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项目设计控制节点

项目设计控制节点

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项目产品开发流程图.docx

相关单位商务部项目科采购部技术科项目报价图纸及项目报价 报价零件清单 阶段评审 项目承接通知 单 召开项目启动 会 技术转化 初始工艺方案 提交委外采购 需求(模, 夹检 具 ) 寻委外供应商 原材料需求计原材料采购 划 外协外购件外协外购厂 需求计划家定点 实验设备需实验设备购 求买 产能需求表生产设备购 买 讨论模、夹报 价工艺方案 签定技术协议 项目进度表 阶段评审 汇总项目进签定采购合 度表 提交项目进 会签模、夹 冲压件开发《过程价值流程图》 质量部供应商 相关表单及文件流程说明 生产部 《新产品工艺定额表》由商务部和技术部技术科主导 , 抄送冲压项目科. 《阶段评审表》由项目组织该会议 , 参与部门采购部、质量部、技术科。 零件检测方案 《产品信息表》由商务部下产品开发通知到技术部项目科。 编制 《零件清单》、《会议通知单》由项目下会议通知单召开项目启动会,参与部门 《小组成员职责表》商务中心、采购中心、质量部、技术部、制造和 《会议纪要》、《项目进度表》物控部。 《工艺方案表》工艺方案表包括初始流程图、模具数量、材料利用 率、使用设备等要求 , 发采购部抄送项目科。 《试制材料采购订单》项目提交材料替代单给客户确认后申请采购原材料。 《物料采购申请单》由项目科下申请单给采购部. 《设备请购单》设备请购单由项目申请 , 相关部门配合项目。 提交模、夹、 检报价工艺 讨论检具报 《技术协议》工艺讨论需项目、技术、质量、采购进行确认。 价方案 《最终工艺方案》 签定技术协议《模具制作进度表》由项目汇总进度表并进行跟踪,同时发给客户和相 《检具制作进度表》关部门。 项目进度表 《夹具制作进度表》 《阶段评审表》由项目组织该会议 , 参与部门采购部、质量部、技术科。 NG提交模、夹、 NG 会签检具制 会签模、夹阶段评审 NG提交模、夹、 检结构设计 NG 会签检具制 作结构设计 模、夹、检 制作过程问 题点解决 《工装工艺评审单》评审单需由项目、技术、质量、生产、采购进行会签, 《特殊特性清单》要求按《冲压模具设计管理标准》、《工装夹具管理 《实验计划》标准》、《专用检具管理标准》, 由项目科完成 PDM系 《过程流程图》统内的零件图档录入及特殊特性清单、实验计划及过 程流程图试制版下发. 《工装结构设计评审单》评审单需由项目、技术、质量、采购进行会签, 《检具检测方案评审单》要求按《冲压模具设计管理标准》、《工装夹具 管理标准》、《专用检具管理标准》. 《阶段评审表》由项目组织该会议 , 参与部门采购部、质量部、技术科. 《保模检查记录表》保模和铸件检查需项目、技术、采购参与并邀请客 《铸件检查记录表》户参加 ( 如客户要求 ) ,要求按《冲压模具验收管理 《铸件检查记录表》标准》、《工装夹具管理标准》、《专用检具管理 标准》. 提供技术支持 模、夹工装预验收提供技术支 检具预验收 配合模、夹、 模、夹、检问 题点整改移型 《调试纪录表》 《问题点纪录表》 《检具检测报告》模、夹、检预验收需项目、技术、采购、质量参与并 《动、静态验收报告》邀请客户参加 ( 如客户需要 ), 验收标准按《冲压模具验 《零件检测报告》收管理标准》、《工装夹具管理标准》、《专用检具 《问题点纪录表》管理标准》 . 由项目科完成控制计划、PFEMA及技术科 《备品备件清单》完成《作业指导书》等文件试制版下发. 《控制计划》 《PFEMA》 《作业指导书》 生产走线,阶段评审生产走线,《问题点纪录表》确认问题点修改完成情况. 小批量试生 产准备 过程能力分小批量试生 《阶段评审表》由项目组织该会议 , 参与部门采购部、质量部、技术科.析

工程计划和节点管理要点

第一条为加强工程计划管理,有效控制工程关键节点,及时反映工程进展情况和投资计划落实情况,发挥计划的决策与调控职能,特制定本要点。 第二条本办法适用于黑龙江建龙钢铁有限公司所有工程建设项目。 第三条计划分类 1、年度(单项)工程计划; 2、设计进度计划:方案设计、初步设计、施工图出图计划; 3、甲供材料需求计划:周材料计划、月材料计划; 4、设备招(议)标、监制、到货计划:周、月订货、监制、到货计划; 5、施工进度计划:月、周施工进度计划; 6、工程资金计划:月、旬资金计划; 7、工程工作总结及计划表:季、月、周等重点工作总结及计划表。 第二章职责 第四条工程管理处 1、编制年度(单项)工程计划、设计进度计划和设备订货、监制、到货计划; 2、负责控股公司计划的报送及承接; 3、负责计划汇总及组织评审; 4、负责计划检查及考核。 第五条项目部 1、编制工程项目年度、月、周施工计划及单项工程计划; 2、编制设备订货、监制、到货计划; 3、编制工程资金计划; 4、编制甲供材料需求计划; 5、编制工程季、月、周重点工作总结及计划表。 第三章流程

