苏州市工程质量检测机构飞行检查情况汇总表(精)培训课件
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苏州市工程质量检测机构飞行检查情况汇总表(精)前言为了促进苏州市工程质量检测机构的工作质量,提高检测水平,特对各检测机构进行了飞行检查。
本文将汇总各检测机构的飞行检查情况。
检测机构1基本情况检测机构名称:XXXXX 负责人:XXXXXX 联系电话:XXXXXX飞行检查情况•检查时间:XXXX年XX月XX日•检查人员:XXX、XXX、XXX•地点:XXXXX•检查项目:–各种检测仪器设备的使用情况–检测人员的工作纪律性–检测文件的编制规范性结果评价本次飞行检查结果良好,检查人员均认真仔细,工作纪律性良好,检测文件编制规范,检测仪器设备使用操作规范,能够满足工作要求。
检测机构2基本情况检测机构名称:XXXXX 负责人:XXXXXX 联系电话:XXXXXX飞行检查情况•检查时间:XXXX年XX月XX日•检查人员:XXX、XXX、XXX•地点:XXXXX•检查项目:–各种检测仪器设备的使用情况–检测人员的工作纪律性–检测文件的编制规范性结果评价本次飞行检查结果一般,检查人员存在工作不到位、细节不到位等问题,检测文件编制规范性有待提高,部分检测仪器设备使用操作不规范,需要进一步加强培训和督促。
检测机构3基本情况检测机构名称:XXXXX 负责人:XXXXXX 联系电话:XXXXXX飞行检查情况•检查时间:XXXX年XX月XX日•检查人员:XXX、XXX、XXX•地点:XXXXX•检查项目:–各种检测仪器设备的使用情况–检测人员的工作纪律性–检测文件的编制规范性结果评价本次飞行检查结果优秀,检查人员工作细致认真,工作纪律性好,检测文件编制规范,各种检测仪器设备使用规范,能够满足工作要求。
经过本次飞行检查,各检测机构的检测水平、工作纪律性、文件规范性均得到了不同程度的提高。
但也发现了部分机构存在着工作不到位、细节不到位等问题,需要进一步加强培训和督促。
本文将提供相关建议和指导措施,助力苏州市工程质量检测机构的提高。
苏州市住房和城乡建设局关于2022年度全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报文章属性•【制定机关】苏州市住房和城乡建设局•【公布日期】2022.09.15•【字号】苏住建质〔2022〕28号•【施行日期】2022.09.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文苏州市住房和城乡建设局关于2022年度全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报苏住建质〔2022〕28号各县级市(区)住建局(委),苏州工业园区规建委,各有关单位:为进一步规范工程质量检测行为,促进检测行业健康发展,根据《关于开展2022年度全市建设工程质量检测机构监督检查的通知》(苏建函质〔2022〕264号),7月20日至22日,市住建局组织开展了2022年度全市建设工程质量检测机构(以下简称“检测机构”)监督检查工作。
现将有关情况通报如下:一、基本情况本次共抽查检测机构12家,按照《苏州市建设工程质量检测机构检查表(地基基础类)》进行检查评分,现场共开具整改通知单12份,发现存在问题104条。
开展了桩基静载、低应变检测项目理论知识测试(抽取每家检测机构1名报告审核人员及2名检测人员)。
二、存在的主要问题(一)机构人员管理不规范。
部分检测机构对管理人员、检测人员的继续教育不够重视,存在无年度培训计划或计划实施不到位的情况,个别检测人员对标准规范中应知应会的内容不清楚。
(二)仪器设备和环境场所管理不严格。
一是部分检测机构对仪器设备性能指标与技术要求的符合性不够重视,对静载试验用主梁的承载能力缺少必要的验算。
二是个别检测机构未按一机一档要求归档资料。
三是有的检测机构未对计量溯源的结果进行有效确认,如低应变检测用基桩动测仪校准证书中扫频范围未覆盖标准要求。
