2017年教育部门决算公开
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台前县第一高级中学2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分台前县第一高级中学概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分台前县第一高级中学概况一、部门职责台前县第一高级中学是濮阳市示范性高中,现有72个教学班,学生4980人。
(一)贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
(二)实施高中学历教育,促进教育事业发展,承担高中学历教育及相关社会服务。
(三)科学管理,合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。
内设机构:办公室、教务处、政教处和总务处。
二、机构设置台前县第一高级中学无所属二级预算单位,本级决算为汇总决算。
第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:台前县第一高级中学金额单位:万元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表部门:台前县第一高级中学金额单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表公开03表部门:台前县第一高级中学金额单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。
大庆市让胡路区大庆市新三小学部门2017年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能------------------------------------------3二、机构设置----------------------------------------------3三、人员情况----------------------------------------------6四、部门决算单位构成--------------------------------------6 第二部分 2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表--------------------------------------7二、收入决算表--------------------------------------------8三、支出决算表--------------------------------------------9四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------10五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表--------------------11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表----------------12七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------13 第三部分 2017年度部门决算说明一、 2017年度收入支出决算情况说明------------------------14二、2017年度收入决算情况说明----------------------------14三、2017年度支出决算情况说明----------------------------14 谢谢欣赏四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明----------------14五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明----141、财政拨款收入决算总体情况---------------------------142、财政拨款支出决算总体情况---------------------------153、财政拨款支出决算具体情况---------------------------15六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----16七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----17八、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明----------17九、其他重要事项的情况说明------------------------------171、机关运行经费---------------------------------------172、政府采购情况---------------------------------------183、国有资产占有使用情况-------------------------------184、预算绩效管理工作开展情况---------------------------18 第四部分、名词解释----------------------------------------18大庆市新三小学2017年部门决算情况说明第一部分部门概况谢谢欣赏9969、部门主要职能1、贯彻方针。
关于批复2017年度部门决算的通知洛南县总工会:依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下一、部门主要职责:洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织,是全县各级工会的领导机关。