第六条年度(单项)工程计划管理流程见附流程一。 第七条季、月、周重点工作总结及计划表流程见附流程二。 第八条月、周工程计划管理流程见附流程三。 第四章操作要点 第一节工程年度(单项)计划管理 第九条计划提报 按规定每年10月15日前报工程管理处,按表中要求认真将计划内容填写齐全,计划分为:年度总体(技改)工程建设方案(见附件一)、年度技改工程投资预算(见附件二)、项目工程建设计划(见附件三)。 第十条按公司年度计划要求、投资经济分析组织各部门、项目部进行评审。 第十一条工程管理处处长对评审结果进行审核。 第十二条工程副总经理对评审结果进行审核(项目工程建设计划不报控股公司工程技术部)。 第十三条工程管理室报送控股公司工程技术部批准。 第十四条工程管理室接收控股公司工程技术部批准文件,及时下发项目部。 第十五条项目经理按批准计划要求实施。 第二节季、月、周重点工作计划 第十六条计划提报 计划分为:季重点工作计划(见附件四)、月重点工作计划(见附件五)、周重点工作计划(见附件六),按表中要求认真将计划内容填写齐全。 第十七条为完成工程总计划、关键节点工作要求,工程管理室组织各部门、项目部进行评审。 第十八条工程管理处对评审结果进行审批。 第十九条工程管理室将审批完成工作计划及时下发到项目部。 第二十条项目经理按确定工作计划执行。 第三节月、周施工计划管理 第二十一条计划提报 计划分为:月施工计划(见附件七)、周施工计划(见附件八),按表中要求认真将计划内容填写齐全。 第二十二条按工程总计划、关键节点要求,工程管理室组织各部门、项目部进行

部门业务管理系统流程及节点控制要求

业务管理流程及节点控制要求 节点1、委托指令登记 合格标准 所有业务1个工作日内都应该到商务部登记,并领取商务编号 应做什么 不论何种业务来源,如按年度计划、总经理指令、主任、项目经理电话通知、甲方电话、检验员自主承接等等,都必须到商务部登记,并领取商务号。 不应做什么 未到商务登记,或未领取商务号,开展检验检测业务。 节点2、总师办接到商务号下达委托指令到检验部 合格标准 总师办主任接到商务号,1个工作日内完成下达指令到检验部主任(副) 应做什么 总师办主任应根据业务范围,业务性质,业务来源,统筹下达任务给相应部门完成指令下达应在接到商务号1个工作日内完成 不应做什么 总师办主任不应耽误指令的下达 无故拒绝商务指令 节点3、检验部主任(副)接到总师办指令确定项目负责人,并到总师办文员领取项目流水号 合格标准 1个工作日内检验部主任(副)应及时领取项目流水号并确定合适的项目负责人应做什么 检验部主任应在1个工作日内到总师办文员领取项目流水号并确定项目负责人,应根据各负责人完成前一项目的先后顺序, 考虑负责人的胜任程度。 不应做什么 不领取项目流水号直接安排项目负责人 延迟项目指令的下达 项目负责人上一项目未完成,就下达指令(如确需发现需说明申请总师办主任并经同意) 把项目下达给无相应资质的项目负责人 无故拒绝总师办指令 节点4、确定项目计划与项目团队 合格标准 1个工作日内,根据项目情况,确定参与人员,列出工期计划 应做什么 跟检验部主任(副)商定参与人员,工期计划经过检验部主任(副)同意 不应做什么

节点5、原始资料调查 合格标准 项目负责人3个工作日内(大修项目10个工作日内),完成原始资料调查 应做什么 完成原始记录资料准备,并安排人员进行现场确认 不应做什么 不进行原始资料调查,直接安排现场检验 节点6、编制检验方案 合格标准 原始资料调查完成后,项目负责人3个工作日内(大修项目10个工作日内),完成检验方案编制 应做什么 关于压力容器本所压力容器定期检验工艺可作为我所压力容器定期检验的通用方案,在实际检验中,检验人员可根据压力容器的注册情况、损伤模式及失效模式等适当增加检验项目、内容和检测比例。当以下情况之一时,应编制专用检验方案 1、第三类压力容器的定期检验 2、设计文件、检验标准、规范(规定)中对定期检验有特殊或附加要求,且本所压力容器 3、定期检验工艺未涉及或规定不明确时; 4、上次检验报告对本次检验提出特殊要求时; 5、特种设备安全监察机构有要求时; 6、使用单位有要求时; 7、检验部门或检验人员认为需要时。 关于压力管道GC1逐条做方案,GC2、GC3按类完成检验方案。 检验方案应考虑设备的实际情况,如高度、保温层等等 不应做什么 该做检验方案而不做检验方案,直接进行检验 节点7、审核 合格标准 检验责任师二个工作日内(大修项目5个工作日内)完成原始记录、检验方案的审核 应做什么 检验责任师应审核记录报告的现场作业满足方案、作业指导书的要求、必要时有审核记录 不应做什么 直接签字审核 节点8、批准 合格标准 技术负责人二个工作日内(大修项目5个工作日内)完成原始记录、检验方案的批准工作

