员工外出及出差管理制度
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外勤出差打卡制度(精选5篇)外勤出差打卡制度精选篇1为加强公司内部管理,严肃工作纪律,维护良好的工作秩序,增强员工的工作责任心和提高工作效率,根据国家法律法规,结合本公司实际情况,制定本制度。
第一章总则第一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位。
第二条公司考勤使用OA在线打卡,所有员工均需实行上下班打卡登记制度,每天需打卡四次(早上二次、下午二次)。
第三条员工正常工作时间为周一至周五,上午8时30分至11时30分,下午2时0分至5时30分,每周实行双休制度。
公司周六、周日和节日值班按正常上班时间打卡。
第二章考勤管理第四条月度考勤周期,为每月的1日至月末最后一日。
第五条员工上班而未打卡者,除有正当理由经部门负责人在《未打卡证明》(须在未打卡的次日填写)上核准签注外,按旷工处理。
第六条员工办理外出工作前,须向本部门负责人(或其授权人)说明外出原因及返回公司时间,并在前台填写《外出登记表》,否则按外出办私事处理。
第七条上班时间外出办私事者,如经发现,给予警告一次的处分,如果时间超过1小时者,按半天旷工处理,超过3小时者,按全天旷工处理。
第八条上班前已知需直接外出办事,不能及时打卡者,应先电回公司向分管领导说明情况,并于返回公司后及时在《外出登记表》上注明事因、地点。
否则,一律按迟到或早退处理。
第九条上班时间开始后迟到5分钟内打卡者,扣除10元;迟到超过5分钟以上者,按每分钟翻倍扣除,起始为1元(第6分钟,10+1元;第7分钟,10+2元;第8分钟,10+4元;第9分钟,10+8元,第10分钟,10+16元,以此类推),迟到1个小时,按旷工半天处理,扣除当日工资。
提前1小时以内下班者,按早退论处,超过1小时者按旷工半天处理。
第十条员工一个月迟到3次以内不扣工资,无全勤奖,迟到第4次及以上者,部门负责人、人力资源中心将约谈该员工。
一个季度累积迟到超过10天者,公司将与之解除劳动关系。
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要,离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的,须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项:1.借款限额:Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的,按不超过预计差旅费金额预借出差经费;出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的,按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元,应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的,补足报销差额;报销差旅费金额小于列支金额的,应在报销时交还差额现金,不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅管理制度范本一、概述差旅管理制度是为了规范企业员工外出公务和出差事宜而制定的管理规定。
该制度旨在提高企业整体业务的效率和机动性,确保员工的出差行为符合公司的规定和要求。
二、适用范围本制度适用于所有正式员工和临时工在公司外出公务或出差时的行为和管理。
三、出差申请1.员工在需要出差时,应提前填写出差申请表,并附上出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息。
2.出差申请表应经员工所属部门负责人签署同意后,提交至上级领导审批。
四、出差费用报销1.出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关支出。
员工在出差结束后,应填写出差费用报销单,并按照公司的报销规定提交相应的费用发票和相关凭证。
2.出差费用报销单应经所属部门负责人审核并签字后,提交至财务部门进行报销。
五、差旅安排1.差旅安排应由所属部门负责人根据出差目的和时间合理安排,确保员工出差期间的工作安排和任务完成。
2.员工出差期间应做好行程安排、住宿预订、交通安排等相关事宜。
六、出差安全与风险防范1.员工在出差期间应注意个人安全和财产安全,谨慎选择住宿地点、交通工具等。
2.对于高风险地区或有特殊安全风险的出差目的地,员工出差前应向公司安全部门进行报备,并按照公司相应的规定和要求进行操作。
3.如员工在出差期间发生意外或遇到紧急情况,应及时向公司相关负责人汇报。
七、违规处理1.违反差旅管理制度的员工将受到相应的处理,包括但不限于警告、扣减绩效奖金、解除劳动合同等。
2.对于故意违反差旅管理制度或造成严重后果的员工,公司将保留追究法律责任的权利。
八、附则1.本制度由人力资源部门负责制定和修改,并向全体员工宣传和执行。
2.本制度的解释权和修改权归公司所有。
以上所述即为差旅管理制度范本,具体操作可根据公司的实际情况进行相应调整和完善。
差旅管理制度范本(2)为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。
