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综合性安全隐患检查表

检查日期检查区域

检查人员

序号

检查

检查结果隐患内容

检查内容

项目

一、基础管理部分

基础

1

管理

消防

2

安全

机械设

3

备安全1.现场是否有安全操作规程及执行记录。

2.各部门是否落实隐患整改制度并及时自

检自查自改。

3.各部门是否按照要求建立安全管理档

案,记录齐全。

4.新员工是否经过三级安全教育,经考核

合格后上岗。

5.抽查员工掌握岗位安全操作规程情况。

6.抽查员工掌握消防器材、安全设施和劳

动防护用品使用。

7.抽查员工掌握本岗位的危险因素及防护

措施情况。

8.抽查员工掌握突发紧急情况的应急处理

能力。

二、消防部分1.消防设施、器材配置是否按规范配置。

2.消防设施、器材是否保持完好有效。

3.消防设施、器材是否保持足够工作空间。

4.消防设施器材是否定期检查并有记录。

三、机械设备部分1.机械设备是否装设符合要求的安全防护

装置 , 其防护装置可靠有效。机械设备运动

(转动)部件、传动(传输)装置安装有

防护装置或采取了其他有效的防护措施。

2.机械设备的附属设施如金属构架、平台、

脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等是否符

合有关安全技术要求。

3.危险设施、设备是否有明显的安全警示

标志。

四、电气部分

1.线路是否按规范敷设。

2.电气设备、开关、插座是否安装在可燃

材料上,绝缘体是否破损。

3.电气设备和线路的绝缘是否良好, 是否

设置安全遮栏和明显的警告标志。

4.电气设备的金属外壳是否采取保护性

接地等防触电安全措施。

5.是否按规范安装剩余电流动作保护装

置。

6.易燃易爆场所的电气设备和线路是否正

确敷设。

7.可燃物品仓库防火管理是否符合要求。

电气设

4

8.有爆炸危险的气体或者粉尘的工作场

备安全

所,是否使用防爆型电气设备。

9.行灯、金属容器内或者潮湿处用电是否

使用安全电压。

10.用电设施和供电线路下是否堆放可燃

物品等杂物。

11.移动用电产品电源线是否符合规范要

求并装设了漏电保护器。

12.保护接地线连接是否规范,色标是否符

合要求。

13.配电室设置是否符合要求。

五、危险化学品部分

1.作业现场是否保持安全距离。

2.是否张贴安全标签和安全技术说明书。

3.作业员工劳动保护用品佩戴和使用情

危险化况。

5学品使4.作业现场是否设有安全警示标志。

用安全 5.使用易燃有机物或溶剂的生产车间是

否有明显的防火或禁止吸烟标志。

6.危险化学品贮存是否符合安全标准的要

求;是否采用相应等级的防爆性电器;是

厂区、6车间作

业环境否按危险化学品的特性处理废弃物品或包

装容器。

7.消防设施配置及运行情况

六、厂区作业环境部分

1.厂房安全出口和疏散指示标志设置情况

是否符合规范要求。

2.生产中原辅料是否分类堆放整齐,废料、

垃圾是否及时清除。

3.物料场所道路口、通道入口处及重点部

位是否设置防火安全标志,消防设施、电

气设备、防火间距是否符合安全要求。

4.工位器具、料箱摆放是否符合安全要求。

5.作业区域场地是否符合安全要求。

6.设备设施之间是否留有足够的安全距

离。

7.厂区内的坑、沟、池、井等是否设置安

全防护措施

8.危险部位是否设置安全标志。

9.普通仓库和危险化学品仓库设置是否符

合消防安全要求,是否设置禁火措施。

说明检果结果 , 正常划√ , 异常划ⅹ ; 每季度检查一次 , 在检查当中发现表现突出或异常, 对相关责任人奖惩

公司办公室环境安全检查表

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30 文件编号:13-01 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.04.15 文件编号:13-04 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐;

5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.05.15 文件编号:13-05 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;

4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.06.15 文件编号:13-06 2、门窗玻璃无手印,积尘;

全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版)

