不合格检测报告台账
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仪器设备台账表5-33仪器设备检定校准台账表5-34仪器设备使用记录表5-35仪器设备维护维修记录表5-36室温湿度记录表表5-37养护室温湿度记录表年月表5-38水泥标准养护室温湿度记录表年月表5-39试验检测人员档案台账表5-40人员学习培训台账表5-41现场取样台账表5-42样品留样管理台账表5-43来文登记台账表5-44试验检测工作整改反馈台账表5-45不合格试验台账表5-46现场整改指令台账表5-47外委试验台账表5-48标准物资出人库台账表5-49化学试剂配制台账表5-50危险品出入台账表5-51标准砂密度标定台账表5-52土工试验台账表5-53石灰试验台账表5-54粉煤灰试验台账表5-55水泥试验台账表5-56水泥混凝土拌合物试验台账表5-57水泥混凝土力学性能试验台账表5-58砂浆拌合物试验台账表5-59砂浆抗压强度试验台账表5-60钢筋原材料试验台账表5-61钢筋焊接试验台账表5-62粗集料试验台账表5-63细集料试验台账表5-64矿粉试验台账表5-65石料试验台账表5-66沥青试验台账表5-67沥青混合料试验台账表5-68无机结合料稳定材料混合料试验台账表5-69预应力孔道压浆水泥浆抗压强度试验台账表5-70土工标准击实试验台账表5-71水泥或石灰剂量EDTA滴定曲线标准试验台账表5-72无机结合料稳定材料混合料配合比试验台账表5-73水泥混凝土配合比试验台账表5-74水泥砂浆配合比试验台账表5-75沥青混合料配合比试验台账表5-76压实度检测台账表5-77灰剂量检测台账表5-78厚度检测台账表5-79弯沉检测台账表5-80平整度检测台账表5-81摩擦系数检测台账表5-82。
单位或项目名称:中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目(住宅)不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期售楼部二层柱模板柱垂直度2013-03-26B/3KZ6柱垂直度偏差,另一侧偏差1cm按规范要求调整至允许误差范围内袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面板钢筋板钢筋垫块2013-03-26屋面板面钢筋垫块不够按钢筋保护层厚度要求增设垫块袁源周俊杰2013-03-29售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚固2013-03-26C/3KZ6柱钢筋锚固长度不够按规范要求增加钢筋锚固长度袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯钩2013-03-26屋面梁弯钩长度不够未伸至梁底按规范要求增加屋面梁弯钩长度袁源周俊杰2013-03-29基坑支护锚杆制作2013-04-02基坑支护使用的锚固未按方案加倒刺按方案设计要求增加倒刺袁源洪林强张斌2013-04-05基坑支护混凝土配合比2013-04-02喷锚使用的C20细石混凝土配合比随意进行配置先用斗车称重作好记号,在用斗车进行配比袁源周俊杰2013-04-06售楼部米层模板安装2013-04-02模板上口不方正,偏差太大按图纸设计尺寸进行调整袁源周俊杰2013-04-05中建三局一公司不合格品(不符合项)情况汇总表XG-LC-047-02附表 2/2主管:王位荣填报人:袁源填报日期:2013 年04月16日。
检测报告资料台账模板样本信息:
检测报告编号:2021-001
样本编号:001
样品类型:血液
检测结果:
1. 基因检测结果:
基因名称结果
-------------------------------------
基因A 阳性
基因B 阳性
基因C 阳性
2. 体征检测结果:
指标结果参考范围
-------------------------------------
体重(kg) 65 60-75
身高(cm) 170 165-175
心率(bpm) 80 60-100
3. 生化指标检测结果:
指标结果参考范围
-------------------------------------
血糖(mmol/L) 5.2 3.9-6.1
胆固醇(mmol/L) 4.5 <5.2
尿酸(umol/L) 300 208-428
备注:
1. 基因检测结果显示该样本中基因A、基因B和基因C均为阳性。
2. 体征检测结果显示该样本的体重、身高和心率处于正常范围内。
3. 生化指标检测结果显示该样本的血糖、胆固醇和尿酸在正常范围内。
请注意,以上结果仅针对所提供的样本进行分析,如需准确的医学诊断,请咨询专业医生或医疗机构。
不合格试验检测结果报告台账报告编号:[编号]试验日期:[日期]试验名称:[试验名称]一、试验简介本次试验旨在对[试验名称]进行检测评估,并记录不合格试验结果。
