工装报废流程及附表
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固定资产报废流程资产使用部门
1、提出报废申请,填制固定资产报废申请表
行政人力部门
1、对申请报废资产进行技术鉴定
2、不符合资产报废条件,申请退回使用部门
3、符合资产报废条件,在“固定资产报废申请表”
(格式四)签署意见,并转机关财务部核查。
财务部门
1、核查:资产报废是否符合有关制度、规定,手
续是否齐全,内容是否真实
2、不符合资产报废规定的“固定资产报废申请表”
退回申请;
3、符合资产报废规定的“固定资产报废申请表”报总经理批准。
4、根据批复作帐务处理。
5、收到资产变价收入列帐处理。
行政人力部门
1、根据批复做资产变价处理。
2、交财务入账。
物资报废及处理流程
1. 目的
为规范公司物流管理,及时清理废旧呆滞物资,减少库存占用,降低库存资金,使公司的废旧物资的报废及处理处于受控状态,特制定本流程。
2. 范围
本流程适用于本公司所有物资的报废及处理。
3. 术语
废旧物资:因使用或存放时间太长或破损严重,公司不再使用或不能使用的物资。
包括半成品、成品、材料、辅料、办公物资,设备、模具、夹具、检具等工装及盛具。
呆滞物资:指库存3个月以上,不能再用,不能改用的物资。
多余物资:指多购的物资;工艺规定的可利用的边料但不能用完的部份。
4. 职责
4.1 质量保证部负责本流程的归口管理,负责对报废的物资(办公物资及其他后勤物资除外)进行技术/质量鉴定。
4.2 行政部负责办公物资及其他后勤物资的鉴定。
4.3 采购部负责报废物资的处理。
4.4 各部门负责其所使用或保管的废旧物资的清理及报废申请。
4.5 财务部负责报废物资价值的确定及款项回收。
设备报废流程
1.设备报废条件
企业对属于下列情况之一的设备,应当按报废处理:
①预计大修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的设备;
②设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差的设备;
③大修虽能恢复精度,但不如更新更为经济的设备;
④严重污染环境,危害人身安全与健康,无修复、改造价值者;
⑤其他应当淘汰的设备。
2.设备报废的审批程序
由设备使用部门提出设备报废申请,写明报废理由,送交设备部门
初步审查;经企业质量部门鉴定,经工艺、财务部门会签,并由设
备管理部门审核后,由使用部门填写“设备报废申请单”,连同报废
鉴定书,送交主管领导(总工程师)批准。
3.报废设备处理
①通常报废设备应从生产现场拆除,使其不良影响减少到最少程度。
同时做好报废设备的处理工作,做到物尽其用。
②一般情况下,报废设备只能拆除后需利用的部分零部件,不应再
作价外调,以免落后、陈旧、淘汰的设备再次投入社会使用。
③由于发展新产品或工艺进步的需要,某些设备在本企业不宜使用,但尚可提供给其他企业使用,将这些设备作报废(属于提前报废)
处理时,应向上级主管部门和国有资产管理部门提出申请,核准后
予以报废。
④设备报废后,设备部门应将批准的设备报废单送交财会部门注销
账卡。
⑤企业出租转让和报废设备所得的收益,必须用于设备更新和改造。
劳保用品报废表格及管理
1. 简介
劳保用品报废表格及管理是指为了对劳保用品进行有效管理和统计,准备了一份报废表格,记录劳保用品的报废情况,并采取相应的措施进行管理的过程。
2. 报废表格的内容和要求
报废表格应包括以下内容:
- 劳保用品名称
- 报废日期
- 报废原因
- 报废数量
- 报废人员
- 备注
同时,报废表格应具备以下要求:
- 简明扼要地填写报废信息
- 格式规范、统一
- 方便记录和查询
3. 管理步骤
劳保用品报废管理应遵循以下步骤:
1. 报废登记:当劳保用品需要报废时,相关人员应填写报废表格,详细记录相关信息。