附件2: 全面落实企业安全生产主体责任检查表 (通用版) 企业名称主要负责人 企业地址联系电话 检查人员检查日期 序号检查内容 一、安全生产责任制 检查方式备注 1 制定发布安全生产责任制。是□否□ 明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人 2 为安全生产第一责任人。是□否□ 查文件。 3 安全生产责任全员全岗位全覆盖。是□否□ 4 签订安全生产责任书。是□否□查资料。 5 推行安全生产公开承诺制度。是□否□查资料、现场。 6 建立安全生产责任制管理考核制度,考核结果要与员工绩效、 查文件、考核记录。晋级等挂钩。是□否□ 二、安全生产资金投入 7 按规定提取和使用安全生产费用。是□否□ 8 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。是□否□查财务记录。 9 安全设施投资纳入建设项目概算。是□否□ 10 购买安全生产责任保险。是□否□查保险记录。 三、安全生产管理机构及人员

11 按规定设置安全生产管理机构。是□否□查文件。 12 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。是□否□查资料。 13 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力 考核合格。是□否□ 查证书。 14 特种作业人员持证上岗。是□否□ 四、安全生产例会和例检等制度 15 建立安全生产例会和例检制度。是□否□查文件。 16 党委会每半年研究一次安全生产工作。是□否□ 17 董事会每季度研究一次安全生产工作。是□否□ 总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。 18 是□否□ 主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。 19 是□否□ 分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。 20 是□否□查会议记录。 查检查记录。查记录。 五、安全风险排查管控 21 制定安全风险辨识程序和方法。是□否□ 22 开展安全风险辨识并持续更新完善。是□否□查文件。 建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡” 23 制度。是□否□ 24 落实安全风险公告警示措施。是□否□查资料、现场。 从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。 25 是□否□ 对重大危险源登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制 26 定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采 取的应急措施。是□否□查资料。查档案。 新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同27 时”。是□否□ 28 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品 的建设项目,应当按照规定进行安全评价。是□否□ 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品 29 的建设项目竣工投入生产或使用前,应当由建设单位负责组 织对安全设施进行验收。是□否□查资料。 查评价报告。查验收记录。

季度安全生产检查表

太平洋建设集团有限公司 2015年生产项目工程第一季度 工程施工现场安全生产检查表(外业) 项目名称: 梧州市塘源一号路一期工程 检查时间: 检查人员签字: 项目负责人签字:编号:2014_12_31 检查项目序 号 检查内容 检查扣分 (满分100分) 存在问题的整改 措施 满 分 评 分 得 分 安全生 产施工现场管理1 按要求设置外挂施工安全生产警示牌(五牌一图:工 程概况牌;管理人员名单及监督电话牌;消防保卫牌; 安全生产牌;文明施工牌。施工现场平面图)、安全 生产管理制度的落实。 4 2 按照要求隧道洞口有无登记记录或无交接班记录, 分部、分项工程施工方案、措施、安全控制过程。 危险性较大工程施工方案安全控落实。 4 3 危险区域,爆破物及危险品存放处应划分界限,设明显的 安全警示标志和安全防护设施; 4 4 爆破物品、器材管理人员、涉爆操作人员经培训持证上岗 证件,发放、领用、退库手续完整;须符合有关规定; 4 5 电工是否持证操作;电器设备有无漏电保护器;设置安全警示 标志或必要的安全防护设施;布线规范。 4 6 进入冬季施工安全措施等特殊季节安全交底;夜间施工照 明等作业应有安全的保障措施。 3 7 现场施工人员配戴安全帽及防护用品,知晓各自所从事工 种的操作规程。 3 8 高空(处)、临边作业周边安全防护设施和安全警示标志; 5 9 起重吊装作业应有专人指挥,作业时机械下方严禁人员进 入;各种机械应有可靠制动;并设安全警示标志; 5

