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物资设备检查评分表

物资设备检查评分表
物资设备检查评分表

物资综合管理检查评分表(一)

检单位(项目)名称:编号:JL/WZ01-28-

受检单位(项目)负责人:指导检查人:检查日期:

物资综合管理检查评分表(二)

受检单位(项目)名称:编号:JL/WZ01-28-

受检单位(项目)负责人:指导检查人:检查日期:

物资综合管理检查评分表(三)

受检单位(项目)名称:编号:JL/WZ01-28-

受检单位(项目)负责人:指导检查人:检查日期:

机械设备检查评比检查表

设备管理检查考核评比及奖惩制度

编号:SY-AQ-03198 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 设备管理检查考核评比及奖惩 制度 Equipment management inspection, evaluation and reward and punishment system

设备管理检查考核评比及奖惩制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、岗位操作工按所在岗位的设备操作规程,岗位责任制规定的检查 内容和次数进行检查。 2、维修工根据设备技术要求和有关对各类设备定期进行检查保养、 维修的规定,定期对各类设备进行检查、保养、维修。 3、各有关单位分管设备管理的干部及机电科专职设备管理员,每日 对全矿井上、井下在用设备根据有关标准进行抽查。 4、各采掘监区设有分管设备的生产辅助单位,每月至少组织两次对 本单位分管设备的检查评比活动。 5、机电科每月组织一次全矿性的机电设备全面大检查。 6、上述各类检查评比中发现的问题,须于当月内以书面形式通知责 任单位或责任人,责令限期整改,情节严重的依照有关规定同时下 达扣罚通知单。 7、机电科专职设备管理员每月抽查设备的综合情况与每月一次的全

矿机电设备全面检查情况综合后,作为对各分管设备单位当月奖惩的依据,于每月进行全矿全面考核奖惩时依照当前具体的“机电管理考核细则”的规定兑现。 8、机电科协助矿领导每年进行一次全矿性的机电设备管理工作总结,组织一次全矿性的机电设备管理奖惩评比表彰活动,对先进单位及个人隆重进行表彰奖励,同时指出存在的问题和不足之处,鞭策后进赶先进。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

设备标准化检查评比标准

检查项目及内容标准分检查方法及评分标准 一、主要经济技术指标180 (一)主要经济指标30 1.设备修理费用成本比率15 完成上级下达指标的给满分,未完成的不得分。 2.设备资产闲置率15 该率为0给满分,每增加1%扣2分 (二)主要技术指标130 1.设备完好率(计算公式,下同) 20 设备完好率评定如实,记录详细完成,抽查核对完好率达95%以上者得满分,每少1%扣5分,扣完为止。 2.红旗设备率20 达25%以上者得满分,每少1%扣5分。 3.设备年度检修计划兑现率20 达100%得满分,每少1%扣2分。 4.设备月度检修计划兑现率15 达90%得满分,每少1%扣3分。 5.主要设备生产利用率15 有设备利用率记录。到50%以上得满分,每少1%扣1分。 6.设备大修计划完成率20 低于85%不得分,每少1%扣1分。 7.主要生产设备故障停机率20 低于1%得满分,超过时,每增0.1%扣1分。 (三)设备及人身、火灾事故20 发生责任设备或与设备相关的人身轻伤、火灾一般事故每件扣10分,发生重大及以上责任事故或两件以上一般责任事故,取消评比资格。 二、设备管理260 1.有专门部门负责设备的全过程管理(包括选型、购 置、安装、调试、维修、改造、更新报废、论证及签 认等)。 20 有一项不符合扣5分 2.主管设备工作的领导有工作标准、能定期召开设备会议,研究和检查设备工作情况,并有相关记录。10 无工作标准的扣5分,无记录的,每缺一项扣2 分,记录不全或不真实每处扣1分。 3.设备管理主要经济技术指标纳入经营责任制中考核,奖惩分明、责、权、利到位。20 经营责任制中无设备考核指标不得分,经济技术 指标每项不达标扣5分。 4.认真贯彻上级有关设备管理的方针、政策、法规、及规定。20 对上级颁布的设备文件有明确要求的批示并有 检查落实得满分,文件无明确要求,每项扣3分, 一项违反上级有关规定扣10分。 5.建立健全设备管理规章制度(办法) 1)设备“管、用、修”管理办法。(前期管理、调拨、报废、封存等) 2)设备润滑制度; 3)档案资料管理制度; 4) 设备故障临修管理办法; 5)设备管理岗位责任制和工作标准;6)设备无故障运行考核办法; 7)设备备件管理制度。40 设备管理规章制度(办法)齐全完善,符合本单 位实际情况,并能认真执行。每缺一项制度办法 扣10分,制度办法不完善或没有认真执行,每 项扣5分。 6. 建立健全设备台账,并做到及时登记、填写齐全, 帐、卡、物相符。 20 抽查,发现一处不符扣1分。

