张家口市塞北管理区东大门管理处2019年部门预算信息公开
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张家口市桥东区统计局年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将张家口市桥东区统计局年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:根据《河北省张家口市桥东区统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,河北省张家口市桥东区统计局的主要职责是:、认真贯彻执行党和国家有关统计工作的方针、政策和法规,完成国家各项统计调查任务,严格执行国家统计标准和全面统一的基本统计报表制度,监督检查统计法规的实施。
、制定本区的统计调查及调查方案,审查本区各部门、各单位的统计调查方案,统一组织协调本区的各项统计工作。
、搜集、整理、提供全区国民经济和社会发展基本统计资料,开展统计分析研究,进行统计预测和统计监督。
1 / 11、检查、审定、管理、公布基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展统计公报。
、做好农村和城市社会经济统计调查工作。
、组织指导本区各部门、各单位统计基础建设工作,负责统计人员的培训。
、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作任务。
机构设置:部门机构设置情况2 / 11二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
张家口市桥东区统计局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
、收入说明反映本部门当年全部收入。
年预算收入万元,其中:一般公共预算收入万元,基金预算收入万元,财政专户核拨收入万元,其他来源收入万元。
、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市桥东区统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。
年支出预算万元,其中基本支出万元,包括人员经费万元和日常公用经费万元;项目支出万元,包括本级支出和对下补助支出,主要为统计资料印刷费、第四次全国经济普查经费、统计专项业务费等。
、比上年增减情况年预算收支安排万元,较年预算增加万元,其中:基本支出减少万元,主要为减少人员经费支出;3 / 11项目支出增加万元,主要为增加了第四次全国经济普查经费和统计专项业务费。
察北管理区财政局2019年工作总结察北管理区财政局2019年工作总结2019年,是十一五规划的最后一年,也是突显成就,坚定走跨越式发展道路全区经济社会实现全面发展的一年。
我局在区党工委、管委会及市财政局的正确领导下,在管理区各部门支持配合下,按照省、市财政工作的总体部署,和班书记年初工作会议报告《解放思想,实事求是,与时俱进,以科学发展观全力推进察北经济的跨越式发展》的精神。
紧紧围绕组织财政收入,实现财政预算收入目标这项中心工作,以保工资、保运转、保稳定为基本点,以管理区年初制定的全区十大工程和市局制定的年度工作重心为重点。
把握大局,促进全区经济的快速健康发展。
发展是硬道理,促进发展是财政部门义不容辞的责任。
按照全区经济社会发展的总体目标,我们解放思想,与时俱进,切实转变理财观念。
进一步改善支出结构,圆满的完成了全年的各项工作任务。
现将2019年的工作情况总结汇报如下:05年全区财政收入形势喜人,收支双双突破2100万元大观。
收入完成情况:预计今年全部财政收入完成1900万元,占全年任务1336万元的142.22%,超额完成任务的42.22%,较05年增长81.82%,同比增收885万元。
地方一般预算收入完成615万元,占年任务288万元的213.62%,超额完成任务的113.62%,较上年272万元增长126.03%,增收343万元。
基金预算收入237万元,占年任务206的115.05%,较上年增长48.13%,增收77万元。
分部门预计完成情况:国税部门完成1078万元,占年任务890万元的121.12%,超额完成任务的21.12%,较上年的621万元增长73.6%,同比增收457万元。
其中增值税880万元,企业所得税186万元,个人所得税12万元。
地税部门完成267万元,占年任务171万元的156.14%,超额完成全年任务的56.14%,较上年的185万元增长44.32%,增收82万元。
其中营业税150万元,企业所得税5万元,个人所得税40万元,其他72万元。
张家口市塞北管理区榆树沟管理处2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式张家口市塞北管理区榆树沟管理处事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明反应本部门当年全部收入。
2018年预算收入2004622.97元,其中:一般公共预算收入2004622.97元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口塞北管理区榆树沟管理处预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为2004622.97元,其中基本支出1586614.97元,包括人员经费1384117.97元和日常公用经费202497.00元;专项公用经费支出418008.00元,主要为杨化明医药费支出10万元,综合事务经费支出20万元,群众工作经费支出0.3万元,维稳经费支出6万元,榆树沟邮政代办所运营经费11.6万元,粮田补助资金2.9万元3、比上年增减情况2018年,部门预算收支安排2004622.97元,较2017年减少151387.76元,主要由于人员变动,人员经费减少。
张家口市商务局2019年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和张财字〔2019〕27号《张家口市财政局关于做好2019年市级部门预算公开工作的通知》规定,现将张家口市商务局2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。
组织落实商务领域地方性法规、规章草案;拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