施工现场管理10 施工现场内按要求设置排水,防水地面硬化、围栏、变压 器等各种工程防护措施; 3 11 高边坡坡面的浮危石及松散物清理,有无挖“神仙土”现 象,有无把机械设备停放在滑体、松散体上存在安全隐惠 现像; 3 12 施工干扰地段设立安全警示标志,交叉作业地段设置安全 防护网等防护设施,并设置岗哨监视管理; 3 13 支架.平台.管网设施应具有足够的刚度和安全度,安装及 拆除的方法及程序,应符合有关安全规定; 3 14 基坑和围堰支撑,其结构必须坚固牢靠; 2 15 Ⅳ级及以上围岩边墙每循环开挖支护进尺为2榀钢架 间距;沉井采用人工挖掘下沉安全防护 4 16 Ⅳ级及以上围岩,仰拱一次性开挖不得超过3m; 4 17 无虚渣、杂物和积水,超挖部分用同级混凝土回填; 4 现场施工管理18 隧道洞口安全管理(交接班记录、洞内交通安全设施风机 型号规格、风管口距掌子面的距离、满足设计和方案 要求等);初期支护背后空洞填塞;锚杆、超前小导管、 管棚及注浆等;喷射混凝土厚度、平整度;钢筋网片; 仰拱的安全距离;排水盲管间距;洞内路面整洁,无 积水、淤泥和杂物; 8 19 隧道初期支护,二次衬砌、隧道通风、照明、防尘设施: 洞内里程标示、警示标志、消防器材标识准确齐全; 6 20 有瓦斯的隧道安全防范措施,必须设置专职瓦斯检查员; 设置通信、监控、报警系统; 4 21 开挖按围岩级别编制施工、爆破设计方案;隧道应采用地 质超前预报,遇有特殊不良地质必要时应进行超前钻孔, 探明情况,采取的预防措施;洞内“三管两路”(通风 管、供水管、排水管,供电线路、运输道路)敷设平 顺,固定牢固;照明保证亮度充足,污水经处理排放; 8 22 架桥机、吊装、拌合站等特种设备检验标定; 4 23 路面拌合站生产区消防器材按要求配备、放置并保持完好 状态,设置安全警示标志或必要的安全防护设施; 4 24 路基施工时交通管制,临时安全标志、标牌等设置; 4 共计100

企业安全生产检查制度

企业安全生产检查制度 1、目的与范围 1.1 为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程,认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患,从而避免工伤事故的发生,保护职工的健康、安全,特制定本制度。 1.2 本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求。 2、总则 2.1 安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。 2.2 安全生产检查的时间:安全生产检查的时间一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同,分为经常性检查、季节性检查和定期检查三种。 2.2.1经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。主要包括:巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。 2.2.2季节性检查是由生产经营单位根据季节的变化,按照事故发生的规律对潜在危险进行检查。 2.2.3定期检查是企业或主管部门组织的按规定的日程和规定的周期进行的全面安全检查。主要包括:企业内定期的安全生产大检查、行业检查。 3、职责 3.1主管生产安全的副总经理负责审查安全检查年度计划,督促重大

隐患整改。 3.2安全员负责编制年度安全生产检查计划。负责制定安全管理检查表。负责组织定期检查,并下达隐患整改通知单,验证整改效果。负责指导相关人员开展经常性检查。负责对检查结果实施记录。 3.3生产管理部门负责制定设备设施专业检查表,参与专业检查和定期检查,负责设备设施隐患的整改工作。制定防火、防爆安全专业检查表,组织防火消防演习。参与定期检查,负责下达火灾隐患整改通知单,并验证整改效果。 3.安全员负责组织本单位经常性检查,负责组织本单位的隐患整改,并将整改情况按时上报。 4、安全检查的内容 4.1 检查范围 4.2 查思想、查制度、查管理、查现场、查整改。 4.3 检查内容 4.3.1 查思想:检查全体员工对安全生产的认识是否正确,安全责任心是不是很强。有无忽视安全的思想和行为、即查全体员工的安全意识和安全生产素质。 4.3.2查制度:检查企业安全生产规章制度是否在生产活动中是否得到了贯彻执行,有无违章作业和违章指挥现象。 4.3.3查管理:检查是否对员工进行了安全教育培训。 4.3.4 查现场:(1)设备设施 ①设备、设施是否配备完善的安全防护装置,及使用情况;