四是有些检测机构设备使用记录日期未精确至时分。
(三)原始记录和检测报告管理不规范。
一是少数检测机构的检测报告中缺少原始记录编号。
二是个别检测机构用于现场填写的原始记录未连号印刷,不具有唯一性。
一、工程质量安全飞行检查
第三方工程质量评估单位为加强在建项目的工程质量管理,通过建立和实施第三方安全飞行检查制度(简称飞检),进一步强化建设工程安全的监督管理。
万科项目除飞检以外:1、夜间检查;
2、天网行动;
二、检查方式
1、房地产投资企业或政府建设行政主管部门的建设项目在飞检开始前一到两周拟定被飞检项目和周期给到第三方工程质量评估单位运营部。
2、飞检采取突击检查方式,具体评估人员、时间、行程,事先不予通知地区公司及被检项目。
3、飞检当天,评估组长提前半小时通知集团对接人、地区公司、项目负责人。
三、注意事项
1、评估人员不得事先告知被检项目的行程和内容,到达指定项目后,第一时间直接进入现场,开展评估工作;
2.评估人员应当及时收集或保全与检查事项相关的数据或证据,注重数据或证据材料的客观性、真实性;
3.对现安全文明等不符合体系标准等进行拍照和记录;
4.有下列情况之一的,评估人员应第一时间通知集团工程管理中心,并视情节严重程度,做出扣分处理。
苏州市住房和城乡建设局关于全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报文章属性•【制定机关】苏州市住房和城乡建设局•【公布日期】2023.02.08•【字号】苏住建质〔2023〕4号•【施行日期】2023.02.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工程质量安全监管正文苏州市住房和城乡建设局关于全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报苏住建质〔2023〕4号各县级市(区)住建局(委),苏州工业园区规建委,各有关单位:为进一步规范建设工程质量检测行为,促进检测行业健康发展,1月11日至13日,市住建局组织开展了全市建设工程质量检测机构(以下简称“检测机构”)监督检查。
现将有关情况通报如下:一、总体情况本次共抽查了12家检测机构,按照《苏州市建设工程质量检测机构检查表(材料类)》进行检查评分,检查考核平均得分82.7分;现场共开具整改通知单12份,发现存在问题95条。
开展了“混凝土、砂浆性能”检测项目理论知识测试(抽取每家检测机构1名报告审核人员及2名检测人员),共抽考人员36人,其中28人合格,合格率为77.8%。
吴中区、常熟市住建部门狠抓工程质量检测行业管理,扎实开展检测机构监督检查工作,成效比较明显。
二、督查结果(一)未按要求开展自查自纠的机构张家港市恒信建设工程检测有限公司未开展自查自纠工作;张家港保税区金港建设工程质量检测有限公司、常熟市苏常工程质量检测有限公司自查自纠工作流于形式。
(二)被约谈的机构市住建局将对以下检测机构进行约谈:1.江苏德高建设工程质量检测有限公司,主要存在问题:室内环境检测报告(编号:E06430712200077)中采样点位置图与实际不符,不符合《规程》第5.4.1条规定;现场未发现处于留样期的水泥留置样品(编号:2022020063),不符合《规程》第5.5.4条规定。
2.苏州市吴江东南建筑检测有限公司,主要存在问题:2023年1月9日检测样品(编号:lr23-00012)的沥青混凝土芯样厚度和压实度,未找到留置试样,不符合《规程》5.5.4条规定;无电子数据的保存制度或程序,不符合《规程》5.6.1条规定。
苏州市工程施工阶段监理工作检查表(质量安全)《苏州市工程施工阶段监理工作检查表》(质量安全)使用说明1 / 41、本检查表适用于苏州市工程施工阶段监理工作(质量安全)的检查。
2、本检查表包括组织机构、监理规划与细则、图纸验证与会审、施工单位质量安全保证体系,分包单位资质、施工组织设计与专项(施工)方案、工程开工、危险性较大分部分项工程、工程材料、构配件和设备、施工过程监控情况、分部分项工程及隐蔽工程、监理日志,共12 项检查项。
