供应商质量体系审核检查表.docx
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内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况,包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核,以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况,将形成审核报告并提出针对性的改进建议,以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平,并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作,通过定期审核和改进,不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程,提高质量效率,更可以确保公司的产品质量和经营业绩,为公司可持续发展提供有力保障。
德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明:本评定标准包括十个章节和十二个附加条款,共115条,每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小,具体产品、安全及法规项☉工厂的实施(特殊情况下,还要评估外协工厂)☉实施有效性用以下准则评定:合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算:∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分:能力水平:优良:≥90分合格:75~89分不合格可接受:60~74分不合格不可接受:<60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注:1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品;2)一、二类产品是指由供应商制造的产品,其它产品为三类产品;标有“*”的项目为重要项。
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数:人,其中工程技术人员人,品管人员人,生产人员人。
7、主要部门负责人:总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品:9、主要设备:10、主要的客户和为其提供的产品(列举2-3家)11、公司成立于哪一年:创始人:12、公司营业额:去年:今年计划:13、公司有无获得质量管理体系认证?如有,请说明哪一年?获得哪一家认证机构?什么样的证书?:14、有受过哪些主要客户的审核:审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网 址:____________________________________电 邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米 其 它: 平方米6、员工总数: 人,其中工程技术人员 人,品管人员 人,生产人员 人。
7、主要部门负责人:总 经 理 业务部/市场部 开发部/工程部 资财部/物控部 品 管 部 生 产 部8、主要产品:9、主要设备:10、主要的客户和为其提供的产品(列举2-3家)11、公司成立于哪一年: 创始人:12、公司营业额:去年: 今年计划:13、公司有无获得质量管理体系认证?如有,请说明哪一年?获得哪一家认证机构?什么样的证书?: 14、有受过哪些主要客户的审核:审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商质量体系审核检查表序号问题检查记录得分一、质量管理及职责1.1是否明确公司的质量管理机构和职责?A组织机构明确,部门的职能得到有效履行;B有专职质量管理部门及质量检验人员;C质量管理负责人等职责分工明确;1.2是否建立了质量分析会制度?A 定期召开公司内的质量会议,确认质量目标值的达成情况;B领导把握质量状况,提出改善指示;C保存质量会议记录,确定需改进项目,且他们的改进进度情况得到控制;D 改进效果得到验证,有彻底的反馈,其结果令人满意二、质量管理体系建设2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审核?A 应有完整的管理评审输入资料,支持状态评审;B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进,并有计划和措施支持;C内部审核覆盖所有部门和车间,并按重要性安排,内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。