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针? 是否经最高管理者批准?●内容 是否与组织的风险性质和规模相适应? 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承 诺?是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理 如何向全体员工传达的? 采取了哪种方式? 询问员工,看员工是否了解环境、职业健康安全方针? 为公众获取提供了何种方便? 公众如何获取环境、职业健康安全方针? ●●是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?● 评审与修订 是否有定期评审方针的规定? 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针? 如何对方针进行修订? 评审修订的依据是什么? ● 4.3.1危险源、 环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序 有无程序? 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控 制策划的要求?● 2

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策 划是否对组织的活动及活动 场所的危险源、环境因素 及其风险进行辩识 是否按程序要求进行辨识? 是否规定了辩识的范围和对象? 是否有清单? 受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些? ● 用什么方法和怎样进行辩 识 是否规定了辩识的方法? 方法是否适宜? 辩识危险源、环境因素及其风险,收集了哪些原始资 料? ● 辩识危险源、环境因素及 其应把握的要点 是否考虑三种时态、三种状态、各种类型? 是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风 险? ●如何进行风险评价 有无规定风险评价的方法、准则和步骤? 有无重大危险源、环境因素清单? 评价结果是否合理? 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? ●●如何对风险控制进行策划 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划? 控制措施有哪些? 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风 险的信息能否及时更新 有无更新信息的规定? 是否按规定实施更新?● 3

季度安全检查表

江苏海通建设工程有限公司项目安全生产管理考核检查表(讨论表)项目名称:检查日期: 序号检查 类别 检查项目检查内容及评分标准分值检查记录及存在问题得分备注 一责任制 落实 安全责任 履职及考核 1.未按规定与各部门、员工、协作单位(队伍)签订安全生产责任书,扣5分; 2.安全管理制度与安全技术规程不全,缺1条扣1分;内容简单,针对性不强或制度、 规程与实际不符扣5分; 3.项目未按规定开展安全生产责任履职考核奖惩工作,扣3分; 5 二制度落 实 人员持证 1.特殊工种、机械操作手未持证上岗或证件未复审、过期失效,每人扣1分。 2.安管人员证书未复审、过期失效,每人扣1分。 2 专项施工 方案 1.危险性较大分部分项工程未按规定编制专项施工方案,每项扣3分; 2.专项施工方案未按规定完成编、审、批手续或未按规定召开专家论证专项方案,每 项扣2分; 3.专项施工方案内容不全面、针对性不强、无相关安全技术措施,每项扣2分。 5 安全技术 交底 1.未按规定开展安全技术交底或开展不及时、不全面,每项扣3分; 2.安全技术交底内容不详细、不明确、针对性不强,缺少相关安全技术措施等,每项 扣2分; 3.安全技术交底未按规定层层交底、交底覆盖人员不全或交底记录无人员签字等,每 项扣1分。 8 安全生产 检查 1.按照制度要求开展定期、不定期、季节性、节假日、专项等安全检查活动及项目负 责人未按规定开展带班检查,每次扣2分; 2.安全检查(日巡查)无记录、记录不全等,每次扣2分; 3.安全检查存在问题与隐患整改记录材料不闭合,每项扣1分。 4.未定期开展隐患分析的,每次扣2分 5.未层层上报安全隐患排查治理情况的,扣1分。 6.项目主要负责人未履行领导带班制度的或带班记录不全,扣1分。 10 安全教育 培训 1.未按规定开展三级教育及考核,每人次扣1分; 2.项目每月安全教育频次少于1次,每月扣1分; 3.安全教育培训缺少相关记录及培训档案资料,每次扣2分。 5 安全投入 1.未制定安全总体投入计划及月度投入计划,扣2分,计划编制不符合实际,扣1分; 2.安全投入未按规定建立台帐、清单、发票复印件等,扣2分; 3.未及时上报安全投入情况,每次扣1分。 4.未建立安全投入跟踪记录;扣1分,跟踪与投入不符的每项扣0.5分。 5 设备管理 1.项目未按规定建立机械设备登记台账或台账更新不及时,扣1分; 2.特种设备未按规定进行检验检测,扣2分;未建立设备档案每台扣1分;档案内容 不全每项扣0.5分。(包括设备进场验收、设备合格证、试吊记录、检验检测报告、 制造许可证租赁协议、维修保养记录、定期检查记录、操作人员证书、操作规程) 3.项目大型设备未按规定开展进场验收、维修保养工作或无记录,每台扣1分; 4、特种设备、大型设备缺少维修保养计划,每台扣1分。 5、未定期开展设备检查的,每台扣1分。 6、外租设备缺少安全管理协议或协议中无安全条款的,扣1分。 5