一、报销范围:本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
公司出差制度范本(通用11篇)公司出差制度 11、员工出差前应填写,主管经理签字后方可办理借款手续。
出差期限由主管经理视情况需要,事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销:1)、交通费:a、总经理、副总经理可乘坐飞机,费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时,必须经主管经理特批,否则不予报销。
c.、出差地交通费,总经理、副总经理实报实销,其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车,实报实销。
2)、住宿费:a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为:一般地区120元/天/人以内,上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。
3)、伙食费:a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为:一般地区50元/天/人以内,上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4)、出差补助:a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销,超标自付,欠标不补。
5、出差回来后一周内填报,办理报销手续。
6、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实之事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。
公司出差制度 2为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后,30天内应按规定到财务部报账。
填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
第一章总则第一条为规范公司员工公事外出行为,提高工作效率,确保员工人身安全和公司财产安全,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工,包括但不限于出差、调研、培训、参加会议等活动。
第三条公司员工公事外出应遵守国家法律法规、公司规章制度以及社会主义核心价值观。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向所在部门负责人提交书面申请,经批准后方可外出。
第五条申请内容包括:外出事由、时间、地点、预计费用、同行人员等。
第六条部门负责人应在收到申请后五个工作日内给予答复,特殊情况下可适当延长。
第七条外出申请批准后,员工应将审批文件报送人力资源部门备案。
第三章外出准备第八条员工外出前应充分了解目的地情况,包括交通、住宿、安全等方面的信息。
第九条员工应携带身份证、工作证、公司名片等相关证件。
第十条员工应备齐出差所需的文件、资料、办公用品等。
第十一条员工应关注天气变化,做好防寒、防晒、防暑等准备。
第四章外出纪律第十二条员工外出期间应遵守国家法律法规,不得参与违法活动。
第十三条员工应遵守社会公德,维护公司形象。
第十四条员工应保持通讯畅通,定期向部门负责人汇报外出情况。
第十五条员工外出期间应妥善保管公司财产,不得擅自挪用、侵占。
第十六条员工外出期间应注重人身安全,不得酒后驾车、酗酒、打架斗殴等。
第五章费用报销第十七条员工外出费用按照公司相关规定执行,包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十八条员工应在规定时间内将报销单据提交给财务部门,经审核无误后予以报销。
第十九条员工如有违规报销行为,一经查实,将按规定予以处理。
第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
第二十二条本制度如有未尽事宜,由公司领导研究决定。
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第一篇:公司员工管理规章制度为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,制定本条例。
一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构,并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答。
3、在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间办公室内应保证有人接待。
5、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
6、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌,注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、员工考勤1、员工应严格按要求出勤。
