金恩五金塑胶公司-内部质量审核程序

1.目的适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序,验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求,采取纠正和预防措施,确保质量审核的有效运行。2.范围适用于公司内部质量审核活动的管理(包括供方的记录)。3.职责3.1 ISO推委会:负责编制“年度内部质量审核计划表”、“内审日程安排”。3.2 管理者代表:审批内部质量审核计划、委派内部质量审核员、审批质量审核结

2021-03-21
内部质量审核程序

1.0目的为查明质量与环境管理体系要素是否符合规定的要求,评价质量与环境管理体系运行的效果,并采取相应的纠正及预防措施,使之完全满足IS09001及IS014001之要求。2.0范围适用于公司质量和环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.0职责3.1管理者代表3.1.1负责领导策划内部审核。3.1.2批准《质量和环境管理体系审核计划书》及确认内

2024-02-07
内部质量审核程序文件

1•目的适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序,验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求,采取纠正和预防措施,确保质量审核的有效运行。2 •范围适用于公司内部质量审核活动的管理(包括供方的记录)。3 .职责3.1 ISO推委会:负责编制“_年度内部质量审核计划表”“内审日程安排” 3.2管理者代表:审批内部质量审核计划、委派内部质量审核员、审批质量审核

2024-02-07
13内部质量审核程序

1.目的: 通过内部审核,验证公司质量管理体系是否符合策划的安排,是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标,及时发现问题,采取纠正/预防措施,以确保质量管理体系持续有效运行,确保体系的维持和改进。2.范围:本程序适用于与本公司质量管理体系有关的生产管理活动过程和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次,产品形成全过程(即从原材料采购到产品销售服务过程)的审

2024-02-07
内部质量审核程序

内部质量审核程序文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2024-02-07
质量体系内部审核的程序

质量体系内部审核程序1、目的根据质量手册的要求,对公司各部门所开展的质量活动及结果是否符合质量体系的运行持续有效进行检验,并为质量体系的改进和完善提供依据。2、适用范围适用于公司质量体系涉及的各部门、各要素的内部审核工作。3、职责3.1 质量经理制定年度质量体系审核计划,落实审核所需的资源和设施。3.2 质量经理制定临时内审要素,提出审核内容。3.3 公司总

2024-04-09
企业内部质量审核程序管理资料

企业内部质量审核程序管理资料The document was prepared on January 2, 2021

2024-02-07
06内部质量审核程序

06 内部质量审核程序适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序,验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求,采取纠正和预防措施,确保质量审核的有效运行。2.范畴适用于公司内部质量审核活动的治理(包括供方的记录)。3.职责3.1ISO 推委会:负责编制“年度内部质量审核打算表” 、“内审日程安排”。3.2治理者代表:审批内部质量审核打算、委派内部质量审核员、

2020-10-12
内部质量审核程序

1•目的适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序,验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求,采取纠正和预防措施,确保质量审核的有效运行。2 •范围适用于公司内部质量审核活动的管理(包括供方的记录)。3 .职责3.1 ISO推委会:负责编制“—年度内部质量审核计划表”“内审日程安排” o3.2管理者代表:审批内部质量审核计划、委派内部质量审核员、审批质量审

2024-02-07
内部质量审核程序

文件会签表修改记录1. 目的检查医院的质量治理体系是否符合《GB/T 19001—2000 即 ISO9001:2000质量治理体系—要求》,以及是否得到有效地实施,并不断完善改进。2.范畴适用于医院质量治理体系所覆盖的各科室/部门。3.定义3.1 为获得审核证据并对其进行客观的评判,以确定满足审核准则的程度,并形成系统的独立的文件。3.2审核组:实施审核的

2024-02-07
内部质量审核程序

⒈目的:为核实质量体系的实施效果,定期进行内部质量审核以确保质量体系运行的有效性与适宜性。⒉范围:适用于公司内部质量审核活动。⒊职责:3·1 管理者代表负责制订内部质量审核工作计划,并负责纠正和预防措施进行跟踪和检查验证。3·2 总经理任命审核组长,审核组长负责内部质量审核的实施,编制内审报告。3·3 各部门负责本部门被审核的准备及审核后纠正和预防措施的实施