新产品项目开发apqp流程.doc

新产品开发 APQP流程 开发流程原则: 1)APQP 2 )项目管理 部门代号 :MS( 市场 )-Maketing & Sales Dept.;RD (研发) -R & D Dept.;FD (财务) -Finance Dept.;ED (设备) -Engineering Dept.;QA (质管) -Quality Assurance Dept.;AD (管理) -Admin Dept.;MD (生产) -Manufacturing Dept.;PL (采购) -P & L Dept.;PT (项目组) -Project Team;PM (项目经理) -Project Manager;GM (总经理) -General Manager 序号内容表单名称负责操作规程备注 1 项目策划 1.1 项目企划 明确客户需求 (主要是品1.1.1 质和产品开发信息) 项目企划 ,主要是明确产1.1.2 品的开发方向 ,定义品质 标准 . 评估公司的开发及生产1.1.3 能力 1.2项目立项 1.2.1立项批准 1.2.2组建项目团队 1.3项目输入 1.3.1顾客信息的评审和确认1.3.2时间进度的确认 1.4项目企划输出 将顾客的呼声转化为初1.4.1 步的具体的设计任务 1.4.2产品/过程特殊特性识别 初步拟定所需使用的材1.4.3 料以及采购的渠道 初步拟定实现产品所需1.4.4 的工艺流程 1.4.5阶段性的里程碑《顾客提供技术文件一览 表》顾客图纸 顾客样品 顾客工程标准与规范 顾客开发时间节点 《市场调研预测报告》 《产品建议书》 《价格可行性分析表》 《制造可行性分析表》 《项目可行性分析报告》 Kick off Meeting 《方案 /项目小组名单》 《人员资质表》 《顾客输入评审表》 《输入评审报告》 《顾客样品评审确认书》 《APQP项目总计划进度表》 《产品责任书》 《可靠性和质量目标》 《设计输入评审报告》 《产品 / 过程特殊特性清单》 《初始材料清单》 《初始 /过程流程图》 《策划阶段评审记录》 MS 1.所有有关新产品的信息均应汇总至MS经理和 PM处 2.顾客提供技术文件一览表的内容,由 RD填写 RD 3.表格由 PM确认 ,RD部门经理 / 主管核准 MS 1.概念企划及评审 ( 含客户需求 ), 确认开发事项和要求 2.由 MS负责完成市场调研预测报告,PM 确认 ,GM核准 RD 3.由 RD进行新产品企划评审 ,完成产品建议书 ,PM确认 ,GM 核 准 FD 1.由 FD负责完成价格可行性分析表,PM确认 ,GM 核准 ED 2.由 ED负责完成制造可行性分析表,PM 确认 ,GM 核准 RD RD 1.由 RD负责完成项目可行性分析报告,PM确认 ,GM 核准 GM 2.PM负责召开 Kick off Meeting PM 1.由 PM负责编制方案 / 项目小组名单 ,GM核准 AD 2.由 AD根据方案 /PT 名单编制人员资质表 ,PM核准 RD 1.RD负责填写顾客输入评审 表,PM核准 2.RD负责填写输入评审报告,PM确认 ,GM核准 MS 3.MS 负责填写顾客样品评审确认书,PM 核准 PM 1.PM负责填写 APQP项目总计划进度表 ,GM核准 RD 1.RD负责填写产品责任书 ,PM确认 ,GM 核准 2.RD负责填写可靠性和质量目标 ,PM确认 ,GM核 准 PT 3.RD负责填写设计输入评审报告 ,PM确认 ,GM核 准 RD 1.RD负责填写产品 / 过程特殊特性清单,PM核准 RD 1.RD负责填写初始材料清单,PM确认 ,GM核准 ED 1.ED 负责填写初始 /过程流程图 ,PM确认 ,GM 核准 RD 1.RD负责填写策划阶段评审记录,PM确认 ,GM核准

工程进度节点控制计划表

工程进度节点计划表 1、售房部室内装饰(林涛)计划2011年9月23日完成,墙纸和 灯具等计划2011年9月24日完成,室外景观计划2011年9 月28 日完成。 2、蘭湾.蒂钒尼建渣、土方、砂夹石挖运计划2011年10月25日 完成;降水及支护计划2011年9月22日前确定施工单位进场, 2011年10月31日完成。同时考虑计划2011年9月22日前 确定监理单位进场。 3、蘭湾.蒂钒尼全部设计计划2011年9月30日前完成,2011 年10月15日前完成图审工作。 4、计划2011年10月15日前确定总承包施工单位,2011年10 月20日组织进场布置临设;2011年11月1日基础工程开工, 2011 年11 月30 日基础工程完工。 5、2011年12月1日地下车库及商业部分结构工程开工,2012 年1月31日地下车库及商业部分结构工程完工,同时会所部 分(3# 楼)主体结构完工。 6、2012年2月1日上部结构工程开工,2012年6月30日上部 结构工程封顶完工(包括砌体工程,屋面工程),该工程中水

电安装预留预埋工作同步进行;同时会所部分(3#楼)装饰工 程2012 年4 月15 日完工交付使用,选择的样板房装饰工程 2012 年4 月15 日完工交付使用,到会所和样板房部分的景 观工程完成,会所和样板房部分水电安装工程同步进行。2012 年4 月30 日前完成地下车库防水施工及周边回填工作。 7、2012 年7 月1 日土建室内外装饰工程开工,2012年9 月30 日土建室内外装饰工程完工,水电安装工程同步进行,拆除外脚 手架。该过程中要保证电梯安装完成时间。 8、2012 年9 月1 日公共部分精装饰工程开工,2012年10 月 15 日公共部分精装饰工程完工,水电安装工程同步进行。 9、2012 年9 月20 日环境工程开工,2012 年12 月20 日环 境工程完工,水电安装工程同步进行。 10、2012 年12 月21 日—2012 年12 月30 日组织清洁卫生 处理到位及竣工验收。 工程部草拟 2011-9-18

设计院过程控制管理办法

设计院生产计划过程控制管理办法 为加强生产计划过程控制管理,规范过程管理流程和措施,确保生产关键节点按时完成,特制定本办法。 一、分工与职责 (一)市场运行部 市场运行部负责公司生产过程控制的监督,对各工程院过程节点控制进行抽查(见附件1)和考核工作。 (二)工程院生产负责人 工程院生产副院长为部门生产负责人,负责工程院所有生产计划节点检查、监控和考核工作。 (三)项目总设计师 项目总设计师为所负责项目整体进度控制的直接负责人,确保计划按照生产计划节点按期完成,对专业负责人进行评价和考核。(四)专业负责人 专业负责人为本专业直接负责人,负责本专业的项目进度,并对设计人员进行评价和考核。 二、生产计划过程控制管理的主要内容 过程控制管理的主要内容是对生产计划的关键节点进行控制,确保每个关键节点如期完成,关键节点主要包括下发开工报告、建筑(工艺)提平行作业图、会做、公用互提资料、设计验证(校对、审核)、归档等。 三、生产计划过程关键节点管理办法

