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供应商须知

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第一章供应商须知

1、供应商应当具备政府采购法规定的条件,并符合本次采购项目要求的特定条件。

2、报价产品必须是全新、未使用过的原装合格正品,完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求,达到国家或行业规定的标准,并对来源合法性负责;属于国家强制认证的产品,必须通过认证。

3、本次采购除特别说明外不接受进口产品报价,进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、报价应包括交付使用前的所有费用:即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。采购需求中没有分包的,供应商不得拆分报价;已经分包的,供应商可以选择一个分包报价,也可以选择多个或全部分包报价。供应商属于小型企业,且报价产品属于小企业制造的,在评审时将获得优势。但要提供《中小企业声明函》(“中小企业划型标准”详见南京市政府采购中心网站政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号)。

第二章评审办法

比照最低评标价法,即在全部满足采购文件实质性要求的前提下,依据统一的价格要素评定最低报价,以提出最低报价的供应商为成交供应商。其标准如下:所有技术及商务条款均为实质性要求,不接受负偏离。

第三章产品名称和数量及参数要求:

第四章商务部分要求

1、质保期

2、交货期

、交货地点

3

5、付款条件

6、其他要求

第五章供应商特定条件要求

第六章其他部分要求

第七章本项目相关附件

第八章合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方要求提供下列服务:

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款见供应商投标报价一览表。

第三条组成本合同的有关文件下列关于本项目采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第四条权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求,国家或行业有规定的,还要符合相应规定。

第六条交付使用和验收

1、乙方应当在规定时间内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的,从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收,乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的,甲方有权拒收,并承担验收费用等。第七条履约保证金

1、乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后五工作日内无息退还给乙方。

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付,乙方向甲方开具发票。

3、付款条件:按照采购文件约定。

第九条违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的,甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的,每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按期交付服务的,甲方有权扣留全部履约保证金;同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的,每逾期1天,乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天,甲方有权解除合同,解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的,今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺,或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求,或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的,乙方履约保证金不予退还外,还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同,保证金不予退还,在三年内不得参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下第(2)种方式解决争议:

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间,本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用,严格按照采购文件要求和承诺履行合同,不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

单包封文件 项目 询比采购文件 公司 年月日

项目 询比采购文件 项目编号: 采购人:公司 法定代表人:(签章) 采购代理机构:公司法定代表人:(签章) 年月日

目录 (备注:采购单位可参照本模板进行编制,若项目存在其他需求,可进行合理调整。) 第一部分询比采购公告 第二部分供应商须知 第三部分评审办法 第四部分合同条款及格式 第五部分采购需求 第六部分响应文件格式 第七部分其他内容

第一部分询比采购公告

项目 询比采购公告 一、项目名称和编号 (一)项目名称: (二)项目编号: 二、项目内容 (一)项目概况及采购范围: (二)工期/服务期限/交货期: 三、供应商资格要求(实质性要求) 四、报名及获取采购文件时间、方式(提示:采购文件随公告发布(报名)同时发售,不少于3个工作日) (一)报名及获取采购文件的时间: (二)报名及获取采购文件的方式: (三)采购文件每套售价: 五、提交及开启响应文件时间及地点(提示:开启响应文件时间不少于自采购文件发售之日起第4个工作日) (一)提交响应文件及签到时间: (二)提交响应文件及签到地点: (三)开启响应文件时间: (四)开启响应文件地点: 六、项目联系人及联系方式 (一)联系人: (二)联系电话: (三)邮箱: 七、采购人的名称、地址 (一)采购人名称: (二)采购人地址: 八、采购代理机构的名称、地址、联系人和联系方式(如有) (一)采购代理机构名称:

(二)采购代理机构地址: (三)采购代理机构联系人、网址、联系方式 联系人: 网址: 联系方式: 对外办公时间: 九、公告期限 询比采购公告的公告期限为个工作日。(提示:不少于3个工作日) 采购人:(公章) 法定代表人或其授权委托人:(盖章) 采购代理机构:(公章)(如有) 法定代表人或其授权委托人:(盖章) XX年X月X日

三、供应商合作细则: 1.供货要求 1.1对于甲供物资,公司于供应商签订合同后,应委托成熟、有实力的物流 公司负责组织供应、质量监控等工作 1.2甲控及自采物资设备由工程承包单位组织供应 1.3物资设备到达现场后,物流公司应及时通知监理、建设指挥部及工程承 包单位相关人员到现场按有关规定进行联合验收 1.4不合格物资设备禁止进入现场,由供应商自行处置,并承担由此造成的 损失 1.5供应商必需确实遵守采购单所规定的交货期,若因供应商因素导致交货 期延时,需以电话及书面方式通知公司,经公司同意后调整交期;若因 公司素需修改交期时,也需要电话及书面通知供应商,经双方协商后调 整交期 1.6除供应商有不可抗拒事故外,供应商就公司采购的产品如有不按时间如 数交货,又未事先告知,供应商需承担由此造成的损失 1.7验收结论必须由工程承包单位、监理单位共同签字方可生效,否则不予 结算 2.供货质量要求 2.1生产厂应保证产品的质量符合客运专线钢轨、道岔、扣件和轨枕的技术 标准要求,承担《中华人民共和国产品质量法》规定的质量责任和义务 2.2对于甲供物资设备,公司必须派监理和委托管理单位技术人员驻厂监督 生产和检验,合格批次的产品的保证书上须由驻厂技术人员加盖质量监 督印章方可出厂 2.3每年公司将委托第三方检测机构对主要物资设备进厂检查 2.4在物资接转过程中必须填制物资质量记录单:甲供物资设备由接运单 位、工程承包单位和监理单位共同填制;控和自购物资设备由工程承包 单位和监理单位共同填制

