华南理工大学国内公务出差审批单
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填表人:日期:201 年 月 日
注:1、各科室工作人员省内2天(含2天)出差,由科室负责人审批;其他情况,由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单,报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
填表人:日期:201 年 月 日
注:1、各科室工作人员省内2天(含2天)出差,由科室负责人审批;其他情况,由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单,报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
填表人:日期:201 年 月 日
注:1、各科室工作人员省内2天(含2天)出差,由科室负责人审批;其他情况,由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单,报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
XX大学因公出差及科研项目差旅审批表
注:1、校领导正职出差由校领导正职之间互相审批;2、校领导副职出差由校党委书记和校长审批;3、教学科研单位正职出差分别由校党委书记或校长审批;党群行政部门、直属单位、附属单位正职出差由分管校领导审批;4、单位副职及一般工作人员出差由单位正职审批;5、科研项目出差由项目负责人审批,项目负责人出差由单位分管科研的副职审批;6、如有特殊事项,如节假日出差、自驾车或租车出行等,需在特殊事项一栏注明,由审批人员一并审批。
注:1、校领导正职出差由校领导正职之间互相审批;2、校领导副职出差由校党委书记和校长审批;3、教学科研单位正职出差分别由校党委书记或校长审批;党群行政部门、直属单位、附属单位正职出差由分管校领导审批;4、单位副职及一般工作人员出差由单位正职审批;5、科研项目出差由项目负责人审批,项目负责人出差由单位分管科研的副职审批;6、如有特殊事项,如节假日出差、自驾车或租车出行等,需在特殊事项一栏注明,由审批人员一并审批。
出差审批单模板
以下是一个简单的出差审批单模板,可以根据实际需求进行修改和完善:
出差审批单
申请人姓名:[申请人姓名]
部门:[部门名称]
出差日期:[开始日期] 至[结束日期]
出差事由:[简要说明出差目的和任务]
出差地点:[具体出差城市或地区]
交通方式:[如飞机、火车、汽车等]
费用预算:[预估的交通、住宿、餐饮等费用]
审批流程:
1. [审批人1 姓名]:[审批人1 签字]
2. [审批人2 姓名]:[审批人2 签字]
3. [审批人3 姓名(如需要)]:[审批人3 签字]
请在出差前将此审批单提交给相关部门进行审批,并在出差结束后及时提交出差报告和费用报销申请。
[公司名称]
[日期]。
华南理工大学国内公务出差审批单《华南理工大学国内差旅费管理办法》内容摘选(2015版)——此页不须打印1、各单位应建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定经单位有关负责人批准,其中科研项目的出差审批单由科研项目负责人审批。
从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。
(第三条)注:(1)副高五级职称人员是指:专业技术职务五级的副教授、副研究员、副主任医师、副研究馆员、副编审、高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级审计师等人员。
(2)赴青海、西藏、新疆,伙食补助费为120元/人·天。
(3)其他交通工具(不包括出租小汽车)凭据报销。
(4)对实(见)习、挂职锻炼和参加支援工作、党员(干部)培训班、科研合作研究等情况,另有规定。
3、省部级、院士及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
科级及以下人员原则上不乘坐飞机,因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制,须经本单位负责人批准方可乘坐飞机。
4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票(登机牌)、车票、住宿费发票等凭证,经单位负责人审批后报销, 其中,科研项目经项目负责人审批后报销。
住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账方式结算。
出差人员应确保票据来源合法,内容真实完整、合规。
5、工作人员出差期间所发生的一切费用,必须连同差旅费一起报销,事后不得补报。
6、实际发生住宿而无住宿费发票的,除第三十三条外,以下情况,按本办法第二十一条规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。
7、各单位应切实加强差旅费的预算管理,在保障公务、科研活动正常开展的前提下,按照“谁审批、谁负责”的原则,从严控制特殊事项的审批,但超出标准部分不能在财政拨款中列支。
学院出差申请审批单
部门/单位:
说明: 1.出差人姓名应将所有出差人员都填写清楚。
二人以上共同出差,第一栏填写的出差人为负责人,负责办理审批单签批、借款、报销等事宜。
2.“专业职称”和“行政职务”应对应出差人填写。
“出差地点”两个以上的要分别填写清楚,并对应写明出差时间。
3.拟乘座的交通工具在具体交通方式栏下方空格内划“√”即可。
4.部门/单位领导和学校主管领导如同意出差人选定的交通工具请在交通工具对应的下方空格内签字;如不同意,请在认为合适的交通工具对应的空
格内签字。
校级主管财务领导只在出差人员选定的交通工具超出规定标准时才需要签字。
校办负责人与部门负责人一起在“自带车”项下签字。
华南理工大学国内公务出差审批单
《华南理工大学国内差旅费管理办法》内容摘选(2015版)——此页不须打印
1、各单位应建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定经单位有关负责人批准,其中科研项目的出差审批单由科研项目负责人审批。
从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。
(第三条)
注:(1)副高五级职称人员是指:专业技术职务五级的副教授、副研究员、副主任医师、副研究馆员、副编审、高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级审计师等人员。
(2)赴青海、西藏、新疆,伙食补助费为120元/人·天。
(3)其他交通工具(不包括出租小汽车)凭据报销。
(4)对实(见)习、挂职锻炼和参加支援工作、党员(干部)培训班、科研合作研究等情况,另有规定。
3、省部级、院士及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
科级及以下人员原则上不乘坐飞机,因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制,须经本单位负责人批准方可乘坐飞机。
4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票(登机牌)、车票、住宿费发票等凭证,经单位负责人审批后报销, 其中,科研项目经项目负责人审批后报销。
住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账方式结算。
出差人员应确保票据来源合法,内容真实完整、合规。
5、工作人员出差期间所发生的一切费用,必须连同差旅费一起报销,事后不得补报。
6、实际发生住宿而无住宿费发票的,除第三十三条外,以下情况,按本办法第二十一条规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。
7、各单位应切实加强差旅费的预算管理,在保障公务、科研活动正常开展的前提下,按照“谁审批、谁负责”的原则,从严控制特殊事项的审批,但超出标准部分不能在财政拨款中列支。