b5E2RGbCAP3、检查表中用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0 分;其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
p1EanqFDPw 4、本检查表满分为100 分,检查时如有合理缺项,该检查表得分率按下式计算:可评分检查项目的实得分之和得分率=×100%可评分检查项目的应得分之和工程施工阶段监理工作检查表(质量安全)工程项目名称:监理单位名称:序号检查项目(应得分)检查内容及评分标准扣分备注人员配置不符合监理合同或监理规划扣1~2 分▲未取得总监理工程师执业资格1 组织机构(10 分)无监理单位法定代表人书面授权扣2 分总监变更无相关手续扣 1 分总监到岗明显低于监理合同约定扣分 2总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求扣分12 / 4专监和监理员无岗位证书复印件扣1~2 分▲未编制监理规划规划内容不符合监理规范的要求,时效性、针对性、指导性差扣1~4 分监理规划2与细则▲未按规定编制危险性较大分部分项工程监理实施细则(10 分)未按规定编制工作需要的监理实施细则扣1~2 分细则内容不符合监理规范要求,时效性、针对性、可操作性差扣1~4 分未留存勘察设计文件审查合格证书复印件;勘察设计文件未经审查机构审查图纸验证合格已施工,监理未正确处置扣 2 分3 与会审(4分)会审记录无相关单位有效签认手续,监理未正确处置扣1~2 分施工单位资质证书、安全生产许可证过期,监理未正确处置扣1 分施工单位组织机构、人员配置不符合要求,监理未正确处置扣1~2 分施工单位施工单位质量、安全管理制度不全,监理未正确处置扣1~2 分质量、安施工单位主要管理人员(项目负责人、技术负责人、质量员、施工员等)岗4 位资格证书不符合要求,监理未正确处置扣1~2 分全保证体系未对项目负责人 B 证、专职安全员 C 证进行审核;专职安全员配备不足,(10 分)或B、C 类证书过期,监理未正确处置扣 1 分未对特种作业人员操作资格证书进行审核;操作资格证书过期,监理未正确处置扣1~2 分5 分包单位资质(5分)工程分包不符合《建设工程质量管理条例》或施工合同约定,监理未正确处置扣1 分分包单位资格报审资料不符合要求,监理未正确处置扣1~2 分主要管理人员及特种作业人员证书不符合要求,监理未正确处置扣1~2 分▲未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查施工组织▲超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证,监理未正确处置设计与施工组织设计或(专项)施工方案报审、审批程序不符合要求,监理未正确6(专项)处置扣1 分施工方案(5 分)缺乏针对性或有违反强制性条文的内容,监理未正确处置扣1~3 分▲监理未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施监理未审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划扣 1 分开工条件不符合要求,监理未正确处置扣 2 分7 工程开工(4 分)▲工程未取得施工许可手续,总监已批准开工未按规定及时签发开工令;工程未取得施工许可手续现场已施工,监理未正确处置扣分 2危险性较▲未按规定参与组织危大工程验收;验收记录未签字大分部分专项巡视检查记录不全扣1~5 分8项工程安全档案管管理资料不全扣1~5 分(10 分)▲将不合格的材料、构配件、设备按照合格签字9 工程材料、构配件、设备未对进场材料等质量证明文件进行审核;质量证明文件不完整,监理未正确处置扣1~4 分未按规定平行检验或见证取样扣1~2 分(10 分)平行检验或见证取样台账与相关资料不相符扣1~2 分材料等报验(品种、批次、数量等)不符合要求,或未经验收合格已使用,监理未正确处置扣1~2 