工贸企业安全生产检查表.doc

工贸企业安全生产检查表 企业类型检查内容检查情况 冶金企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。3吊运高温熔融金属的起重机是否符合冶金起重机相关要求,吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固 定式龙门钩。4.人员聚集场所(包括会议室、活动室、休息室、更衣室等)是否设置在高温 熔融金属吊运影响区域外 5.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。 6.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》(GB50016)和《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414)要求。7.煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪。8.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 有色企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.高温熔融金属安全管控情况。 4.会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融 金属吊运影响区域。 5.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机。 6.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况;7.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 建材企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况。 4.水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器(或煤粉仓)是否设 置温度和一氧化碳监测报警装置,或设置防爆及气体灭火装置设施,燃气窑炉是否设置燃气 低压警报器和快速切断阀。 5.玻璃企业的玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等 高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情 况。6.煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪;7.外

公司级安全检查计划

公司安全检查计划 目的: 认真落实各项安全措施,积极开展安全标准化工作,消除各类安全隐患,确保安全生产。 检查要求: 1、检查人员要认真检查,对发现的安全隐患下发“限期整改单”,按期进行整改。 2、对重点部位、密封点、关键装置进行重点检查,不留安全隐患。 3、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。 检查内容: 按照各级检查表要求结合公司实际认真逐项检查。 安全检查日期及责任人和检查人员: 1、公司级安全检查,每月不少于一次检查,时间为每月月末或30日由总经理负责组织人员实施检查。 2、车间级综合安全检查,每周至少检查一次,时间为每周四,由车间主任组织班组长实施检查。 3、班组级日常安全检查,每日由班长组织检查。 4、电气设备(专项)安全检查,每季度检查一次,时间为每季度第

三个月月末,由电仪车间负责人组织相关部门、技术人员根据各项专业检查表内容和标准要求逐项检测、检验、检查。 5、监测仪表(专项)安全检查,每季度检查一次,时间为每季度第三个月末,由公司电仪车间组织相关部门、技术人员对照检查表要求检查。 6、压力容器、锅炉(专项)安全检查,每季度检查一次,时间为每季度第三个月月末,由设备部部长组织相关部门、技术人员对照检查表进行检查。 7、机械设备(专项)安全检查,每季度检查一次,时间为每季度第三个月末,由公司设备部组织相关部门、技术人员对照检查表要求检查。 8、防火防爆(专项)安全检查,每季度一次检查,时间为每季度第三个月月末,由安环部部长组织相关技术人员对照检查表要求检查、检测。 9、危险化学品(专项)安全检查,每季度检查一次,时间为每季度第三个月末,由公司安环部组织相关部门、技术人员对照检查表要求检查。 10、危险化学品储罐区防火(专项)安全检查,每季度检查一次,时间为每季度第三个月末,由公司安环部组织相关部门、技术人员对照检查表要求检查。

临淄环保设施的安全检查表

临淄区环保设施的安全检查方案 为提高企业环保设施的安全性,确保在用环保设施的安全运行,特制定企业相关环保设施的安全检查方案,以便机构和相关专家有针对性、有计划地进行检查。 1、检查人员: 机构相关的专家。 2、检查范围和内容: 被检查企业环保设施的主要装置现场、运行及管理情况,详细检查内容见附表。 3、检查(复查)时间: 从2018年6月到2019年6月。每月30日前以电子版及书面形式向环保局汇报上月工作开展情况。计划2018年第四季度开展复查工作,并于2019年4底完成复查工作。 4、检查(复查)程序 (1)进厂前,通知企业按照资料准备目录准备好相关资料。 (2)进厂后与企业负责环保、安全、工艺技术、设备等的人员沟通,查阅相关资料。 (3)检查环保设施的工艺、设备、设施等资料,根据检查表进行检查,并做好相应记录。 (4)根据检查表对现场进行检查并作记录。 (5)资料及现场检查完毕后,进行汇总整理,完善检查表,出具书面报告(包括检查表、问题汇总表)。

