出差管理制度
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出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为:1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者。
2、远途出差:出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括:公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。
未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下:1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差:3日内由部门经理核准,3日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费,但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回,若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车,特殊情况可使用出租车,使用出租车要经主管批准,遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理审批,原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时,差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨:为使本公司员工因公出差(除公务培训外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、适用范围:凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差,均按本制度执行。
3、名词定义:3-1、国内出差:本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司邻近,单程60公里以内称之,应当日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴国内地区,时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差:因公赴国内地区,时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差:本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求:本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项:4-1、出差要有预见性,要进行有计划的安排,且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务,遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任,且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后,有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准,出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车,超过8小时的可选硬卧火车,需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的,经核准,其私车公用给付标准为:汽车元/公里;机车元/公里,标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的,须附出差工作报告,否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后,应在一周内结清出差费用,超过期限以核定金额之80%报销。
人员出差管理规定3篇为使公司出差管理的规范化、制度化,明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准,规范相关费用报领程序,有效管控成本,特制度人员出差管理规定,欢迎参阅。
人员出差管理规定1一、目的为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。
2)交总经理签字,财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后,到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为,提高出差工作效率,保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差,但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定,并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请,获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请,获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件:(一)具备相应的出差任务和职责。
(二)具备良好的身体条件和心理素质。
(三)具备所需的出差经验和技能。
(四)具备相关的专业知识和能力。
(五)具备合法的出差证件和签证。
(六)具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件:(一)具备所需的行政能力和领导能力。
(二)具备良好的沟通能力和协调能力。
(三)具备丰富的业务知识和经验。
(四)具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件:(一)具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
(二)具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
(三)具备解决紧急事件和应急情况的能力。
(四)具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行:(一)提出出差申请:员工需填写出差申请表,说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容,并交由上级批准。
(二)出差准备:员工在出差前需进行必要的准备工作,包括行李、证件、设备、资料和行程等。
(三)出差行程:员工在出差期间需按照计划的行程进行工作,确保出差目标的完成。
