采购计划审批流程图

  • 格式:doc
  • 大小:64.00 KB
  • 文档页数:3

采购计划审批流程
备注:所有支付申请单必须附上凭证。必须有各个经办人签字
未按照以上程序操作,公司不得付款
如有任何问题或责任有当事人承担全部责任


开始
①提出
采购申请

库存调查
入库结

④采购执行

③采购预算 填写采购申请单 ②汇总 采购需求 相关人员 财务部部 财务经理 部门负责人店长 总经理 采购到所需物资 验收签字 填写报销单 采购部 部门审批 采购部审批 总经理审批
采购支付费用流程图

入库
①提出
支付申请

④财务经理审批 总经理审批 填写支付申请单 相关人员 财务部部 财务经理 部门负责人店长 总经理 财务打款 采购部 部门审批 采购部审批 经理审批

备注:所有支付申请单必须附上凭证。必须有各个经办人签字
未按照以上程序操作,公司不得付款
如有任何问题或责任有当事人承担全部责任
报销费用流程图
备注:所有支付申请单必须附上凭证。必须有各个经办人签字
未按照以上程序操作,公司不得付款
如有任何问题或责任有当事人承担全部责任


①根据发票填
写报销单
④财务经理审批 总经理审批 相关人员 财务部部 财务经理 部门负责人店长 总经理 财务报销 采购部 部门审批 部门经理审批 经理审批