2.2是否有质量方针?A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施;B主要的措施根据这些方针得以实施;C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。
2.3是否制定了质量目标?是否分解到各单位及岗位?有明确的目标,并且将目标按照管理层级进行了分解;2.4目标是否得到有效监控?A应对目标完成情况进行统计并分析;B应定期召开绩效评审会,针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。
三、文件和资料控制3.1是否有文件化的控制体系?A有文件及各项必要的管理规定;B起草、审核、批准部门明确;C文件描述完备;D制定了员工培训文件的内容3.2文件现场的使用状态?A根据需要,及时更新现场版本;序号问题检查记录得分B文件内容及时传达给操作者的方法;C各部门都熟悉文件管理的方法。
3.3是否实施文件的发放管理(公司内外)?A有明确的部门管理文件的分发记录;B制定了旧版文件的处理办法;C每个部门对接收的文件都有文件清单;3.4是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定?A由管理部门设置文件清单进行管理;B记录收到文件的日期、版本、份数;C依据客户的指示,识别旧版;D文件在未经允许的情况下未被拷贝。
四、设计控制4.1设计人员数量及能力是否满足要求?A 是否有产品设计人员;B 数量能否满足开发要求;C 能否自行开发产品;D年开发产品数量在 10 个以上。
4.2是否进行设计开发管理?A 涉及产品开发、产品更改项目应制定质量控制计划,设计开发进度应满足今世缘公司的要求;B 设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、内外部相关信息(包括市场质量反馈) / 质量 / 成本等目标的要求;C 必要时应具有今世缘公司批准/ 确认的证据;4.3设计输入 / 输出是否符合规范要求?A应制定样件控制计划;B设计更改应评审,并在生产实施前,经今世缘公司的书面批准或声明放弃批准;C应制定产品的关键重要特性清单并进行动态管理;D 如果涉及,输入/ 输出需包括国家相关法律法规(如:质量、食品安全、环境、职业健康安全等法规)的具体落实内容。
4.4设计验证和确认是否按规定进行?A产品开发的各重要节点应进行相应的评审、验证或确认,并保存相应的记录;B应进行相应的试验的分析报告;C应组织进行新产品确认,提供确认报告,包括今世缘公司的相关确认记录。
五、人力资源管理5.1员工是否具备其岗位工作的资格和能力?A应明确岗位能力要求;B对员工进行岗位能力分析;C建立应对意外缺勤的过程,特别是对于重序号问题检查记录得分要的制造过程(根据严重度和频度);D 作业人员应理解本工序相关的特性,及失效的风险和影响。
5.2是否按培训计划对员工进行培训,并对培训效果进行评价?A 应制定并实施员工培训计划,确保各岗位员工满足岗位要求;B 应对培训的效果进行评价,包括重要岗位员工的能力评价及员工的反馈;C 应建立员工培训档案,以支持中长期人力资源开发。
5.3特殊岗位及关键岗位人员是否持证上岗?A特殊及关键岗位人员都应持证上岗;B应建立特殊及关键岗位资质证书档案;C资格证书应在有效期内。
六、设施设备管理6.1 生产设备管理6.1.1是否提供适当的生产设备?A所提供的生产设备应能满足工艺控制要求;B应定期对设备的总效率、关键设备的能力进行分析,并据此制定和实施设备的更新改造计划;C应制定和实施设备的保养计划。
6.1.2是否对生产设备进行适当的确认?A 生产设备投入使用时, 应进行检查和验收;B 进行影响精度的维护作业后,应对设备的精度进行检测。
6.1.3是否按要求对生产设备进行维护保养,以保持过程能力?A 应根据设备的使用状况,制定并实施定期的维护保养制度;B 应定期审核(至少 1 次 / 季)维护保养工作按计划完成的情况,并评估机器/ 过程的非计划停止时间是否减少;C 应建立关键零配件和工具的清单,确保能及时提供;D应建立和实施关键零配件和工具的发放制度。
6.2 测量设备管理6.2.1是否提供适当的检验、试验设备?A应为所有的检验试验项目提供与匹配的检验试验设备(包括专用检具、样件等);B当检验试验委外时,应提供国家或顾客认可的实验室证明。
6.2.2是否按规定确保检验、试验设备的有效序号问题检查记录得分性?A应按规定的周期和标准对检验试验设备进行检定或校准,并进行标识;B当监视与测量装置偏差时,应对以往测量结果进行追溯。
6.2.3测量设备校准方式是否明确,内容是否合适?A 仪表校准管理的责任部门(公司内外)明确;B 有管理校准以及试验装置的标准,设备附带的计量仪器也纳入管理;C校准标识明确,现场显示无遗漏;D管理校准室的环境,使用公认的标准仪器。
6.2.4测量设备管理状况?A彻底的整理整顿;B以适当的周期清点库存;C对测量设备都进行了标识。
