费用审批审核管理制度--01

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费用审批审核管理制度
一、总 则
第一条:为了规范公司各项费用的审批审核制度,合理开支各项费用,严格
控制有关费用支出,根据国家相关法律、法规及规定,结合公司实际,制定本制
度。
第二条:本制度所称费用是指公司在生产经营管理过程中发生的差旅费、招
待费、办公费、水电费、修理费、汽车费等相关费用。不包括员工薪酬等费用。
第三条:本制度所称审批是指经办人或当事人在报销时所需的一系列手续和
程序。
第四条:本制度所称管理是指公司对相关职能部门人员、经办人和当事人进
行申请、报销、审核、审批各项费用及支出进行监督和控制的管理过程。
第五条;本制度所称审核、审批是指公司在核定和报销有关费用支出时,有
经办人和当事人所在部门负责人、财务负责人、分管领导、总经理审批的过程,
审核、审批的过程是费用报销支付的依据。
第六条:本制度所称费用管理是指公司多各项费用、支出的内容、开支标准
以及申请、审核、审批、监督、控制、和管理所制定的一系列规定。
第七条:费用的审核、审批管理,应当遵循“合理支出,厉行节约,分级管
理、逐级审批”的原则。
第八条;费用的审核和审批管理系统纳入公司管理信息系统中进行科学管
理。
第九条:本制度适用于公司每一位员工。
二、差旅费用的管理
第十条:本制度所称差旅是指公司员工外出联系业务、开会、培训、学习或
其他公务出差时所发生的住宿费、交通费、会议会务费、出差伙食补贴等费用。
第十一条;公司员工必须有实际业务需要才能出差,不得假借因公名义进行
出差。没有实际业务需要或假借因公名义进行出差的,发生的费用不予报销,在
外期间按照公司《考勤管理制度》中的规定以旷工论处,并按照《奖惩条例》处
罚。
第一十二条:因公外出员工(简称出差人员)应在合理的时间内及时返回,
不得因私或无故延长出差时间。出差人员未经同意,因私或借故擅自延长出差时
间,除不得报销抄球差旅费用之外,超期时间以《考勤管理制度》中规定以旷工
论处,并按照《奖惩条例》有条款处罚。
第一十三条:住宿费报销规定:
(一)、出差人员因实际情况确需住宿的,在标准范围内给予报销,出差人
员不得假借因公名义报销住宿费。违反规定的,除责令改正外,并同时按照《奖
惩条例》有关条款处罚。
(二)、住宿费标准:按照职务等级和职务类别以及出差城市,住宿标准
为;总经理实报实销;副总每日控制在100元内据实报销;部门负责人每日控制
在80元内据实报销;一般员工每日不得超过60元。
(三)、住宿费用凭合法有效发票按住宿费用标准限额报销,超支部分由出差
人员自负,如有特殊情况超标的,因事先请示总经理,否则不予报销。
(四)、有下列情形之一的,不予报销住宿费:
1、出差地单位已免费提供住宿的;
2、当日内可以返回的;
3、乘坐长途汽车、火车和轮船等交通工具并在该交通工具上过夜的;
4、参加学习、培训、会议等出差并已报销培训、会务费(含住宿费
的);
5、公司认为不具被报销住宿费条件的其他情形。
第一十四条:交通费报销规定:
(一)、通常情况下,员工出差只能乘坐长途汽车、火车硬座(卧)席,轮船
二、三等船舱标准。自备交通工具的不予报销。
(二)出差人员到达目的地后,一般应乘坐当地公交汽车办事,如因公务紧急或
交通不便等原因需乘坐出租车、三轮车的,应当在发票上注明起至地和事由。返
回报销时需说明情况并经部门负责人、财务负责人在车票背面签批;市内正常交
通费按票面实报实销,没有特殊情况乘坐出租车、三轮车的不予报销。
第一十五条:出差伙食补贴报销:
(一)、员工出差按距离远近,不论岗位、职位,每日伙食补贴近距离出差
30元/天,远距离40元/天。近距离出差指当天可以返回,不需在外住宿的;远距
离出差是指当天无法返回,徐在外住宿的。违反本条规定,虚报、多报出差补贴
的,除责令改正外,并同时按照《奖惩条例》有关条款处罚。
(二)、出差伙食补贴在出差人员返回后与住宿费用、交通费用一并报销。
(三)、有下列情形之一者,员工不得享受出差伙食补贴:
1、到相关业务单位参观学习,对方安排就餐的;
2、参加学习、会议并以报销培训费、会务费用(含伙食费用)或出差期间被
公司客户招待的;
3、公司认为不具备享受出差伙食补贴条件的其他情形。
第一十六条:出差人员根据实际出差时间内发生的费用,把真实合理的原始
票据进行分类整理,在票据后面简要注明用途,自行在“ 原始凭证粘贴单”上从