2. 审批流程:报废表格需由上级审核并批准后方可执行报废操作。
3. 实施报废:根据报废表格上的记录,将劳保用品进行实际报
废处理。
4. 记录和统计:记录已报废的劳保用品数量和情况,并进行统
计分析。
5. 管理改进:根据统计结果,对劳保用品采购、使用和管理等
方面进行改进和优化。
4. 注意事项
- 报废表格应放置在易于查阅的位置,并定期进行归档以便后
续查询和追溯。
- 严禁随意填写报废表格,并做好相关审批和记录工作。
- 需要在报废表格上备注清楚报废原因,以便后续分析和改进。
- 定期对报废情况进行统计分析,及时发现问题并采取措施解决。
以上是劳保用品报废表格及管理的相关内容,希望能够对您有所帮助!。
××依兰华富风力发电有限公司物资报废治理规定本规定适用于鸡冠山风电场物资的报废治理。
1、报废条件1.1 物品(设备及其部件、备品备件、工器具、微机配件等)因老化、损坏而不能满足生产要求且无法进行维修再利用。
1.2 物品虽可以维修,但维修费用较高不如更换经济,分公司设备科会同质监科联系供给部门综合审定后,对损坏物品实施报废,对报废物资中完好可用的零部件须进行拆除再用。
1.3 属厂家自带设备部件或基建剩余物资,但不适合实际生产需要或无实际利用价值的物品。
1.4设备或部件虽完好但不适合实际生产需要或无实际利用价值的物品。
1.5 生产技改剩余无法调剂或以大代小的物资。
1.6 设备技术性能差、能耗大、可靠性差而被淘汰的物品。
2、报废程序2.1 风场需要报废的物品由车间进行整理、归类,并填写报废单,由厂长审核后,报至公司物资部,物资部检查核实后报送至物资部主任,由主任送至总经理批准报废。
2.2 报废电脑及配件时,由物资部汇总后经主管电脑专员确认确无利用、维修价值,然后打报废申请,报信息中心进行处理。
2.3报废单填写一式二份,物资部、风场各执一份,存档备查。
2.4物资部每月将本公司报废物品情况汇总,并填写报废物品统计表。
2.5所有报废物品的处理由物资部负责联系风场管一处进行处理。
3、报废标准3.1阀门的报废:(1)解体报废对整体已无利用价值或维修后使用周期小于一个月的阀门可进行解体报废,将能用的螺栓、螺母拆除做消耗材料使用。
(2)分体报废a.阀体:常温中低压阀门的阀体出现裂纹、砂眼时应进行焊补修复,阀体因磨损、腐蚀,壁厚减薄无法焊补时应予以报废,中温高压、高温高压阀门阀体出应予以报废;b.阀盖:阀盖有裂纹、砂眼应进行焊补,裂纹较长、较多或砂眼集中,直接影响阀门强度时应予以报废;c.阀芯:密封面损坏而导致密封失效时,应进行研磨处理,因长期使用和研磨,密封面逐渐磨损而导致密封面强度降低时,应将阀芯予以报废;阀芯密封面冲刷、划痕纵向或横向贯穿且深度较深、数量较多时,应将阀芯予以报废;阀芯整体有裂纹或断裂时应予以报废;d.阀杆:磨损、腐蚀严重、严重弯曲,阀杆螺纹损坏等,应将阀杆予以报废;e.阀门支架、手轮、盘根压盖等部件断裂、残缺时应予以报废,阀门本体螺栓磨损、拉毛,螺母螺纹损坏,螺栓、螺母配合差等应及时报废。
设备报废流程主题设备报废流程文件编号本流程总负责工程部版本A版0次发布实施日期审核1.目的:为规范公司对设备报废的审批流程和管理,防止公司资产流失;2.适用范围:公司所有设备的报废(办公设备除外)3.流程图 :工作流程图责任人相应使用表单开始使用部使用部门车间《设备报废申请门报废申请主任以上岗位单》否审核使用部门总监《设备报废申请单》否是工程部经理 / 工《设备报废申请审核艺工程部总监单》否是审核否是制造中心总经《设备报废申请废品处理单》审批结束是理流程否是总裁《设备报废申请批准单》是财务会计《设备报废申请单》入财务账拟制批准流程说明1、使用部门车间主任以上岗位根据设备加工产品的精度,确定设备是否可报废;2、申请单上写明报废原因,设备型号、编号、进厂日期等相关信息;1、使用部门总监审核申请是否合理,信息是否准确无误;1、工程部经理审核部门申请的设备是否合理,是否还有维修的价值;2、工艺工程总监审核报废设备的合理性,是否还有维修的价值以及使用年限的评估;1、制造中心总经理审核报废设备的合理性,是否还有维修的价值以及使用年限的评估;2、对设备金额≤ 