1:下发开工报告(研究纲要或设计要则) 通常项目建议书、可行性研究和规划设计阶段应编制研究纲要,初步设计阶段应编制设计要则,施工图阶段应编制开工报告。以上均有总设计师负责执笔编制,计划下达后生产负责人告知各专业负责人配合主师提出本专业主要设计原则和技术决定。设计输入评审通常采用会签方式进行,由总设计师负责,参加项目设计的各专业负责人和院总工程师在设计输入记录上会签,之后发给有关设计人员遵照执行,生产负责人对总设计师会做节点完成时间与质量进行考评。 2:工艺提资料(住宅类项目建筑即为工艺)

工艺专业无论所提资料为图纸、表格还是数据都应内容完成、要求明确、数据可靠,提资料前应由专业负责人检查、签署后提出,应同时提交总设计师一份作为质量记录;以电子文件形式在二维平台上提出的资料,应打印输出一份供审核、签署完后提交总设计师留存。接收资料的专业应由专业负责人对接收的资料进行检查验证并签收。生产负责人对工艺专业提资料完成时间与质量进行考评。 3:会做

产品项目开发流程图

产品项目开发流程图 a、需求产生,产品设想 需求产生有三种渠道: 一,UI(UserInterface用户界面)设计师或PD(ProductDesiger 产品策划)研究市场需要,提出需求,应获得市场策划或市场调研员 的认可; 二,业务部门提出需求,包含总经理、研究部、内容编辑部、客服部、展业部、市场部、运营部等部门。 三,UI或PD研究用户,提出需求。此步骤需提供用户**惯报告,体验目标,用户访谈、调研,流量数据统计等作为依据,不得凭空 想象。 所有需求需经过PD。不经PD的需求,技术部门有权拒绝开发, 也没有人为需求负责。即使不需产品设想(进行策划和设计),也应 提交给PD备案。 b、用户调研,竞品分析 先有用户调研,后有竞品分析;竞品分析五个步骤: 1、竞品筛选,“选择重于分析,分析重于罗列”,当然筛选之 前必须了解不同类型的产品; 2、明确主线,明确谁是竞争对手——要比较哪些方面——如何 进行比较——比较的结果怎么处理; 3、分析竞品之前先分析用户,对比竞品的用户范围与自身产品 的目标用户,通过做访谈看评论充分了解用户; 4、具体分析筛选维度,这里指出9个常用维度:市场趋势、业 界现状;竞争对手的企业愿景、产品定位及发展战略;

目标用户;市场数据;核心功能;交互设计;产品优缺点;运营及推 广策略;总结和行动点。 5、完成竞品分析报告,并随时准备完善修改,向团队灌输竞品 的的当前状况,充分考虑并应对竞争对手,谋求自身产品的前途与 发展。 c、MRD(MarketRequirementsDocument市场需求文档) MRD需明确传达产品需求的目的和目标,指出什么样的新产品、 方案和服务为什么可以在市场上或者内部取得成功,以及希望取得 怎样的成功。MRD说明“是什么”和“为什么”,但不要写“如 何”(即不要包含流程图和原型图)。 当产品需求为高优先级(即项目立项)时,需求方必须提供MRD文档。产品需求的优先级、权重和是否立项由项目实施委员会确定, 日常需求由委员会负责人确定,非常规需求开会确定。个别小修改 甚至不需PRD,可由PD与技术部门直接沟通完成。 d、需求评审 PD接到显性需求后,应仔细透彻地分析需求方的真正意图。有 时候需求方的想法不一定正确,也有些是突然的想法并不可行,PD 需进行判断;当这种情况出现时,PD有权提出自己的解决方法,包 括否定需求。因判断失误造成需求冲突、重复开发等情况,责任由 PD承担。当发生争执,由PM(ProductManager产品经理)协调解决。PD完成需求评审后,需告知需求方完成PRD的时间、产品开发的预 估难度及完成工期。

产品开发流程

1 目的及适用范围 1.1为了规范西北实业技术中心产品开发的程序,提高其运作的规范性、高效性,确保工作质量,促进产品开发战略计划的实现,特制定本流程。 1.2本流程适用于西北实业。 l.3本流程由公司技术中心负责拟定,其解释权及修改权属技术中心。 1.4本流程从200 年月日起执行 2 职责 2.1 技术副总负责召开项目筛选讨论会;组织专家、财务部、营销中心、生产作业中心相关人员对可研报告进行二审;组织专家小组试鉴定小

试结果,组织专家、生产作业中心、营销中心、财务部根据技术检验和市场对产品的认同对中试进行鉴定。 2.2技术中心主任负责组织专家对项目调研报告进行初审;组织成立产品开发项目小组;并在中试鉴定通过后,制定技术标准、工艺标准、质量标准。 2.3 项目小组参加技术副总负责组织的项目筛选工作,并负责撰写调 研、可研和立项报告;并进行项目的小试和中试工作。 2.4 科技信息部经理负责组织科技信息部与营销中心进行市场调研, 建立项目库,参与项目筛选工作,并负责项目筛选以后的市场调研工作; 2.5 营销中心参加科技信息部经理组织的市场调研,技术副总组织的项目筛选工作,参加技术中心主任组织成立的产品开发项目小组,按权限参加对中试方案及中试立项报告的审批,参加由技术副总组织根据技术检验和市场对产品的认同对中试进行的鉴定工作,鉴定工作中如通过规模生产外包,执行外包生产流程; 2.6 生产作业中心按权限参加对中试方案及中试立项报告的审批,参加由技术副总组织根据技术检验和市场对产品的认同对中试进行的鉴定工作;