2.5工程承包单位要按照铁道部有关施工规范对进场物资设备进行取样试 验,并将试验结果报监理批准;不合格者不允许进场,连续二批产品不 合格则不再从该供应商进料 2.6监理要按照铁道部有关验收标准对进场物资设备进行见证取样检测或平 行检验,合格者予以批复,不合格物资设备通知工程承包单位予以退出 现场 2.7对进场验收以及在规定的质量保证期内、正常使用条件下出现的质量问 题,各施工单位(或建设单位)和运输接管单位应及时通知供货单位, 严重的或数量较大的质量问题同时报京沪客运专线铁路公司(筹)和铁 道部运输局。有质量问题的钢轨实物应妥善保存,必要时取样分析检验 2.8供货方在收到施工单位(或建设单位)或运输接管单位书面通知后3个 工作日内给予回复,并及时协调生产厂与各施工单位或京沪客运专线铁 路公司(筹)处理钢轨质量异议。当各施工单位京沪客运专线铁路公司 (筹)与生产厂对产品质量问题无法达成一致时,应由国家认定的检测 机构仲裁,检验费由责任方承担 3.合同价款结算 3.1合同价款结算:原则上应月结月清 3.2甲供物资设备合同价款及运杂费由公司筹备组按有关规定和合同要求, 进行结算与支付 3.3甲控及自采物资设备合同价款由工程承包单位承担并结算,甲控物资设 备合同价款由公司筹备组代为支付 3.4公司筹备组物资设备部负责监督合同的履行 4.结算支付程序 4.1甲供物资设备:供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据 和发票交公司筹备组物资设备部,经审核无误后,物资设备部填写支付 申请单,公司筹备组领导批准,交计财部付款。 4.2甲控物资设备:供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据 和发票交工程承包单位,经审核无误后,由工程承包单位向公司筹备组

合伙办公司注意项 合伙创业最重要的是第一步,它决定了将来是否面临经营的危机,所以在迈出第一步前要好好的想清楚。以下为合伙开公司注意事项, 1. 工具:身份证,资金,租赁合同,生活用品... 2.先要制订好游戏规则;这是最关键的,哪怕是最好的朋友或者兄弟姐妹也好。因为合伙公司最怕的就是:事先没制订好游戏规则,公司开了后,大家整天为利益分配及义务承担来扯皮,而无心做该做的关于企业发展的正事,或起异心另起炉灶。如此公司所面临的危机可想而知了。 3.因为有人出钱而没有参加经营,人参加经营而钱可能出的少些,以在财务上要有一个人士独立做帐,这样在钱的进出上就一清二楚避免日后的争端。 4. 出资多少可能要根据总资金需求量(至少要留3-6个月的储备金如果您们的资本够的话)及您们的利益分配/各人手中的资源(如有人可能有很多客户/有人拥有必须的行业资源/有人有核心的技术等)都可能影响到利益分配及出资情况 5. 每月的开销像基本的办公费用/房租/货款(货款回收期)/人力费用(要注意参与经营的人每月是否领薪金领多少要讲清楚)市场推广费用(平面印刷资料/公司产品目录/展览会费用预算等)/差旅费用/生活费用等等,可一具体算清楚但要留多3-6个月的预备金。该些费用原则上是每人分摊地计入运营成本中。 6. 产品报价要考虑到这些运营成本及利润。 7. 公司注册:如果钱够的话可以考虑先注册,因为会避免很多的麻烦,当然您也可以先开展业务,等段时间后再来注册也是没问题的 **合伙开公司一定要在财务上要有一个人士独立做帐的。

合伙开公司协议范本: 合伙人:____________ 姓名________,性别____,年龄________,住址________________。 (其合他伙人按列项目顺序填写) 第条合伙宗旨 第二条合伙经营项目和范围 第三条合伙期限 合伙期限为________年,自________年____月____日起,至________年 ________止。 第四条出资额、方式、期限 1.合伙人____________(姓名)以____________方式出资,计人民币 ____________元。 (其他合伙人同上顺序列出) 2.各合伙人的出资,于____________年________月________日前前交齐,逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,至时予以返还。 第五条盈余分配与债务承担 1.盈余分配,以________为依据,按比例分配。 2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的____________为据按比例承担

供应商送货要求规范 一、物料包装要求 1、物料外包装必须为纸箱,或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。 2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 3、同一款物料如有尾数,只留一个尾数箱,其它箱数量必须一致。 4、内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 5、若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 6、来料包装无破损;严禁无包装裸露货物送货。 7、内包装的包装不能有破损,不能有物料裸露在外包装上。 二、标识要求 1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。 2、装箱标识内容必须有:我司相对应的项目号、ERP 订单号,装箱数量、送货厂商名称,送货日期, 格式如右侧图所示:

3、箱内有按项目分小包装的,小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示,但数量要是小包装实装数量。 4、标识的内容必须与实物相符。 5、严禁标签直接贴在货物表面。 6、快递发货: 6.1如果发货选用的是快递,收货地址为: 6.2如快递有问题时,仓库及时通知采购人员,及时余供应商联系处理。 三、送货单要求 1、供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货。 2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号,我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4、送货单内容必须与实物一致。 5、同一款物料但不同采购订单的物料,送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。

6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中,并标明送货清单所在箱; 7、不得将发票附在包装箱中否则丢失概不负责; 四、其他送货要求:如设备类等 1、整包类设备物体较大(叉车、吊车),供应商送货前,相应采购人员与项目经理协商,提前2-3天通知生产部朱总与仓库(邮件),使其能协调场地及人员, 2、一个订单多次送货或数量无法点清时(及时通知相应采购人员),签收一批或几拖盘,具体数量有项目经理确认后邮件通知再入库。 如未按以上几点操作,我司仓库将拒收;而又因此问题造成我司生产缺料、少料、无料、无法生产、交期无法满足我司客户要求,造成的损失将全部转嫁供方。由于收货问题,造成的货款迟付,物料丢失,伟本概不负责,给供方造成不便,敬请谅解!