2000 元以下的设备报废直接批准,报废设备单据传入采购部进入报废品处理流程;3、已批准的单据传入工程部,工程部做好设备台帐;1、设备金额 >2000 元以上的设备报废由总裁批准;1、设备金额 >2000 元以上的设备报废单传入财务部,财务部做好固定资产台帐;2、另一份单据传入工程部,工程部做好设备台帐;3、报废设备单据传入采购部进入报废品处理流程;废品处理流程结束采购部报废品《设备报废申请1、采购部废品处理人员按报废品处理流处理人员单》程处理;4.流程备注:5.相关附件:《设备报废申请单》。
资产报废流程及管理办法为了进一步规范固定资产的管理,对于使用到期或折旧净值已达使用年限标准的物品,及时申报报废,便于资产更替,保障正常的教学秩序。
一、固定资产报废流程。
1、使用部门提出书面报告,填写登记表。
各部门在报废资产前应向后勤服务处申报,提出申请报废资产的报告,填报有关《固定资产报废申请单》,提交报废资产的名称、数量、规格、单价,经省财政厅资产处审批后方可处理。
填写《固定资产报废申请单》时,必须登记资产编号,以便账目的调整。
资产在未办理报废批准手续前各单位负责做好保护工作,不得自行处理。
2、固定资产管理部门实地清点。
经批准报废后,清点核对结束后,由各相关部门负责人在《固定资产报废申请单》上签字。
后勤服务处负责根据《固定资产报废申请单》调整部门固定资产卡片,有残值的应在扣除搬运费后上交财务处;财务处负责监督报废资产价值的变更情况,调整有关资产账目。
有关报废资产搬运等工作由后勤服务处负责根据事前所订资产转让协议执行。
3、落实报废后的资产处理办法。
报废后的资产可以支援困难地区建设、拍卖等方式举行处置惩罚。
由后勤服务处部门与有关接受单元初拟转让协议,包括拟定报废价格和收入,并按批准固定资产报废的各级权限报批。
2、固定资产报废管理办法。
1、固定资产为到报废年限的,不能随意报废。
2、对损坏或不能使用的固定资产,未到报废年限的物品,须参照固定资产报废流程,向固定资产管理部门报损。
3、使用部门不能擅自处置惩罚损坏、报废资产,应按固定资产报废有关规定执行。
4、对于捐赠资产的处理按国家固定资产相关管理办法执行,未得到上级主管部门批准前,不能擅自处理。
4、对于捐赠资产的处理按国家固定资产相关管理办法执行,未得到上级主管部门批准前,不能擅自处理。
设备报废管理流程
设备报废管理流程说明
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
1 提出
报废
设备使用
单位
设备使用单位根据设备的实际运转、维
修等情况,结合本企业生产技术、工艺
要求,提出设备报废申请
《设备报废申请
单》
2 确认
报废
设备管理
专员
取得设备使用单位的配合,对设备进行
检测,从而确认是否报废
《设备评估意见
书》
3 执行
报废
生产部
设备报废申请获得批准后,由生产部负
责执行报废
《设备报废单》
4 组织
执行
设备管理
专员
设备管理专员取得设备使用单位配合,
落实设备移交工作,组织执行设备报废
5 最终
处理
生产部
生产部汇总设备资料,得出最终处理结
果,报生产总监审批
6
编辑
档案
设备管理
专员
整理、汇总报废设备的资料,并归档
生产总监生产部设备管理专员
结束
设备使用单位
确认报废
组织执行
审批
审批
执行报废
接受设备
通知财务部门
进行账务处理
开始
起草制度修订
审批
正式发文组织执行执行
提出报废
接受申请
进行检测进行配合
形成报告
设备移交
填写资料
最终处理
编辑档案。
刊行日期 2016-07-18版本初版页次1/2一、目的规范不良品报废办理流程,实时办理生产车间不良品与报废品,减少管理成本与场所占用。
