用友U8+V15.0全产品培训-存货核算
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U8财务系统使用手册(存货核算)目录用友软件使用手册(存货核算) 0一、进入系统; (1)二、存货核算的操作 (1)1.进入存货核算系统界面 (3)2.业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统;二、如图1所示,单击Windows窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”,单击“企业应用平台”图12.如图2,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。
选择工作帐套,单击“确定”进入系统。
经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”-“存货核算”,出现如图4所示界面。
图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”-“正常单据记帐”,出现如图5 所示的工作界面。
2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期,单击“确定”,出现如图6所示的工作界面。
2.1.3单击图6表体上方“全选”,同时再单击“记帐”,系统自动将未记帐的单据进行记帐。
图5图62.2暂估成本处理(处理采购暂估)2.2.1月末进行暂估成本处理,单击“暂估成本处理”,出现如图7所示的工作界面。
图72.2.2选择要暂估处理的仓库,选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”,单击“确定”,出现如图8所示的工作界面。
单击“结算处理”,完成暂估成本处理。
图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”-“期末处理”,如图9所示。
选择需处理的仓库,单击“确定”,完成期末处理。
2.3.2月末单击“业务核算”-“月末结帐”,将当月存货所有单据结帐完毕。
用友u8--存货核算操作手册全友家私财控中心U8 系统操作手册---存货核算管理篇该资料仅供内部使用“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本,通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径:供应链/存货核算 /日常业务 / 入库调整单注意:需要按照仓库录入,2、暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估” 。
录入暂估单价。
路径:供应链/存货核算 /业务核算 / 暂估成本录入。
选中相应的仓库后,过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。
3、产成品成本分配:每月的月底,财务科将成本单价(或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径:供应链 / 存货核算 /业务核算 /产成品成本分配。
选中相应的仓库后,过滤出下图:财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后,点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。
路径:供应链 / 存货核算 /业务核算 /结算成本处理。
进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算,记入存货明细帐6、正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。
路径:供应链 / 存货核算 /业务核算 /正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。
如下图:路径:供应链 / 存货核算 /业务核算 /恢复记帐。
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“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本,通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径:供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意:需要按照仓库录入,2、暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径:供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后,过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。
3、产成品成本分配:每月的月底,财务科将成本单价(或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径:供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后,过滤出下图:财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后,点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。
路径:供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算,记入存货明细帐6、正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。
路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。
如下图:路径:供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末处理:本月所有的单据记帐后,月底需要进行“期末处理”操作。
路径:供应链/存货核算/业务核算/期末处理。
存货核算操作手册目录、日常工作 (3)1.1 采购发票填制与审核,付款单据填制与审核 (3)1.2 销售发票填制与审核,收款单据填制与审核 (3)1.3 日常凭证填制 (3)、期末处理 (3)2.1 采购管理结帐 (3)2.2 销售管理结帐 (4)2.3 库存管理结帐 (5)2.4 应收款管理结帐 (5)2.5 应付款管理结帐 (7)2.6 存货核算业务处理 (7)2.6.1 结算成本处理 (7)2.6.2 正常单据记帐 (8)2.6.3 期末处理............................................................... 1..2 2.6.4 生成凭证............................................................... 1..6 2.6.5 当期业务全部完成,可以进行期开结帐处理................................. 1 8一、日常工作1. 1 采购发票填制与审核,付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制,操作方法见采购管理操作手册,采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理,操作方法见应收款管理操作手册。
付款单据填制与审核,操作方法见应收款管理操作手册。
1. 2 销售发票填制与审核,收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制,操作方法见销售管理操作手册,销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理,操作方法见应收款管理操作手册。
收款单据填制与审核,操作方法见应收款管理操作手册。
1. 3 日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外,其他凭证在总帐系统中填制二、期末处理2. 1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:2. 2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:2. 2 销售管理结帐双击,使其成为“是”,点点击结帐当期销售业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:当期销售管理结账后,应收管理业务全部完成后,期末进行结帐处理,2. 3 库存管理结帐当期库存业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:2. 4应收款管理结帐双击,使其成为 “是”, 点击结帐双击此处,结9月份帐双击后变成变成Y,再点击下一步。
用友U8存货核算流程用友U8存货核算流程是指企业在使用用友U8软件进行存货核算方面的一系列操作流程。
存货核算是企业财务管理中重要的一环,通过对存货的准确计量和信息的及时记录,可以帮助企业实现库存物资的高效管理、成本的精细核算以及资金的有效运用。
下面将详细介绍用友U8存货核算的流程。
首先,用友U8存货核算的第一步是进行库存期初设置。
在系统安装和初始设置完成后,企业需要在用友U8系统中进行库存期初数据的录入。
这些数据包括存货编码、存货名称、计量单位、库存数量、库存金额等。
用户可以通过手工逐笔录入或者采用导入Excel表格等方式批量录入库存期初数据。
第二步是进行存货入库操作。
当企业采购或者生产完成后,需要将物资或成品入库,并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行入库操作。
在进行存货入库操作时,需提供入库日期、存货编码、入库数量、入库金额等信息,系统会自动计算相应的入库成本。
第三步是进行存货出库操作。
当企业销售或者进行其他用途出库时,需要将存货从库存中出库,并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行出库操作。
在进行存货出库操作时,需提供出库日期、存货编码、出库数量、出库金额等信息,系统会自动计算相应的出库成本。
第四步是进行存货盘点。
企业需要定期对存货进行盘点,确保实际库存与系统库存数据的一致性。
在用友U8系统中,用户可以通过手工录入盘点单或者使用手持终端等方式进行盘点操作。
在盘点过程中,需录入盘点日期、存货编码、实际数量等信息。
通过与系统库存数据比对,可以计算出存货差异,并及时调整系统库存数据。
最后是进行存货报表查询和分析。
在用友U8系统中,用户可以根据需要查询各种存货报表,如存货台账、库存明细表、库存汇总表等,并可以按照存货编码、存货分类等维度进行分析。
通过存货报表的查询和分析,企业可以了解存货的库存状况、成本情况以及存货周转速度等,提供决策依据。
存货核算操作手册目录一、日常工作 (3)1.1采购发票填制与审核,付款单据填制与审核 (3)1.2销售发票填制与审核,收款单据填制与审核 (3)1.3日常凭证填制 (3)二、期末处理 (3)2.1 采购管理结帐 (3)2.2 销售管理结帐 (4)2.3 库存管理结帐 (5)2.4 应收款管理结帐 (5)2.5 应付款管理结帐 (7)2.6 存货核算业务处理 (7)2.6.1 结算成本处理 (7)2.6.2 正常单据记帐 (8)2.6.3 期末处理 (12)2.6.4 生成凭证 (16)2.6.5 当期业务全部完成,可以进行期开结帐处理 (18)一、日常工作1.1采购发票填制与审核,付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制,操作方法见采购管理操作手册,采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理,操作方法见应收款管理操作手册。
付款单据填制与审核,操作方法见应收款管理操作手册。
1.2销售发票填制与审核,收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制,操作方法见销售管理操作手册,销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理,操作方法见应收款管理操作手册。
收款单据填制与审核,操作方法见应收款管理操作手册。
1.3日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外,其他凭证在总帐系统中填制。
二、期末处理2.1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:2.2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:2.2 销售管理结帐当期销售业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:双击,使其成为“是”,点击结帐双击,使其成为“是”,点击结帐双击,使其成为“是”,点击结帐2.3 库存管理结帐当期库存业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:双击,使其成为“是”,点击结帐2.4 应收款管理结帐当期销售管理结账后,应收管理业务全部完成后,期末进行结帐处理,双击此处,结9月份帐双击后变成变成Y,再点击下一步。