首先要建立共识,大家取得信任。如果一开始大家都不信任对方,那么是很难合作成功的。 2、第二是要建立一套合作规则。一切按合作的规则办事,不能只凭感情处理问题。这是最重要的一点。比如说:虽然大家股份各占50%,但说好人事权是我管的,你就算占股份再多,也不能干涉。不能说你有一个朋友想进来,你就可以让他进来。一定最终要我同意才行,因为事先大家说好这个权力是我为最终的决定权的。或者有些人会心软,觉得大家都是朋友,不是朋友也不会合伙做生意啦,一下子难以拒绝,但这个人其实你是不喜欢的,觉得不适合的,但最终还是碍于面子同意了。其实这样是错误的。是的,合作做生意,大家不要斤斤计较,但指的是非原则的问题,如果是原则的问题,一定要“斤斤计较”。如果原则问题都可以放弃,那么你们的合作最终我想是会失败的。 3、不要让自己的亲属在公司指手划脚。这里说的并不是说不能请自己的亲人加入公司,我指的是那些并没有在公司有正式职位的亲属,如彼此的父母,妻子,弟妹等,他们在外面有自己的工作,没在公司正式任任何职务,但他们是合伙人的亲人,但却在一旁指手画脚,中伤对方。不要让这种现像出现。这也是非常伤害大家合作的问题。这种问题合伙人事先也要商量好,形成共识,并且自己约束自己的亲人。当然,这并不是说不可以让自己的亲属给你意见,但给意见应在背后,不能让他们当着你的合伙人的面说,特别是不能让他们直接去说你的合伙人,就算合伙人真的有错。

4、保持经常交流和沟通。这也是非常重要的一点。这点第一是可以不断加深双方信任。第二是多交流,多了解对方,能更好地协调工作。第三是可以及时化解双方的矛盾,不让其发展壮大。 5、财务要透明,要彼此一清二楚。一定要一个人请会计,一个人请出纳,或者过一段时间大家交换。合伙做生意就是为了赚钱,如果财务都不清不楚,大家都不知谁贪污了谁,那么最终也一定是失败的。对于这一点,有些朋友说,刚开始时公司规模比较小,还请不起会计出纳,如何办?那就两个人自己做帐,比如两人去银行开一本存折,把两人合伙做生意的钱全部放入这本存折,然后做一本银行日结帐。总之钱一定要明明白白,不能有任何的蔬忽。因为钱是最易伤感情的问题,也是最重要的问题。再有的帐目要做两本,各人一本。这样就明明白白,不怕对方修改帐目,因为大家都有底。 6、还有一点是合伙人彼此都要有一颗宽容的心。凡事都不要太斤斤计较。出现问题先查找问题所在,不能动不动就发火。要知道大家都是老板。向对方发火会让你的合伙人觉得很没面子。面子比任何东西都大。面子都不留给别人,那么你们的合作就会出现大问题了。 永远要记住:信任是建立在实实在在的合作上,而并非单凭感觉就可以信任别人合伙做生意有利就有弊,我们应该充分利用其利掩盖其弊。 合伙还是有些忌讳: 1. 怕管帐的吞钱飞单. 要帐目明细.双方都要谈好: 互相接受监督是基础不然到时候你去查他管的帐.好则引起不高兴. 坏则日后必分家.

供应商进场须知 尊敬的供应商: 为了提高效率,保障顺利开业,特将商场进场装修管理流程告知,并请将施工要求及时传递给现场施工人员,望给予配合支持。谢谢! 专柜装修(包括场内现场制作),商场一般不允许在营业时间内进行,若专柜必须在营业时间(或场内制作)进行的,专柜必须向商场提出申请,同意后方可进行。要求专柜必须在现场用防火板或者品牌围布封好场,方可进行装修;木工用气泵时,应垫木板或纸皮,对地面进行保护;刷胶、刷漆等作业时,地砖上必须用夹板或纸皮加以防护;不得在瓷砖上拖动重物,以免划伤地面,造成损伤必须恢复原状;若柜台在营业时间封场装修的,在商场营业时间内不允许进行刺激性气味大、粉尘大的作业,避免现场异味过大,也不允许使用有声响机器,影响顾客购物,造成顾客投诉等。未经批准,不得改动和损坏商场原有的天花、地面、柱面、墙面、消防设施和用电设施;如有违反须立即恢复原状。用电设备须经商场电工检查合格后方可使用,电源线路连接,施工用电必须统一由商场电工到现场具体安排,施工方不得私拉电源,违者交违约金200元。所有周转仓须安装防爆灯。施工作业区仅限于本专柜承租区内,任何施工单位不得随意扩大占地与作业范围。施工人员严禁在商场内吸烟和走串其他柜台,并服从商场的管理,违者每人每次交违约金100元,商户连带责任予以每次缴交违约金1000元/次。施工作业时须保护现场商品、设施,如有损坏或丢失照价赔偿。施工场地严禁住人。 一、进场审批手续: 1、凭《专柜入场通知单》到分部管理人员处领取相关文档,认真学习并咨询相关入场事宜。 2、与管理人员测量并确认柜台面积,并签收《专柜装修通知单》。 3、图纸审批合格后办理入场手续,专柜负责人填写《专柜柜内装修、调整审批表》——楼面经理审核——美工——电工班审核——防损部审核——商场总经理审批。 4、提交图纸与资料要求: A、尺寸图:包括平面布局图(要求标示出区内货架、货柜、家具等位置)、货架/货柜的正面图、侧面图图中要标示所用材料的名称、尺寸、颜色等,如对天花、地面作处理,需提供天花图、地面图,并需商场主管总经理审批。 B、灯光、电路(水路)图:标示灯光的分布,用何种光源、照度;提供电路走线图,所用电器名称及功率大小。如需水源的须提供水管走线及出水口定位图。