2.7总裁按照权限对立项报进行审批,总裁按权限负责组织技术中心、生产作业中心、营销中心、财务部对中试方案及中试立项报告进行审批; 2.8 财务部按权限参加对中试方案及中试立项报告的审批,参加由技术副总组织根据技术检验和市场对产品的认同对中试进行的鉴定工作; 2.9 董事会按权限负责审批立项报告。 3产品开发流程 3.1科技信息部经理负责组织科技信息部与营销中心进行市场调研。此环节在天内完成。 3.2科技信息部经理负责建立备选档案项目库,。此环节在天内完成。

产品开发过程详细概述

关于此文件 这是一本未经注册的IPDP手册,1997年版取代1994年版。 我们不会重印该手册来反映每次更新的情况。但是,最新版本可以在Lotus Notes IPDP 数据库中找到。 IPDP手册是在与伊莱克斯集团内部不同功能的业务部门的合作基础之上创建的。IPDP Support对该手册的创建负责。经IPDP决策委员会和管理集团批准予以出版。 该手册将定期做出回顾检查,您的所有意见和反馈都将受到重视。IPDP Support对所有更新情况和回顾检查负责。关于该手册的任何建议和意见请送交伊莱克斯总部IPDP Support. 关于此版本 与上期手册的不同之处如下: υ术语方面的小改动。检查点的缩写已经经过验证。项目创始前的工作现在称做前期研究。一些项目阶段已被重新命名。 υ增加了两章新内容:第二章组织原则和第四章程序改进。 υ附录部分,在阶段和检查点的清单中增添了对行动内容的解释。增添了三章新附录:术语汇编,IPDP 信息技术支持工具和参考。 υ文本编排,内容和图例都作了改动。 我们希望您认同该程序并欣赏我们做出的改动。 1997年版 该手册由伊莱克斯集团技术中心出版和更新。 欢迎提出问题,意见和建议。

传真:+46 8 738 61 35 E-mail :IPDP-Support @note.electrolux.se Note:IPDP-support,department 内容 介绍 IPDP的目标和侧重点 组织原则 3. 程序 3.1 战略规划 3.2 开发计划和资源管理 3.3 前期研究和产品开发 3.3.1 如何从结构上把握项目 3.3.2 前期研究 3.3.3 前期研究的项目结构 3.3.4 转换 3.3.5 产品开发的项目结构 4. 程序改进 附录: 阶段和检查点的清单 前期研究 产品开发 IPDP术语汇编 IPDP 信息技术支持 参考

项目施工图设计管理流程节点说明

项目施工图设计管理流 程节点说明 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

项目施工图设计管理流程节点标准 编号:BTYF-03-02 节点C2 施工图设计管理计划 由研发中心根据工程进展实际,进一步完善施工图设计管理计划,使其更加科学、合理、高效。 节点C3 编制《施工图设计任务书》 由研发中心专业人员编写施工图设计任务书。 节点C4《施工图设计任务书》研发审批单 由研发中心组织《施工图设计任务书》审批: 1.由研发中心填写项目研发阶段成果审批单,交由技术总监、项目 部及公司相关各部门传阅评审。 2.由研发中心整理评审意见,并进一步完善《施工图设计任务 书》,报请公司决策层审批。 节点B5审定 技术总监对《施工图设计任务书》进行审定,提出指导性意见。节点A5审批 由公司决策层对《施工图设计任务书》的相关内容进行批示确定。 节点C6施工图设计招投标 通过公平竞争的形式,进行设计招投标, 节点C7确定施工图设计单位 根据设计单位所提供的代表性施工图作品和业绩介绍等更方面综合得分,确定设计单位。 节点C8商榷施工图设计合同 与设计单位商洽施工图设计合同及附加条款,通过合同会签的形式统一意见,确定设计合同的各项条款后,与设计院签订正式合同。

节点D9项目部会签 由项目部对施工图设计招投标的情况、施工图设计单位的确定及施工图设计合同的签订提出会签意见。 节点B9技术总监审定 技术总监对施工图设计招投标的情况施工图设计单位的确定及施工图设计合同的签订进行审定,提出建议。 节点C10委托进行施工图设计 委托设计单位进行施工图设计,并将《施工图设计任务书》提交给设计单位,进行设计前交底。 节点D10施工图设计前第一次沟通会 由项目部牵头,进行请照图设计前第一次沟通会。参加人员为项目部负责人、技术总监、研发中心、设计单位等,明确请照图设计事宜,提出存在的问题,确定交图时间,形成会议记录。 节点E10提交请照图设计成果 由设计单位根据设计任务书的要求进行设计,研发中心对设计质量及进度进行控制,设计完成后提交研发中心。 节点C11审核 研发中心及项目部分别对设计单位提交的设计成果进行初步审核。节点B11 审核 技术总监对施工图进行进一步审核,提出建议。 节点C12变更通知单 设计成果不符合要求时,由研发中心以变更通知单的形式通知设计单位进一步调改方案。 节点D12请照图报审 由项目部牵头,研发中心提供技术配合,进行请照图报审。 节点D13施工图设计前第二次沟通会 由项目部牵头,进行施工图设计前第二次沟通会。参加人员为项目部负责人、技术总监、研发中心、设计单位等,明确施工图设计事宜,提出存在的问题,确定交图时间,形成会议记录。