左到右、从上到下、上下对齐,把票据的左上角牢固、整齐、有序的粘贴,不超
过粘贴单边框,凭合法有效的发票据实报销。出差人报销时必须填写《差旅费报
销单》,出差的交通费(含市内正常交通费)、住宿费、伙食补贴费等按规定对
应填写。除以上三项内容外,其他费用按类别填入“报销单”相关栏目并对应填
入大小写金额。把填写规范的“报销单”和“差旅费报销单”按规定的审批程序
进行审批。
第一十七条:员工出差返回单位应自出差返回之日起五天内到财务部报销,
除非有特殊情况,最多不超过15个工作日,应及时按规定程序办理报销手续。出
差人员未按规定及时办理报销手续的,按《奖惩条例》有关条款处理。
第一十八条:差旅费的审批程序:员工报销首先由部门主管审核签字,然后
交财务审核签字确认,再由由总经理审批,到财务办理转账报销或到出纳处付现
报销。
三、办公用品的管理
第一十九条:本制度所称办公用品,是指公司在生产经营管理和项目建设过
程中,在购置办公用品和一次性消耗品等低值易耗品所发生的费用。
第二十条:公司办公用品的审批、采购、登记、保管、领用程序及相关规
定,按有关办公用品管理制度执行。
第二十一条:公司日常用品的开支计划,由综合办负责掌握和控制,有关当
事人对所发生的办公费用应当及时登记,并接受总经理和财务的审核监督。
第二十二条:公司购买办公用品采取事先审批制度,由经办人报财务、总经
理审核,由采购员统一购买。办公用品应采取定点采购,初次定点应由双方共同
议定价格和付款方式等必要事项,报总经理审定。
第二十二条:对一次性采购金额在1000元以上的,经协商不用付现的可以采
取银行转账的形式支付。
第二十三条:费用报销时应凭有效发票并附有关原始凭证(办公用品汇总开
具发票的应附销货清单)办理办公用品费用的报销手续。具体按财务报销流程操
作。
四、种子、农药、化肥等生产资料的管理
第二十四条:本制度所称种子、农药、化肥等生产资料,是指公司所属种植
合作社和灿阳养殖合作社正常生产经营过程中,在购置种子(苗)、农药、化肥
等生产资料时所产生的费用。
第二十五条:购买种子(苗)、农药、化肥等生产资料的审批、采购、登
记、保管、领用程序及相关规定,按相关管理制度执行。
第二十六条:各合作社购买种子(苗)、农药、化肥等生产资料,必须提前
一周做好计划,由各部门主管报财务备案,上报总经理审批。批准后由综合办公
室统计交由采购员统一购买。
第二十七条:购买种子(苗)、农药、化肥等生产资料原则上选择定点采
购,初次定点应在多家对比质量、价格、信用度等后择优选择。对一次性采购在
1000元以上的,原则上由部门主管填写用款申请单,由财务通过银行转账结算。
第二十八条:费用报销时由经办人凭合法有效发票并附有关原始凭证(附销
货清单)办理生产资料费用报销手续。具体报销流程按财务有关规定操作。未按
规定程序办理的,其费用不予报销。对违规操作人员按有关管理制度处罚。
五、车辆费用的管理
第二十九条:本制度所称的车辆费用,是指公司拥有的各类车辆因工作需要
所发生的有关费用支出,除修理费外,包括过路费、过桥费、修车费、油费等。
第三十条:所有车辆的管理均由综合办负责,综合办必须做好因公或因私用
车的公路、里程、耗油登记等工作,审核耗油、里程及相关费用是否正常,出现
不正常应及时说明原因,并通知财务等相关人员。
第三十一条:因公用车发生的第三十条所示费用按实际发生的费用为依据,
用车人凭合法有效的票据如实填写《报销单》并附《车辆费用支出明细表》,原
始票据附在报销单后,按有关“报销单”填制办法执行。
六、借款的管理
第三十二条:本制度所称借款是指公司员工因出差、采购等工作需要向公司
财务事前借支,包括出差借款、备用金借款、临时借款和其他借款。
第三十三条:公司员工因出差需要,可向公司财务申请出差借款,领取款项
前必须填写领款凭证并注明借款人、所在部门、金额、借款用途和还款时间。任
务结束后员工必须及时归还借款,借款时间不得超过30天。无故拖延还款的除责
令改正外,按《奖惩条例》处罚。
第三十四条:驾驶人员、采购员等因日常工作需要可以申请借款,规定同
上。
七、 附 则
第三十五条:本制度未尽事宜,由公司综合办、财务部根据实际情况进行修
订或补充。
第三十六条:本制度经公司员工大会决议通过,总经理签字后,自发布之日起
实施。

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