二、不良品与报废品差别不良品:产品出现不合格时,可进行返修或可降级使用并出货的产品。
报废品:产品出现不合格时,没法进行返修或返修后没法达到质量要求或没法降级使用的产品。
三、职责1.制程半成品,成品报废由生产部门提出申请;2.质量部门有关岗位 QC负责报废品查验判断3.负责生产副总经理,负责报废品的同意;4.工艺部门负责报废品的原由剖析四、合用范围本流程合用江苏瑞新科技有限企业,制程半成品、成品的不良报废。
五、流程办理1.制程半成品、成品报废办理2.不良品报废办理流程图(见附件)同意审查制定文件编号不良品、报废办理流程刊行日期2016-07-18版本初版页次2/2制程半成品、成品报废办理序号流程作业内容责任人记录表单1生产通知质量、工由艺生产组长设施2IPQC/FQC依据报废品型号和数目进行查验确立,确认后贴上标签,查验判断注明报废数目和原由IPQC/FQC3查验确认由产线责任人确认并原由剖析产线责任人4查验审查车间生产主管审查并原由剖析生产主管5办理判断质量责任人确立评审结果质量责任人6审查工程 / 生产部门总责任人审查确立工程/生产总负责人7同意厂长 / 经理同意厂长/经理8转移寄存由申请部门将打包报废品转移至报废品寄存区生产组长同意审查拟订不良品报废办理流程图每天不良品NG品分类可维修品(生产车间)(生产部门)不良品(生产返修)报废品(﹤产品报废单﹥)质量确认( QC)可维修品不行维修品隔绝,标示“报废”产品报废单工程确立 / 生产同意降级办理产品﹤特采申请单﹥填写﹤产品报废单﹥进行报废(生产部门)盘点,入仓。
报废流程1.0目的为有效控制固定资产及低值易耗品的报废,特制定报废流程。
2.0适用范围适用于本公司所有物资报废3.0职责3.1申请报废的部门:负责人对报废物资进行清理,填写《报废申请单》3.2财务部:负责对报废资产进行费用核定;3.3资产管理部:负责对报废资产的管理工作。
4.0流程4.1固定资产报废流程4.1.1固定资产使用部门,填写《固定资产报废申请单》,固定资产使用部门负责人在固定资产报废申请单上填写报废申请原因,并签字。
符合下列条件可申请报废:4.1.1.1过使用年限,主要结构陈旧,利用率低,耗能高,且不能改造利用的固定资产;4.1.1.2无法修复或继续使用要发生危险的;4.1.1.3性能低劣无修复价值的;4.1.1.4因不可抗力需拆除的。
4.1.2对报废的固定资产进行鉴定,确定无使用价值和维修价值后,出具鉴定报告。
4.1.3重要生产设备类需主管部门会同专业人员对固定资产进行鉴定、评估(已超出使用年限的,凭主观意见即可确认报废的除外),不确认报废将申请单返回使用部门;确认报废,主管部门负责人填写意见并签字。
4.1.4固定资产管理负责人填写固定资产原值、使用年限,并交财务部负责人、总经理确认签字。
4.1.5固定资产报废单第一联使用部门留存第二联固定资产归口管理部门固定资产管理员留存第三联财务记账留存4.2低值易耗品报废流程4.2.1使用部门或保管部门填制《低值易耗品报废申请单》,申请单中需写明报废原因,申请单批准后原件交资产管理部门,复印件交财务部及申请部门,同时资产管理部门办理报废事宜。
4.2.2资产管理员对申请报废的低值易耗品查看实物,并会同使用部门负责人认真核实,在《低值易耗品报废申请单》中填写处理意见,交财务部审核同意,报总经理审批,经总经理批准后予以报废处理。
对因主观原因导致低值易耗品提前报废的,经总经理批准,应由责任人赔偿相应的经济损失。
4.2.3《低值易耗品报废申请单》批示完毕后由使用部门、资产管理部门和公司财务部各存一份,作为账务处理的依据。
产品物资报废处理流程1. 报废物资确认责任人:仓库管理员仓库管理员- 仓库管理员负责每天对仓库中的物资进行检查,确认是否需要报废。