供应商送货须知 亲爱的供应商: 供应商送货须知,旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品,快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求,将可能导致京东库房拒绝收货,为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求,以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问,请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录

1.下单 由京东采销或您通过采销系统,将所需商品进行下单,并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效,下单建议如下: 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时,除了要求商品与采购单信息保持一致外,对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面,也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装:商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整,不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装:销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息(透明包装商品内物信息视同销售包装信息); 进口商品外包装必须有中文标签;销售包装必须为原封箱,不能有 二次封箱痕迹;商品销售包装信息不能有涂改痕迹;印刷的商品信 息(名称、型号、颜色、尺寸)需与采购单商品信息一致。 3)商品条码

对于不同SKU,出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时,则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前,完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码,可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径:登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的,可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后,库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上,需隔断原条码。 使原条码无法扫描,无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码(套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码)。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码,如出现多个商品条码时,把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范:使用不小于 40mmX20mm 的标签,采用 CODE 128 码制式,“narrow”设置为 2mm,高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定,并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识,或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息, 套装勿拆尺寸规范:使用不小于 100mmX35mm 的标签,采用 60 号

第二章供应商须知

供应商须知 一、总则 (一)适用范围 本采购文件仅适用于本项目的谈判、成交、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的,从其规定)。(二)定义 1.采购人,采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 2.供应商,是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 3.招标采购单位,是采购人及采购代理机构的统称。 4.工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 5.货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。 6.服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 7.项目,是指采购文件要求供应商按规定向采购人具体提供的货物、工程和服务。 8.书面形式,是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。 9.“▲”系指实质性要求条款。 (三)采购方式 本项目采用招标方式进行。 (四)联合体招标 本项目不接受联合体投标。 (五)转包与分包 本项目不允许转包或分包。 (六)特别说明 1.供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容,按照采购文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其投标文件无效。 3.本采购文件由招标采购单位依据国家现行的政府采购等相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。 二、采购文件 (一)采购文件构成 1.采购公告 2.供应商须知 3.项目范围及要求 4.投标文件格式 5.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

(二)供应商的风险 供应商没有按照采购文件要求提供全部资料,或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险,并可能导致其谈判被拒绝。 (三)采购文件的澄清与修改 1.供应商应认真阅读本采购文件,发现其中有误或有不合理要求的,供应商必须以书面形式要求招标采购单位澄清。 2.采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的,将在指定媒体上发布更正公告;采购人以书面形式通知所有采购文件收受人的,供应商在收到该通知后应立即予以确认。 3.采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分,对供应商有约束力。 三、投标文件 (一)投标文件的组成 1.资信、授权书、业绩: (1)法定代表人授权委托书 (2)相关投标文件及资信 (3)类似业绩 (4)供应商认为有必要提供的其他文件 (2.报价文件: (1)报价单一览表 (2)供应商针对报价需要说明的其他文件 (二)供应商有下列情形之一的,履约保证金将不予退还: (1)供应产品未达到采购制定标准的; (2)供应产品时间未按要求时间送到指定地点的; (3)不执行约定的价格,导致交易失败的; (4)成交供应商在规定期限内拒签合同的; (三)投标文件的签署和份数 1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件,因其内容不完整、编排混乱而导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的,是供应商的责任。活页装订的投标文件将被拒绝。 2.供应商须按照供应商须知前附表规定的份数递交投标文件,并在文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”,副本可以复印正本内容。正本和副本如有不一致之处,以正本为准。 3.投标文件正本须打印或用不褪色墨水书写,字迹应清晰易于辨认。供应商须在规定位置盖章和签字,供应商应写全称。投标文件由委托人签字或盖章的须同时提供法定代表人授权委托书。 4.投标文件不得涂改,若有修改错漏处,须加盖公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

合作协议书 (国内旅游) 甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,参照《中华人民共和国合同法》规定,在平等、自愿的基础上,本着公平、诚实信用原则,就甲方将旅游团(含散客)委托乙方接待事宜达成如下协议: 第一条甲方选择乙方作为甲方的接待旅行社,并根据乙方提供的旅游产品,招徕旅游者交由乙方接待。 第二条乙方同意作为甲方的接待旅行社,为甲方提供旅游产品,为甲方交来的旅游者提供接待服务。 第三条乙方提供的旅游产品和提供的旅游服务必须严格按照国家或行业标准(如果出台新标准,则按新标准执行)。 (一)乙方提供的旅游产品要符合旅游者的愿望,要有市场竞争力、特点显著,交通行程安排合理;乙方提供的旅游产品必须价格准确、时效明确。由于乙方的旅游产品价格不准确、时效不明确,造成甲方的经济损失,全部由乙方负责赔偿。 (二)乙方应有安全保障措施并切实实施,意外情况发生时,要有应急合理的对策。 (三)乙方提供的旅游用车必须符合《旅游汽车服务质量》(LB/T002-1995)标准。乙方必须与服务质量好、经济实力强(出现交通事故有足够赔偿能力)的旅游汽车服务企业签订协议书。由于乙方未使用签约旅游汽车服务企业的车辆,出现交通事故造成损失,全部由乙方负责赔偿。 (四)乙方安排的旅游饭店必须符合《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T 14308-2003)标准。旅游饭店的星级必须准确,由于乙方安排的旅游饭店星级表述不明确,或者未达到标准,造成旅游者的投诉索赔,全部由乙方负责赔偿。(五)乙方安排的团队用餐,要安排在旅游定点饭馆(餐厅),要向旅游者公开就餐标准,不得降低或者克扣膳食标准,确保膳食质量,就餐环境整洁卫生;