环境卫生检查评比办法

环境卫生检查评比办法 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

环境卫生检查评比办法 为使全单位有清洁、优美、舒适的工作环境,养成爱护环境、维护环境的良好习惯,最终使全单位达到标准,制定本办法。 一、室内卫生标准 1.地面:无痰迹、污迹、纸屑、瓜果皮,不放杂物,卫生用具应放在不显眼处,纸篓应及时清倒,不能满溢出来。 2.桌椅:整洁整齐。桌面、桌脚、椅面、椅脚干净无灰尘;桌椅整齐,桌面除电脑、电话、文件、案卷、学习用具外无其他杂物,放置整齐有序。 3.书柜:书籍、案卷材料、报刊杂志等放置整齐划一,书柜顶部不堆放杂物,并保持无灰尘。 4.窗户窗台:窗户玻璃每季度至少擦洗一次,始终保持玻璃洁净明亮,每个窗台限摆三盆花,盆花美观怡人,无空花盆等杂物,保持窗台干净。

5.墙壁、门:整洁,无乱涂乱画乱刻,无不协调的张贴物,无脚印、手印等污迹,无污渍、蜘蛛网;插座、开关、风扇、水壶、空调器应经常擦拭,保持清洁。 6.宣传栏、学习栏:张贴应整齐、美观、大方,每周擦拭灰尘。 7、大、小会议室地面、桌椅每天打扫一遍,桌椅摆放整齐,桌面上、桌洞内无垃圾、纸屑、空纸杯等;楼道、楼梯间每天打扫二遍,边角洁净,扶手及玻璃洁净明亮。 8、卫生间每天打扫,保证干燥、清洁、卫生,不堆放杂物,便池无黄渍、无污物、无异味,保持纸篓勤换。 二、室外卫生标准 玻璃保持明亮洁净,门框无灰尘。 车辆放置整齐,车身清洁,车库内物品摆放整齐。 院前院后每周打扫二次,保持干净整洁,无垃圾、杂物、纸屑、烟头。 花圃、绿化带定期修剪浇水,室外宣传牌定期擦拭无灰尘,风雨天气及时收回。

设备检查评比管理制度

设备检查评比管理制度 1、设备技术状况评比标准: 1.1设备技术状况以设备完好率来衡量,按其技术状况将其划 分为完好设备和不完好设备。 1.2完好设备的评比标准为: 1.2.1性能良好,能达到设计运行能力。 1.2.2结构完整,基础稳固,安全装置可靠,零部件磨损、腐蚀、变形在技术要求允许的范围内。 1.2.3运行正常,运转良好,无超温、超压、超负荷等异常现象, 主要的计量仪器仪表准确可靠。 1.2.4原料、燃料、油料等消耗正常,基本无漏油、漏水、漏风、漏气、漏电等现象。 1.2.5整体机组主机良好,辅机虽有缺陷,但不影响主机正常运行。 1.2.6凡不符合上述条件之一者,均为不完好设备。 1.3设备完好率=(完好设备台数/考核设备台数)*100% 其中:考核设备台数指生产运行、备用、封存设备之总和,不包括报废、外借和搬迁设备。 1.4要求全公司主要设备的完好率保持在95%以上,一般设备完好率保持在90%以上。 其中;动力变压器、电力变压器、隔离开关、互感器、桥式起重