一个完整的产品开发项目管理流程

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 一个完整的产品开发项目管理流程 从一个项目提出到结束,按照ISO9001:2000的项目管理流程,大致有如下步骤: 1、产品立项报告 按照公司的管理流程,由公司有关人等都有可能提出《产品立项报告》,比如公司老总、市场部门、研发部门,一般是在公司组织的定期召开的会议上提出,经初步讨论具有一定的可行性之后,由公司领导提交到公司负责产品开发立项的部门,比如,总工办,然后,按照公司的管理流程,由该部门组织人员进行讨论,最后指定某人进行产品的可行性分析,提交《产品的可行性分析报告》。 在《产品立项报告》中,初步描述该技术的国内、国外现状、经济效益和社会效益。。。 2、产品可行性分析报告 指定的某人提交《产品的可行性分析报告》,在会议上产品立项讨论通过,指定项目经理,对该产品提出《初步设计》。 在这里,要对风险进行评估。 风险控制:要求,新技术在产品中的使用比例不要超出30%。 如果这个产品大量使用新技术,那么,质量和进度往往不容易保证。 新技术,一般是需要先期做一些知识储备。使用太多的新技术推出的产品,一旦出现了不可控制的缺陷,将是灾难性的损失。 以上过程产生项目经理。以下步骤在项目经理的参与和指导下进行。 3、初步设计 由项目经理负责编写。 在这里,要对成本、进度、风险进行准确评估。 产生《初步设计》后,经讨论修改通过后,把《初步设计》提交给该项目的硬件工程师、软件工程师和结构工程师分别提交《硬件详细设计》、《软件详细设计》和《结构详细设计》; 在初步设计中,指定该项目负责的硬件工程师、软件工程师、结构工程师、样机生产负责人、测试工程师等。 在初步设计中,由项目经理对项目总成本进行核算。 并由项目经理或者测试工程师产生《测试大纲》,由总工程师或者项目经理对《测试大纲》进行批准。 4、硬件详细设计

[项目管理]项目节点控制软件需求

(项目管理)项目节点控 制软件需求

软件开发项目节点控制软件 (版本:v1.0) 目录 1、引言2 1.1 背景2 1.2 概述:2 1.3 参考资料2 2、需求概述2 2.1、流程及职责分配2 2.2 开发总体框架及用例3 2.3 开发数据逻辑视图5 2.4 功能模块说明5 2.4.1 项目大节点管理模块5 2.4.2 项目月度计划和实绩管理模块7 2.4.3 项目周计划和实绩管理模块8 2.4.4 项目计划管理基础信息模块10 2.4.5 项目计划管理年度计划和年度实绩管理模块11 2.4.6 统计11

1、引言 1.1背景 经过近几年的信息化实施推进,对项目管理方面已经有了自己独特的管理要求和管理方法,在经过主要项目管理人员共同策划和讨论的基础上,确立了一套自己的软件项目管理思路和模式,并在此基础上建立属于自己的项目管理软件用于支撑公司目前的项目推进平台。1.2概述: 软件开发项目节点控制软件提供软件项目各项目经理制定项目大节点计划,根据大节点计划编制年度、月度计划和周计划内容,同步按照各大节点要求完成相关电子文档提交工作,保证项目最终完成的资料完整性要求。 该软件是对项目从需求到结项整个生命周期的过程管理标准平台; 1.3参考资料 1、《项目管理知识体系指南(第3版)》-PMBOK指南; 2、需求概述 2.1、流程及职责分配 软件开发项目节点控制流程如图一所示: 图1软件开发项目节点控制流程图 项目节点编制要求: ?根据图1中流程图中我们必须按照要求,在每个功能块中必须提交相应文档,如果未提交相应文档,系统要求给出提示信息; 图2计划管理业务流程 图3周计划管理与项目节点间关系业务流程 年度计划实绩编制:

项目方案设计管理流程节点说明

项目方案设计管理流程节点说明 编号:BTYF-03-01 节点C2前期准备 在项目前期阶段,研发中心应对上阶段形成的设计成果、策划报告、《项目设计管理计划》进一步熟悉,收集相关的政策法规。 节点D2提供相关资料 项目部应收集关于项目的基础资料、政策法规、与设计相关的指示等相关资料。 节点C3前期研讨会 由研发中心牵头,参加人员为公司决策层、项目部负责人、技术总监、销售公司、客服中心、造价中心、等各部门,明确项目定位等事宜,形成会哦议记录,报领导审批。 节点C4完善《项目设计管理计划》 由研发中心根据工程进展实际,对项目前期策划分析阶段形成的《项目设计管理计划》进一步完善,使其更加科学、合理、高效。 节点D5会签意见 由项目部根据项目总体策划和工程实际对研发中心的设计管理计划提出合理化建议。 节点B6审定 技术总监对《项目设计管理计划》进行审批,提出指导性意见。 节点C7编制《方案设计任务书》 由研发中心专业人员编写方案设计任务书。 节点C8 《方案设计任务书》研发审批单 以研发审批单的形式对《方案设计任务书》进行公司相关部门审批。 节点B9审批 技术总监对《方案设计任务书》进行审批,提出指导性意见。 节点A9审定 由公司决策层对《方案设计任务书》的相关内容进行批示确定。 节点C10方案设计招投标 通过公平竞争的形式,进行设计招投标。 节点C11确定设计单位

