一般公共预算财政拨款基本支出表
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五、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位:万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计2155.532094.1961.34 301一、工资福利支出30101基本工资1008.4130102津贴补贴210.8330103奖金171.7430106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费203.1730109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费129.4230111公务员医疗补助缴费20.1930112其他社会保障缴费15.3930113住房公积金124.3630199其他工资福利支出141.830201二、商品和服务支出30202办公费39.00 30203印刷费30204咨询费30205手续费30206水费30207电费30208邮电费30209取暖费 4.75 30211物业管理费30212差旅费30213因公出国(境)费用30214维修(护)费30215租赁费30216会议费30217培训费30218公务接待费30224专用材料费30225被装购置费30226专用燃料费劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用13.93 30240税金及附加费用 3.66 30299其他商品和服务支出7.13303三、对个人和家庭的补助30301离休费11.9430302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助49.8130306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助310四、资本性支出支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出。
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:郑州市住房保障和房地产管理局系统单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3合计7,1018.04 5,391.23 65,626.81 201 一般公共服务支出221.15 37.61 183.54 20126 档案事务221.15 37.61 183.54 2012604 档案馆221.15 37.61 183.54 208 社会保障和就业支出297.23 297.2320805 行政事业单位离退休294.83 294.832080501 归口管理的行政单位离退休270.30 270.302080502 事业单位离退休24.53 24.5320810 社会福利 2.40 2.402081099 其他社会福利支出 2.40 2.40210 医疗卫生与计划生育支出94.70 94.7021005 医疗保障94.70 94.702100501 行政单位医疗43.00 43.002100502 事业单位医疗51.70 51.70212 城乡社区支出69,178.54 4,799.41 64,379.13 21201 城乡社区管理事务9,179.33 4,796.41 4,382.92 2120101 行政运行1,732.45 1,732.452120102 一般行政管理事务1,268.64 1,077.28 191.36 2120109 住宅建设与房地产市场监管2,658.58 1,975.72 682.86 2120199 其他城乡社区管理事务支出3,519.66 10.96 3,508.70 21205 城乡社区环境卫生 3.00 3.002120501 城乡社区环境卫生 3.00 3.0021207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出1,050.25 1,050.25 2120704 公共租赁住房支出1,050.25 1,050.25 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出58,945.96 58,945.96 2120807 廉租住房支出52,355.60 52,355.60 2120811 公共租赁住房支出6,590.36 6,590.36 221 住房保障支出1,226.42 162.28 1,064.14 22101 保障性安居工程支出1,064.14 1,064.14 2210101 廉租住房808.75 808.75 2210106 公共租赁住房255.39 255.39 22102 住房改革支出162.28 162.282210201 住房公积金162.28 162.28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共62.30万元,其中:因公出国(境)费25.00万元,公务用车购置及运行费24.00万元,公务接待费13.30万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少3.93万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少9万元、公务接待费增加5.07万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定,大力压减公务用车运行维护支出。
公务接待费增加的主要原因是推广产业发展经验,接待外省市学习交流增加。
一般公共预算基本支出预算表说明
一般公共预算基本支出预算:本年预算数534.67万元,上年执行数870.99万元,预算数为上年执行数的61.4%。
其中;
1、工资福利支出:本年预算数375.97万元,上年执行数396.69万元,预算数为上年执行数的94.8%。
其中:基本工资:134.3万元;津贴补贴:164.37万元;奖金:1L19万元;绩效工资:65.61万元;其他工资福利支出:0.5万元。
2、商品和服务支出:本年预算数59.51万元,上年执行数151.48万元,预算数为上年执行数的39.3%。
其中:办公费:59.51万元;。
3、对个人和家庭的补助:本年预算数99.19万元,上年执行数300.3万元,预算数为上年执行数的33%。
其中:生活补助:99.19万元。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表注:钟山县法制办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:钟山县法制办公室2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况(一)收入总计53.29万元。
1.财政拨款收入53.29万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计53.29万元。
包括:1.一般公共服务(类)49.73万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务和法制建设。
2.医疗卫生和计划生育支出(类)1.47万元:主要用于按照政策规定向职工发放的医疗保障、行政单位医疗和公务员医疗补助。
3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)2.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
表5一般公共预算支出预算表
单位:百元
项 目
总计当年一般公共预算安排上年一般公共预算结转安排
科目编码
单位编码单位名称(科目)小计基本支出项目支出合计
上年财政拨款指标结转上年应返还额度结转上年财政拨款资金结转
类款项小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计31,76331,76315,41316,350
311301遂宁市人民政府政务中心管理委员会31,76331,76315,41316,350
2010301 311301 行政运行11,88711,88710,7471,140
2010302 311301 一般行政管理事务15,41615,41626615,150
2010350 311301 事业运行2,6902,6902,63060
2100501 311301 行政单位医疗600600600
2100502 311301 事业单位医疗161161161
2210201 311301 住房公积金1,0091,0091,009。