费用报销单填写规定
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5.合计金额大写按实际填写,大写金额前必须填写“¥”,大写的后面如为零也必须填“零”,不能为空白。
6.大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。
7.大写与小写金额不一致的报销单据,一律视为无效票据。
8.指定安装点队员的报销单据在给财务部审批前需先给队长审核并签字(其他公司规定需要团队负责人签字的也必需由团队负责人审核签字),否则,视为无效票据。
费用报销单填写规定
为了便于审核单据,提高工作效率,现规定票据填写格式及规范如下:
1.费用报销单中的部门、日期(填单日期)、页码按实际情况填写。
2.费用报销单填写时应按费用发生的时间顺序逐一填写(不得涂改),原始单据须用胶水按填写顺序粘贴附在当页费用报销单后,并不能反贴票据(指所有票据必须正面朝一个方向)。
3.“科目”列填写费用发生时间,“子目”列填写票据类型,票据类型内容为:火车票、汽车票或者船票等。“摘要”列填写事由,事由填写内容如:广州至北京(团队报销时注明有几张票,分别是谁)住宿补助(北京二天)或者市内交通补助(北京二天)等。如填写的费用报销单非公司领用,格式不一样时,也必须按顺序填写清楚费用发生时间、票据类型、事由等实际情况。
9.在报销票据上严禁用涂改液,否则,视为无效票据。
10.递交财务部的报销单据不符合本规定的视为未递交报销单据,由此造成的罚款或不能报销的结果由报销人承担。
11.本规定从2007ຫໍສະໝຸດ 10月12日开始执行。广州好美特电子有限公司
2007年10月11日