机、还原炉、余热锅炉、射流泵、冷却塔、压镁机、空压机、坩埚、回转窑、压球机、雷蒙磨、铸造机、深井泵、地上衡、装载机及各种生产车辆属主要设备。除此之外均属一般设备。 2、设备技术状况的检查 2.1、设备技术状况检查分公司级检查、生产部检查和车间检查。 2.2、公司级检查每六个月进行一次,由生产部组织,公司设备 主管领导、全公司各车间设备管理员共同参加,车间主任陪 同,对全公司各车间现有设备分别进行彻底检查,并做好记 录,以备设备评比参考。 2.3、生产部检查每一季度进行一次,由生产部负责,公司各车 间设备管理员共同参加,对本车间考核设备进行检查,并做 好检查记录,以备设备检修计划的编制参考。 2.4、车间检查每月进行一次,由各车间设备管理员负责,生产 部不定期巡检,对本车间考核设备进行检查,并填写检查记 录,以便了解设备运行情况。

9.4.4施工现场环境卫生检查评分表

表9.4.4 施工现场环境卫生检查评分表 企业名称:南通宏华建筑安装有限公司工程项目:徐州市丰县融耀新城二期C12#楼 序号 检 查 类 目 标 准 得 分 扣分项 实扣分 扣分内容 扣 分 一 管 理 与 保 健 1 工地无卫生管理与门前卫生管理制度 1. 5 食堂无卫生系列管理制度 1. 5 宿舍无卫生值日与清扫制度 1. 5 厕所无保洁责任制度 1. 5 无娱乐室和吸烟室2 无医务室或无急救箱2 二 食 堂 卫 生 3 无卫生许可证4 有四害、凡有一害 1. 5 无灭蝇、灭鼠设施 2. 5 无体检合格证、查出一人3 无消毒设施2 用铝制锅、盆盛装熟菜 1. 5 使用再生塑料桶、盆1 距污水沟、厕所<30m、与垃圾箱<15m 2. 5 工作人员着装、发、指甲不干净 1. 5 工作人员未做到“三白”、查有一人1 不干净、不清洁、有积水3 通风不畅或无保暖设施1

(续表)

集水井无盖0. 5 无消毒设施2 七现 场 整 洁 9 无排水通道、有积水3 拌和机附近无沉淀池 1. 5场地堆放混乱,无人车正常通道3 生活垃圾肮与建筑垃圾混堆 1. 5 八门 前 整 洁 6 门前周围随意堆放建筑材料2 门前周围有场内带出的淤泥与垃圾2 围栏不整洁 2 说明一、有下列现象之一的,该类目项得分为“0”。 1.厕所卫生类——粪便直排河道或下水道。 2.宿舍卫生类——宿舍内有随地便溺味觉。 3.食堂卫生类——食堂无冰箱或供应不洁饭菜发生食物中毒。 4.生活区卫生类——生活区有黑臭积水。 5.饮用水卫生类——无符合卫生标准的茶水供应。 6.现场整洁类——现场严重积水或黑臭积水。 二、90分(含下限,下同)以上为优良;70分以上,90分以下为合格;70分以下为不合格。 标准得分 1 00分 检 查 结 论 年月日 实扣 分 分 检查 得分 分 注:检查结果不合格需整改后重新检查,填写评分表。

表施工现场环境卫生检查评分表

表9.4.4施工现场环境卫生检查评分表 企业名称:工程项目: 检查单位:项目经理: 序号检查 类目 标准 得分 扣分项 实扣分 扣分内容扣分 一管 理 与 保 健 10 工地无卫生管理与门前卫生管理制度 1.5 食堂无卫生系列管理制度 1.5 宿舍无卫生值日与清扫制度 1.5 厕所无保洁责任制度 1.5 无娱乐室和吸烟室 2 无医务室或无急救箱 2 二食 堂 卫 生 30 无卫生许可证 4 有四害、凡有一害 1.5 无灭蝇、灭鼠设施 2.5 无体检合格证、查出一人 3 无消毒设施 2 用铝制锅、盆盛装熟菜 1.5 使用再生塑料桶、盆 1 距污水沟、厕所<30m、与垃圾箱<15m 2.5 工作人员着装、发、指甲不干净 1.5 工作人员未做到“三白”、查有一人 1 不干净、不清洁、有积水 3 通风不畅或无保暖设施 1 冰箱有异味或生熟不分,无熟食隔离封闭装置 2 无泔脚桶或泔脚不及时清运 3 泔脚桶不上盖0.5 三厕 所 卫 生 10 无冲洗水源和设施 2 有积垢、垃圾、臭味 2 高层作业区无便桶 2 生活区无便桶 2 集粪池不合格 2 四生 活 区 卫 生 15 有积水 2 无盥洗池和水源,无淋浴设施 1.5 有四害、凡有一害 1.5 无灭蝇设施 2.5 无生活垃圾箱 4 垃圾箱不上盖0.5 生活垃圾不及时清运 1 场池不清洁 2 (续表)