二、试验设备及环境1.试验设备:[列出试验所使用的设备及器材]2.试验环境:[记录试验所进行的环境条件,例如温度、湿度等]三、试验方法及步骤1.试验方法:[详细描述试验所采用的方法]2.试验步骤:[将试验的操作步骤列出]四、试验结果及分析试验结果如下:[列出试验结果的具体数据,可以使用表格或图表形式进行呈现]根据上述试验结果,经过分析得出以下结论:1.[分析结果1]2.[分析结果2]3.[分析结果3]五、不合格试验结果本次试验中发现的不合格试验结果如下:[列出所有不合格试验结果的具体数据,包括数量、性质等]六、原因分析对不合格试验结果进行原因分析如下:1.原因1:[详细描述第一个不合格试验结果的原因]2.原因2:[详细描述第二个不合格试验结果的原因]3.原因3:[详细描述第三个不合格试验结果的原因]七、纠正措施及改进措施根据上述原因分析,制定以下纠正措施及改进措施:1.纠正措施1:[详细描述第一个不合格试验结果所需要采取的纠正措施]2.纠正措施2:[详细描述第二个不合格试验结果所需要采取的纠正措施]3.纠正措施3:[详细描述第三个不合格试验结果所需要采取的纠正措施]以上纠正措施及改进措施将在下一次试验中加以应用和验证。
八、试验结论本次试验的结论如下:1.[总结试验结果]2.[总结不合格试验结果]九、附件[列出所有与试验相关的附件,例如操作记录、数据记录等]十、其他事项[列出其他需要注明的事项]此为本次试验检测结果报告台账,共[字数]字。
编写人:[编写人签名]。
界牌新农村三期9#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位:常州市新桥建筑工程有限公司监理单位:丹阳市建设监理中心有限公司质监号:3211810201005690569
填报人:监理复核:监督员复核:日期:
界牌新农村三期11#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位:常州市新桥建筑工程有限公司监理单位:丹阳市建设监理中心有限公司质监号:3211810201005690571
填报人:监理复核:监督员复核:日期:
界牌新农村三期13#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位:常州市新桥建筑工程有限公司监理单位:丹阳市建设监理中心有限公司质监号:3211810201005690573
填报人:监理复核:监督员复核:日期:
界牌新农村三期10#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位:常州市新桥建筑工程有限公司监理单位:丹阳市建设监理中心有限公司质监号:3211810201005690570
填报人:监理复核:监督员复核:日期:
界牌新农村三期12#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位:常州市新桥建筑工程有限公司监理单位:丹阳市建设监理中心有限公司质监号:3211810201005690572
填报人:监理复核:监督员复核:日期:
界牌新农村三期14#楼工程不合格原材料处理台账
施工单位:常州市新桥建筑工程有限公司监理单位:丹阳市建设监理中心有限公司质监号:3211810201005690574
填报人:监理复核:监督员复核:日期:。
原材料检测不合格台账台账编号:MG2024/001日期:2024年1月1日供应商编号:SUP001供应商名称:XXXX公司原材料名称:XXXX产品检测项目:外观、含水率、化学成分、微生物指标检测结果:1.外观:不合格2.含水率:不合格3.化学成分:不合格4.微生物指标:不合格备注:1.外观:样品外观呈现明显的颜色变化和异味,不符合产品标准要求。
2.含水率:检测结果显示含水率超过产品标准范围,可能会影响产品质量和稳定性。
3.化学成分:检测结果发现部分化学成分偏离产品标准要求,可能会导致产品性能降低。
4.微生物指标:检测结果显示样品存在微生物污染,可能会引发产品安全隐患。
处理措施:1.立即通知供应商SUP001,告知检测结果,要求对不合格原材料进行取样复检并提供具体处理方案。
2.暂停使用该批次原材料,并采取措施阻止不合格原材料进入生产流程。
3.对已生产的产品进行检查,确定是否有不合格原材料的使用,并立即停止销售该批次产品。
4.将不合格原材料退回供应商,并保留退回记录。
5.审查检测流程和标准,以确定是否需要对检测方法和标准做出改进,以提高检测准确性和可靠性。
6.对不合格原材料进行分类和储存,并制定处理方案,如销毁、再加工或转售给其他适用领域。
7.加强供应商管理,对SUP001进行跟踪评估,避免类似情况再次发生。
结论:本台账记录了2024年1月1日检测到的SUP001供应商提供的XXXX产品原材料不合格情况,并制定了相应的处理措施。
通过及时处理不合格原材料,避免了不合格材料的进入生产流程,保证了产品质量和安全。
同时,本次事件也提醒我们要加强对供应商的管理和检测流程的优化,以提高产品质量管理水平。
不合格品试验报告制度1、工地试验室实行不合品报告制度,对包含不合格品的复检、留样、反馈,建立不合格品台账及记录不合格品的处置情况等内容。
2、实行不合格品报告制度,对于签发的涉及结构安全的产品或试验检测项目不合报告,总监办工地试验室应在____个工作日之内通知承包商,抄送业主及检测中心并建立不合试验检测项目台账。
3、监督并要求施工单位不得使用未检或检验不合格的材料或成品、半成品,若发现不合格材料或成品、半成品,应禁止使用,并责令承包商及时清退出场。
监理单位对进场检验不合格的设备、构配件和材料不予签认。
4、对工程实体检测试验不合格的不得进入下一道工序施工,并不得进行验工计价。
5、监理单位和施工单位对检验结果发生争议时,应由总监提议,报中心试验室进行复检,或委托第三方试验检测单位进行检测,对不合品样品进行封存留样,并建立不合格台账,记录不合品处置情况等内容。
属于重要问题的报质检监督部门备案。
不合格品试验报告制度(2)是指一个组织或公司建立的一套规范和程序,用于记录和报告不合格品试验的结果和相关信息。