其主要职责是:维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心,援助中心主要工作职能是:负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放;开展在职职工互助医疗保险工作;开展就业咨询和职业介绍、技能培训,为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助;为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助;接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。
依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下:一、收入类:2017年度收入2,446,845.00元。
比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。
公共预算财政拨款收入2,446,845.00元。
比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。
二、支出类:2017年度支出2,446,845.00元。
比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。
按功能科目:一般公共服务支出:2,446,845.00元。
比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。
按经济分类科目:1、工资福利支出:1,147,445.00元。
比上年有所增加,增加原因为2017年单位工资调增。
2、商品服务支出:1,277,150.00元。
比上年有所增加,增加原因为脱贫攻坚,包村费用增大。
3、对个人和家庭补助支出:22,250.00元。
比上年减少,减少的原因为退休人员移交养老办。
河北城乡建设学校2017年决算公开目录第一部分河北城乡建设学校部门概况一、部门职责1、贯彻国家的教育方针,与生产劳动相结合,培养德、智、体等全面发展的人才。
2、按照国家有关法律自主管理,组织实施教育教学活动。
3、对招收的学生进行学籍管理,颁发相应的学业证书。
4、以培养技能型人才为中心,教学实践并重。
5、依法收费,依法接受监督。
二、部门决算单位构成我单位部门决算由河北城乡建设学校2017年全年所发生的全部收入与支出构成。
第二部分河北城乡建设学校2017年部门决算报表(详表见附件2)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府采购情况表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、“三公”经费及相关信息统计表第三部分河北城乡建设学校2017年部门决算情况说明一、收入支出决算情况说明2017年决算总收入为63859124.08元,其中财政拨款为55384804.93元,事业收入8438723.1元,其他收入35596.05元。
2017年总支出为63859138.92元,均为教育支出。
用事业基金弥补收支差额14.84元。
二、财政拨款收入支出决算情况说明2017年财政拨款收入总计55384804.93元,全部为一般公共预算财政拨款。
2017年财政拨款支出总计55384804.93元,其中基本支出中人员支出21490752.47元;项目支出33894052.46元。
2017年“三公”经费均为财政专户安排,未使用财政拨款资金。
三、政府采购情况的说明2017年本部门政府采购支出总额为4128222.3元,其中:政府采购货物支出2095970万元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出2032252.3元。
第四部分名词解释(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
石林彝族自治巴江中学2017年度部门决算第一部分基本概况(一)、主要职能1.主要职能:贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。
实施初中义务教育,促进基础教育发展,开展初中学历教育及相关社会服务。
明确先进的办学理念,加强教学管理大力提高教学质量,促进教师发展,积极改善办学条件大力提升办学档次,加强校园文化建设提高育人水平,加强安全管理办安全和谐的学校,办社会满意的优质学校。
(二)、当年取得的主要事业成效一年来,我校认真贯彻党的教育方针、政策,精心组织教师学习十八大三中全会精神,在县教育局的正确领导下,全面贯彻党的教育方针,依法依规办学,加强内涵发展,努力提升教师队伍的整体水平,切实提高学校办学效益。
以实施素质教育,推进课程改革为核心,以推行学校精细化管理,提高教育教学质量为重点,以构建安全、和谐的育人环境,加强教师技能培训为关键,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,打造平安和谐校园,努力创办人民满意的教育。
经过努力取得了一定的成绩。
1、落实教学常规,着力抓实教师课前备课、用多媒体设备上课、作业批阅、辅导环节;抓实常规督查,重视过程性考核,每月不定时对学校执行课程,校本教研,开展课外活动等抽查考核。
通过这些举措,提高了教育教学质量。
1、学校创建为“省级平安校园”“省级科普示范校”“市级卫生学校”“市级无烟先进单位”;2、拳击队参加昆明市中小学拳击比赛荣获“团体总分第一名”;3、学校摔跤队参加昆明市中小学摔跤荣获“团体总分第一名”;学校摔跤队参加昆明市中小学摔跤荣获“团体总分第一名”;队参加昆明市中小学摔跤荣获“团体总分第一名”;4、第28届石林县中小学运动会,我校男女篮球队荣获冠军;5、学校舞蹈队“好斗舞的阿娃”在第28届昆明市中小学生艺术节群舞比赛荣获总分“第一名”;6、2017年中考各项指标均居全县第一:昆一中38人、昆三中24人、昆明其他重点高中26人、县内596人,2017年普高录取总人数684人二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入石林县巴江中学2017年度部门决算编报的单位共1个。