序号检查 类目 标准 得分 扣分项 实扣分 扣分内容扣分 五宿 舍 卫 生 10 不通风、明亮 2 堆放不整齐 2 室内不清洁 3 二楼以上无倒水斗或水源 3 六饮 用 水 卫 生 10 茶水桶无盖或不清洁 3 茶水桶无锁 1 高层作业区无茶水供应 3 集水井与厕所河道<30m 0.5 集水井无盖0.5 无消毒设施 2 七现 场 整 洁 9 无排水通道、有积水 3 拌和机附近无沉淀池 1.5 场地堆放混乱,无人车正常通道 3 生活垃圾肮与建筑垃圾混堆 1.5 八 门 前 整 洁 6 门前周围随意堆放建筑材料 2 门前周围有场内带出的淤泥与垃圾 2 围栏不整洁 2 说 明 一、有下列现象之一的,该类目项得分为“0”。 1.厕所卫生类——粪便直排河道或下水道。 2.宿舍卫生类——宿舍内有随地便溺味觉。 3.食堂卫生类——食堂无冰箱或供应不洁饭菜发生食物中毒。 4.生活区卫生类——生活区有黑臭积水。 5.饮用水卫生类——无符合卫生标准的茶水供应。 6.现场整洁类——现场严重积水或黑臭积水。 二、90分(含下限,下同)以上为优良;70分以上,90分以下为合格;70分以下为不合格。 标准得分100分 检 查结论年月日 实扣分分 检查得分分 注:检查结果不合格需整改后重新检查,填写评分表。