合伙创业是初期创业者会选择的最优创业方式,因为初次创业时没有太多的资金周转,或者没有太多技术与经验。找一个人合伙创业反而对自己的创业有很大的推动作用,那么初次合伙创业需要注意哪些呢? 工具/原料 要建立一套合作规则、时刻掌握主动权、股东要签订竞业及商业保密协议、对待能人的方式、处理冲突时做好最坏的打算、在合作中建立良好的沟通、不要让任何股东的亲戚在公司上班、财务要透明,要彼此一清二楚、最后一点是合伙人彼此都要有一颗宽容的心 方法/步骤 要建立一套合作规则 一切按合作的规则办事,不能只凭感情处理问题。这是最重要的一点。比如说:虽然大家股份各占50%,但说好人事权是我管的,你就算占股份再多,也不能干涉。不能说你有一个朋友想进来,你就可以让他进来。一定最终要我同意才行,因为事先大家说好这个权力是我为最终的决定权的。或者有些人会心软,觉得大家都是朋友,不是朋友也不会合伙做生意啦,一下子难以拒绝,但这个人其实你是不喜欢的,觉得不适合的,但最终还是碍于面子同意了。其实这样是错误的。

是的,合作做生意,大家不要斤斤计较,但指的是非原则的问题,如果是原则的问题,一定要“斤斤计较”。如果原则问题都可以放弃,那么你们的合作最终我想是会失败的。 时刻掌握主动权、在没有看好合伙人之前,最好不要轻易合伙。即使合伙了,自己必须要在整个企业经营中掌握主动权,如人事、财务、客户资料、上游供应商的关系等核心资源。如果出现问题你才有能力去处理,防止互相扯皮的现象,最大限度地降低对企业的伤害。 . . 3 . 股东要签订竞业及商业保密协议 . 合作期间和合作结束两年内不得从事同行业和高相关度的行业。这样可以有效防止个人私心的膨胀而导致分裂。竞业协议可延伸到企业核心人员和中高管理层,在新员工入职前就实施,先小人后君子。 . . 4 . 对待能人的方式

乌海市海勃湾城市供水有限公司2018年供应商入 围 采购文件 采购编号:2018YFHJ015-GH 采购人:乌海市海勃湾城市供水有限公司 采购代理机构:内蒙古元沣工程项目管理有限公司 编制日期:2018年05月 目录

乌海市海勃湾城市供水有限公司2018年供应商入围 竞争性谈判公告 内蒙古元沣工程项目管理有限公司受乌海市海勃湾城市供水有限公司委托,采用竞争性谈判的方式,就乌海市海勃湾城市供水有限公司2018年供应商入围进行竞争性谈判。欢迎符合资格条件的竞标人前来报名参加。 一、项目概述 1、名称与编号 项目名称:乌海市海勃湾城市供水有限公司2018年供应商入围 采购文件编号:2018YFHJ015-GH 项目地点:乌海市海勃湾区; 资金来源:自筹 2、内容:货物招标 二、竞标人的资格要求 1、竞标人营业执照营业范围内包含所供货物相关内容 2、竞标人具有相应的供货能力; 3、本次招标不接受联合体竞标; 注:以上所要求的条件必须同时满足,有意参加竞标的单位均可报名。

符合上述条件的竞标人可在(2018年4月2日至2018年4月9日)上午8:30——12:00时,下午15:00——18:00在内蒙古元沣工程项目管理有限公司报名。 三、报名所需资料 竞标人须携带以下原件到招标代理机构进行报名。企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本(三证合一的不需提供税务登记证和组织机构代码证)、非企业法人代表来报名者应提供授权代理委托书原件及身份证、《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》。 四、领取竞争性谈判文件时间及售价 1、领购竞争性谈判文件时间:另行通知; 2、本次竞争性谈判文件售价为500元(人民币)/套。竞争性谈判文件从内蒙古元沣工程项目管理有限公司获取。 五、递交竞标(响应)文件截止时间、开标时间及地点 1、递交竞标(响应)文件截止时间:详见竞争性谈判文件 2、竞标地点:乌海市海勃湾城市供水有限公司410室 3、竞标时间:详见竞争性谈判文件 4、开标地点:乌海市海勃湾城市供水有限公司410室 六、重要说明 1、本次公告在内蒙古招标竞标网发布; 2、本公告如有变更信息,请到内蒙古招标竞标网获取信息。 3、根据最高人民检察院高检发预字{2013}2号文件要求,竞标人前来竞标时,必须携带由竞标人所在地或项目所在地人民检察院出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件,网上申请可提供复印件。 4、竞标人携带企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本(三证合一的不需提供税务登记证和组织机构代码证)及法定代表人(经营者)身份证复

