会计师事务所审计流程

会计师事务所审计流程文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-会计师事务所审计工作流程会计师事务所是由有一定会计专业水平、经考核取得证书的会计师组成的、受当事人委托承办有关审计、会计、咨询、税务等方面业务的组织。因此,审计是其中非常重要且必不可少的一个环节。从审计的含义中,我们可以知道,审计是所有权监督

2020-11-12
政府机关审计工作流程图模板

政府审计工作流程图

2024-02-07
审计业务流程图

审计业务流程图

2024-02-07
XX公司内部审计制度及审计流程图

XX公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条本制度所称被审计对象,特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。第三条本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部

2021-07-23
审计业务流程图

审计业务流程图

2020-07-27
全过程审计工作流程

附件全过程审计工作流程一、施工招标发包流程(一)基本建设处结合工程设计进展情况,按年度基建计划要求,在工程项目施工招标工作实施前30个工作日向审计处发出《浙江大学建设工程施工招标通知书》。(二)审计处开展全过程审计的,应在工程项目施工招标工作实施前向基本建设处发出《浙江大学建设工程全过程审计通知书》。(三)基本建设处接到通知后向审计处报送招标施工图、招标进度

2020-11-18
内部审计工作流程范文

XXXXXX内部审计工作流程规范内部审计具体业务的操作流程是完善公司内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,根据公司《内部审计制度》及《内部审计实施细则》的相关规定,内部审计业务的具体操作流程规范如下,审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。根据内部审计工作的实质要求,审计工作可分为以下步骤:步骤一:审计立项与授权一、审计立项审计立项是指确定具体

2024-02-07
审计业务工作流程图

审计业务工作流程图

2024-02-07
内部审计工作流程图

(二)审计部审计作业流程图二、内部审计工作流程图(一)一般财务收支审计工作流程图(二)离任审计工作流程图(三)工程审计流程图三、审计督查流程图

2024-02-07
内部审计工作流程步骤详解

内部审计工作流程步骤详解规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,根据集团《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定,内部审计业务的具体操作流程规范如下,审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。根据内部审计工作的实质要求,审计工作可分为以下步骤:步骤一:审计立项与授权一、审计立项审计立项是指确定具体的内

2024-02-07
审计工作流程

审计工作流程

2024-02-07
公司内部审计工作流程

工作行为规范系列公司内部审计工作流程(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-30108公司内部审计工作流程Company internal audit workflow说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。公司内部审计工作流程(一)资产审计1、货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额的

2024-02-07
审计工作流程

审计岗工作流程审计部职责:审计部组织对集团及所属公司进行常规审计和不定期专项审计,根据审计中发现的问题提出改进建议,为集团提高经营管理水平、杜绝差错和漏洞以及绩效考核提供有力的参考。参与集团内部相关管理制度的制定,规范统一集团各项管理制度。审计种类范围:1、货币资金审计; 2、存货审计3、应收账款审计4、固定资产审计5、产品成本审计6、费用审计7、主营业务收

2024-02-07
审计小组工作流程

审计流程编制单位:甘肃土木工程科学研究院审核单位:批准单位:二〇一五年八月二十七日目录1.总则 (1)2.EPC项目审计流程 (1)3.内部审计工作流程 (12)4.质量、信息档案管理 (15)5.职责、权限 (17)6. 附则 (17)1.总则1.1 为规范项目兰州新区综合保税区审计小组工作,明确审计小组工作方向、重点、内容及条理,审计小组的效率和质量,制

2024-02-07
财务审计工作流程图

财务审计工作流程图

2024-02-07
(完整版)审计步骤流程图(精)

审计工作一般步聚审计立项确定审计小组下达审计通知书了解被审单位基本情况编制审计工作具体方案实施现场审计召开见面会内控调查符合性测试实质性测试实物盘点清查、账实账账核对结束现场审计与被审单位初步沟通整理审计工作底稿、复核、汇总草拟审计报告初稿审计报告反馈给被审单位收集被审单位反馈意见出具正式审计报告后续跟踪审计清产核资审计碰头会日程安排(一)参加人员:公司主要

2024-02-07
审计步骤流程图(精)

审计工作一般步聚审计立项确定审计小组下达审计通知书了解被审单位基本情况编制审计工作具体方案实施现场审计召开见面会内控调查符合性测试实质性测试实物盘点清查、账实账账核对结束现场审计与被审单位初步沟通整理审计工作底稿、复核、汇总草拟审计报告初稿审计报告反馈给被审单位收集被审单位反馈意见出具正式审计报告后续跟踪审计清产核资审计碰头会日程安排(一)参加人员:公司主要

2024-02-07
内部审计工作流程图

(二)审计部审计作业流程图二、内部审计工作流程图(一)一般财务收支审计工作流程图(二)离任审计工作流程图(三)工程审计流程图三、审计督查流程图

2024-02-07
审计流程图

审计实务审计流程图计划阶段审计过程(要求及期望的审计操作)计划阶段承接新客户及延续上年客户1、承接新客户或决定来年继续担任原客户审计师之前应考虑一下问题:-对承接新客户的风险进行评估,包括考虑客户的诚信情况执行与前任注册会计师的沟通程序。-考虑对事务所的独立性要求,包括有无潜在的利益冲突-有无足够人员及是否存在妨碍审计工作顺利进行的事宜,确定项目负责合伙人及

2024-02-07
审计工作流程图

a) 审查各项相关报表和数据了解整体财务状况。b) 检查财务基础工作是否规。c) 针对财务管理的各个控环节实施实质性测试。d) 突击盘点现金,检查现金收支是否存在异常情况;e) 检查备用金管理制度执行情况;f) 检查银行账户设置情况,分析是否合理、有无异常的未达帐;g) 检查往来账款进行帐龄分析,挂账的合理性,是否执行定期核对制度;h) 抽盘固定资产及低值易

2024-02-07