2、工作时间:周一至周五。
3、上班时间:上午9:00--12:00;下午13:30--17:00。
4、迟到:早上9:10未到者一律按迟到处罚。
当日在12点之前到公司者,扣除半天工资。
在12点之后到公司者,扣除当天工资。
罚金每月工资结算时扣除。
5、请假:事假需提前一天向主管经理提出申请,并填写“请假申请单”,经批准后方可休息(每月1天带薪休息);员工遇突发疾病须当天向部门经理请病假,事后补交相关证明(每月1天带薪休息);其他请假(如婚假等)享有国家法定节假日正常休息的权利。
6、请假内的薪酬:请假未超过规定天数或经批准延长请假时间者,其请假期间内薪酬照发。
逾期过后,无故不到公司,又未告知考勤人员和所属团队经理者,扣除当月当日工资,扣除工资=逾期天数×当日工资。
7、旷工:员工早上10:00之前无故不到公司,又未告知考勤人员和所属团队经理者,按旷工处理,每次罚金100元。
人员外出管理规定第一条为了规范和管理企业人员的外出行为,维护企业的正常运营秩序,保障员工的人身安全及财产安全,特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有公司的全体员工。
第三条外出分为公出、私出和应酬。
其中,公出是指出差、培训、参展等与公司工作相关的事务性外出;私出是指员工个人事务性外出;应酬是指公司为了商务接待而进行的外出。
第四条办公时间内,员工不得擅自离开工作岗位外出,如有特殊情况,需经主管领导批准,由相关负责人办理外出手续。
第五条公出事务性外出1. 公出外出申请应提前提交外出申请表,包括外出时间、地点、理由等相关信息,并附上相关证明材料。
2. 公出外出费用由公司负责支付,员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 公出结束后,员工应及时向主管领导报备外出情况,并提交相关报销材料。
第六条私出事务性外出1. 私出外出申请应提前提交外出申请表,包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 私出外出时间应在非办公时间进行,且不得影响正常工作。
3. 私出外出期间,员工应保管好个人财产,注意人身安全。
第七条应酬事务性外出1. 应酬外出申请应提前提交外出申请表,包括外出时间、地点、理由等相关信息。
2. 应酬外出费用由公司负责支付,员工只需提供相应的发票及费用明细。
3. 应酬外出时,员工应保持良好的形象和礼貌,遵守公司的相关规定,不得损害公司形象。
第八条外出期间,员工应遵守相关法律法规,不得参与任何违法犯罪活动。
第九条外出期间,员工应按时返回公司或通知上级领导。
第十条外出期间,员工应尽量与公司保持联系,如遇紧急情况,应及时向上级报告情况并寻求帮助。
第十一条违反本规定的,按照公司相关规定进行处理,包括但不限于扣发奖金、停职、辞退等处理措施。
第十二条本规定自颁布之日起生效。
人员外出管理规定(2)是指企业或组织为了加强对员工外出活动的管理和控制,制定出的一系列规定和制度,以确保员工在外出期间的安全,保障工作的顺利进行。
公司出差与外出管理制度一、概述出差是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他城市或地区执行任务、参加会议、开展业务活动等。
为了规范出差行为,提高工作效率,确保员工安全,公司制定了出差与外出管理制度。
二、出差申请与批准1.出差申请员工在确定需要出差时,需提前向所在部门提交出差申请。
出差申请应包括出差地点、出差时间、出差目的、预计费用等详细信息。
申请材料还需附上出差任务书或会议邀请函等相关文件。
2.出差审批部门经理在收到出差申请后,根据出差的紧急程度和重要性进行审批。
若涉及多个部门协作或费用较高,还需经过公司高层审批。
出差审批结果将以书面形式通知申请人。
三、出差行前准备1.行李准备员工应根据出差目的和行程合理安排行李,不得携带任何违法违规物品。
2.交通安排公司将为员工提供合适的交通工具,如飞机、火车、轮船等。
员工应提前了解出差地的交通情况,并按时到达出发地点。
3.护照与签证如需出国出差,员工须确认护照和签证等相关证件是否齐全,并提前办理。
公司将协助员工办理相关手续。
四、出差期间管理1.工作任务员工在出差期间需按照出差任务书上的要求进行工作,保证出差任务的顺利完成。
2.工作安排员工应合理安排工作时间和休息时间,确保精力充沛,提高工作效率。
3.费用报销员工在出差期间产生的合理费用,如酒店、餐饮、交通等,可在出差后向所在部门提交费用报销申请,附上相关发票和票据。
五、出差归还与总结1.出差归还员工在完成出差任务后,应按约定时间返回工作地。
如有特殊情况不能按时归还,需提前向所在部门请示并解释原因。
2.出差总结员工应及时向所在部门提交出差总结报告,总结出差期间的收获和不足之处,并提出改进建议。
六、安全管理1.出差安全2.保密工作员工在出差期间应严格遵守保密制度,不得泄露公司机密、商业机密及个人隐私信息。
七、处罚措施1.违规处罚如员工违反出差与外出管理制度,包括未经批准擅自外出、私自延长出差时间、超出费用预算等,将按公司规定进行相应的处罚,如警告、罚款、严重者甚至解雇等。
公司外出考勤的管理制度范本7篇公司外出考勤的管理制度范本1为了强化公司劳动纪律,建立良好的工作秩序,根据集团公司的实际情况,制定本考勤制度,全体职工应严格遵守。