鞍山市高新区实验学校2017年度部门决算目录第一部分鞍山市高新区实验学校概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分鞍山市高新区实验学校2017 年度部门决算报表一、2017 年度收入支出决算总表(公开01 表)二、2017 年度收入决算表(公开02 表)三、2017 年度支出决算表(公开03 表)四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表(公开04 表)五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05 表)六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07 表)八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)第三部分鞍山市高新区实验学校2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分鞍山市高新区实验学校单位基本情况一、主要职责鞍山一中教育集团高新区实验学校是市政府批准,高新区投资新建的九年一贯制义务教育公办学校。
学校位于鞍千路653 号,占地面积3.7 万平方米,建筑面积1.64 万平方米。
学校设置中学部15 班,小学部36 班,现有教师135 名,学生2100 余名。
高新区实验学校作为鞍山一中教育集团的成员单位,实行“政府出资、一中管理、专家治校、专业评价” 的现代学校制度。
努力探索“九年一贯、初高融通、因材施教、发展潜能”的人才培养新途径,践行“全面发展、特长突出、张扬个性、造就卓越” 的办学理念。
鞍山市高新区实验学校属事业单位,执行事业单位会计制度的单位,一级预算单位。
2016 年末在职人员:109人,2017 年末在职人员:111 人,增加2 人,为满足学校实际需要,通过教师招聘增加。
(一)培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情,初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基本观点,初步具有为人民服务和集体主义的思想,具有守信、勤奋、自立、合作、乐观、进取等良好的品德和个性品质,遵纪守法,养成文明礼貌的行为习惯,具有分辨是非和自我教育的能力。
南方科技大学2017年度部门决算目录一、南方科技大学概况(一)部门职责(二)机构设置二、南方科技大学2017年度部门决算表(一)收入支出决算总表(二)收入决算表(三)支出决算表(四)财政拨款收入支出决算总表(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、南方科技大学2017年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明(三)支出决算情况说明(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(九)其他重要事项情况说明四、名词解释一、南方科技大学概况(一)部门职责南方科技大学(以下简称我校)是深圳在中国高等教育改革发展的宏观背景下,举全市之力创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学,它肩负着为我国高等教育改革发挥先导和示范作用的使命,并致力于服务创新型国家建设和深圳创新型城市建设。
我校被确定为国家高等教育综合改革试验校。
2012 年4 月,教育部同意建校,并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的重大使命。
我校借鉴世界一流理工科大学的学科设置和办学模式,以理学、工学学科为主,兼具医学和特色人文社会学科,在本科、硕士、博士层次办学,在一系列新的学科方向上开展研究,使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。
我校将发扬“敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越”的创校精神,突出“创知、创新、创业”(Research, Innovation and Entrepreneurship)的办学特色,努力服务创新型国家建设及深圳国际化现代化创新型城市建设,力争用 5 年左右的时间,快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学,为尽早实现创建世界一流研究型大学的宏伟目标打下坚实基础。
巴州石油第一中学2017年决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1.主要职能:巴州石油第一中学负责小学、初中教育教学工作。
2.机构情况:本单位属全额拨款事业单位,独立核算机构1个。
3.人员情况:本单位核定编制数为90人,现有实有人员118人,比上年增加6个,因学校班级增加。
其中:在职人员92人,比上年增加5人;退休人员26人,比上年增加1人。
学生1619人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,巴州石油第一中学(单位)部门决算包括:巴州石油第一中学(单位)部门本级决算、无所属单位决算。
纳入巴州石油第一中学(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注1、巴州石油第一中学单位本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入23054275.4元,与上年相比,增加(减少)5071619.61元,增长(降低)28.20%,支出23377275.4元,与上年相比,增加(减少)5717619.61元,增长(降低)32.38%,结余0元,与上年相比,增加(减少)-323000元,增长(降低)-100%。
增减变化主要原因是:2016年支付1-8月江汉项目组承包费,2017年支付2016年9月-2017年12月承包费,合计多支付278万元,2017年人员经费增加值班费、值班伙食补贴及人员工资增资等,2017年财政拨付上年收回存量资金及油田补助课题费。
