工作的全面梳理和总结,现将检查工作情况进行汇报。
自20xx年以来,我们供电公司高度重视计量监督检查工作,在领导的亲自关心和支持下,加强组织,注重监督,全面提升了检查工作的质量和效果。
通过实地检查和层层落实,我们对公司各级单位进行了全面而深入的监督,取得了一定的成果。
一、检查内容和范围本次计量监督检查主要针对供电公司内各级单位的计量设备以及计量标准、流程等进行了全面检查。
范围包括供电站、配电站、变电站以及公司内各级计量实验室等计量设备的检查。
二、检查方式和方法本次检查分为实地检查和档案核查两种方式,旨在全面了解各单位的计量设备的运行状况以及各项计量标准文件的执行情况。
在实地检查中,我们重点关注了计量设备的运行状态、定期检定和校准的情况,以及计量设备的维护和管理措施。
同时,也对计量设备使用人员的技术知识和操作规范进行了抽查。
在档案核查中,我们深入了解了各单位的计量标准文件的编制情况以及执行的具体情况。
三、检查发现和问题整改通过本次检查,我们发现了一些问题,并及时与相关单位进行沟通和交流。
主要问题如下:1. 计量设备的使用和管理方面存在不规范的情况,例如一些设备未按时进行检定和校准,维护保养等工作不到位。
2. 计量标准文件的编制和执行存在一定的问题,一些单位缺乏完善的计量标准文件,有的单位没有严格执行计量标准文件的要求。
针对上述问题,相关单位已经制定了整改措施和时间计划,并承诺在规定时间内完成整改工作。
四、经验总结和改进方案本次检查工作中,我们深感检查工作的重要性和必要性。
通过检查,不仅可以发现问题,及时解决,还能及时总结经验,提高工作质量。
为了进一步提升计量监督检查工作的效果,我们在总结经验的基础上,提出了以下改进方案:1.加强对计量设备的日常管理,制定明确的使用和维护规定,确保计量设备的正常运行。
2.完善计量标准文件的编制和执行机制,加强对标准文件的宣传和培训,提高各级单位对计量工作的重视程度。