供应商审核检查表.pdf

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2020-04-29
ISO9000现场审核检查表

中质协质量保证中心(QAC)质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号:受审核方名称:审核人员:审核组长:审核日期:使用说明1.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。2.使用本清单时,审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。3.在现场审核时,请审核员结合本清单的要求,按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过

2024-02-07
供方现场审核检查表(制造商)

供方名称:评分规则:1、本表共九大项,67条,合计100分,其中每条1.5分。2、若某项(或条款)不适宜(如没有产品设计职责),则将不适宜项(或条款)去掉,按∑实得分/∑标准分×100分计算。3、计分:①未开展0分,②刚开始(起步)0.5分,③基本做到0.8分,④做得比较好1.2分,⑤很好满分。4、审核得分评定:≥90分,优良;75-89分,合格;60-74

2024-02-07
供应商现场审核表9001

供应商现场审核表9001

2020-06-05
供方现场质量能力审核检查表

供方质量能力现场审核检查表续页:评审人:附:供方现场质量能力审核评定办法一、合格供方评定准则:注: 所有审核评定资料由采购部归档保存。

2024-02-07
符合IATF16949:2016标准要供应商现场审核检查表

此处盖供应商代表签名(盖公章):市场部 品质部工程部QP-27-F6 B2供方基础状况评审汇总表备注: A级:(可引进); B级:(可引进,同时要求供方对不合格项回复改善对策和报告);C级:(需供方对不合格项进行改善并经重新考察合格后方可引进); D级:(不合格,不同意引进)

2024-02-07
ISO9000现场审核检查表(DOC)

中质协质量保证中心(QAC)质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号:受审核方名称:审核人员:审核组长:审核日期:1使用说明1.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。2.使用本清单时,审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。3.在现场审核时,请审核员结合本清单的要求,按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在

2024-02-07
供应商审核检查表

供应商审核检查表□供方自评□现场评审

2024-02-07
供应商现场审核检查表模板

供应商现场审核检查表注:1)总分≥80分,通过。2)总分在60~79分之间,附条件通过。3)总分≤59分,不通过。

2024-02-07
06-物资供应部-GJB9001C内审检查表 - 副本

内部审核检查表编号:JL-225-003 序号:受审核部门:部门负责人:审核日期:内审员/日期:审核组长/日期:

2024-02-07
供应商现场审核,干货!

供应商现场审核,干货!有经验的审核员是在与客户接触的那一刻,就进入了审核状态。比如:去机场或火车站接你的司机,就是你的信息来源,聊天是最好的审核方式。企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等,司机天天接来送往,本身就是个情报站,从他们嘴里可以了解企业的经营状态。如果去接你的人还有供应商对口部门的人(如质量部),在车上聊公司的经营状况,一是可以打破一路的

2024-02-07
内审现场检查表问题与答案

记录编号:BG-117-01 第1页共10页记录编号:BG-117-02 第2页共10页记录编号:BG-117-03 第3页共10页记录编号:BG-117-4 第4页共10页记录编号:BG-117-5 第5页共10页记录编号:BG-117-06 第6页共10页记录编号:BG-117-07 第7页共10页记录编号:BG-117-08 第8页共10页记录编号:B

2024-02-07
内审现场检查表问题与答案

内审现场检查表问题与答案

2024-02-07
供应商现场审核检查表

供应商现场审核检查表

2024-02-07
供方体系审核检查表

供方体系审核检查表

2024-02-07
供应商审核检查表

供应商审核检查表

2021-05-10
供方质量体系和过程审核检查表(空表)

供方质量体系和过程审核检查表(空表)

2024-02-07
供应商审核检查表

供应商审核检查表

2024-02-07
供应商现场审核检查表(精品)

供应商现场审核检查表(精品)

2024-02-07
供应商现场审核表16949

供应商现场审核表16949

2024-02-07