6.2.5是否进行设备日常检修及定期检修?A有设备的检修标准,并且是合适的;B有检修记录且有设备使用人员对检修的结果的确认;C是否按照周期进行仪器检定;D包括强检设备,是否 100%进行检定6.3 基础设施及工作环境6.3.1是否提供适当的基础设施与工作环境?A应提供并维护确保产品质量的基础设施;B应识别和保持满足产品要求所需的作业环境;七、产品的监视与测量7.1检验项目/抽样标准是否明确?A有工序内检查,出厂检查的标准。
项目,内容,判定,抽取数量等明确;B工序内检查出的不合格品立刻分析,并且反馈到前工序;C检查标准是否考虑了最终客户的使用环境。
7.2检验状态的标识是否明确?A是否明确的标识了不合格产品的储存地;B是否彻底的识别了产品的检查和测试状态(无不合格产品和未完成的产品与合格产品混放);C不合格品是否有一个检验单或是标签以标明有缺陷处。
7.3是否按规定实施检验试验?A所有检验、测量和试验,应按控制计划、指导书或程序规定进行;B检验记录应能为产品符合要求提供证据,序号问题检查记录得分必要时,应有详细数据;C 如果检验或试验不合格,应按照适当的反应计划采取措施,必要时,应停止发运或召回,适用时应通知今世缘公司。
7.4是否确保投入使用和交付的产品的符合性?A 确保包括检验、测量和试验等规定的所有活动已圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后,才能将产品发出;B对例外放行,应有可靠的追回程序和系统。
7.5对实验室是否实施有效的过程控制?A 应明确实验室的实验范围,制定实验操作规程;B试验人员应具备相应的资格;C应对试验设备和试验条件实施控制;D应确保检验、测量和试验采用的规范是国家最新版本。
八、过程管理8.1 采购管理8.1.1是否实施进货检验?A依据标准实施;B对每一个供方的不合格情况都实施管控。
8.1.2 是否按规定选择、评价供方?A应识别所有供方,包括外包过程的供方;B评价内容须包括供方的过程能力和按期保质、保量交付的能力;C应制定供方选择评价依据,明确控制方法;D 客户有要求时,应向今世缘公司指定的供方采购;E 当今世缘公司要求时,应定期向今世缘公司反馈关键/ 重要 / 指定供方的质量绩效状态。
8.1.3采购信息是否明确?是否采取措施确保采购件质量符合要求?A 应在采购合同/ 质量、技术协议中明确采购产品的要求,包括产品规范、接收准则等;B应要求供方提供采购产品合格的证明;C对采购产品应接接收准则接收;D对关键件的重要生产过程应按预定的频次访问承包方并进行现场评估。
8.1.4是否对供方供货质量业绩进行了评价?A对供方的供货质量业绩应定期进行评价,这种评价应作为供方的选择依据;B当供货质量出现与要求有偏差时,应及时通知供方采取措施。
序号问题检查记录得分8.1.5对供方的产品可追溯性要求是否明确?A 对涉及满足安全、法规的产品或今世缘公司指定追溯产品,应要求供方建立有效的可追溯系统;B对供方须建立的产品可追溯系统应进行适当的评价。
8.2 计划、物流和交付管理8.2.1生产计划是否满足顾客订单要求?A应具备按顾客要求接受订单的能力;B生产计划及其更改应根据顾客订单进行并评审;C所有零件的生产进度应达到规定要求,应对瓶颈工序采取措施。
8.2.2是否制定了适宜的应急计划以防范故障、劳力不足、供应短缺等风险?A 应急计划应具有可操作性,如针对设备故障的紧急抢修、针对劳动力不足的多岗位培训等。
8.2.3是否按今世缘公司要求包装产品?A按照今世缘公司规定的包装要求包装产品,包括周转箱、加固标识等;B应制定包装规范并对包装进行评价;C发货 / 转间时每批产品都应有标识,以实现发货后的可追溯性;D当产品涉及环境、消防、安全、交通等法规对包装(箱)有标识要求时,包装(箱)须严格按相关要求进行标识;E对返回的包装等应进行适当的维护和清洁,对于损坏或磨损的包装应采取措施进行修理或更换;F应对废弃物按法规和今世缘公司要求进行管理。
8.2.4是否采取措施对产品的搬运、贮存进行控制?A 应对产品的搬运、储存环节进行分析,并制定防止产品的损坏、变质并保证产品质量的搬运控制要求,且组织有效实施;B 生产过程中的所有阶段、试验、实验和存储区等,应按规定标识产品;C 应建立产品可追溯系统(如对产品进行批次管理),确保产品可追溯性;D 应制定产品的贮存规范,如堆放方法、高度、环境条件等,应定期审核库存管理;E 应制定产品的进出库管理制度并执行(包括先进先出、有序和清洁、防损防污防锈、标识、防止混放和混用等)。
8.2.5是否对产品交付过程进行控制?序号问题检查记录得分A应标识产品交付过程中的可能失效并明确控制措施(包括产品的运输条件及控制);B应对交付的能力进行评价并采取措施提高交付绩效;C交付过程外包时,应对其按供方的要求实施控制。
8.3 过程监控8.3.1是否为作业人员提供适当的作业指导书?A 作业指导书(如作业卡、操作规程、检查表、工艺卡等)应和控制计划一致;B 作业指导书包括所有必须的细节,包括质量接收准则、过程和产品控制参数、所需的特殊量具和工具、过程和产品不符合时的反应计划、安全操作要求等;C 作业指导书应清楚、详细且受控,应放在操作现场,以便于操作人员按规定操作。