质量管理检查评分表

项目名称建设单位监理单位检查日期 序号检查项目评分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1总监理工程师资格 及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求,人员到位, 得10分 总监理工程师资格不符合相应要求,或不到位, 扣10分 10 2项目监理机构的人 员资格、配备及到 位情况 人员资格符合要求、配备合理、到位,得10分 人员资格不符合要求或配备不到位,扣10分 10 3监理规划、实施细 则的编制审批内容 的执行情况(重点 强制性标准) 冬期施工项目监理细则按规定编制、审批,并 严格执行,得10分 按规定编制、审批,执行不严格,扣5分 未按规定编制、审批,扣10分 10 4对材料、构配件、 设备投入使用或安 装前进行审查情况 认真进行审查,得10分 不认真进行审查,扣5分 未进行审查,扣10分 10 5对分包单位的资质 进行审查情况 严格进行审查,得10分 不严格进行审查,扣5分 未进行审查,扣10分 10 6见证取样制度的实 施情况 严格实施见证取样制度,得10分 不严格实施见证取样制度,扣10分10 7对重点部位、关键 工序实施旁站监理 的情况 严格按规定实施旁站监理,得10分 不严格到位实施旁站监理,扣10分 10 8检验批、分项、分 部(子分部)工程 质量验收情况 严格按要求验收,得10分 不严格按要求验收,扣10分 10 9 质量问题通知单签 发及质量问题整改 结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改 结果的复查及时,资料齐全,得10分 质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改 结果的复查资料不全,扣10分 10 1 0监理工地例会及监 理资料情况 监理工地例会不规范,扣5分; 监理资料整理混乱的,扣5分。 10 100注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。 、 管 路 敷 设 技 术 通 过 管 线 敷 设 技 术 , 不 仅 可 以 解 决 吊 顶 层 配 置 不 规 范 问 题 , 而 且 可 保 障 各 类 管 路 习 题 到 位 。 在 管 路 敷 设 过 程 中 , 要 加 强 看 护 关 于 管 路 高 中 资 料 试 卷 连 接 管 口 处 理 高 中 资 料 试 卷 弯 扁 度 固 定 盒 位 置 保 护 层 防 腐 跨 接 地 线 弯 曲 半 径 标 高 等 , 要 求 技 术 交 底 。 管 线 敷 设 技 术 中 包 含 线 槽 、 管 架 等 多 项 方 式 , 为 解 决 高 中 语 文 电 气 课 件 中 管 壁 薄 、 接 口 不 严 等 问 题 , 合 理 利 用 管 线 敷 设 技 术 。 线 缆 敷 设 原 则 : 在 分 线 盒 处 , 当 不 同 电 压 回 路 交 叉 时 , 应 采 用 金 属 隔 板 进 行 隔 开 处 理 ; 同 一 线 槽 内 , 强 电 回 路 须 同 时 切 断 习 题 电 源 , 线 缆 敷 设 完 毕 , 要 进 行 检 查 和 检 测 处 理 。 、 电 气 课 件 中 调 试 对 全 部 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 , 在 安 装 过 程 中 以 及 安 装 结 束 后 进 行 高 中 资 料 试 卷 调 整 试 验 ; 通 电 检 查 所 有 设 备 高 中 资 料 试 卷 相 互 作 用 与 相 互 关 系 , 根 据 生 产 工 艺 高 中 资 料 试 卷 要 求 , 对 电 气 设 备 进 行 空 载 与 带 负 荷 下 高 中 资 料 试 卷 调 控 试 验 ; 对 设 备 进 行 调 整 使 其 在 正 常 工 况 下 与 过 度 工 作 下 都 可 以 正 常 工 作 ; 对 于 继 电 保 护 进 行 整 核 对 定 值 , 审 核 与 校 对 图 纸 , 编 写 复 杂 设 备 与 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 方 案 , 编 写 重 要 设 备 高 中 资 料 试 卷 试 验 方 案 以 及 系 统 启 动 方 案 ; 对 整 套 启 动 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 进 行 调 试 工 作 并 且 进 行 过 关 运 行 高 中 资 料 试 卷 技 术 指 导 。 对 于 调 试 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 技 术 问 题 , 作 为 调 试 人 员 , 需 要 在 事 前 掌 握 图 纸 资 料 、 设 备 制 造 厂 家 出 具 高 中 资 料 试 卷 试 验 报 告 与 相 关 技 术 资 料 , 并 且 了 解 现 场 设 备 高 中 资 料 试 卷 布 置 情 况 与 有 关 高 中 资 料 试 卷 电 气 系 统 接 线 等 情 况 , 然 后 根 据 规 范 与 规 程 规 定 , 制 定 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 方 案 。 、 电 气 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 技 术 电 力 保 护 装 置 调 试 技 术 , 电 力 保 护 高 中 资 料 试 卷 配 置 技 术 是 指 机 组 在 进 行 继 电 保 护 高 中 资 料 试 卷 总 体 配 置 时 , 需 要 在 最 大 限 度 内 来 确 保 机 组 高 中 资 料 试 卷 安 全 , 并 且 尽 可 能 地 缩 小 故 障 高 中 资 料 试 卷 破 坏 范 围 , 或 者 对 某 些 异 常 高 中 资 料 试 卷 工 况 进 行 自 动 处 理 , 尤 其 要 避 免 错 误 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 动 作 , 并 且 拒 绝 动 作 , 来 避 免 不 必 要 高 中 资 料 试 卷 突 然 停 机 。 因 此 , 电 力 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 调 试 技 术 , 要 求 电 力 保 护 装 置 做 到 准 确 灵 活 。 对 于 差 动 保 护 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 技 术 是 指 发 电 机 一 变 压 器 组 在 发 生 内 部 故 障 时 , 需 要 进 行 外 部 电 源 高 中 资 料 试 卷 切 除 从 而 采 用 高 中 资 料 试 卷 主 要 保 护 装 置 。