第一条:集团公司的正常工作时间为:每周一至周五8:00——16:30,每天上、下班职工必须在指定地点签到。
第二条:集团公司考勤管理工作由人事部负责,各部室负责人对本部室日常的考勤工作负责。
第三条:各部室负责人要严格掌握本部职工的出、缺勤、公务出差及工作时间离岗等情况,坚持按日考勤,并将出勤结果作为考核及评比中的一项重要内容。
第四条:职工在工作时间应坚守工作岗位,严禁喝酒、睡觉及闲谈聊天,不许携带小孩上班,不得无故离岗、串岗,不允许从事与工作无关的活动。
职工每月迟到或早退一次扣发当月奖金30%,二次扣发当月奖金50%,三次以上取消当月奖金。
第五条:一般情况职工加班提倡奉献,加班者可安排换休。
换休限期一般在三个月内。
超过三个月无效。
第六条:若需要职工在法定节假日加班工作的,由部室负责人请示总经理,得到批准后方可报加班,同时报人事部,按规定支付加班费,否则不予支付加班费。
第七条:职工因事请假应填写请假条,经领导同意后交人事部有效。
审批权限:中层以下人员请事假二天以内需本部室领导批准,三天以上经集团公司主管领导审批后报人事教育部备查。
部室领导正职请假(出差),由总经理审批,副职请假(出差)需经正职同意,报主管经理审批,然后交人事教育部备查。
职工有急事请假应尽快通知单位,事后补办请假手续。
无故未上班者按旷工处理。
第八条:职工请事假,每季度在二天以内工资、奖金照发,三天以上扣除当月奖金。
旷工一天扣发当月奖金。
第九条:中层下以人员因病休假需持医生的诊断书向部室领导请假,急诊应在最短内通知单位,并于上班后补办请假手续。
部室领导正职向总经理请假,副职向主管经理请假。
病休连续三天以上(含三天)奖金发50%/月,病休两周以上扣发当月奖金。
职工连续病休超过六个月按国家规定发给生活费,上班时须持健康证明。
外出办公与差旅管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业员工的外出办公与差旅行为,提高外出办公效率和差旅本钱掌控,确保员工安全、合理利用资源、规范行为且提升企业形象。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工及相关部门,包含但不限于外出办公、出差、培训、会议、参展等涉及公务活动的人员。
三、外出办公管理1. 外出办公审批1.1 全部员工外出办公需提前向直接上级提交外出申请,包含外出时间、目的地、所需费用等认真信息,并经所在部门负责人审批后方可外出。
1.2 部门负责人应对外出申请进行审查,确保外出任务的必需性、合理性和紧急性,并依据部门情况进行人员调配,确保工作职责的顺利执行。
2. 外出办公行为规范2.1 外出办公人员应以公事为主,不得从事与工作无关的私人活动。
2.2 外出办公期间,员工应保持良好形象,时刻注意仪容仪表,代表企业形象,并敬重本地的风俗习惯。
2.3 外出办公期间,员工应当妥当保管个人财物和公司资料,注意安全防范,避开发生遗失或泄露。
3. 外出办公费用报销3.1 外出办公期间产生的费用,应依照企业相关财务规定进行报销。
3.2 外出费用报销申请应提交认真的费用明细、原始票据和相关支持文件,并经审核部门核实后进行报销。
四、差旅管理1. 出差申请与审批1.1 出差前,员工应填写并提交出差申请,包含出差时间、地方、目的、行程布置、预算等信息,并经直接上级审批后才可布置出差行程。
1.2 直接上级应对出差申请进行审查,确保出差任务的必需性、合理性和紧急性,并依据企业财务预算进行合理的掌控和布置。
2. 出差行为规范2.1 出差期间,员工应以公事为主,恪守职业道德,不得从事与工作无关的私人活动。
2.2 员工在出差期间应严格依照布置的行程布置进行工作,如有更改需及时向所在部门或直接上级报告,并获得批准后方可更改行程。
2.3 出差期间,员工应保持良好形象,时刻注意仪容仪表,代表企业形象,并敬重本地的风俗习惯。
3. 出差费用报销3.1 出差期间产生的费用,应依照企业相关财务规定进行报销。
员工外出管理制度
1、目的
为规范员工外出及出差行为,实时掌握员工去向与工作动态;使外出及出差
行为目标明确,办事时效合理,成本可控,特制订本制度。
2、适用范围:全体员工
3、职责
3.1行政部负责本制度的编制、修订;
3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况;
3.3行政监督各部门和人员外出情况,并提出奖惩。
4、定义
4.1 外出:指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所,外出处理相
关事情的行为;其中,因公外出当日能返回公司,私事外出需请
事(病)假。
4.2 出差:指员工因公事到(或被派遣到)公司范围之外的地方处理公司业
务,当日不能返回公司的行为。
5、外出
5.1请假外出
5.1.1 员工上班时间因私外出,须先填写请假条,遵照请假程序,获得权
限审批人批准。
5.1.2 车间员工请假外出,须将被核准之请假条交于当班保安,并打下班
卡后方可离开。
5.1.3 办公室员工请假外出,须将被核准之请假条交于前台,并打下班卡
后方可离开。
5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台,做为后续考勤依据。