(二)贯彻落实国家对外开放、招商引资发展战略、方针、政策和法律法规。
落实省委和市委对外开放、招商引资发展战略和规划;推动引进战略合作项目,组织开展招商引资活动。
(三)贯彻落实省国内贸易发展规划。
促进城乡市场发展,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策;指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)提出流通体制改革建议。
负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
(五)牵头推进商务领域信用体系建设,建立商务诚信公共服务平台。
规范商贸企业交易行为,牵头推动重要产品追溯体系建设;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(六)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油市场进行监督管理;对酒类流通发展进行指导。
(七)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。
宣化区委员会办公室2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将中共张家口市宣化区委员会办公室2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:区委办公室作为区委的参谋部门和全区党政机关工作运转的“枢纽”机构,坚持以一体化为主线,以信息化为载体,深入推进“标准化、规范化”建设,全面围绕区委中心工作,开展调查研究,搞好综合协调与法规审核、抓好信息采集反馈与督促检查,做好秘书服务与值班值守、推进保密工作与机要密码工作,真正担负起服务领导、服务基层、服务群众“三个服务”的重要职责,为构建强区名城,建设知名美好宣化作出新的更大贡献。
机构设置:部门机构设置情况感谢你的观看按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。
中共张家口市宣化区委员会办公室的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入1098.90万元,其中:一般公共预算收入1098.90万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中共张家口市宣化区委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为1098.90万元,其中基本支出1031.90万元,包括人员经费974.55万元和日常公用经费57.35万元;项目支出67.00万元,主要为专用通信机房建设费、会议组织与活动安排费用。
3、比上年增减情况2019年部门预算收支安排1098.90万元,较2018年增长95.76万元,其中:基本支出增长28.76万元,主要是增加日常公用经费;项目支出增长67.00万元,主要为专用通信机房建设费、会议组织与活动安排费用。
三、机关运行经费安排情况感谢你的观看2019年,我部门机关运行经费共计安排57.35万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
宣化区委员会办公室2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将中共张家口市宣化区委员会办公室2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:区委办公室作为区委的参谋部门和全区党政机关工作运转的“枢纽”机构,坚持以一体化为主线,以信息化为载体,深入推进“标准化、规范化”建设,全面围绕区委中心工作,开展调查研究,搞好综合协调与法规审核、抓好信息采集反馈与督促检查,做好秘书服务与值班值守、推进保密工作与机要密码工作,真正担负起服务领导、服务基层、服务群众“三个服务”的重要职责,为构建强区名城,建设知名美好宣化作出新的更大贡献。
机构设置:部门机构设置情况谢谢欣赏按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。
中共张家口市宣化区委员会办公室的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入1098.90万元,其中:一般公共预算收入1098.90万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中共张家口市宣化区委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为1098.90万元,其中基本支出1031.90万元,包括人员经费974.55万元和日常公用经费57.35万元;项目支出67.00万元,主要为专用通信机房建设费、会议组织与活动安排费用。
3、比上年增减情况2019年部门预算收支安排1098.90万元,较2018年增长95.76万元,其中:基本支出增长28.76万元,主要是增加日常公用经费;项目支出增长67.00万元,主要为专用通信机房建设费、会议组织与活动安排费用。
三、机关运行经费安排情况谢谢欣赏2019年,我部门机关运行经费共计安排57.35万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
张家口市塞北管理区管理委员会办公室2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,落实上级党委、政府的工作部署,及时向区党工委、管委反馈情况、提出建议。
(二)协助张家口市塞北管理区管理委员会(以下简称管委会)领导组织起草、审核、印刷并向上级政府、政府办公厅(室)上报和致函市政府各部门的公文,以及以区管委会、管委办名义发布的公文;办理区直各部门报区管委会的文电。
(三)研究各管理处、区直各部门请示管委会的事项,提出审核意见,报管委会领导审批。
(四)负责管委会领导的秘书工作,组织起草管委会领导重要讲话及其它重要文稿。
(五)督促检查各管理处、区直各部门对省、市政府及管委会、管委办的重要文件、重要会议决定事项、省、市、管委会领导重要批示的执行落实情况并进行跟踪调研,及时向管委会领导报告。
(六)根据全区经济工作会议部署、管委会领导指示及管委办工作要求,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。