(6)问题汇总表一式三份,一份交企业便于对照整改,一份交环保局备案,一份机构留存。 (7)企业整改完毕,通知机构进行复查,机构派专家复查后出具复查情况汇总表。 5、企业需要准备的资料目录: (1)清洁生产报告(未经过清洁生产审核的可提供其它相关资料)。 (2)环评报告(无环评或环评报告不全的可提供其它相关资料)、安评报告。 (3)环保设施的工艺工艺流程、操作法、设备台帐。 (4)环保设施的检维修记录台帐。 (5)环保设施运行的相关责任制。 (6)其它相关资料。

临淄区企业环保设施安全检查表 序号分类检查内容检查情况一、基础管理 1 建立安全生 产组织管理 机构 1.按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 (省政府令第311号)有关要求设置安全生产管理机 构,足额配备专兼职安全生产管理人员,其中应当有一 定数量的注册安全工程师; 2 落实生产经 营单位负责 人安全生产 职责 1.环保设施建设项目的安全设施和职业病防护设施是 否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用 3.应当按照规定及时、如实报告环保设施的安全事故, 主要负责人应当立即赶赴事故现场组织救援 3 建立健全全 员安全生产 责任制 1.环保设施的安全管理是否纳入全员安全生产责任制 体系内 2.是否对安全生产责任制进行考核 3. 环保设施管理外包的,生产经营单位应当对承包、 承租单位的安全生产资质、证照和条件进行严格审查, 并签订专门的安全生产管理协议,或者在承包、承租合 同中约定有关的安全生产管理事项;2个及以上生产经 营单位在同一作业区域进行生产经营活动时,由各方分 别指定至少1名专职安全员进行安全检查与协调 4 健全安全生 产规章制度 和操作规程 1. 各项环保设施、人工监测平台、各类排污口、放射 源及危险废物的处置设施、在线监控平台、在线监测设 施及配套设施等是否制定安全生产规章制度,且每三年 至少修订一次 2.各项环保设施、人工监测平台、各类排污口、放射 源及危险废物的处置设施、在线监控平台、在线监测设 施及配套设施是否制定安全操作规程,当生产条件发生 变化时及时重新组织审查或修订 3.环保设施涉及氰化钠等剧毒化学品的,是否制定并落 实剧毒化学品管理制度 5 组织安全生 产教育培训 1. 各项环保设施、人工监测平台、各类排污口、放射 源及危险废物的处置设施、在线监控平台、在线监测设 施及配套设施的规章制度、操作规程培训是否列入年度 安全教育培训计划,并按计划培训; 4.环保设施涉及特种作业的,人员应取得相应上岗资格 证; 6 加强安全生 产特殊(危 险)作业管理 1.生产经营单位对环保设施涉及动火作业、进入受限空 间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作 业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等特殊作 业的,是否纳入危险作业许可管理,是否严格履行审批 手续;并严格按照相关作业安全规程的要求执行

现场环境安全检查表

现场环境、安全管理检查表 项目名称:检查日期:检查人员:

物业安保培训方案

为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事

食品生产企业安全检查表

食品生产企业安全检查表 基本信息 企业名称 企业负责人 联系电话 企业安全 生产负责人 联系电话 检查人员

检查时间 安全生产的基本要求 序号 检查依据 检查内容 检查结果 主要问题 1 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第五条

应建立安全生产责任制,明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。 是□否□ 2 应建立安全生产责任制度、安全投入保障制度、食品添加剂管理制度、检验基本制度、企业卫生基本制度、安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等。 是□否□ 3 应建立制定主要设备的操作规程,至少包括:日常标准操作规程、原辅料的领取和投料操作规程、配料与加工操作规程、包装容器的洗涤、灭菌和保洁操作规程、产品杀菌操作规程、产品灌装或装填操作规程、包装操作规程等。 是□否□