5.4设备设施安全检查评分标准

设备设施安全评分标准 序号检查内容依据标准检查方法分数值一、生产设备设施安全评分标准 1 是否对安全设施进行经常性维修、保养、 定检测,保证正常运转,并做好记录 《安全生产法》 第二十九条 查安全设施维 修保养台账 2 2 特种设备是否符合国家有关规定,并经专 业机构检测、检验合格,取得安全使用证或 者安全标志 《安全生产法》 第三十条 查特种设备台 账、检验报告 2 3 是否为从业人员配备符合有关国家标准或 者行业标准法规的劳动防护用品,并监督、 教育从业人员按照规定佩戴、使用 《安全生产法》 第三十七条 查劳动防护用 品台账 2 4 企业对动火、进入受限空间、临时用电、 高处作业、设备检修等危险性作业是否实施 作业许可管理,严格履行审批手续 (AQ3013-2008) 5.6.1 查审批表 4 5 危险区域、危险装置的醒目地方是否设置 了安全标志 《安全生产法》 第二十八条 查现场 2 6 设备的安全附件(压力表、温度计、安全 阀、液位计、避雷针及防静电设施等)是否 齐全完好,是否定期检验 《安全生产法》 第二十四条 查现场、合格 证件 4 7 企业应当在有较大危险因素的场所和有关 设施、设备上,设置明显安全警示标志,或 在建(构)筑物及设备上按《安全色》规定 涂安全色 《生产过程安全卫 生要求总则》 (GB12801-1991) 第6.7.1款 查现场 2 8 高速旋转或往复运动的机械零部件是否设 置可靠的防护设施、挡板或安全围栏 (HG20571-1995) 第3.6.2条 查现场 5 9 落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出 地面50mm以上,室外垃高出地面200mm以 上;底座周围应采取封闭措施,并应能防止 鼠、蛇类等小动物进人箱内 《低压配电设计规 范》(GB50054- 1995)第3·1·5条 查现场 2 10 配电线路应装设短路保护、过负载保护和 接地故障保护,作用于切断供电电源或发出 报警信号 (GB50054-1995) 第4·1·1条 查现场 4 11 电缆在屋内埋地穿管敷设时,或电缆通过 墙、楼板穿管时,穿管的内径不应小于电缆 外径的1·5倍;桥架距离地面的高度,不宜 低于2.5m (GB50054-1995) 第5·6·12条、第 5·6·13条 查现场 2 12 用电产品应该在规定的使用寿命期内使用, 超过使用寿命期限的应及时报废或更换,必 要时按照相关规定延长使用寿命 《用电安全导则》 (GB/T13869-2008) 6.3 查现场 4

设备管理检查考核评比及奖惩制度

仅供参考[整理] 安全管理文书 设备管理检查考核评比及奖惩制度 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 设备管理检查考核评比及奖惩制度 1、岗位操作工按所在岗位的设备操作规程,岗位责任制规定的检查内容和次数进行检查。 2、维修工根据设备技术要求和有关对各类设备定期进行检查保养、维修的规定,定期对各类设备进行检查、保养、维修。 3、各有关单位分管设备管理的干部及机电科专职设备管理员,每日对全矿井上、井下在用设备根据有关标准进行抽查。 4、各采掘监区设有分管设备的生产辅助单位,每月至少组织两次对本单位分管设备的检查评比活动。 5、机电科每月组织一次全矿性的机电设备全面大检查。 6、上述各类检查评比中发现的问题,须于当月内以书面形式通知责任单位或责任人,责令限期整改,情节严重的依照有关规定同时下达扣罚通知单。 7、机电科专职设备管理员每月抽查设备的综合情况与每月一次的全矿机电设备全面检查情况综合后,作为对各分管设备单位当月奖惩的依据,于每月进行全矿全面考核奖惩时依照当前具体的机电管理考核细则的规定兑现。 8、机电科协助矿领导每年进行一次全矿性的机电设备管理工作总结,组织一次全矿性的机电设备管理奖惩评比表彰活动,对先进单位及个人隆重进行表彰奖励,同时指出存在的问题和不足之处,鞭策后进赶先进。 第 2 页共 3 页