2024-02-07
3C内部质量审核程序

内部质量审核程序1 目的确保质量体系的有效性和认证产品的一致性。2 范围适用于公司质量体系和认证产品所覆盖的区域和产品的内部审核。3 职责3.1 总经理A) 批准年度内审计划和审核实施计划;B) 批准内部质量审核报告;C) 定期召开管理评审会议。3.2 质量负责人A) 全面负责内部质量审核工作,编写《年度内审计划》并负责组织实施;B) 选定审核组长及审核员,

2024-02-07
iso9000内部审核控制程序

某股份内部体系审核控制程序1、目的验证现行质量办理体系规定要求和实施要求的符合性,以及体系运行的持续有效性,并为体系的改进及办理评审提供依据。2、范围适用于公司内部质量体系运行情况的审核,凡涉及公司全部质量活动和公司与质量体系有关的所有部分,均适用本程序。3、职责3.1总裁批准年度质量审核方案和内部质量审核陈述3.2办理者代表:编制年度审核方案、批准审核实施

2024-04-09
12内部质量审核程序

部质量审核程序1 目的确保质量体系的有效性和认证产品的一致性。2 围适用于公司质量体系和认证产品所覆盖的区域和产品的部审核。3 职责3.1 总经理A) 批准年度审计划和审核实施计划;B) 批准部质量审核报告;C) 定期召开管理评审会议。3.2 质量负责人A) 全面负责部质量审核工作,编写《年度审计划》并负责组织实施;B) 选定审核组长及审核员,并审核年度审计

2024-02-07
内部质量管理体系审核的流程

内部质量管理体系审核的流程第一步:确定审核目的和范围在开始审核之前,需要明确审核的目的和范围。目的是指要达到什么样的目标,范围是指审核的具体内容和涉及的部门或过程。第二步:编制审核计划审核计划包括审核的时间安排、参与审核的人员和相关资源的分配等。计划要充分考虑到公司的运营情况和审核的需求,确保审核能够有效地进行。第三步:准备审核文件审核文件包括质量管理手册、

2024-04-09
房地产公司内审质量审核程序

房地产公司内审质量审核程序房地产公司内审质量审核程序1.目的和范围:确定质量管理体系是否符合产品实现的策划要求、本标准要求以及组织自定的质量管理体系要求,确保质量管理体系的有效实施和保持。本程序适用于本公司内部质量审核工作,包括与质量管理体系相关的公司领导层、所有的相关部门和项目部等。2.职责2.1管理者代表2.1.1确定审核目的,下达审核指令;2.1.2批

2024-02-07
内部质量审核程序

1 目的为确保和验证各质量/HSF体系要素在本厂的适宜性和有效性,特制定本程序对质量/HSPM体系做定期审核,以保证质量/HSPM体系的持续运行.2 范围适用于本厂ISO 9001:2008,QC080000:2012质量管理体系的内部质量审核工作.3 定义无.4 权责4.1管理者代表: 选定合格内审员,组成内审小组,负责呈报内审结果交管理评审会议讨论.4.

2024-02-07
深圳某公司内部质量审核程

T X F华甲数码深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号:HJ-PM-03-18版本/次:C/1内部质量审核程序页码:第1页共3页生效日期:2006年12月15日1、2、3、3.1 3.23.3 3.4 4、4.1 目的:本公司通过制定书面化的程序,定期,不定期对质量管理体系(含环境有害物质管理方面)进行内部审核,验证各项质

2024-02-07
内部质量审核程序

1.目的为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性,寻找改进的机会。2. 适用范围适用于本公司内部质量体系审核工作。3. 职责管理者代表是内部质量审核的主管部门,内审员是内部质量审核的执行人员,其它各部门配合。4. 程序4.1 内部质量审核一般每隔十二个月一次,每年年初由管理者代表编制《_____年度内审计划》由总经理批准实施。4.2 审核小组组成由

2024-04-09
内部质量审核程序

1 目的本标准规定了公司内部质量审核的职责、要求和工作程序,用以检查质量管理体系的实施效果是否达到了规定的要求,以及时发现问题并采取纠正措施,持续改进质量管理体系的有效性。2 范围本标准适用于公司质量管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核。3 职责3.1 总经理负责批准《年度内部质量审核计划》和《内部质量审核报告》,任命具备审核资格的人员开展内部质量

2024-04-09