供应商送货人员及厂方业代入场须知为规范所有厂家送货的行为规范,现公司制定供应商送货人员及厂方业代须知,各供应商及厂方人员务必遵守,进场视同已阅读并遵守: 1:送货依次充好的行为,对供应商送货量进行十倍处罚。 2:送货单数量与实际验收数量不符的行为,对供应商缺一罚十。 3:条码混淆(贴错)未造成不良后果的,视情节对供应商处罚500—2000元。 4:送货临近保质期(不足1\5保质期)的,对供应商罚款500元。 5:送货出现过期商品的,对供应商罚款2000元。 6:在超市内吃东西喝饮料(含自带及已买单),视情节对当事人处罚200—2000元。7:未经许可擅自更改商品陈列排面的,视情节对当事人处罚200—1000元。 8:未经批准擅自张贴广告促销信息的,对该供应商处罚500元。 9:未打印退货单将退货商品带离卖场的(视同盗窃),对该供应商处罚2000元。10:未经书面许可将商品擅自带离卖场的,视情节对供应商处罚2000—10000元。11:未经许可挪用使用超市商品的,对当事人视情节处罚200—2000元。 12:所供商品出现假冒伪劣商品的,对该供应商视情节处罚20000—50000元。13:所供商品出现三无产品的,对该供应商视情节处罚1000—10000元。 14:业务人员及促销员引导顾客场外消费的,对该供应商处罚5000—20000元。15:未经许可擅自动用超市设备耗材的,对该供应商处罚200—2000元。 16:将货物堵塞通道无法通行的,对该供应商处罚200元。 17:擅自更改超市售价擅自将促销商品更换的,对供应商处罚500—1000元。 18:所供商品出现严重质量信誉问题已遭客诉的,对供应商处罚2000—20000元。19:送货员及厂方业代不服从管理出现不良后果的,对供应商处罚5000—20000元。20:订货后食品7日未响应百货15日未响应的,对供应商处罚500—1000元。 欧特福购物中心 2012-05-01

供应商须知 尊敬的供应商: 非常荣幸我们能成为合作伙伴,为了使双方的合作更加顺畅,有序,请贵司务必遵守以下内容: 一.交货联络人: 采购订单&合同确认后,交货,发票开立,付款确认事宜请提前与如下人员联系: 采购助理: 电话:传真: 手机:邮箱: 仓库主管: 电话:传真: 手机:邮箱: 二.收货地址: 公司名称:江苏北斗汽车电子有限公司 公司地址:江苏省宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号 电话: 三.交货时间: 1.周一至周六8:00~18:00 ( 中午:12:00~13:00休息除外)。 2.原则上周日及法定节假日不予收货,请贵司妥善安排好交货时间,以免给您带来不必要的麻烦(如遇紧急情况双方提前沟 通确定)。 四.开票资料: 公司名称: 税号: 地址: 电话: 开户行: 账号: 五,交货注意事项: 1.初次建立合作关系务必将贵司的公司简介,资质证明,相关执照许可与认证资料,产品说明书,产品正式书面报价递交至 采购部备档。 2.江苏北斗星通门卫登记入厂,服从门卫出入厂管理。 3.交货时,先由厂商提供送货单,送货单需要提现以下内容: 送货单位、交货日期、采购订单、品名、规格、单位、数量、 送货人等项。 4.送货单由江苏北斗收料员确认无误后,将货物卸于仓库周转区,物料摆放于栈板上,边缘与栈板切齐,物料堆放整齐,堆 码最多5层,标示朝外。收料人员点收无误后放入待验区储位。物料较多,无法及时清点的,收料员与送货商沟通后,在送货单上注明数量待清点字样。贵重物料必须现场清点,请送货商耐心等候。 5.大宗物料由我司手动叉车卸货,但需要有栈板承载。 6.快递来货请联系江苏北斗采购,由采购负责代为交货,仓管点收确认。 7.双方点收方式确认: A 以个下单的材料逐一清点,数量较大的以电子称取样称重确认数量或由点数机点数。 B 以面积下单的材料需抽样测量并计算来料面积。 C 以长度或宽度下单的材料需测量来料的长度和宽度。 D 以体积下单的材料需测量来料的长/宽/高。来料不规则的需多次测量,求取平均值。 E 以重量下单的材料需用电子称或磅秤称重接收。 F 对双方点收方式有异议时由采购现场确认后双方协商处理。

合伙做生意,重要的是人与人之间的合伙与游戏规则的合伙。我在创业路上的一些体会和启发,给想要创业和正在创业朋友们做为参考。选择了创业你就选择了磨难、遭遇挫折的痛苦,收获的快乐、改变的煎熬、成功的喜悦,我们要把顺境当做是一种锻炼,逆境当做是一种磨练,我们才会不断成长。 人选 重点的重点是谨慎选择合伙人的人选 合伙人,企业成败的基因,可见合伙人在企业经营中的重要性。现在我总结了四条选择合伙人的标准“人品第一、价值观第二、工作态度第三、能力第四”,这四个条件缺一不可。在上面两个案例中,究其本质原因,问题出在“价值观不同”而导致分手。 小建议:合伙人必须在同一个单位共事过一年以上的时间。因为人的工作面和生活面所表现出来的行为是完全不同的,有些人可以当很好的朋友,但不可以做很好的合作伙伴。其次我讲的四个择人标准是需要时间的考验,只有共事过才能看出来是否合适。 协议 与合伙人签订投资合作协议,通过协商,在协议里约定好投资的数额,形成的股份比例,规定各自在公司经营活动中的职责和权利,约定好利润分配原则和方式,纠纷解决途径和方式,盈亏承担的方式和比例,然后持协议到工商局注册备案,形成有法律,约束力的文件,以维护投资人的合法权益。 管理 其次是懂得如何时刻掌握主动权 在没有看好合伙人之前,最好不要轻易合伙。即使合伙了,自己必须要在整个企业经营中掌握主动权,如人事、财务、客户资料、上游供应商的关系等核心资源。如果出现问题你才有能力去处理,防止互相扯皮的现象,最大限度地降低对企业的伤害。 经营 股东要签订竞业及商业保密协议 合作期间和合作结束两年内不得从事同行业和高相关度的行业。这样可以有效防止个人私心的膨胀而导致分裂。竞业协议可延伸到企业核心人员和中高管理层,在新员工入职前就实施,先小人后君子。 对待能人的方式:公司发展需要很多的能人,这些人的能力特别好,但不一定适合当股东。我们可以用高薪+分红方式来留人,而非用股份的方式。 处理冲突时做好最坏的打算:股东间出现分歧,自己要做好最坏的打算,做到心中有底,处理问题时就会以比较平和的心态、理性的去面对,让事情得到圆满解决。在不违反原则性前提下,要本着不伤和气、好聚好散前提处理事情,合作不成还可以继续当好朋友。 沟通 在合作中建立良好的沟通,合伙人在合作过程中最为忌讳的是互相猜忌,打自己的小算盘,这样的合作肯定不会长久的。出现问题要本着真诚、互信、公心态度来解决,有什么事情放到桌面上来讨论,就事论事,大家如果都是出于公心,分歧是很容易得到解决的。 不要让任何股东的亲戚在公司上班,在公司里不能出现任何股东亲戚的影子,无论股东的家庭成员是谁,有多大的本事,或者可以给公司带来多大帮助,都不能成为其家庭成员在公司上班的理由,这个是大家合作的根基,不可以去动摇。 以上属个人经验见解,希望对您有帮助。