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质量安全管理评价标准

质量安全管理评价标准 一、简述 质量安全管理评价是诚信综合评价的一部分,其评价权重占诚信综合评价总权重的40%。 质量安全评价由工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业良好评价、企业不良评价组成。 二、工程评价 工程评价由工程质量监督机构(14个)的工程质量管理评价和工程安全监督机构(14个)对各工程的工程安全文明管理评价组成。 工程质量监督机构根据《工程质量管理评价标准》(由市质监站制定)对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分,施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权(0.4)为其工程质量管理评价得分,逐日计算。本周期内无工程质量管理评价的企业得水准分20分。 工程安全文明监督机构根据《工程安全文明管理评价标准》(由市安监站制定)对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分,施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权(0.6)为其工程安全文明管理评价得分,逐日计算。本周期内无工程安全文明管理评价的企业得水准分30分。 三、企业评价 企业评价由广州市建委和各区(县级市)建设局按照广州市建委负责制

定的《建筑施工企业质量安全管理评价标准》实施企业良好评价和企业不良评价,发生评价表中行为随时评分更新。 四、得分汇总 由计算机系统将建筑施工企业每日的工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业评价相加,得出质量安全管理评价得分。得分超过100分的,计100分,得分低于0分的,得0分。

建筑施工企业质量安全管理评价标准 3

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5

工程质量管理综合评价标准 工程名称:检查部室: 施工企业:施工企业编码: 6

质量检查评比制度

质量管理检查考评制度 “质量是企业的生命之源,质量是企业效益的可靠保证”。为了实现施工现场质量的整体管理工作,对施工现场质量情况及时把控,搞好施工现场质量的各项基础管理工作,认真贯彻执行质量生产管理标准,结合装饰行业特点及我公司的项目情况,制定检查质量检查评比标准。 一、目的: 为了加强公司对各项目施工质量标准,提高总公司的质量管理水平,实现质量施工管理的标准化、规范化。 二、范围: 本制度适用于总公司下属的各项目质量管理工作的检查、考评。 三、依据: 1. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2. 《建筑装饰装修工程施工质量标准》 3. 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》 4. 《建筑装饰装修工程施工技术与质量控制》 四、质量检查方式: 专检:项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按《设计文件》,《施工规范》,《验收标准》进行验收,同时对工序质量的好坏予以评价,并制定出整改方案或措施。 自检:一道工序结束后,由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查,填写工序自检单,如发现问题整改后再进行检验。 抽检:由施工单位质量负责人组织各专业分包单位的质量管理人员,针对本道工序及下道工序,根据业主、监理提出的要求及各工序质量要求进行的质量检查,进行检查和验收。 质量检查要提高各单位的质量意识,建立健全、自检、抽检制度: 1、各项目需配有专职质量员,安排日常巡查、专项检查、周检。项目质量负责人针对每周的周检记录检查其质量问题以及其落实情况,并联合各专业分包单位质量管理人员进行联检。 2、公司质量管理部落实检查评比,进行各项目质量文明施工抽测检查,并根据现场检查

情况,填写检查评比表格。

工程质量管理检查评分表

项目质量管理共3页 第页 考核人考核时间 项目名称被考核部门 分数评分办法 检查 内容 检查记 录 实际得分 5 1.工程质量(创优)目标明确 2分 工程质量目标未明确、低于合同质量 目标或低于公司底线规定,扣5分。 2. 工程质量(创优)目标分解 3分 工程质量目标未按照GB50300—2013 进行分解,扣3分;有分解但不详细扣 1-2分。 检查项 目目标 责任书、 施工合 同书、工 程质量 策划书。 5 1.工程质量策划书内容及审核、审批 3 分 未编制工程质量策划书、工程质量策 划书未审批,扣3分;策划书内容(土 建、设备、电气等)不齐全的,扣2分; 工程质量策划书未明确质量通病防治和 质量成本控制措施,扣1分。 检查精 品工程 策划书 内容及 审核、审 批情况。 2. 质量管理人员配置与能力 2分 根据工程规模,质检人员持证数量不 符合公司和当地规定的,每缺1人扣1 分;未按规定设置质量总监的,扣2分。 对比项 目规模, 检查员 工花名 册及证 件。 10 1. “三检”制度 2分 无“三检”记录,扣2分;“三检” 记录不齐全,扣1分;记录内容、签字 不齐全,扣0.5分。 2.样板制度 2分 工程实体样板及样板记录,每缺1项 扣1分;样板记录无监理(建设)单位 验收签字,扣0.5分。 3.实测实量制度 1分 无工程实体实测实量标识,扣1分; 实测实量数据未统计分析,扣0.5分。 4.质量例会制度 1分 无项目质量例会记录或记录内容不真 实,扣1分;项目(执行)经理每缺席 质量例会一次,扣0.5分。 项目质 量管理 资料、现 场实体 标识; 项目质 量管理、 质量检 查间隔 时间