根据设计单位所提出的初步方案及资质等综合情况,确定设计方向及设计单位。 节点C12商榷设计合同 与设计单位商洽设计合同及附加条款,通过合同会签的形式统一意见,确定设计合同的各项条款后,与设计院签订正式合同。 节点D13项目部会签 由项目部对设计招投标的情况、设计单位的确定及设计合同的签订提出会签意见。节点B13技术总监审定 技术总监对设计招投标的情况、设计单位的确定及设计合同的签订进行审定,提出建议。 节点C14委托进行方案设计 委托设计单位进行方案设计,并将《方案设计任务书》提交给设计单位,进行设计前交底。 节点E14提交设计成果 由设计单位根据设计任务书的要求进行设计,研发中心对设计质量及进度进行控制,设计完成后提交研发中心。 节点C15 审核 研发中心对设计单位提交的设计成果进行初步审核确认,审核无误后提交技术总监。节点B15 审定 技术总监对设计方案进行进一步审核,提出建议。 节点C16变更通知单 如设计成果不符合任务书要求时应由研发中心以变更通知单的形式通知设计单位进一步调改方案。 节点C17方案评审 由研发中心牵头,由设计单位进行演示汇报,参加人员为公司决策层、项目部负责人、技术总监、销售公司、客服中心、造价中心、等各部门,对设计方案进行评审。与会人员填写评审意见表,由研发中心整理评审意见。 节点A18审批 由公司决策层对已经通过设计评审的设计成果进行审批,明确意见。 节点D19 方案报审 由项目部牵头,研发中心提供技术配合,进行方案报审。

项目节点控制软件需求

软件开发项目节点控制软件 (版本:v1.0) 目录

1、引言 1.1 背景 经过近几年的信息化实施推进,对项目管理方面已经有了自己独特的管理要求和管理方法,在经过主要项目管理人员共同策划和讨论的基础上,确立了一套自己的软件项目管理思路和模式,并在此基础上建立属于自己的项目管理软件用于支撑公司目前的项目推进平台。 1.2 概述: 软件开发项目节点控制软件提供软件项目各项目经理制定项目大节点计划,根据大节点计划编制年度、月度计划和周计划内容,同步按照各大节点要求完成相关电子文档提交工作,保证项目最终完成的资料完整性要求。 该软件是对项目从需求到结项整个生命周期的过程管理标准平台; 1.3 参考资料 1、《项目管理知识体系指南(第3版)》-PMBOK指南; 2、需求概述 2.1、流程及职责分配 软件开发项目节点控制流程如图一所示: 图1 软件开发项目节点控制流程图 项目节点编制要求: ?根据图1中流程图中我们必须按照要求,在每个功能块中必须提交相应文档,如果未提交相应文档,系

统要求给出提示信息; 图2 计划管理业务流程 图3 周计划管理与项目节点间关系业务流程 年度计划实绩编制: ?发出计划实绩编制和实绩反馈通知的时间一般定在每年12月初; ?计划实绩编制和收集整理工作要在每年12月23日完成; ?在每年12月25日完成年度计划和实绩的汇总统计工作; 月度计划实绩编制: ?发出计划实绩编制和实绩反馈通知的时间一般定在每月21日(如果为周末则需要提前); ?计划实绩编制和收集整理工作要在每月23日完成(如果为周末,则顺延);

?计划平衡会一般定为每月23日完成(如果为周末,则顺延); ?平衡会后完成各相关部门意见征集和月度计划发布; ?月度计划发布后由部门领导监督项目执行;科室长负责安排各相关人员执行并按时间完成计划;计划员负责跟踪计划执行情况; ?软件开发室在编制月度计划时需要参考项目管理室的月度计划编制情况,尽量项目名称一致; 周计划实绩编制: ?每周五3:30分前由部门各专业和科室负责人完成本周计划的编写工作; ?每周五下班前由部门计划员完成计划实绩的收集和汇总编制工作; 说明: (1)从目前系统功能方面软件和项目管理的关联关系还没有建立,考虑到如果建立,会出现一个需求,软件开发可能会分成几项,因此考虑年度进行汇总的情况时根据年度计划手工进行关联; (2)系统初始化年度计划、月度计划和周计划编制完成后,经过部门计划平衡由计划管理员进行最终修改完善(因此,计划管理员既作为系统管理员并且也能对所有专业有读写权限); 2.2 开发总体框架及用例 项目总体框架如图三所示。 图3 软件项目控制软件系统框图 系统共分为6个部分:(1)基础信息管理;(2)项目大节点管理;(3)项目月度计划管理;(4)项目周计划管理;(5)项目年度计划管理;(6)项目统计分析(放于二期开发); 项目用例如图四所示:

一个完整的产品开发项目管理流程

一个完整的产品开发项目管理流程 从一个项目提出到结束,按照ISO9001:2000的项目管理流程,大致有如下步骤: 1、产品立项报告 按照公司的管理流程,由公司有关人等都有可能提出《产品立项报告》,比如公司老总、市场部门、研发部门,一般是在公司组织的定期召开的会议上提出,经初步讨论具有一定的可行性之后,由公司领导提交到公司负责产品开发立项的部门,比如,总工办,然后,按照公司的管理流程,由该部门组织人员进行讨论,最后指定某人进行产品的可行性分析,提交《产品的可行性分析报告》。 在《产品立项报告》中,初步描述该技术的国内、国外现状、经济效益和社会效益。。。 2、产品可行性分析报告 指定的某人提交《产品的可行性分析报告》,在会议上产品立项讨论通过,指定项目经理,对该产品提出《初步设计》。 在这里,要对风险进行评估。 风险控制:要求,新技术在产品中的使用比例不要超出30%。 如果这个产品大量使用新技术,那么,质量和进度往往不容易保证。 新技术,一般是需要先期做一些知识储备。使用太多的新技术推出的产品,一旦出现了不可控制的缺陷,将是灾难性的损失。 以上过程产生项目经理。以下步骤在项目经理的参与和指导下进行。 3、初步设计 由项目经理负责编写。 在这里,要对成本、进度、风险进行准确评估。 产生《初步设计》后,经讨论修改通过后,把《初步设计》提交给该项目的硬件工程师、软件工程师和结构工程师分别提交《硬件详细设计》、《软件详细设计》和《结构详细设计》; 在初步设计中,指定该项目负责的硬件工程师、软件工程师、结构工程师、样机生产负责人、测试工程师等。 在初步设计中,由项目经理对项目总成本进行核算。 并由项目经理或者测试工程师产生《测试大纲》,由总工程师或者项目经理对《测试大纲》进行批准。 4、硬件详细设计