(七)传达和督促落实管委会领导指示;协助管委会领导做好需由管委会组织处理的突发事件应急处置工作。
(八)负责全区政务信息工作及区直各部门工作动态信息收集、选择、提供、反馈和全区信息公开及业务指导工作;负责管理区政府门户网站的建设和管理工作。
(九)做好管委会领导安排的接待工作。
(十)负责管委会常务会议、主任办公会议、专题会议,管委办全体会议、管委办集体学习等活动的组织工作。
(十一)负责管委会和管委办公文的审核把关、印发、文电收发运转,印鉴、档案管理工作。
(十二)负责全区审计工作。
(十三)承办管委会领导及管委办领导交办的其它事项。
机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况1、收入说明反应本部门当年全部收入。
2018年预算收入8770600.31元,其中:一般公共预算收入8770600.31元,基金预算收入0元,财政专户核拨收入0元,其他来源收入0元。
一翁牛特旗五分地镇中心小学2019年部门预算公开报告二〇一九年二月日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2019年部门预算公开表一、人员基本情况表二、资产基本情况表三、财政拨款收支预算总表四、公共财政预算收支总表五、基金预算收支总表六、部门收入预算总表七、部门支出预算总表表八、公共预算支出明细表九、基本支出预算表(政府经济分类)十、基本支出预算表(部门经济分类)十一、工资性支出明细表十二、公用经费支出明细表十三、公共预算项目支出明细表十四、政府性基金项目支出明细十五、收入征收计划表10表十六、政府采购11表十七、三公经费预算表第一部分部门概况一、主要职能(一)部门主要职责1、贯彻执行党和国家的教育方针,政策和法律法规,坚持依法治教,依法办学。
2、有效实施小学义务教育。
二、部门预算单位构成我校在岗教职工148人,遗属37人,小学生747人,幼儿212人,学校有2所完全小学、有6所教学点、有2所幼儿园。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算1795.5万元,比2018年预算减少399.4万元,下降18.2%,减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。
支出预算 1795.5 万元,比2018年预算减少399.4 万元,下降 18.2 %,减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。
(一)部门预算收入情况说明部门预算收入 1795.5 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1795.5 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。
张家口市桥东区花园街街道办事处2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将张家口市桥东区花园街街道办事处2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。
7、指导居民委员会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。
8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
11、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
12、完成区政府交办的其他事项。
机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我单位部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
张家口市桥东区花园街街道办事处的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入1359.45万元,其中:一般公共预算收入1359.45万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
张家口市塞北管理区东大门管理处2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本管理处与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)协助实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,协助土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(5)完成上级政府交办的其它事项。
机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式张家口市塞北管理区东大门管理处事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明反应本部门当年全部收入。
2019年预算收入1535805.42元,其中:一般公共预算收入1535805.42元,政府基金预算收入3140000元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映东大门管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为1535805.42元,其中基本支出1270805.42元,基本支出其中:人员经费支出951670.98元;日常公用经费支出319134.44元。
专项公用经费支出265000元。
3、比上年增减情况2019年,部门预算收支安排1535805.42元,较2018年增长263493.76元,其中:基本支出增长211493.76元,主要是增加人员经费;项目支出增长52000元,主要用于防治非洲。
三、机关运行经费安排支出2019年,我部门机关运行经费安排共计319134.44元,主要用于办公费、差旅费、水电费、印刷费、会议费以及公务员交通费补助和通讯费补助。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年,财政拨款“三公”经费预算安排1821元,其中:公务接待费1821元、因公出国(境)费0元;公务用车购置及运维费0元(其中:公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元);“三公”经费预算比较上年无增减。
