内审审核检查表生产车间
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内审检查表部门:生产部条款审核要点审核方法审核记录☆生产现场制定了哪些作业指导书?☆控制管理情况如何?4.2.3文件控☆对上述控制文件执行情况如制何?☆质量记录的标识是否清楚?检4.2.4记录索是否方便?控制☆是否规定了质量记录的保存期?☆产品实现过程中提供的生产设6.3 基础设备有否管理规定?实施情况如施何?☆生产设备是否满足产品实现的6.3基础设需要?施☆现场观察、查阅现场提供了什么文件,受控管理程度?☆主要查阅:图纸,作业指导书,询问员工对作业指导书的理解和了解程度?☆抽取现场 2 份作业指导书或图纸/工艺过程卡,结合操作记录,判定实施文件过程中的执行情况。
每一道工序全部查询☆检查现场保存的质量记录的标识,是否符合要求,是否按规定制定了“档案索引” 。
所属部门记录是否规定了保存期☆索查设备的管理规定和实施情况,有无设备清单?☆查询现场现所有设备的管理规定?是否都有相应的作业指导书?☆检查现场设备的维护情况及记录,观察设备的技术状况,判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。
6.4 工作环境☆组织所处的工作环境条件是否☆识别组织是否识别了为产品实现满足要求?过程所需提供的人的因素和物的因☆是否得到了管理?素,如何管理的?有效性如何?(可从管理文件检查入手,观察生产现场的工作环境,包括:办公设施、工作氛围、员工精神状态等)。
7.5.1生产和服务提供的控制☆是否确定了生产和服务的全过☆索阅有关控制过程的文件及数份程?作业指导书(包括监控点和关键/特殊过程),并了解实施情况。
☆是否规定了相应的控制要求?☆包括必要的作业指导书?编制审核‘’ 内审检查表部门:生产部条款审核要点审核方法☆是否按规定要求实施了对生产☆检查提供过程的控制文件是否符和服务提供过程的控制?合标准要求是否与手册相协调。
重7.5.1 生产点检查文件是否涉及了所有提供过和服务提供程,是否对人员、设备、执行文件、的控制监控要求等作了规定,是否对主要设备和关键 / 特殊岗位的人员作了认可规定。
ISO9001和ISO14001二合一质量环境
内审检查表
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-组装车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-采购部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-产品开发部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-储运部、仓库
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-电商部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-工程部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-管理层
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-行政中心(行政、人资)ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-机加工车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-生管部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-市场部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-销售服务部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-研发工艺部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-质量部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门组装车间接待人
审核员审核日期2017年10月30日。
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)编号:FORM NO: QR-QG-019-A 版本:A。
审核员:JL8.2.2-03受审核部门:生产部(车间)2014年01月22日标准 条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文 件?是否建立受控文件清 单?是否按程序管理?4.2.4本部门有哪些记录? 是否建立记录清单?请出 示。
抽查3-5份记录,确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。
5.3抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。
5.4.1是否制定了部门的质 量目标,是否形成文件,是 否可测量,是否能保证公司 总目标的实现。
5.5.1生产部各冈位的职责 是否明确?是否有文件规 定?请厂长回答本岗位的 职责,并出示规定其他岗位 职责的文件。
5.5.3生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的?沟 通渠道是否畅通?是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况?内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单,有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件,法规等。
已建立记录清单,抽查《生产计 划》,,《设施检修计划》,《设施台账》, 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。
提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。
已制定形成文件的部门质量目标,能 确保公司质量目标的实现。
生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。
回答了本岗位的职责。
按总经理的要求及时参加会议,对公司 管理决策等方面进行信息交流,对各部 门的沟通主要以对面交流,必要时附以 书面交流。
2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐,是否制定设施检 修计划,是否保持设施检修记 录,查设施台帐,设施检修计划, 抽查设施检修记录。
观察现场设 备的保养情况是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素?是如何管理的? 是否为产品规定了质量目 标,是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书?是否制定产品 的验收标准,产品生产的哪个工 序设置了监测,是否规定了监测 的记录要求?是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验?是否有原 材料的检验记录请出示,对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的,有无处置记录? 是否按要求安排生产?是否 对生产计划的完成情况进行统 计,有无统计记录,是否知道产 品的质量要求,是否有作业指导 书,是否对使用的设备进行日常 保养,有无保养记录,工序中是 否有适宜的监视和测量装置,是 否对生产过程进行监视和测量, 有无保持监视和测量记录。