- 如果发现有以下情况之一,物资应被视为报废:- 损坏不可修复- 过期而无法使用- 不符合安全标准- 其他无法出售或再利用的原因2. 报废物资处理申请责任人:报废物资处理负责人报废物资处理负责人- 仓库管理员将报废物资的清单提交给报废物资处理负责人。
- 报废物资处理负责人核实清单,并填写报废物资处理申请表。
3. 处理流程审批责任人:部门经理、财务主管部门经理、财务主管- 报废物资处理负责人将报废物资处理申请表提交给相关的部门经理和财务主管进行审批。
- 部门经理和财务主管审核报废物资处理申请表,并在表上签字确认。
4. 报废物资处理责任人:物资处理团队物资处理团队- 经过审批的报废物资处理申请,由物资处理团队进行实际的处理工作。
- 处理方式根据报废物资的性质和类型而定,可以包括但不限于以下几种:- 销售给回收商- 送往公共垃圾处理站- 进行环保处理5. 处理结果记录责任人:报废物资处理负责人报废物资处理负责人- 报废物资处理负责人记录每个报废物资的处理结果,包括销售金额、处理费用等。
- 该记录应被妥善保存,并定期向相关部门汇报。
6. 报废物资处理流程的持续改进责任人:公司管理层公司管理层- 公司管理层应定期评估和审查报废物资处理流程的有效性和合规性。
- 根据评估结果,进行必要的改进和优化,确保报废物资处理流程能够始终符合最佳实践和相关法规要求。
以上即为本公司的产品物资报废处理流程。
各相关责任人在执行过程中应认真履职,确保报废物资得到妥善处理,并维护公司的利益和声誉。
---注:本文档仅供参考,具体操作应根据公司内部实际情况和相关法规进行调整。
通用设备报废流程规范下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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保洁用品报废处理流程表
保洁用品报废处理流程表如下:
1. 鉴定报废:检查保洁用品是否达到报废标准,包括损坏严重、无法修复、无法继续使用等情况。
2. 记录报废:将报废的保洁用品进行登记,记明数量、种类、品牌、报废原因等信息,建立报废记录。
3. 汇总报废:定期或不定期对报废的保洁用品进行汇总,将所有报废品进行集中存放。
4. 处理方式选择:根据不同的保洁用品种类、材质、环境要求等情况,选择合适的处理方式。
常见的处理方式包括回收、销售、捐赠、焚烧、填埋等。
5. 处理机构选择:根据保洁用品的处理方式,选择合适的机构或单位进行处理。
例如,回收可联系回收公司,销售可联系二手市场,捐赠可联系慈善机构等。
6. 处理协议签订:与处理机构签订相应的处理协议,明确双方的权责、处理方式、费用等事项。
7. 保洁用品运输:将报废的保洁用品运送到处理机构或单位。
在运输过程中,需注意包装、装卸、运输手续等。
8. 处理证明:从处理机构或单位获取相应的处理证明,证明保
洁用品已经按照规定的方式进行了处理。
9. 记录报废处理:将处理证明和原始的报废记录进行整理和保存,以备将来查阅和跟踪追溯。
10. 定期审查:对保洁用品报废处理流程进行定期审查,了解处理效果和机构的信誉情况,进行必要的改进和调整。
以上是一般的保洁用品报废处理流程表,具体流程可能因不同单位和地区的实际情况而有所差异,需要根据实际情况进行调整。
固定资产报废操作规程对于不符合报废要求而又闲置不用的固定资产,可填写《固定资产闲置申请表》,国有资产管理处进行调剂或退库;对于符合报废要求的固定资产,可按如下程序进行报废处置:一、固定资产报废工作流程1.使用单位提出报废申请固定资产使用单位根据资产的现状,对于符合报废条件的,可填写《固定资产报废申请、鉴定表》,详细填写表中每项内容,由单位资产负责人签字并加盖公章,报国有资产管理处审核。
2.鉴定小组组织技术鉴定国有资产管理处根据使用单位提出的申请,成立报废鉴定小组(鉴定小组由国有资产管理处任组长,成员由财务处、审计处、计划主管部门和技术人员等有关人员组成),对申请报废的固定资产进行技术鉴定。