与预算相比2017年收入和支出比预算多596321.04元,主要原因是:油田补助的其他收入增加,用于北师大课题费用,上年财政收回的存量资金本年拨付并用于学校的日常维修费用。
其他有关说明内容无。
(二)部门收入总体情况说明本年收入合计23054275.4元,其中:财政拨款收入22457954.36元,占97.41%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入596321.04元,占2.59%。
山西省曲沃中学校2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能山西省曲沃中学校是山西省历史最为悠久的中学之一,1983年被确定为省首批重点中学,2008年被省教育厅确定为全国37所新课改基地校之一、山西省示范高中。
学校古朴典雅,总占地150 余亩。
财政财务关系隶属于县教科局,为二级预算单位,会计核算执行《事业单位会计准则》,直接向县教科局编报财政预算决算。
主要职能和任务是:负责实施高中学历教育,促进基础教育发展。
二、部门决算单位构成目前我单位行政内设机构:办公室、教导处、德育处、总务处、监察室共5个处室;党群内设机构党委、团委、工会。
我校办学规模轨制为高一16轨,高二16轨,高三18轨,在校学生2500余人。
现有在职教职工244人,其中高级职称教师67人,中级职称教师97人。
第二部分 2017年度部门决算报表一、山西省曲沃中学校2017年收入支出决算表(见附表)二、山西省曲沃中学校2017年收入决算表(见附表)三、山西省曲沃中学校2017年支出决算表(见附表)四、山西省曲沃中学校2017年财政拨款收入支出决算总表(见附表)五、山西省曲沃中学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附表)六、山西省曲沃中学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附表)七、山西省曲沃中学校2017年三公经费公开表(见附表)八、山西省曲沃中学校2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)九山西省曲沃中学校2017年部门决算公开相关信息统计表(见附表)第三部分 2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入3069.72万元,其中:公共预算财政拨款收入2838.09万元,同比上年减少420.19万元,同比减少12.90%。
公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2017年项目经费财政拨款减少。
年初结转1122.93万元,其中项目支出结转976.82万元。
二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出4146.37万元,其中:公共预算财政拨款支出3790.06万元,同比上年增加1117.62万元,同比增长41.82%。
庆阳第五中学2017年度部门决算公开说明一、基本情况庆阳五中是庆阳市教育局直属的一所初级中学,始建于1999年,2011年整体搬迁至庆阳一中原址办学。
学校职责为担负西峰区城区部分九年义务教育任务、培育“四有”新人。
学校占地80亩,建筑面积26615平方米,教学班48个,学生2729人,教职工193人。
事业编制204人,在职事业人员193人,退休人员32人,遗属供养4人。
二.国有资产占用情况截止2017年12月31日,我单位实有固定资产为2990.15万元,2017年度新增固定资产350.03万元,系购置办公设备及专用设备;2017年减少固定资产518.16万元,系通用设备及机锅炉房设备报废。
本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
三、2017年收支决算及预算执行情况分析1、2017年收入情况2017年初财政补助结转结余649.64万元,本年财政决算收入合计2552.18万元,其中财政拨款2256.18万元,其他收入296万元(2017年省级改薄资金)。
较上年收入增加164.98万元(2016年财政决算收入2387.20万元),主要原因是2017年改薄资金收入296万元。
2、2017年支出情况2017年决算支出合计2542.71万元。
其中,一般公共服务支出2.99万元;教育支出2243.29;社会保障和就业支出208.05万元;医疗卫生和计划生育支出87.49万元;城乡社区支出0.90万元。
较上年支出增加289.44万元(2016年财政决算支出2253.27万元),主要原因是2017年初结转结余实现实际支出。
2017年末结转和结余659.10万元。
3、2017年财政拨款支出情况2017年我单位财政拨款收入2256.18万元,较上年减少131.02万元(2016年财政拨款收入2387.20万元),主要原因是2017年本级财政对义务教育阶段学校的公用经费不再纳入预算,公用经费由中央、省级下达。
金华职业技术学院2017年度部门决算一、金华职业技术学院概况(一)主要职能金华职业技术学院是市属地方性高职院校,现为国家示范性高职院校、浙江省高职重点建设校、全国职业教育先进单位。
其主要职能:1.人才培养贯彻党和国家教育方针,培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人,培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才,促进社会主义现代化建设。
2.科学研究坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略,通过加强校地对接,营造良好科研氛围,完善科技创新体系建设,提升学校科技创新条件和科研队伍水平,提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。
3.服务社会与经济发展等完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务,增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。