5.2休息时间外出
5.2.1 因行业特殊(兼顾到现行考勤制度),车间员工原则上中途休息不
允许外出;确实需要外出的,须填写放行条,主任级(含)以上领导
签字后,交予保安放行。
5.2.2 中途休息时间外出的员工,需在下个班次开始前及时返岗。
如若迟
到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在
离岗登记本登记)。
5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据,迟到的时间一律按考
勤制度处理。
5.3办公室员工因公外出(公出)
5.3.1 部门直属领导,对本部门员工之外出行为负责,对本部门员工之去
向负责,如不掌握讯息,负连带责任(此款同样适用于车间)。
5.3.2 各部门的负责人外出,需向常务副总申报,包括口头、电话、微信、
QQ等形式,征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。
5.3.3 普通职员因公外出,需填写外出申请单,部门领导签批后,在前台
处登记后方可离开(部门需评估外出的必要性,大致需用时长)。
5.3.4 员工外出返厂后,需在登记本上登记返厂时间,前台应加以监督。
5.3.5 员工公出,不论是在下班前返岗,还是在下班后返岗,均需打下班
卡。
否则,依据考勤管理制度,按异常签卡或旷工处理。
5.3.6 外宿员工因公外出,仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟于下
班时间的情形,方可直接回家,否则,无下班打卡记录,按异常补
卡或旷工处理。
5.3.7 业务外出送货,填写《放行条》总经办签核后交保安,保安凭单准
予货品放行;然后,在前台《车辆使用登记表》做好登记后方可外
出,返厂时需登记返厂时间。
5.3.8 行政部定期检查外出登记本,对异常外出,相关外出人员需做出合
理解释,否则,按员工奖惩制度予以处罚。
6、出差
6.1 员工出差前应先填写《出差申请表》,注明出差时间、地点、事由、同
行人、费用预算(拜访对象及其联系方式)等,手上的未完成工作需做
好安排(交接)。
6.2 填好《出差申请表》后,先由部门审批,然后呈送总经办审批;复印一
份交行政。
6.3 出差实行“先预算,后开支”的费用控制原则:
①出差费用可“先垫付,后报销”;也可“先借支,后抵扣”,即比较预
算费用和实际报销费用,多退少补,需退回公司部分可现金补回公司,
也可在当月工资中扣回。
②费用超支部分需说明理由。
③员工预算出差费用时,需综合考虑目的地、出差时长、出行方式、办
事费用等具体因素,合理预算,然后填写借款单向财务借支。
④出差返回后,应及时报帐,否则,财务按照“前款不清,后款不借”
的原则,不予以下次出差借款的核发。
6.4 出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。
返回后,如有必要,
需形成书面的出差报告(如市场考察分析,客户意向等)。
6.5 严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。
一经查处所有费用自行承担。
6.6 出差过程中,如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际
工作需要延长出差时间,均需事先向公司申报,否则,未经公司允许产
生的费用,一律不予报销。
6.7 员工在外出差,需注意人身财产安全,如夜晚在外游荡遭受伤害,本人
承担责任;禁止在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、
招嫖等与公司业务无关损害公司形象的个人不法行为,违者立即开除,
公司不承担任何责任。
6.8 市内出差(如连续几天的培训、会议等)一律返回家中或公司住宿。
7、出行方式、差旅费标准及报销要求
7.1 出行方式
7.1.1 因公外出或短途出差(深圳及深圳周边):①业务耗时不长:A、有
厂车的情形下,优先安排厂车;B、如无厂车而事情不是很急迫,
坐公交或汽车;C、在厂内车辆无法调度而时间紧急或交通不便的
情况提前作好规划,,优先选用顺风车,其次是滴滴拼车。
②业务
耗时较长,可安排厂车先送到公交站或地铁站或车站,然后乘坐公
交、汽车或地铁(综合考虑轻重缓急、厂内用车情况及所办业务耗
时情况)。
7.1.2 远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,
车程在8小时内的,原则上只能乘坐硬座;一般火车超过8个小时
可以选择卧铺出行,特殊情形选择飞机或轮船的,需向总经办申请
并取得同意。
7.1.3 所有外出或出差申请,出差前提交到行政部:①作为考勤依据。
②
方向相同时间相近的出行,可统筹合并用车。
7.2 出差费用标准
7.2.1住宿、餐饮标准,参照下表数据,高于此标准的超额部分由出差员
工个人承担,特殊情况无法控制在支出时可提前与公司协商。
类别出差地点餐费标准住宿标准说明
一线城市北京、深圳、上海、重庆等80元/日200元/日(双人)
150元/日(单人)
水费补贴
8元/天
二线城市青岛、长沙、武汉等70元/日150元/日(双人)120元/日(单人)
三线城市株洲、九江、阜阳等50元/日150元/日(双人)100元/日(单人)。