五、绩效预算信息总体绩效目标:1、加强服务管理区经济发展工作。
配合管理区重大项目建设用地情况和要求,结合我处实情,积极做好项目调地等工作,为管理区经济发展贡献力量,配合管理区各区直单位,做好各项工作。
2、强化党建保障。
把党的建设作为一项基础性工作牢牢抓在手上,重点加强基层党组织建设和党员的发展、教育和管理工作,进一步提高全管理处基层党建水平,为全处各项事业的顺利发展奠定坚实根基。
3、全面落实各项惠民政策。
计划生育方面的国家计划生育奖励政策;工会方面的对患有大病职工进行困难救助;民政方面的大病救助和临时救助政策;资助家庭困难大学生工程等;城建方面的为住房困难人员提供廉租保障性住房。
4、积极发展社会事业。
配合、协助区社保局、卫生局、工会进行职工医疗保险、新农保、城镇居民、新农合、职工重大疾病互助等各项社保的缴费、录入工作。
为家庭困难户申报低保工作,为低保户进行救助工作。
5、紧抓禁牧和森林草原防火工作。
禁牧工作要常抓不懈,一旦发现放牧和偷牧者严惩不贷。
重视森林草原防火工作,加强宣传,悬挂防火标示旗帜;建立了森林草原防火实施方案及各项制度;成立了森林草原防火领导小组及各个专项小组;严格24小时值班制度等。
6、注重安全生产工作。
狠抓安全生产和食品安全工作,全面落实安全生产责任制和责任追究制,强化安全生产的管理和监督。
加强安全检查,落实整改措施,杜绝重大安全事故的发生。
7、持续维护社会稳定。
继续贯彻执行领导干部接访和日常接访制度,开展矛盾纠纷大排查活动,干部职工分组分片下基层,了解老百姓反映的热点、难点问题,调整利益,化解矛盾,引导群众以理性合法的形式表达利益诉求,努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层,妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。
8、全力推进重点工程职责分类绩效目标:1、社会事务综合服务。
政务公开、管理区会议管理、督察督办、社会公共事务、政务联络等工作。
2、政务管理。
政务公开、管理处会议管理、督察督办、政务联络等工作。
3、会议管理。
管理处会议的准备和服务工作,协区管委工委领导组织会议决定事项的落实。
4、政务联络。
管理处驻外办事处的管理工作。
驻外办事处职责:负责做好政务往来、招商引资、经济技术协作、提供信息等工作。
5、督查督办。
督促检查管理处各部门对区管委工委领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区工委管委领导报告。
组织承办区工委管委提案工作。
6、应急管理。
管理处值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区领导领导指示。
协助区领导做好需突发事件应急处置工作。
7、地方志事务管理。
负责辖区内基层党组织建设、思想建设和作风建设。
部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标904塞北管理区东大门管理处单位:元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差社会事务综合服务265000.00政务公开、管理区会议管理、督察督办、社会公共事务、政务联络等工作。
突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以管理区作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力。
工作的完成率100%95%及以上90%及以上90%以下政务管理265000.00政务公开、管理处会议管理、督察督办、政务联络等工作。
通过完成区信息公开工作的指导监督工作,使全管理处信息公开业务队伍素质不断提高,业务水平进一步提升所干工作的完成率100%95%及以上90%及以上90%以下会议管理管理处会议的准备和服务工规划和计划前瞻性,科学性,会议控制率100%95%90%90%904塞北管理区东大门管理处单位:元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差作,协区管委工委领导组织会议决定事项的落实。
可操作性较强,规划目标全面,先进,可行;组织实施有效,及时评估调动,动态调整切实可行。
及以上及以上以下政务联络管理处驻外办事处的管理工作。
驻外办事处职责:负责做好政务往来、招商引资、经济技术协作、提供信息等工作。
能够及时的把党的方针政策以及传达,上级下达的任务指标及时完成重大活动联络服务工作完成率100%95%及以上90%及以上90%以下督查督办督促检查管理处各部门对区管委工委领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区工委管委领导报告。
组织承办区工委管委提案工作。
协调推进文化、教育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设,促进辖区内社会公共服务的有效管理决策部署督查反馈率100%95%及以上90%及以上90%以下应急管理管理处值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区领导领导指示。
协助区领导做好需突发事件应急处置工作管理处值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区领导领导指示。
协助区领导做好需突发事件应急处置工作突发事件处理100%95%及以上90%及以上90%以下地方志事务管理负责辖区内基层党组织建设、思想建设和作风建设党组织,党员作用发挥突出党组织评议满意度100%95%及以上90%及以上90%以下六、政府采购预算情况2019年,我部门未安排政府采购预算。
七、国有资产信息东大门管理处上年末固定资产金额为290135.45元(详见下表)。
张家口市塞北管理区东大门管理处固定资产占用情况表编制部门:张家口市塞北管理区东大门管理处截止时间:2018年12月31日项目数量价值(金额单位:元)备注资产总额——286145.151、房屋(平方米)150127200其中:办公用房(平方米)1501272002、车辆(台、辆)179868.25已拍卖,未收到手续未处理4、其他固定资产——79076.9八、名词解释1、一般共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项备注:收入支出明细详见附表。
张家口市塞北管理区东大门管理处2019年2月18日。