查基础设施台帐 (固定资产、设备设施一览表) :是否对所有运?相,施。
有编号以便于区分查基础设施维护保养记录、检修记录:是否编制了对设备设施《日划:保》否按计划实合片室环境:是否规定选择和定期评价供方的准则,评价的内容包括哪些?供:名?单?清单是否经授权人批列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料?抽查2份采购文件 (包括采购1合同、采购计划等文件资料 ) 是质?问、人、否、面的要求?是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求?这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批?是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段?查原材料验收记录,记录是否齐全,内容是否符合检验标准的规定采购产品在供方现场检验的情况,并予以实施?生产任务书、图纸资料、安全措施、验收准则是否完备?和可追溯性适当时,,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识查现场的生产用物资的标识。
应贯穿产品实现过程针对监视和测量要求识别产品的状态在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标查组织控制下或组织使用的顾客财产。
组织应识别、验证、保护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。
当顾客财产发生丢失、损坏回发现不适当的情况时,应报告顾客,并查阅顾客财产搬运。
并结合现场审核。
在内部处理和交付到预定地点期间,组织应针对产品的符合性是否有防护措施的相关规定。
测量装置的组织应确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置,查《监视和测量设备控制程序》,是否规定了哪些过程需进行的,要以保(见监视和测)提量供活证动据可行并以与监视和测阶?段安排了检测点,是否对实施检验的人员资格、量的要求相致的a)方对式照实能施溯源到国际或国家标准的测量标准,检验方法使用的监视和测量设备工作环境以及应留下的此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有当发生测量装置偏离校准状态时有效性进行评价定何,定用途的能力确认应在初次使用前进行必要时再确认。
内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03审核员:NO:1受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.3基础设施6.4 工作环1、生产车间在公司的质量管理体系中,主要负责哪些过程的控制?2、生产车间的职责和权限是什么?3、生产车间建立的具体质量目标是什么?如何在质量方针的指引下从事本部门的工作?4、为实现产品,组织为本部门提供了哪些设备和设施?5、设施和设备是否符合实现产品的需求?是否得到了维护?6、查看设施、设备台帐,设备维修记录及设备维护规定,现场审核。
提供部门职责和岗位职责文件,对生产车间的职责和权限作出了规定,部门提供了质量手册5.5.1章,对职责作出了规定,按规定回答基本完整质量手册5.5.1章规定,主要负责:7.2顾客有关的过程控制7.5.4顾客财产 8.2.1顾客满意度的调查,主要职责:生产过程贮存保管服务部门经理,准时交货率100%。
顾客满意度95%,在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作,力争实现公司总目标。
设备名称抽查生产过程设备:有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机,搬运工具:吊车等境5.5.3内部沟7、组织是否具备合适的工作环境?是否得到管理?8、现场检查工作环境有效性?9、生产车间与其他部门是否经常沟通?采用什么方式查看相关记录,编写了设备保养制度、生产过程设备都进行了维护和保养。
生产过程要求,查看现场时,工作环境较适宜。
环境保持较适宜。
采用交流经常沟通,向办公室提供库存情况及市场信息。
内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03审核员:NO:2受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.2与顾客有关的过程7.5.1生产10、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审?评审内容有哪些是否记录、查阅有关文件记录?11、产品要求变更后,文件是否及时更改?是否将变更后的信息传递给出有关部门?到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单?12、与顾客进行沟通的方通过与顾客签订书面合同,以合同的形式确定顾客的要求。
按照国标/行标标准,对产品的要求进行评审后,再与顾客签订书面合同,合同在明确了顾客对产品的各项要求。
资源等方面,在产品要求评审表中有详细的描述。
如有相关性问题通过电话等方式进行沟通公司提供了相关国标,公司工和服务的提供式是什么?13、组织如何确定产品的要求,产品要求是否形成文件?14、与产品相关的法律法规有哪些?15、是否确定了业务工作的全过程?16、对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书?这些作业指导书是否最新版本?是否受控?17、选择的设备、设施的参数和能力是否符合产品实现的过程的要求?18、设备是否进行有效维护和保养?请出示维护保养记录?作标准,工作流程,工作流程图中明确了生产车间业务全过程,并编制了相应的作业指导书,报管理者代表批准后,颁布实施。
生产车间已根据生产所需,编制了“作业指导书”,“工作流程”、“检验规程”等作业文件,为受控本选用的设备台帐。
有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机基本上能满足生产过程中对质量的要求。
查阅设备维护保养记录,所用的设备均得到完善的维护。
建立了生产过程设备台帐,现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、空压机等维护和保养记录内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03审核员:NO:3受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护19设备是否建立了台帐,并有惟一性标识?现场使用设备是否都有明显标识?报废设备是否清除或封存?20、有哪些关键过程和特殊过程?人员是否具备条件和资格?是否有效进行?21、公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识?22、对监视和测量状态如何标识?23、当有可追溯性要求时,其产品的标识是否具有唯一性?并加以记录?24.在业务过程中是否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么方法保护顾客财产25.在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏?26.交付和交付后的实施建立了生产过程设备台帐,现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机设备也进行标识,记录完整。