采购文件 项目名称:南京中医药大学2020年教职工春节 福利物品采购入围单位项目 项目编号:NZYZB2019-098 南京中医药大学招投标管理服务中心

供应商须知前附表供应商须知前附表与正文内容相抵触的,以正文为准。

南京中医药大学(采购方)就我校2020年教职工春节福利物品采购入围单位项目进行公开采购,为了维护采购双方的合法权益,使整个采购工作诚信、公平、公正,现将具体事宜告知如下: 一、项目概况 1、项目名称:2020年教职工春节福利物品采购入围单位 2、项目预算:176万元,其中B标段采用固定单价响应(400元/套) 采购数量:约2200份(按实结算);由采购人在A标段中任选货品和B标段组合成一份。 4、项目内容:详见2020年教职工春节福利物品采购项目报价明细表 5、在符合资格条件的前提下,供应商可以选择其中一个标段报价,也可以同时参与A、B两个标段的报价。 具体拟采购品种详见附件。 二、费用 1、本次采购收取资料费:人民币肆佰元整/标段,递交响应文件时现场支付。 2、保证金 供应商递交响应文件时,不需缴纳保证金。最终成交供应商在领取成交通知书前按照如下信息缴纳履约保证金,履约保证金金额为A标段2万元、B标段4万元,完成合同、验收合格且无质量问题后无息退还。 保证金汇款银行、帐号及户名: 最终成交供应商必须在本项目成交公示结束后将履约保证金汇入采购人指定的账号,帐号为:****************(开户行为工行汉中门支行,收款人为南京中医药大学),汇款必须从基本账户转出,在备注、用途或附加说明中写明是履约保证金。 最终成交供应商凭履约保证金汇款凭证在成交公示结束以后五个工作日内领取成交通知书。逾期不交者,将列入我校不诚信单位记录名单,后期不得参与我校任何采购活动。 三、基本要求 1、项目基本要求 (1)无论成交结果如何,供应商自行承担参加采购活动有关的全部费用。 (2)供应商必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按采购文件的要求和规范编制、提交响应文件,将有可能导致响应文件被拒绝接受或被视为无效。 (3)供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的各种情况以及与履行合同有关一切其