分未按规定进行巡视、旁站扣1~2 分旁站记录不及时,内容不真实、不完整、不具体,整改情况不闭合扣 1 分施工单位未按批准的施工组织设计或(专项)施工方案及强制性标准施工,10 施工过程或现场材料不合格,或施工主要管理人员不到岗,或特种作业人员无证上岗,3 / 4监控情况监理未正确处置扣1~5 分(15 分)工程质量存在严重缺陷,或施工安全存在事故隐患,监理未及时要求施工单位整改;情况严重,监理未要求施工单位暂停施工扣 2 分未按规定及时工程暂停令、复工令扣1 分隐患处理结束,监理未复查扣 2 分▲施工单位拒不整改或不停止施工,监理未及时向建设单位或当地建设主管部门报告的未定期组织召开监理例会;会议议定事项未落实,处理问题不闭合,监理未正确处置扣1~2 分▲监理与建设单位或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量的不及时组织验收;施工单位不及时报验,监理未正确处置扣1 分未按相关标准或工程质量验收划分方案进行验收;无监理检查记录扣2 分验收记录不完整、不正确,或验收依据不足,监理未正确处置扣1 分▲验收不合格,施工单位已进入下道工序施工,监理未正确处置11 分部分项工程及隐蔽工程(12 分)质量控制资料不完整,监理未正确处置扣1~2 分未按规定进行抽样检验,或抽样检验结果不符合要求,监理未正确处置观感质量验收不符合要求,监理未正确处置扣 1 分扣2 分分部工程验收责任主体签字不齐全,监理未正确处置;无质量评估报告(地基与基础、主体结构、建筑节能等分部);评估报告内容不符合要求,或评估依据不足,或验收意见不正确扣1~2 分分部工程验收资料不齐全、不完整,监理未正确处置扣 1 分不能如实反映监理工作情况,重要的信息漏记扣1~3 分监理日志12(5 分)记录人及审核人不符合要求或记录、审核不及时扣1~2 分检查项目的实得分之和:检查项目的应得分之和:检查得分:检查人员:日期:年月日DXDiTa9E3d4 / 4。
徐州市建设工程质量检测机构检查表1(基本情况)(机构行为)(设备、环境、场所)徐州市建设工程质量检测机构飞行检查表5徐州市建设工程质量检测飞行检查表6(检测样品)徐州市建设工程质量检测飞行检查整改通知单检测机构:日期:年月日注:1、上述主要缺陷项应于日前整改完毕,报建筑工程监管处。
组长:组员:被检查机构负责人签字:徐州市建设工程质量检测飞行检查整改回复单机构名称(章):附件3:检测机构不良行为记录认定标准财务部日常工作[财务部日常工作]财务部日常工作财务部录入员日常工作:1、负责录入各种费单;2、负责各类租户数据的录入工作;3、负责各类相关数据信息的修改工作;4、负责报表的打印与分发工作;5、处理日常事务,财务部日常工作。
财务部录入员:[岗位名称] 录入员[层级关系]直接上级:财务部经理[本职工作] 协助财务部经理日常工作,做好与财务相关的事务性工作。
[工作责任]1.电脑录入前日物流、商场提供的销售票据并及时出库单、销售退回单;2.监督检查票据是否正确,如有差错及时纠正并做记载;3.根据当天发票的全部金额进入总帐,作好凭证,保证现销金额与所收现金相等,赊销的应收帐款、各科目的金额准确无误;4.负责查阅、打印经总经理批示的有关销售方面的资料,为企业经营提供有效数据;5.掌握、监督销售政策的执行情况,发现问题及时上报立即纠正,并做记载;6.定期向财务部经理述职。
[主要权力]1.对销售票据有审核权;2.对不符合公司财务制度的行为有投诉、拒绝权;3.对公司财务管理制度的执行情况有监督权。
[管辖范围]1.财务部所属办公场所及办公设施、设备;2.财务部所属各类票据、资料、文件。
[岗位素质条件]1.自然条件:男女不限,30岁以下。
2.文化程度:中专、高中以上学历,财会等相关专业毕业。
3.工作经验:专业知识丰富。
【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。
一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。