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降低费用,提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等,均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种,出差时应填写"出差申请单",员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及五十公里者以外勤论,但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支,实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟,均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元,下午一时以后销差者支午餐费()元,下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时,视实际情形比照乘同等车及住宿,由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准,无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付,如检附凭证不超过规定者得按标准支付,如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者,不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者,按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给,但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二,下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助,标准另定。
员工出差管理制度第一章:总则为了规范和管理公司员工出差行为,提高出差工作的效率和质量,特制定本制度。
第二章:适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章:出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请,并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批,并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域,员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交,以便及时进行审批和安排。
第四章:出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责,根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑,并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性,避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担,员工可以自行选择出差方式和住宿等,但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间,所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配,确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工,公司应提供相应的出差补贴和福利待遇,并根据具体情况进行协商。
第五章:出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销,员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理,并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费,员工需自行承担,不得以公司名义进行报销。
第六章:出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度,严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题,员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告,并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正,不得损害公司形象和声誉,不得从事与工作无关的活动。
第七章:出差总结和考核1. 出差结束后,员工需向所在部门经理进行出差总结,并提出对未来出差工作的改进建议。
员工出差管理制度范文3篇员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理,明确出差费用预算,特制定本制度。
其次条适用对象本制度适用于本公司全部员工。
其次章员工出差管理方法第三条公司员工出差分为:省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》,若因特别缘由无法提前填写的,须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填,出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必需打卡,若因个人缘由未打卡,加班视为无效,不予发放出差补贴;若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡,出差地考勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销,不得损公肥私,牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费,以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元,省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费,须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额,经部门领导审核后,出纳人员确认审批结果,办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时,须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内,持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行担当。
出差员工交通工具的使用标准见下表:交通工具使用规定火车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票,不符合者皆买坐票。
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。
对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人____元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理,特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点,公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配,由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远状况下,经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人担当。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人担当。
3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重赐予惩罚。
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为加强出差考勤与费用管理,方便职员公务出差,特制订本制度。
本制度适用于总部,各子公司、分公司可参照制定。
一、出差定义
因工作需要出行半天以上的称为“出差”。
出差分为省内出差与省外出差。
二、出差审批流程
1、出差人员需提前填写《出差申请单》、以及包含各项出差费用预算的《出差请示》经相应人员审批方
可出差。
2、出差审批权限如下:
(1)省内出差:
普通职员及主管级(非部门负责人):
2天及以下的出差:由部门负责人审批;
2-5天的出差(不含2天,含5天):依次由部门负责人、主管领导审批;
5天以上的出差:依次由部门负责人、主管领导、总经理审批。
副经理级以上及作为部门负责人的主管级:
2天及以下:依次经部门负责人、主管领导审批;
2天以上,依次经部门负责人、主管领导、总经理审批。
(2)省外出差:
依次经部门负责人、主管领导、总经理审批。
(3)若由客户负责相关出差费用,则此出差最终由主管领导审批即可。
3、《出差申请单》审批后,职员要及时将《出差申请单》递交人力资源部作为考勤依据,还可根据实
际情况向财务暂借支差旅费。
出差回来一周内必须报销并附《出差请示》。
三、出差的交通、用餐、住宿标准
(一)一般性会议和临时事宜的出差
(二)出差目的地为集团各公司(包括新设分部筹备期间、总部人员到各分部、各分部相互之间)的出差
1、出差目的地为集团各公司的(包括总部到各分部、各分部相互之间、新设公司筹备期间)的出差,按
照谁受益谁负责的原则,出差费用由受益公司承担。
原则上,出差人员应坚持节约原则,与目的地公
司员工同吃同住。
2、如在目的地停留时间在五天以上的,住宿、伙食补贴按以上标准减半执行。
3、各新设公司确定经营政策后应尽快租赁经营场地,经营场地租赁好后三至五天内,必须租赁好员工宿
舍。
员工宿舍租赁后三天内,必须完善好住宿条件,所有筹备人员入住,入住员工宿舍后至新公司食
堂开业(或新公司成立),可最高按以上标准减半给予伙食补贴,建议最低不低于10元/餐。
在不高
于前述标准的情况下,各分部也可根据实际情况,自行确定伙食补贴政策及期间。
如遇特殊原因,无
法在规定时间内租赁到员工宿舍,则须报主管领导批准,可适当延期。
(三)同城出差
同城出差是指在出差人员在所属公司的经营所在地城市出差。
此类出差如没能在公司食堂就餐,则统一按普通员工10元/餐、主管以上人员15元/餐给予伙食补贴。
比如莞城总部人员在东莞市出差或去长安分部、塘厦等分部出差,未能赶上食堂就餐,则普通员工10元/餐、主管以上人员15元/餐给予伙食补贴。
四、具体规则
(一)乘坐交通工具规则
1、乘坐交通工具总体原则:乘坐交通工具应严格遵循节约的原则,通过认真的对比分析,选择最经济的交
通工具。
原则上公司禁止员工利用私车从事各种公务活动;若员工因擅自使用私车出差给公司造成的损失,公司有权追究其相应的赔偿,并保留诉诸法律的权利。
2、珠三角内出差,一律应优先选择乘坐公共汽车。
3、珠三角外出差,一律应优先选择乘坐火车或公共汽车,在下列情况之下可选择乘坐飞机:
1)公务紧急,时间紧迫;
2)路程非常遥远,员工身体较弱无法承受旅途劳顿;
3)优惠机票不超过个人应乘坐规格的交通工具的价格的;
4)与客户同行;
5)公司高管出差;
6)在某些场合需要特别注意维护公司形象,经公司领导审批同意;
7)公司领导批准的其他情形(所有乘坐飞机的情形均需总经理审批)。
4、在下列情况之下,公司可予以派车(一般仅限于广东省尤其是珠三角内出差):
1)业务需要陪同客户一起出差;
2)业务需要需要大批量输送人才,乘坐公共汽车非常不便;
3)因目的地比较多,时间要求比较紧促,乘坐公共汽车非常不便的;
4)综合考虑工作安排、时间紧迫等各方面因素,其他交通工具无法满足现实要求的;
5)基于安全因素考虑,其他交通工具无法满足要求的(如财务等银行存提款等);
6)同一时间有较多人员要到达同一目的地,通过对比分析,派车费用低于乘坐其他交通工具费用的;
7)公司领导审批的其他情形(珠三角内派车主管领导审批即可,珠三角外派车要由总经理批准)。
备注:1)公司派车情况对是否走高速公路不予限制,要本着不影响工作的前提下节约的原则决定是否走高速公路。
2)东莞市区内原则上一律不安排派车;
5、在下列情况之下,可予以乘坐计程车:
1)市内出差,乘坐公共汽车非常不便利造成大量时间浪费的,经部门负责人批准同意;
2)到其他城市出差,对当地交通陌生,但又需要在市内奔波的;
3)异地间出差,原则上不允许乘坐计程车。
但在以下情况之下可以乘坐(只限于东莞周边城市,包括东莞各镇):
a、确因客观原因返回东莞时间很晚当时已无公共汽车和火车但因工作原因当天必须返回的,经主管领
导审批同意乘坐计程车返回的;
b、确因客观原因返回东莞时间很晚,虽然当天不必一定返回,但通过对比分析,在当地住宿后次日返
回的费用要比当晚乘坐计程车返回的费用仍高比较多,经主管领导审批同意乘坐计程车返回的;
c、时间非常紧迫但公司无法派车的情况下,经主管领导审批同意乘坐计程车前往的;
d、主管领导审批的其他情形。
6、若员工未经事先审批而超规格乘坐交通工具,则超支部分由员工自付。
若情况紧急,员工可先通过电话
口头申请,返回后补办相关手续。
7、员工出差往返机场原则上优先选择机场大巴,若有特殊情况需请示主管领导后乘坐计程车;若未优先选
择或者无请示主管领导,超出部分由员工自付。
8、员工出差,若因客观原因需要采取迂回路线返回或到达的,花费的费用比走直接路线多的,要事先请示
主管领导,若超过费用数额比较大的(超过上千),主管领导还要请示总经理。
若未事先请示主管领导或因个人主观原因为了个人方便、省事等而采取迂回路线导致费用增加的,增加的费用个人承担。
(二)、住宿规则
1、员工应本着节俭的原则,选择经济实惠的旅馆、酒店住宿,但选择的旅馆、酒店也要能维护公司形象,
保证员工个人安全,既不能铺张浪费,也不能一味节俭。
2、公司高管人员(包括集团副总经理/集团总监级/子公司总经理/)出差可以住单间;
3、除高管外的其他人员出差,一律遵循同性两人住一间的标准,若三人出差,尽量三人住一间(三人间
费用应在两人住宿费用基础上增加一个人单独住宿标准的一半费用)。
不再另开房间。
禁止同性两人出差每人住单间。
4、若确因客观原因住宿费用要超标,则必须报主管领导同意后方可执行。
(三)、就餐规则
1、员工出差,应尽量选择干净卫生的地方就餐;
2、就餐后尽量索取票据。
(四)、不同级别的人员出差,按以下规定执行:
1、乘坐交通工具,一律按出差人员中最高级别的人员的交通标准执行(若出差人员较多,高层级人员
在出差人员中所占比例很小,则仍按各自规定标准执行);
2、若按规定必须两或三人住一间房,则住宿标准按两或三人中最高级别的人员的住宿标准执行;
3、其他情况一律按本人应该享受的出差标准执行。
五、出差费用报销程序
1、职员出差返回后应按公司财务报销制度及时报销差旅费;
2、出差应尽量索取统一发票。
交通费、住宿费凭相应票据按标准报销;就餐费原则上应提供票据按标
准报销,但若就餐的场所无法提供发票,则可不凭发票报销。
超标自负,欠标不补。
3、出差期间因公支出的各种杂费,如邮寄费、行李托运费等,应取得凭证,准予按实报销。
4、若因工作关系用手机情况确实较多,省内、省外出差手机话费分别按10元/天、20元/天给予补贴,
但必须经公司领导审批。
5、参加各种会议、培训或其他形式的出差人员,若公司所付费用中已包含了住宿、就餐等费用,则这
些费用不得报销。
若公司所付费用中未包含住宿、就餐等费用,但住宿、就餐等又是举办方统一安排无法自行选择的,则可据实报销。
六、备注说明
1、职员出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时外,不得因私事或借故延长出差
时间,否则除不予报销旅差费,并按有欺骗公司行为处理。
2、职员若借出差为由而未出差者,将按旷工处理。
3、部门负责人、人力资源及财务部门有权调查核实有疑义的职员出差报销是否属实,一旦发现造假、
虚报、贪污等严重行为,将视情况对该职员作出严肃处理直至开除。
4、交通、住宿、就餐的标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。
5、因公司扩张或增调新的经营机构需要实行与现有制度与规定不一致的出差管理办法,由总经理审批
后实行
七、此制度从2008年5月1日开始执行,各地分部遵照执行,各地分部可根据自己实际情况制订符合自身
情况的出差管理制度,如与本制度不符的,以本制度为准。
八、本管理制度由财务管理中心负责解释与修订。
原《出差管理制度》(智2007-27号文)同期自动作废。
集团总经办
2008-05-01作成:审核:批准:。