厂商进场装修施工细则为维护商场及商户双方利益,本着为商户负责的原则,同时加强施工现场管理、提高施工质量,规范施工行为,保证施工安全,特制定本细则。 第一项进场前施工申报流程 (一)商户装修申报 商户进场装修,须交纳XXX 元装修施工安全保证金。施工验收完毕后退还。供应商进场装修前须按标准交纳管理费,管理费包括清运垃圾、临时能源费和施工现场监管费,标准为XXX 元/m2。 (二)审核、确定 1、在接到装修商户提交的装修方案三个工作日内,工程部对方案进行审核,以考虑是否同意商户提 交的方案,或提出方案的变更意见。 2、装修方案经批准后准予实施。 3、方案批准后,施工负责人凭缴纳施工押金财务收据办理施工证,每人工本费为10 元(办证需要 工作人员身份证复印件和一寸免冠照片一张,电工需提供有效电工证复印件,不准转借,无证不准入内),完工后出入证退还,工本费不再退还。 4、所有施工项目必须按最终批准的方案执行,不得随意更改。如实际情况确需调整,必须经工程部确认,报经 理批准。 5、为便于场内施工配合,商户进场装修,请提前一天办理好各项手续,经安管部审核确认后安排进场施工。第二项进场后施工要求(一)地砖铺设要求:各专柜地砖铺设起点为动线边缘,以柜内开间中线为准向左右两边铺设,从外往里铺设,与临柜地面衔接处需做均匀拼缝并使用勾缝剂填充。相邻两柜地砖水平高度一致。 (二)为保证施工现场秩序及现场物品安全,施工人员须佩戴我方(商场)签章的出入证出入现场施工,并在施工过程中佩戴该证。 (三)施工人员须在规定区域内施工,不得随意出入其他楼层。如需要,请及时通知安管工作人员,由安管工作人员向主管领导请示后,在安管人员监督下进入其他楼层。如不告知甲方,所产生的后果由施工方负全责。 (四)施工及生活垃圾堆放在本商铺区域或指定位置,严禁乱堆乱放。如有违反,安管人员有权制止施工,并根据工地所造成的后果追究施工方责任。 (五)施工时,不能随意改动场内承重墙、梁、板、柱等;同时请注意保护场内已有的设施(包括地面、通风、通讯、中央空调、消防设备设施等)及其他商铺区域内的装修。如有损坏,要承担维修等一切费用。不清楚的请及时通知工程部。严禁在商场铺好的砖面上打孔和推拉货物。否则,施工方除要恢复原貌外,并承担所有因此而造成的损失。 (六)施工用水应向工程部申请,严禁在厕所内提水、洗工具,以免造成管道堵塞。严禁动用消防栓内水阀,违者按《消防条例》处罚。 (七)装修天花吊顶请提前通知安管处理好消防设施(消防烟感、消防广播、消防喷淋),施工人员请勿擅自移动和拆除,如需变更改动,需报批。如违章造成消防用水泄漏,按公司规定收取水费600 元。 (八)对于木制家具、隐蔽工程,施工单位必须粉刷防火涂料,并保存好涂料的消防合格证备查。否则,工程、安管有权责令整改,并处以罚款。 (九)各装修商铺内垃圾必须日清日洁,及时装袋、不能装袋的必须捆绑好。 (十)未经商场许可,不得使用易燃、易爆有毒物品。施工过程中使用易燃、易爆物品的必须严格按操作规定操作。严禁和明火作业交叉施工。明火施工过程中必须配有消防灭火设备,否则由此引起的事故由施工方负全部责任,并做1000—3000 元罚款,情节严重的追究其法律责任。 (十一)施工用电须事先提出申请,注明设备功率,用电时间等,由工程人员统一安排供给,动用电焊、气割等必须专门向工程安管提出申请,由公司工程签批,获准后由工程人员、安管人员监督,在确保安全的情况下进行。施工用危险物品必须由专人管理,并配备灭火器材,以确保安全。 (十二)施工队对该区装修所使用的电线、灯具、穿线管等必须由工程人员检查,合格后方可进行安装。 (十三)天花吊顶加装灯具必须按图纸加装,不得损坏吊筋龙骨及空调风道和消防设施。 (十四)为维护商场整体形象,对部分区域材质使用、材料品牌、颜色选用及部分灯具做出如下统一要求:

无锡凌瑞供应商合作注意事项 为规范管理,优化工作流程和提高工作合作效率,特制定以下规定。本文件作为合同执行补充附件,具备法律效率。 一、展厅出样 1.新品、撤样、调价和换样申请需填写《新品报价单》、《撤样单》、《调价单》 和《上样单》,需提前1个月执行相关审批流程,审批时限内供应商需保持正常供货。注:以上文件电子版详见无锡材料商群共享。 2.上样无锡凌瑞展厅维护专员通知供应商可撤换样后,供应商应在20日内 完成撤样和上样工作,逾期未完成者罚款50元/天。 3.展厅出样过程中产生所有的建筑垃圾,由上样位置对应供应商负责处理,时 限:完成上样2天内。如上样供应商拒绝处理,则由凌瑞公司负责处理,处理实际费用由出样供应商承担。具体费用以实际支出为准。 4.展位出样标准和数量以凌瑞无锡公司材料部要求为准。 二、送货/退货/安装 1.详细订单,见传真。各供应商应在指定时间内安排送货/退货/安装。各供应

考核时间标准: A. 正常情况下以订单下达次日记录时间计算为准。 B.如项目经理通知供应商现场不具备送货/退货/安装条件,需更改日期,则以项目经理提供短信通知时间为准。 逾期未送货/退货/安装供应商按照合同条款第五条第一款执行,“乙方

不能按时交货(或送货型号错误)给甲方造成的损失需由乙方承担,每延期交货一天,按该笔订单甲方家装合同总额的2‰向甲方交纳违约金。”注:供应商提前15天通知凌瑞公司断货信息,可免责。 2.安装 A.安装作业产生所有的垃圾(含产品包装)由对应供应商承担清除工作,以 方便后续工种施工。如监理和项目经理发现现场施工未做垃圾清理,拍照 为证,罚款200元/次,此款项给予相关垃圾处理人。 B.安装作业完成后需有客户、项目经理或指定代理人现场验收并签字认可, 方可认为安装作业完成,到凌瑞财务对账,否则凌瑞财务部拒绝对账。 C.地板、台面安装作业前需提前安排时间去现场确认尺寸和安装条件,如现 场存在不可安装条件须当场告知项目经理。如项目经理拒绝处理,供应商 可拒绝后续正常施工。项目经理处理现场耽误工期,不计入供应商施工时 间考核范围内。以上情况供应商须报备凌瑞材料部,以备查询。 三、结算(节假日顺延,以无锡凌瑞财务通知时间为准) 1.送货/安装对账请各供应商安排送货/安装后15天内到凌瑞财务部进行 对账流程。计算起始时间以订单日期或项目经理短信通知时间为准,截 止时间以供应商送货单上收货人签字具体日期为准。逾期未报账罚款50 元/次。 2.退货对账请各供应商在完成退货工作后15天内到凌瑞财务部进行对账 流程。计算起始时间以订单日期或项目经理短信通知时间为准,截止时 间以供应商送货单上收货人签字具体日期为准。 A.退完货后,逾期未报账者罚款100元/次;凌瑞财务部协同材料部和 工程部直接扣除下单退货部分货款。一个季度考核周期内,出现3次 以上情况,视同恶意行为,于季度底直接扣除所有未及时报账退货货 款金额一倍以作惩戒; B.凌瑞材料部下退货单后,供应商应15天内,完成退货。如未在此时 限内完成退货,凌瑞公司视同完成退货工作,直接在应结货款中扣除 退货部分货款。

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