项目关键节点管理办法(龙湖)

集团项目进度计划关键节点管理办法 1、目的 ●实现集团和区域公司对项目进度计划的分层管理; ●明确进度计划管理和控制的重点,在集团内统一计划达成情况的评判标准 2、适用范围 本办法适用于集团对各区域地产公司的项目进度计划管理 3、主要名词定义 ?项目关键节点定义 ●在项目计划中,我们把以下节点定义为项目关键节点 1)取得国土使用权证; 2)交地 3)完成方案设计 4)完成初步设计 5)完成施工图设计 6)取得施工许可证 7)项目开工 8)售楼处、样板区开放 9)取得预售许可证 10)开盘 11)完成40%的销售金额 12)完成70%的销售金额 13)完成95%的销售金额

14)景观施工进场 15)竣工备案 16)交房 17)交房完成率95% ●如项目分期,则上述关键节点相应分解到各期 ●根据项目具体情况,集团可在与区域公司协商一致的基础上增加部分关键节点 ?项目及公司关键节点计划达成率定义: ●项目关键节点按时成成率=∑项目每月计划关键节点按完成数/∑项目每月计划关键节 点数; ●公司关键节点按时达成率=∑公司每月计划关键节点按时完成数/∑公司每月计划关键 节点数。 4、管理办法 ●各关键节点完成情况的验收标准及评价人

●各区域公司应根据各自管控要求,在上述关键节点的基础上对项目计划进行细化和分 解。集团不做统一要求; ●集团财务中心负责每月通过《集团融资管理简报》,披露各区域公司关键节点计划达成 率; ●对延误的关键节点及带来的影响,各区域公司须进行深入的原因分析和总结,并提出下 一步的改进措施; ●根据计划执行中的典型事件,各区域公司每月至少总结和提炼1-2个典型案例(不仅限 于节点延误的事件),由集团财务中心整理后在全集团内分享; ●对关键节点的时间调整,各区域公司须按已有流程提交集团审批(区域计划管理专员→ 区域公司财务经理/区域计划总监→区域总经理→集团财务中心计划管理主管→集团投融资中心经理→集团财务总监→集团总经理),对非关键节点时间调整由区域公司自己负责; 5、其他 ●该管理办法如与此前发布相关计划管理规定有冲突,则以该办法为准; ●该管理办法自2006年8月15日起执行。

产品开发流程的七要素

产品开发流程的七要素 引言:PACE在产品开发过程中的应用和扩展是一种实实在在的挑战,而那些成功运用PACE 方法论和工具的企业也必将从这种挑战中得到显著的回报。 PACE(Product And Cycle-time Excellence,产品及周期优化法)是美国管理咨询公司PRTM 于1986年提出的。经过多年的改进和完善,PACE已经成为产品开发事实上的标准过程参考模型,包括IBM、Motorola、杜邦、华为等在内的许多公司已把PACE的各种理念方法付诸实施。 产品开发流程的七要素(一) 徐智群朱战备等译 产品开发流程可以分为七个相关要素,每一个要素都有其常见的不足之处。PACE提供了各种方法、技巧和手段,以克服每一个要素的不足之处。下文对这七个相关要素作了介绍,对一些常见的不足之处进行了总结,并针对每一个要素简单介绍了PACE的解决办法。在以后的章节里,将进一步详述PACE的每一个要素。 1、决策 所有的公司都有一个新产品决策流程,尽管他们有可能并没有认识到这是一个有明确定义的流程。在决策流程薄弱的公司,因优柔寡断造成的延误很普遍。例如,如果某个实际流程是顺序性的,要求许多经理一一确认某产品设计概念的优劣,那么,起动就会延误。我们看到,许多良机的错失只是因为产品先驱们不知道如何运用这种不正规的决策流程。 我们曾经帮助过的一家电脑公司有一个效率低下的决策流程,可以说它是我们所见过的许多流程当中的典型。在这家公司里,项目评审已沦为一系列面向不同听众的冗长的汇报。参加的人很多,提出的问题也很多,但这些汇报会并不是决策会议。评审并没有在开发流程的适当时机进行以促使决策,合适的信息也没有提供出来以推动决策。高层管理人员回避了评审,并且没有其他机制来推动适时决策。 然而,并非所有明确定义的决策流程都是有效的。有些流程要么设计得很糟糕,要么实施不当。在这些情况下,一个正正规规的流程实际上对产品开发构成了管理障碍。花费大量时间,却收效甚微,这样的决策流程早已不能推进产品开发。 在产品开发评审中,我们发现因决策流程不当会引发下列问题: ?由于高层管理人员不知道应该由谁来作出决策,或者需要什么样的一致意见,所以他无意识的延迟决策或修订决策。 ?信息不够充分或细节不清楚导致决策质量低劣。 ?没有及时解答疑问。 ?未定义决策控制点,以至在适当的重要阶段又出现了评审工作。 ?需要投入的资源过多,以至无法按期完成任何事情。 ?授权审批和设定优先顺序的人没有明确批准给予产品开发项目的拨付资金。 ?决策太迟——经常是在产品已经设计出来之后。

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