4 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第六条 从业人员超过300人的食品生产企业,应当设置安全生产管理机构,配备3名以上专职安全生产管理人员,并至少配备1名注册安全工程师。 是□否□ 5 其他食品生产企业,应当配备注册安全工程师、专职或者兼职安全生产管理人员,或者委托安全生产中介机构提供安全生产服务。 是□否□ 6 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第七条 安全生产管理机构和专职安全生产管理人员应有明确的职责并以正式文件下发。

是□否□ 7 大型食品生产企业安全生产管理机构主要负责人的任免,应当同时抄告所在地县级地方人民政府负责食品生产企业安全生产监管的部门。 是□否□ 8 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第八条 标准化是否达标。 是□否□ 9

(整理)第四季度安全检查表

第四季度安全检查表格 工程名称:检查时间: 序号考核项考核标准值分 实得 分 1 安全生产领 导小组 是否成立安全生产领导小组;1 有无安全生产领导小组工作制度和记录;2 2 2★安全管理制 度 是否建立了各项安全管理制度;3 是否进行安全管理制度培训交底;1 是否签订了安全生产责任制并考核;1 3 3 施工组 织设计 施工组织设计中是否有安全措施;2 施工组织设计是否经审批;1 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计;1 安全措施全面性、针对性;2 5 4 基坑防护 深度超过2M的基坑施工是否有临边防护措施;2 基坑施工是否设置有效排水措施;1 深基坑支护是否有沉降变形监测;1 2 5 四口五临边 防护 四口五临边防护是否规范,是否有验收;3 四口五临边防护维护是否及时;1 电梯井内是否每隔两层(不大于10m)有一道平网的;2 外架水平防护网是否与主体连接;5 5 6★消防管理 是否编制消防方案;5 现场是否配备足够的消防器材;3 是否设置消防水系统;5 动火作业是否受控;2 危险化学品存放、使用是否符合要求;2 8 7 分包安全协 议 是否签订安全协议;2 安全协议对双方安全责任的界定是否清楚;1 2 8★安全教育 劳务、分包入场工人是否100%进行了教育训并有书面记录;3 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的;2 4 9 安全交底分项工程是否进行了安全技术交底;2 安全技术交底的全面性、针对性;2 对班组的交底是否全员签字;4 6 10 班前会未建立班前安全活动制度;2 是否各班组每周至少召开一次班前会;1 2 11★作业面许可 证 是否执行作业面许可证;4 4 12 应急管理是否编制各类典型事故应急预案;2 是否有应急预案培训、演练;2 节假日、夜间施工是否有管理人员值班;1 2 13 事故调查与 处理 是否建立事故台账;2 事故是否进行了调查处理;1 是否开展了经验反馈;2 是否进行统计分析;1 2 14★安全检查 “周运行机制”是否按制度执行;6 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施;2 是否对频繁出现的隐患进行原因分析并制定纠正措施;2 6 15★特种作业人 员持证上岗 特种作业人员是否100%持证上岗;4 4 16 个人劳动防 护 特种劳保用品是否统一发放并建立台账;1 职业危害作业是否正确使用个人防护用品;1 2 17★危险作业旁 站 危险作业是否指定作业负责人;2 是否有安全员旁站;4 4

企业环保现场安全检查表

企业环境现场安全检查表 序号检查项目检查内容检查情况整改意见 1一容厂貌1. 厂区内实行定置摆放,车辆在指定区域停放。 2. 路面整洁,垃圾(废品)定点存放,且有防吹散、“污染措施。 3. 厂区大门开启灵活、方便、迅速,无卡死现象。 4. 厂区绿化美化,树木草坪整洁美观,尝心悦目,?杂草枯枝废物。 5. “三废”噪音按要求收集处理,达标排放,无污k 超标现象。 2一区道路1. 厂区道路的设置,应满足生产、交通运输、消防、录化及各种管线的敷设要求,路面排水良好,坡度n当。 2. 厂区门口、危险路段、需设置限速标牌、设施和岑示标牌。 3. 厂区道路应有明显的人、车分隔线。 4. 易燃、易爆产品的生产区域或贮存仓库区,应将弱路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段,“设置标志。 5. 厂区道路应设置交通标志。 3一区照明1. 照明灯布局合理,无照明盲区,厂区主干道和安全通道的照度不低十30勒克斯。 2. 照明灯具完好率达100%。 4一区消防1. 室外消火栓应有明显的漆色标志,其1米范围内*障碍物。 2. 所有消防器材完好,且灵敏可靠。 3. 消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标 5 车间定置摆 放1. 车间实行定置摆放,现场核对定置图。 2. 工位器具、料箱摆放整齐、平稳,高度合适,沿 '行通道两边不得有突出或锐边物品。 3. 危险部位应设置安全标志和防护装置。 6车间通道1. 车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准, 人行道>1m 2. 通道标记醒目,路面平坦,无积油、积水,无绊“物。 3. 通道畅通,有应急照明和疏散指示标牌,且正确吏用。 4. 车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢■靠。