关键过程编制作业指导书,操作人员进行培训符合岗位任职要求,设备合格。
定期检查考评用生产过程进行标识,如产品,材料等。
在现场发现,对生产状态,检验状态进行状态标识。
库房有产品、材料、地区等标识。
检查工作记录,从下达任务单起,发贷,生产过程,验收、检查,均体现了产品批次的唯一性标识。
公司建立了顾客财产管理制度建立了顾客财产登记录表,按要求进行管理在生产过程中,采用查用装车,叉车,搬运工具轻装轻放按规格品种分类码放。
在生产过程中,按合同要求进行规范管理,达到标准化作业服务顾客,达至顾客满意内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03审核员:NO:3受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.1顾客满意27、有无顾客投诉?如何进行处理?28、产品交付之后,生产车间还应做好哪些服务工作?29、是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息和方法?方法是否适当?是否得执行?30、如果分析发现顾客满意程度下降是否采取了改进措施?沟通方式:访问、来电、登记、发调查表、市场调查等,在体系运行以来产品质量稳步上升。
尚无顾客投诉,有顾客投诉时,按手册规定要求及时上报关研究处理。
市场调查,组织用户访问,建立用户档案,建立维修网点。
准备工作,培训服务人员,做好质量信息反馈,及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。
在顾客满意控制程度中规定信息,收集的方法,每年至进进行一次顾客满意率的调查,在今年3月份进行了一次调查,制定有关顾客满意度的测量与计算方法。
顾客满意度调查无投诉现象,若出现这种情况,将采取从采购到产品出公司所有过程进行检查和反思的做法找出原因,采取相应的措施。
内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03审核员:NO:4受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3不合格品控制8.5.1/8.5 .2纠正措施/预防措施。
31、对不合格品如何进行识别和控制?对不合格品处置有几种途径?32、为产品交付或使用后发现不合格品时,公司采取什么措施达到顾客满意?33、采取什么纠正措施来消除不合格?出现不合格品时,先进行隔离,填写不合格通知处理单,并在不合格品登记表中进行记录,由质管部门进行返工,由总经理批准后降级使用。
退货。
与顾客进行协商,采取有力的措施,满足顾客要求。
开具不合格品报告和找出原因采取纠正措施和预防措施。
内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03审核员:NO:1受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.3基础设施6.4 工作环1、生产车间在公司的质量管理体系中,主要负责哪些过程的控制?2、生产车间的职责和权限是什么?3、生产车间建立的具体质量目标是什么?如何在质量方针的指引下从事本部门的工作?4、为实现产品,组织为本部门提供了哪些设备和设施?5、设施和设备是否符合实现产品的需求?是否得到了维护?6、查看设施、设备台帐,设备维修记录及设备维护规定,现场审核。
境5.5.3内部沟7、组织是否具备合适的工作环境?是否得到管理?8、现场检查工作环境有效性?9、生产车间与其他部门是否经常沟通?采用什么方式内部质量体系审核检查表编号:HY -8.2.2-08审核员:NO:2受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.2与顾客有关的过程10、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审?评审内容有哪些是否记录、查阅有关文件记录?11、产品要求变更后,文件是否及时更改?是否将变更后的信息传递给出有关部门?到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单?7.5.1生产和服务的提供12、与顾客进行沟通的方式是什么?13、组织如何确定产品的要求,产品要求是否形成文件?14、与产品相关的法律法规有哪些?15、是否确定了业务工作的全过程?16、对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书?这些作业指导书是否最新版本?是否受控?17、选择的设备、设施的参数和能力是否符合产品实现的过程的要求?18、设备是否进行有效维护和保养?请出示维护保养记录?内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03审核员:NO:3受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护19设备是否建立了台帐,并有惟一性标识?现场使用设备是否都有明显标识?报废设备是否清除或封存?20、有哪些关键过程和特殊过程?人员是否具备条件和资格?是否有效进行?21、公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识?22、对监视和测量状态如何标识?23、当有可追溯性要求时,其产品的标识是否具有唯一性?并加以记录?24.在业务过程中是否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么方法保护顾客财产25.在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏?26.交付和交付后的实施内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03审核员:NO:3受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.1顾客满意27、有无顾客投诉?如何进行处理?28、产品交付之后,生产车间还应做好哪些服务工作?29、是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息和方法?方法是否适当?是否得执行?30、如果分析发现顾客满意程度下降是否采取了改进措施?内部质量体系审核检查表编号:HY/QR 8.02-03审核员:NO:4受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3不合格品控制8.5.1/8.5 .2纠正措施/预防措施。
31、对不合格品如何进行识别和控制?对不合格品处置有几种途径?32、为产品交付或使用后发现不合格品时,公司采取什么措施达到顾客满意?33、采取什么纠正措施来消除不合格?。