这个制度的目的是确保不合格品得到及时的识别、处理和纠正,以减少不合格品对产品质量和客户满意度的影响。
不合格品试验报告制度一般包括以下内容:1. 试验报告的格式和要求:规定试验报告的格式、内容和结构,确保所有试验报告具有一致性和可比性。
2. 不合格品的识别和分类:明确不合格品的判定标准和分类方式,确保不合格品能够被及时识别和分类。
3. 不合格品的处理和纠正措施:规定不合格品的处理流程和纠正措施,包括报废、修复、退货等操作,并明确责任人和时间要求。
4. 报告的编写和审核:规定报告的编写方式和审核流程,确保报告的准确性和可靠性。
5. 报告的存档和追踪:规定报告的存档方式和保留期限,以及对不合格品处理和纠正措施的追踪和监督机制。
通过建立不合格品试验报告制度,组织或公司可以更加科学、规范地处理不合格品问题,提高产品质量和客户满意度,同时也为持续改进和质量管理提供了有力的依据和参考。
2024年不合格品试验报告制度1、工地试验室实行不合品报告制度,对包含不合格品的复检、留样、反馈,建立不合格品台账及记录不合格品的处置情况等内容。
2、实行不合格品报告制度,对于签发的涉及结构安全的产品或试验检测项目不合报告,总监办工地试验室应在____个工作日之内通知承包商,抄送业主及检测中心并建立不合试验检测项目台账。
3、监督并要求施工单位不得使用未检或检验不合格的材料或成品、半成品,若发现不合格材料或成品、半成品,应禁止使用,并责令承包商及时清退出场。
监理单位对进场检验不合格的设备、构配件和材料不予签认。
4、对工程实体检测试验不合格的不得进入下一道工序施工,并不得进行验工计价。
5、监理单位和施工单位对检验结果发生争议时,应由总监提议,报中心试验室进行复检,或委托第三方试验检测单位进行检测,对不合品样品进行封存留样,并建立不合格台账,记录不合品处置情况等内容。
属于重要问题的报质检监督部门备案。
2024年不合格品试验报告制度(二)一、引言随着科技的不断发展和社会的进步,各行各业的产品和服务质量要求也越来越高。
不合格品的存在会给企业造成经济损失,更严重的是可能会带来安全风险和负面影响。
因此,建立一个严格的不合格品试验报告制度,可以及时发现和解决问题,保障产品和服务的质量与安全,提升企业竞争力和信誉度。
二、试验报告制度的目的和重要性试验报告制度的目的是对不合格品进行全面的试验和检测,获取准确的数据和信息,为问题的分析和解决提供依据。
它的重要性主要体现在以下几个方面:1. 发现问题和缺陷:试验报告可以帮助企业及时发现产品和服务中的问题和缺陷,避免不良产品流入市场或导致安全事故。
2. 分析问题的原因:试验报告可以提供详细的数据和信息,帮助企业分析问题产生的原因,找到解决问题的方法和措施。
3. 提升产品和服务质量:试验报告可以指导企业改进产品和服务的设计、制造和提供过程,提升质量,并满足客户的需求和期望。
不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析一、不合格品管理1.目的:对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理,以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因,以维持品质系统正常运作。
2.范围:针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
3.定义:不合格品(Nonconformity):超出接收标准,不满足要求的产品。
返工(Rework):由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理(Repair):增加加工流程以对不合格品加以修复,使其符合需求规格。
挑选(Sorting):对不合格品加以挑选,以区别等级。
报废:无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject):品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时,将检验品整批退还供应商或制造单位,并要求处理的情形。
特采:于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品,因客户、生产需求急迫,客户或销售部代表客户同意授权,或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性,不造成人身安全,可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态,等同让步接收。
降级、降档:因产品检验不符合定义标准要求,而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.各部门职责质量部负责不合格品处置活动之协调,包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式;评估定义不合格品的挑选方式及标准;品质异常发生时,不合格品紧急处理方式要求;生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求;按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善;工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。