公司季节性安全检查表

季节性安全检查表 检查人: 检查时间: 目的 针对化工生产季节性非常强特点,对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素 和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《冶金等工贸行业安全生产标准化评定标准》的要求。 要求 按照要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安委会、生产部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每季度不少于一次检查 检查评价 序号 检查项目 检查标准 检查方法(或依据) 符合 不符合及主要问题 1 春季安全检查 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点,对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。检查各工艺阀门、管 道的保温及有无结冻情况,如有异常,要求有关单位及时 整改。 现场检查

2 夏季安全检查 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安 全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设 备机泵的冷却水,特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却 系统进行检查和维护,确保其顺利度夏、保卫科应做好防 洪防汛工作,组织防洪抢险队伍演练,配备防洪防汛物资, 如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检 查其防水设施的完好情况,对查出的不符合项,要求有关 部门及时整改。 现场检查 3 秋季安全检查 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部 门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防 通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保 各防火设施足以应付突发火警事件。检查各设备设施、管 道、阀门的保温情况,对不符合项,要求有关部门及时整 改。 现场检查 4 冬季安全检查 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑 为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况,数量配 备情况,管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。 对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查,对设 备管道及仪表伴热的保温情况进行检查,做好防冻防凝工 作。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不 符合项,要求有关部门及时整改。 现场检查

企业环境安全隐患排查及应急措施检查表

企业环境安全隐患排查及应急措施检查表企业环境安全隐患排查及应急措施检查表企业名称(盖章) 基本信息 法定代表人地址经营范围 建设时间投产时间环保负责人联系方式 检查内容 1(试生产及“三同时”执行情况: 是否是否在建项目是否有环评手续是否验收批复是否按环评执行企业环保机构及制度建设是否完备周边是否存在可能受环境事故影响的敏感目标 2(环境安全隐患排查: 是否生产工艺环节是否存在环境安全隐患是否有污水处理设施是否有废气处理设施是否产生固体废弃物污染物防治设施运行是否正常是否在线连续监测装置在线连续监测装置运行是否正常固体废弃物是否综合利用危化品储存、使用、转运是否存在安全隐患是否有泄露情况是否有偷排情况是否安全生产检查记录 是否组织安全生产宣传活动环境安全隐患是否及时消除 3(环境应急预案及措施: 是否是否有环境应急预案环境应急预案是否经过专家评审、备案环境污染事故应对措施是否完善各类罐区、生产区和污染处理设施是否有配套的围堰、事故应急池(设施)是否按要求建设和设置(维护) 环境风险防范的应急物资是否储备今年是否进行过应急培训或演练 4.重大危险源管理: 是否是否在地质灾害地区是否安装报警控制系统是否建立档案和台账风险防范措施是否有效是否存在跑、冒、滴、漏

5.危险废物管理: 是否有危险废物制度分类、收集是否符合《危险废物贮存污染控制标准》要求转移是否执行危险废物转移审批及转移联单制度危险废物处置是否交由有为危险废物经营资质的单位处置是否设置规范的危险识别标志 6.限期治理: 是否有限期治理项目是否完成限期治理 对安全隐患排查意见及治理建议: 环保部门检查人员: 检查时间: 企业意见: 企业人员: 签字时间: 填报说明:请按照实际情况在相应的位置打“?”,如果存在否的情况或有环境安全隐患的请在第七项说明,有违法行为要作笔录。

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