26个过程内审检查表(问题清单)
- 格式:doc
- 大小:580.00 KB
- 文档页数:40
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
料精选,适合职场人士使用借鉴参考。
期货交易实务作业(三)第七章—第十章学生姓名:所在分校:学号:得分:教师签名:一名词解释1、金融期货合约金融期货合约是指协约双方同意在约定的将来的某个日期按约定的价格、交割地点、交割方式买入或卖出一定标准数量的某种金融商品的可转让协议。
2、外汇期货外汇期货是以汇率为标的物的期货合约。
3、利率期货利率期货是指附有利率的有价证券期货合约。
4、股票指数期货股票指数期货是指参加交易的买卖双方将某种股票价格指数作为“商品”,在交易所内以公开竞价方式买卖这种“商品”的期货合约,并在未来某一交割日之前进行对冲或按成交价在交割日进行现金结算的一种期货交易。
5、权力金期权权利金,就是购买或售出期权合约的价格。
对于期权买方来说,为了换取期权赋予买方一定的权利,他必须支付一笔权利金给期权卖方;对于期权的卖方来说,他卖出期权而承担了必须履行期权合约的义务,为此他收取一笔权利金作为报酬。
由于权利金是由买方负担的,是买方在出现最不利的变动时所需承担的最高损失金额,因此权利金也称作“保险金”。
6、期权交易期权交易又称“选择权交易”,所谓“选择权”是指买或不买、卖或不卖某种期货合约的权利。
期权的买方具有在未来一定时期内,按照事先商定的价格向期权的卖方,买进或卖出某一期货合约的权利,但期权买方并不承担必须买进或卖出该种期货合约的义务。
7、风险基金交易所建立风险基金进行风险担保。
交易所(结算所)按相当于手续费的一定比例(国内交易所大多为20%)向会员收取风险基金,风险基金存入银行专用帐户,用来补偿不可抗力而带来的交易风险。
二填空1 金融期货主要有(外汇期货)、(利率期货)和(股票指数期货)三种。
2 外汇风险有(交易风险)、(会计风险)和(经营风险)三种。
3 利率期货的种类有(债务凭证的种类)、(欧洲美元)和(美国的中、长期公债券)。
4 国际上主要的股票指数期货合约有(芝加哥商业交易所的S&P500指数期货合约)、(芝加哥期货交易所主要市场指数期货合约)、(伦敦国际金融期货交易所FT—SE100指数期货合约)和(大阪证券交易所日经225指数期货合约)(香港期货交易所恒生指数期货合约)。
内审检查表
编号:NO:
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
审核部门:总经理和管理者代表审核时间审核人
审核部门:企业管理部审核时间审核人
审核部门:生产运营部审核时间审核人
审核部门:品质保障部审核时间审核人
审核部门:设备管理部审核时间审核人
审核部门:财务部审核时间审核人
审核部门:采购部审核时间审核人
审核部门:热电管理部审核时间审核人
审核部门:行政/人力资源部审核时间审核人
审核生产厂时,重点关注
是否识别了重要用能区域、设备、与主要能源使用相关的人员等
能源计量器具配备率是否符合GB17167的要求;
能源目标指标的执行落实情况;
是否加强了对余热余能的回收利用;
是否积极进行技改技措,不断提高能效水平;
能源绩效参数识别控制情况;
是否加强了对能源消耗的考核管理工作;
是否组织了与能源相关的培训(可以穿插在其他培训中进行);
是否识别了与能源使用相关的紧急情况,并编制应急预案实施演练;
生产计划下达、执行情况;
车间检维修情况;
不合格品如何控制管理;
现场是否严格按照工艺规程进行操作并及时记录;
现场是否存在跑冒滴漏现象;
现场管道保温情况如何;
是否存在淘汰设备设施。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表。
内审检查表
编号:NO:
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
QR9.2-03NO:2016审核日期:2016年5月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》QR4.2-01《相关方需求和期望》QR4.3-01《质量管理体系的范围》QR4.4-01《QMS总过程流程》QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性:是否下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者?√使用什么(材料、设备)√是否已定义过程?√有谁进行(技能、培训)√过程是否已经被文件化?√使用哪些主要标准?(测量、评估)√是否已明确过程相关接口?√如何进行?(方法、技术)√过程是否已经被监控?√是否保持了记录?√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的输入)不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程,过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控。
√3输入的关键要求是什么?有影响较大的主要因素,有记录√否记录?4过程中主要活动或开展的主要工作?识别、调查、分析、评价√5如何开展?(方法、程序、相应的技术)识别确定内外部影响因素:SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
表单编码:PK-QP/23-R03 版次:A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限:3年保存部门:品管部
上海帕克热敏陶瓷有限公司
内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
表单编码:PK-QP/23-R03 版次:A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限:3年保存部门:品管部
上海帕克热敏陶瓷有限公司
内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
表单编码:PK-QP/23-R03 版次:A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限:3年保存部门:品管部
上海帕克热敏陶瓷有限公司
内审检查表
上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表。
质量管理体系内部审核检查表见的征询;S1文件及知识管理技术部1.APQP/PPAP/FMEA/控制计划等资料完整.但不够齐全,文件控制有效。
2.记录受控,查询产品EV-YJYJP2 1000V Class D1×1.5mm2的初始材料清单,试生产控制计划均符合文件要求。
3.产品策划文件有控制,登记、发放、修改记录4.工艺更改后的内容与控制计划/FMEA等文件一致。
如果PPAP文件的批准时,将通知顾客,并更换必要的1.查阅品质部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和现场使用与受控情况,文件有效率100%,但是发现现场使用的操作规程在文件发放回收记录中没有记录。
根据质量记录清单,在品质部查阅归档记录的收集、保1.查阅综合管理部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和现场使用与受控情况,文件有效率100%。
2. 根据质量记录清单,在综合管理部查阅各部门归档记录的收集、保管均符合相关要求MP1经营计划综合管理部☆竞争对手分析;《组织机构2017年企业经营计划,各部门基本按经营计划物流部已制定了本部门业务计划指标;年供应商供货及时率100%;年呆滞品处理及时率100%;账物卡一致100%。
5.仓储日常管理均按制度执行。
制造部已制定了本部门业务计划指标;生产任务完成率100%;导体材料利用率99%~100%;绝缘料利用率97%~108%;95%~105%;橡皮利用率90%~100%;铜带98%~102%1,均完成指标要求。
4.生产设备,厂房规划,生产环境均满足产品要求。
品质部已制定了本部门业务计划指标;依据企业管理制度,每年定期组织召开管理评审,内审审核,质量例会,识别存在的问题,实现持续改进。
技术部☆☆质量体系所需资源已制定了本部门业务计划指标;项目开发按时执行率100%。
运维部1.已制定了本部门业务计划指标;2.2015年设备维保计划完成率100%;3.设备故障影响正常生产订单的次数0次;MP3: 管理评审质量部1.因本公司于2016年11月中旬开始建立ISO/TS16949质量管理体系,故没有相关指标的达成情况统计数据。