(二)部门决算单位构成从预算单位构成看,金华职业技术学院部门决算包括:本级决算、所属单位(医学院教学基地门诊部)决算。
二、金华职业技术学院2017年度部门决算公开表详见附表。
三、金华职业技术学院2017年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明金华职业技术学院2017年度收入总计58,万元,支出总计58,万元。
与2016年相比,收、支总计各增加万元,增长%,主要原因是生均拨款较上年增加。
(二)收入决算情况说明本年收入合计57,万元,占总收入%,包括财政拨款收入19,万元(其中,一般公共预算19,万元,政府性基金预算26万元),占%;事业单位专户资金万元,占总收入%;事业收入(不含专户资金)1254万元,占%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入7,万元,占%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明本年支出合计55,万元,占总支出%,其中基本支出31,万元,占%;项目支出24,万元,占%;经营支出0万元,占0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出46,万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出3,万元、医疗卫生与计划生育支出2,万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
四川省内江市市中区凤鸣镇中心小学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能内江市市中区凤鸣镇中心小学校是全额拨款的事业单位,学校主要从事九年义务教育的小学教育,另外还附设三所村完小。
全镇共有29个教学班,4个附设幼儿班。
学校本着“校园、家园、乐园”的教育理念,扎实推行基础教育。
(二)2017年重点工作完成情况我校在区教育行政主管部门的指导下,在当地党委政府的领导下,全面贯彻党的教育方针和政策,坚持依法治校、依法治教。
认真落实全镇学前教育、小学教育、成人教育的管理工作。
通过不断强化内部的科学化、规范化管理,不断建立健全学校内部管理制度,推进教师队伍建设,狠抓了教育教学质量的提升,全面推进了学校办学水平和质量的提高。
2017年学校顺利通过国家级义务教育均衡检查验收,年终目标考核再次被区教育局评为“一等奖”,学校安全管理工作被区教育局评为“一等奖”,中心校及辖区内教学点均获得教育教学综合考评优秀奖。
创建市级德育改革示范校,市级文明校园,教育教学、安全管理被市教育局评为先进集体。
学校文化建设特色逐步彰显,学校办学品质和办学内涵进一步丰富和提升。
这些成绩的取得,是学校领导班子解放思想求突破,凝心聚力促发展的结果,也是全体教职工团结奉献为人先,勤奋敬业创一流的结果。
二、部门概况内江市市中区凤鸣镇中心小学校是财政一级预算单位。
本年末在职人员62人,民师6人,遗属7人。
内江市市中区凤鸣镇中心小学校由4个内设机构组成。
包括教导处、教科室、总务处、安办。
三、收支决算总体情况2017年市中区凤鸣镇中心小学校本年收入合计827.15万元,上年收入为813.61万元,增加1.66%,增加的主要原因是人员支出增加。
本年收入中:财政拨款收入823.15万元,占99.52%;政府性基金4万元,占0.48%,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
海南省东方市幼儿园2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况 (3)(一)部门职责 (3)(二)机构设置 (3)二、2017年度部门决算报表 (3)(一)收入支出决算总表 (3)(二)收入决算表 (3)(三)支出决算表 (3)(四)财政拨款收入支出决算总表 (3)(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (3)(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 3 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (3)三、2017年度部门决算情况说明 (4)(一)收入支出决算总体情况说明 (4)(二)收入决算情况说明 (4)(三)支出决算情况说明 (4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (5)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (6)(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (7)(八)预算绩效情况说明 (9)(九)其他重要事项情况说明 (10)四、名词解释 (11)一、部门概况(一)部门职责负责3-6岁幼儿学前教育。
(二)机构设置纳入东方市幼儿园2017年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位,不包含下属二级预算单位。
二、2017年度部门决算报表(一)收入支出决算总表(见正文附件)(二)收入决算表(见正文附件)(三)支出决算表(见正文附件)(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)三、2017年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计652.8万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加42.46万元,增长7%。
2017年度古田县吉巷中心小学部门决算说明按照《关于批复2017年度部门决算的通知》(古财决【2018】85号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:一、部门主要职责主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。