经鉴定符合报废条件的,鉴定小组提出报废处理意见;对于非正常损坏造成报废的,鉴定小组提出赔偿处理意见,然后再进行报废处理。
3.报废资产汇总统计国有资产管理处将待报废固定资产账汇总统计后,由鉴定小组成员签字。
4.履行报批手续国有资产管理处履行报批手续,报财务处和主管校长审批,符合相关要求的,还需上报学校有关主管部门审批。
5.报废固定资产回收、销帐报废固定资产经批准同意后,由国有资产管理处收回报废资产。
国有资产管理处和财务处分别进行销帐处理。
二、固定资产报废条件经鉴定凡符合下列条件之一的固定资产,可申请报废处理:1.超过使用年限、性能低下、主要部件陈旧,且无改造利用价值的;2.质量太差或损坏严重,无法修复或无修复价值的;3.陈旧过时,精度和技术指标达不到使用要求的;4.由于国家标准改变或任务变化等原因已不符合现时使用标准而又无法改造、失去使用价值的。
三、说明1.仪器设备使用年限电子类(包括):8-10年其中:计算机8年仪器仪表类:10-15年机械类:20年2.设备的报废,要求每台设备填写一张《固定资产报废申请、鉴定表》,其中同一品名的设备,可填在同一张《固定资产报废申请、鉴定表》中;所有家具的报废,可填在同一张《固定资产报废申请、鉴定表》中。
XX公司
文件名称:工装封存/报废管理规定
责任部门:装备部
文件编号:XX
版 本 号:A/0
页 码:第1页 共 2页
1、目的
规范工装封存/报废流程,提高工装管理质量。
2、范围
适用本公司所有要封存/报废的工装。
3、职责
3.1 装备部
3.1.1 负责工装的归口管理。
3.1.2 负责工装封存/报废的申请及评审。
3.2 市场部
3.2.1负责对产品市场需求类问题进行判定。
3.3 技术部
3.3.1负责对工装损坏等技术类问题进行判定。
3.4 品质部
3.4.1负责对产品的内在、外观、后续加工等品质要求类问题进行判定
4、操作流程
4.1 工装封存流程
4.1.1 对半年内没有使用的工装,由装备部提出封存申请,填写《工装封存/报废申请》,
会同市场部、生产部对申请进行评审后会签,并报副总经理批准后执行。对封存的工装贴
上“封存”标识,集中存放。
4.2 工装报废流程
4.2.1 因产品停止生产或设计变更,产品不再生产时,由市场部以书面形式将信息传递至
技术部,由技术部和装备部对产品和工装状态共同确认,提出报废申请。
4.2.2 工装更新后,旧工装可按实际产品质量状态和工装故障情况,提出报废申请
XX公司
文件名称:工装封存/报废管理规定
责任部门:装备部
文件编号:XX
版 本 号:A/0
页 码:第2页 共 2页
4.2.3 工装因长期使用,已无法修复或无修复价值的,由装备部和技术部共同对工装故
障形态分析、判定,提出报废申请。
4.2.4 工装生产过程中已无法满足品质要求,产品对后续加工、处理,已有严重影响或
造成较大成本损失的,由品质部对工装判定并通知装备部,提出报废申请。
5、
报废工装处理
5.1.1 工装的报废申请由装备部提出并填写《工装封存/报废申请》,经生产部,技术部,
品质部会签、确认,由总工程师批准后,装备部及时对工装台帐登记,确定报废并隔离,
将资料送到技术、财务入帐、保管。
5.1.2 工装报废评审通过批准后,装备部以书面将信息传递到各相关部门。
相关记录
《工装封存/报废评审单》
《不合格产品统计表》
《工装台帐》
编 制 受 控 号
审 核 批 准
XX公司
文件名称:工装封存/报废管理规定
责任部门:装备部
文件编号:XX
版 本 号:A/0
页 码:第3页 共 2页
工装报废/封存申请
申请部门:装备部
编号:XX
零件图号 工装编号
零件名称 工装名称
申请时间 类别 报废 □ 封存 □
报废/封存原因:
制表人 日期
生产部
意见:
签字: 日期
品质部
意见:
签字: 日期:
装备部
意见:
签字: 日期
技术部
意见:
签字: 日期
主管领导批
准
意见:
签字: 日期: