产品审核作业规范

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文件 名称
产品审核作业规范
流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机
发行日期
制定单位
品质部
品质部经理
成品;质量事故信息; 图纸、企标、顾客要求; 产品审核检验计划等。

内部产品审核工作一般每半年进行
一次,在每年12月份由品质制定 下
年度的《年度产品审核计划》。

b 、审核计划包括:审核目的、准则、
受审产品范围、频次、时间、资源 要求等内容。

a 、 审核员需熟悉产品标准和客户的相 关
要求,一般由工程师担当,在每 次审核执行前一周内由品质部制 定详细的《产品审核检验计划》, 经管理代表审核,总经理批准后发 各部门。

b 、审核员需查找并了解需审核产品的 技
术图纸、工艺文件、标准和顾客 要求。

熟悉产品生产过程和工艺流 程,为实施产品审核作好准备。

a
、 a 、抽取样件
审核员从成品仓或生产现场包 装完成后随机抽取最近生产的 样件,从成品仓库领取时,填 写《领料单》,领用数量为3-10 套,并注明用途和归还日期 等,交部门主管确认。

年度产品审 核计划
产品审核检 验计划
领料单
品质部
品质部 审核员
审核员
每年12 月份
审核执行 前一周
审核实施 刖
审核时
文件
名称
产品审核作业规范
流程流程说明相关表格责任单位作业时机发行日期
制定单位品质部
B
c b

d

e

审核员给抽取的样件按序编号:
如1# 2#…10#,在编号时应标注
在同一位置。

审核员按审核检验计划和《产品审核
检验规定》(附表一)逐步对样件的
包装、外观、尺寸、性能等方面给予
检测并记录,必要时,须对产品可靠
性、物理性能、化学性能进行检测。

审核员在上述检测项目中有发现严重
缺陷时,依《不合格品控制程序》的
规定进行处置,必须在30分钟内上
报部门主管和通知责任部门,并及时
抽查检验同类产品,若发现有同样的
缺陷,品质立即与责任部门、成品仓
共同采取应急措施。

将审核结果参照
《产品审核缺陷分级规定》(附表
二)进行产品质量缺陷等级评定、记
录,并计算缺陷点数,产品质量特征
值(QKZ和产品项次合格率,记录于
《产品审核记录单》。

产品审核结束后,与责任部门确认不
合格项,各责任部门对产品审核结果
有异议,可与审核员进行沟通、交流
或请求品保部进行复审仲裁。

产品审核结束后,视产品的损坏情
况,当产品完好无损时,由审核员归
还产品。

产品审核记
录单
审核员
审核员
审核员
审核员
审核员
审核时
发现严重
缺陷时
审核时
审核结束

审核结束

文件 名称
产品审核作业规范
流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机
发行日期
制定单位
品质部
C
a 、
审核员根据确定的不合格项和《产 品
审核记录单》,作成《纠正和/ 或预防措施实施表》和《产品审核 结果报告》,管理代表确认后,呈 总经理批准。

各责任部门收到《纠正和/或预防 措施实施表》后,分析原因,制定 整改措施。

b 、审核员负责跟踪纠正预防措施的完 成
情况及进行效果确认。

a

a 、
产品审核的相关记录保存期限为
三年。

产品审核记录单 产品审核结果报告 纠正和/或预防措施实施表
纠正预防措施件数 7.0附表
7.1 产品审核检验规定(附表一)
()
7.2 产品审核缺陷分级规定(附表二) () 7.3
年度产品审核计划
() 7.4 产品审核检验计划 () 7.5 产品审核记录单 () 7.6 产品审核结果报告
()
产品审核记 录单 纠正和/或预 防措施实施 表
纠正和/或预 防措施实施 表
记录 审核员 责任部门 审核员 行政部
行政部
审核结束 后
三天内
依规定要 求 产品审核 时
每半年。