施工现场环境卫生检查评分表

施工现场环境卫生检查评分表企业名称:工程项目: 检查单位:项目经理: 序号检查 类目 标准 得分 扣分项 实扣分 扣分内容扣分 一管 理 与 保 健 10 工地无卫生管理与门前卫生管理制度 1.5 食堂无卫生系列管理制度 1.5 宿舍无卫生值日与清扫制度 1.5 厕所无保洁责任制度 1.5 无娱乐室和吸烟室 2 无医务室或无急救箱 2 二食 堂 卫 生 30 无卫生许可证 4 有四害、凡有一害 1.5 无灭蝇、灭鼠设施 2.5 无体检合格证、查出一人 3 无消毒设施 2 用铝制锅、盆盛装熟菜 1.5 使用再生塑料桶、盆 1 距污水沟、厕所<30m、与垃圾箱<15m 2.5 工作人员着装、发、指甲不干净 1.5 工作人员未做到“三白”、查有一人 1 不干净、不清洁、有积水 3 通风不畅或无保暖设施 1 冰箱有异味或生熟不分,无熟食隔离封闭装置 2 无泔脚桶或泔脚不及时清运 3 泔脚桶不上盖0.5 三厕 所 卫 生 10 无冲洗水源和设施 2 有积垢、垃圾、臭味 2 高层作业区无便桶 2 生活区无便桶 2 集粪池不合格 2 四生 活 区 卫 生 15 有积水 2 无盥洗池和水源,无淋浴设施 1.5 有四害、凡有一害 1.5 无灭蝇设施 2.5 无生活垃圾箱 4 垃圾箱不上盖0.5 生活垃圾不及时清运 1 场池不清洁 2

(续表) 序号检查 类目 标准 得分 扣分项 实扣分 扣分内容扣分 五宿 舍 卫 生 10 不通风、明亮 2 堆放不整齐 2 室内不清洁 3 二楼以上无倒水斗或水源 3 六饮 用 水 卫 生 10 茶水桶无盖或不清洁 3 茶水桶无锁 1 高层作业区无茶水供应 3 集水井与厕所河道<30m 0.5 集水井无盖0.5 无消毒设施 2 七现 场 整 洁 9 无排水通道、有积水 3 拌和机附近无沉淀池 1.5 场地堆放混乱,无人车正常通道 3 生活垃圾肮与建筑垃圾混堆 1.5 八 门 前 整 洁 6 门前周围随意堆放建筑材料 2 门前周围有场内带出的淤泥与垃圾 2 围栏不整洁 2 说 明 一、有下列现象之一的,该类目项得分为“0”。 1.厕所卫生类——粪便直排河道或下水道。 2.宿舍卫生类——宿舍内有随地便溺味觉。 3.食堂卫生类——食堂无冰箱或供应不洁饭菜发生食物中毒。 4.生活区卫生类——生活区有黑臭积水。 5.饮用水卫生类——无符合卫生标准的茶水供应。 6.现场整洁类——现场严重积水或黑臭积水。 二、90分(含下限,下同)以上为优良;70分以上,90分以下为合格;70分以下为不合格。 标准得分100分 检 查 结 论年月日实扣分分 检查得分分 注:检查结果不合格需整改后重新检查,填写评分表。

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