小学学历教育(相关社会服务)。
二、部门决算单位基本情况古田县吉巷中心小学单位构成是3室1科(校长室,教导室,总务室,保卫科)及9个完小校、教学点。
其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:三、部门主要工作总结2017年,主要任务是:小学义务教育,促进基础教育发展。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:(一)小学义务教育(相关社会服务)。
(二)学校整体规划与实施。
(三)加强行政班子队伍建设及师德师风建设。
四、2017年决算收支总体情况2017年年初结转和结余34.72万元,本年收入1210.61万元,本年支出1184.07万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余61.27万元。
(一)2017年收入1210.61万元,比2016年决算数增加51.98万元,增加4.49%,具体情况如下:1.财政拨款收入1210.61万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入61.27万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2017年支出1184.07万元,比2016年决算数增加25.44万元,增加2.2%,具体情况如下:1.基本支出1184.07万元。
其中,人员支出974.91万元,公用支出209.16万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况2017年一般公共预算拨款支出1101.15万元,比上年决算数减少57.48万元,减少4.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计):(一)小学义务教育1101.15万元,较上年决算数减少13.48万元,减少1.2%。
四川省内江市第十一中学2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
四川省内江市第十一中学是一所农村普通高完中学校。
基本职责是实施高中学历教育,初中义务教育,促进基础教育发展。
内江市第十一中学全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义的办学方向,以学生发展为导向,紧紧围绕学校发展规划,做到人性管理、强化过程、注重实效,学校严格按照文件规定开齐课程,开足课时,结合农村实际,不断推进素质教育,全面的培养学生,发展学生的综合素质。
(二)2017年重点工作完成情况。
本学年,学校以贯彻党的教育方针、扎实推进素质教育为主题,结合学校“厚德益智,健体育心”的新办学理念和“培养德正慧通、体健艺馨的学子”的新办学目标,以“强党建、夯基础、求拓展、培素质”为工作思路,充分发挥学校现有的教学优势,遵循教育规律,努力探索学校办学新理念、新途径、新方法,形成学校特色发展的机制,推动学校规范、个性、生态的发展。
重点开展了如下几方面的工作。
一、强化党建廉政管理,营造风清气正氛围1、加强思想引领,凝聚发展共识。
2、加强组织、作风建设,发挥先锋作用,推动工作落实。
3、加强廉政建设,弘扬清风正气。
二、大力发展艺体特色建设,打造特色中学校园1、定期举行文化艺术节,把每年11月的第一周定为综合素质教育成果展示周,举行相应的田径赛、书画作品展示以及文艺演出,在丰富学生学习生活之余,促进学生德智体美劳全面的发展。
2、深入开展学生阳光体育运动,保证学生每天有一小时的体育活动;筹办好春季、冬季师生运动会;落实专人提前组队、训练并参加各级各类的体育竞赛活动,取得了优异成绩,参加2017年市中区中小学篮球比赛荣获体育道德风尚奖。
3、为提高我校学生的科技创新能力,我校在综合素质教育成果展示周中举行了科技创新比赛,鼓励学生参加科技小论文、小发明、小制作、科幻画等科技教育活动。
三、极力拓展素质,提升学生综合素质学校极其重视学生素质培养,除开设相关的音乐、美术、体育、地方教材等课程。
2017年教育部门决算公开单位公章:靖安县教育局报送日期:2018年9月26日单位负责人(签章):张佩芳财务负责人(签章):罗青林经办人(签章):雷克忠教育部门2017年部门决算目录第一部分教育部门概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分教育部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分教育部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分教育部门概况一、部门主要职能贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规;起草有关教育的地方规范性文件;编制全县教育事业发展规划并组织实施,统筹规划、指导协调全县教育、教学体制改革;统筹管理本部门教育经费;监督全县教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款;管理全县中等级及其以下学校的教育教学活动;规划指导各中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;主管全县教师工作;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话和普通话的测试工作;承办上级交办的其他工作。
二、部门基本情况靖安县教育部门共有预算单位25个,包括局本级和24个所属二级预算单位。
编制人数1353人,其中:行政编制8人,全额补助事业编制1345。
实有人数2087人,其中:在职人数1231人,包括行政人员8人,全额补助事业编制人员1219人;离休人员4人;其他人员30人。
在校学生19087人,其中:职业中学学生391人,高中学生1365人,初中学生4762人,小学学生10430人,在园幼儿2139人。
第二部分教育部门2017年部门决算表靖安县教育部门2017年决算表.XLS第三部分教育部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计20951万元,其中上年结转和结余0万元,较2016年19890万元增加5.33%;本年收入合计20951万元,较2016年19890万元增加5.33%,主要原因是:一是在职人员进行了工资标准调整和补发2016年增资、二是在职人员计提了养老保险和职业年金缴费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入20419万元,占97.46%;事业收入495万元,占2.36%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)37万元,占0.18%。
二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计20951万元,其中本年支出合计20951万元,较2016年19890万元增加5.33%,主要原因是:一是在职人员进行了工资标准调整和补发2016年增资、二是在职人员计提了养老保险和职业年金缴费;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%。
本年支出的具体构成为:1、基本支出16692万元,占79.67%;项目支出4259万元,占20.33%;2、事业单位经营支出0万元,占0%;3、其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为12591万元,决算数为20951万元,完成年初预算的166.40%,主要原因是:招聘了新教师和增加了上级专项指标。
其中:1、教育支出年初预算数为11293万元,决算数为19319万元,完成年初预算的171.07%;2、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为421万元,决算数为716万元,完成年初预算的170.07%;3、住房保障支出年初预算数为877万元,决算数为877万元,完成年初预算的100%;4、其他支出年初预算数为0万元,决算数为32万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16161万元,按经济分类科目分:1、工资福利支出12368万元,较2016年7204万元增加73.53%,主要原因是:一是在职人员进行了工资标准调整和补发2016年增资、二是在职人员计提了养老保险和职业年金缴费;2、商品和服务支出1682万元,较2016年1379万元增长21.97%,主要原因是:部分项目经费划入正常公用经费;3、对个人和家庭补助支出2108万元,较2016年3628万元下降41.90%,主要原因是:退休工资2016年9月起划入社保发放后,2017年无退休费支出;4、其他资本性支出3万元,较2016年23万元下降86.95%,主要原因是:资本性支出划入了项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为62.95万元,决算数为58.18万元,完成预算的92.42%,决算数较2016年44万元增加32.22%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。
主要原因是:我部门无因公出国(境)收支。
(二)公务接待费支出年初预算数为62.95万元,决算数为58.18万元,完成预算的92.42%,比上年增加32.22%,主要原因:学校将其他资金支出的接待费列入到公共预算资金支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年下降0%,主要原因:公车改革后,各单位均取消了公车。
六、机关运行经费情况说明本部门2017年度机关运行经费33万元,较2016年11万元增加200%,主要原因是:将教育目标考核20万元列入了基本支出中。
七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额861万元,其中:政府采购货物支出814万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出14万元。
授予中小企业合同金额861万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14万元,占政府采购支出总额的1.63%。
八、预算绩效管理工作开展情况说明(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
自评项目3个,共涉及资金911万元,自评覆盖率达到21.39%。
组织对2017年度靖安县职业中学学生第二公寓,资金为2017年地方教育附加项目262万元、靖安县幼儿园第二综合楼,资金为2017年扩大学前教育资源资金455万,香田中心幼儿园教学楼,资金为2017年中央财政支持学前教育发展资金194万元3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出911万元。
从监控情况来看,资金能按时到位,建设进度符合程序,资金支付及时,完成建设后的适应学校管理使用。
靖安职中项目资金绩效评价报告.xls 县幼儿园附件三.xls香田幼儿园项目评价.xls组织对本部门25个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出20951万元。
较好的完成了各项教育职能。
(二)部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在省级部门决算中试点公开及项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标,2017年地方教育附加和支持学前教育项目自评得分为94.27分。
发现的主要问题及原因:建设报建程序繁杂。
下一步改进措施:预先安排建设项目。
第四部分名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。
基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。