乌鲁木齐市米东区 文化馆 2018 年部门预算公开目录【模板】
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乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位概况一、主要职能具体负责依法查处我市行政区域内商品房违法预销售、非法中介、房屋权属登记、建设单位擅自处分属于业主的物业共用部位和房屋安全鉴定方面等违法违规行为二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、一大队、二大队、三大队。
乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位编数20人,实有人数11 人,其中:在职11人,减少2人;退休0 人,增加或减少0人;离休0 人,增加或减少0 人。
乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心预算情况说明一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、主要职能承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理和维护工作;承担全市人力资源和社会保障信息的收集、存储、整理、分析等工作;承担人力资源和社会保障有关法律法规和政策的咨询服务等工作;负责全市社会保障卡的换发和管理工作;承担本系统信息化建设工作。
二、机构设置及人员情况市人力资源和社会保障信息中心无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、软件系统开发科、社会保障卡科、网络及设备管理维护科。
市人力资源和社会保障信息中心编制数32,实有人数41人,其中:在职41人。
2018年度开封市鼓楼区文化艺术中心部门预算公开目录第一部分开封市鼓楼区文化艺术中心单位概况一、机构设置及主要职责二、部门预算单位构成第二部分开封市鼓楼区文化艺术中心单位2018 年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:开封市鼓楼区文化艺术中心单位2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表第一部分开封市鼓楼区文化艺术中心单位概况一、开封市鼓楼区文化艺术中心单位机构设置及主要职责(一)机构设置及职责(1)开封市鼓楼区文化艺术中心没有内设机构。
(2)单位主要职责是:1、举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建。
2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。
3、组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。
4、手机、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。
5、建成文化信息资源共享工程支中心,开展数字化服务。
6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。
7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。
8、开展对外民间文化交流。
(二)人员构成情况开封市鼓楼区文化艺术中心单位共有编制10个,其中:行政编制0个,机关工勤0个,事业编制10个。
在职职工15人,退休人员4人。
二、部门预算单位构成开封市鼓楼区文化艺术中心无所属归口预算管理单位,部门汇总预算为鼓楼区开封市鼓楼区文化艺术中心本级预算。
第二部分开封市鼓楼区文化艺术中心单位2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明开封市鼓楼区文化艺术中心单位2018年收入总计135.3万元,支出总计135.3万元,与2017年相比,收、支总计各增加38.3万元,增长0%。
2018年文联部门预算目录第一部分文联概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分文联部门2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分文联部门2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分文联部门概况一、主要职能一、认真贯彻党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。
二、充分发挥联络、协调、指导、服务的职能,通过组织开展文学创作、基层采风、学术研讨、文艺评奖、人才培训与交流等多种形式的文化艺术活动,促进全县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。
三、加强对文艺家协会的管理、服务和指导工作,开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理,促进专业协会更好的为文艺家服务。
四、加强与上级文联、其他市(区)文联和兄弟县(区)文联的联系,开展对外文学艺术交流活动。
二、部门预算单位构成澄迈县文学艺术界联合会第二部分文联部门2018年部门预算表此部分内容即为部门预算公开表,详见《2018年澄迈县文联部门预算表》。
第三部分文联部2018年部门预算情况说明一、关于文联部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明文联部门2018年财政拨款收支总预算634.60千元。
其中,其中,收入总计634.60千元,包括一般公共预算拨款本年收入634.60千元;支出总计634.60千元,包括社会保障和就业支出49.10千元、医疗卫生与计划生育支出71.10千元、住房保障支出32.10千元。
文化体育与传媒支出160.00千元。
二、关于文联部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年规模变化情况文联部门2018年一般公共预算当年安排634.60千元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出322.30千元,占50.8%;社会保障和就业支出(类)支出49.10千元,占7.70%;文化体育与传媒支出160.00千元,占25.3%。
乌鲁木齐市体育工作队部门单位 2018年预算公开目录第一部分乌鲁木齐市体育工作队部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分乌鲁木齐市体育工作队2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分乌鲁木齐市体育工作队2018年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市体育工作队部门2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市体育工作队部门2018年单位概况一、主要职能负责我市高水平运动员的训练和管理,组织体育专业队伍参加比赛,促进竞技体育运动发展。
二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市体育工作队单位无下属预算单位,无下设处室。
乌鲁木齐市体育工作队部门编制数,实有人数 5人,其中:在职5 人,增加或减少 0 人;退休1人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。
第二部分乌鲁木齐市体育工作队部门2018年部门预算公开表表一:2018年部门收支总体情况表填报单位:乌鲁木齐市体育工作队单位:万元表二:2018年部门收入总体情况表填报部门:乌鲁木齐市体育工作队单位:万元2018年部门支出总体情况表单位:万元编制部门:乌鲁木齐市体育工作队2018年财政拨款收支预算总体情况表编制部门:乌鲁木齐市体育工作队单位:万元表五:2018年一般公共预算支出情况表单位:万元编制部门:乌鲁木齐市体育工作队表六:2018年一般公共预算基本支出情况表编制部门:乌鲁木齐市体育工作队单位:万元表七:2018年一般公共预算项目支出情况表编制部门:乌鲁木齐市体育工作队单位:万元表八:2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表准备:无车辆表九:2018年政府性基金预算支出情况表备注:表9—政府性基金预算支出情况表为空表,原因:乌鲁木齐市体育工作队2018年财政预算未安排政府性基金预算支出。
芜湖市XX(部门、单位名称)2021年一般公共预算“三公”经费预算(具体内容与本部门(单位)2021年“三公”经费预算实际情况相衔接)一、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位:万元二、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明芜湖市XX(部门、单位名称)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元,比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%。
其中:因公出国(境)费支出预算为*.*万元,公务接待费支出预算为*.*万元,公务用车购置及运行费支出预算为*.*万元。
具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出预算*.*万元, 比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……。
该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况说明)。
经费使用严格执行《芜湖市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕272号)、《芜湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2015〕433号)等相关规定。
(二)公务接待费支出预算*.*万元,比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……。
该项经费主要用于……(各部门、单位根据公务接待具体情况说明)。
经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《芜湖市财政局关于调整芜湖市市直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2019〕626号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出预算*.*万元,比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%。
其中:公务用车运行费*.*万元,比2020年预算减少(增加)*.*万元,下降(增长)*.*%,下降(增长)原因主要是……;该项经费主要用于……(各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明)。
2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本新民市委宣传部部门预算(2018年)目录第一部分新民市委宣传部概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市委宣传部2018年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表十、财政专户管理资金收入支出预算表第三部分新民市委宣传部2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分新民市委宣传部概况一、主要职责(一)负责准确分析和掌握干部群众思想动态,做好全市国际国内形势、任务教育,统一干部群众的思想。
(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传,以及社会科学研究工作。
(三)负责引导社会舆论,指导、协调文化、广播电视、新闻出版等部门的工作。
(四)指导全市精神产品的生产和文化市场的管理,并在政治方向和方针政策方面实施领导。
(五)负责宣传思想战线干部队伍的业务培训,加强新闻队伍建设。
(六)负责规划、部署全市的思想政治工作,并会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(七)负责组织、指导群众性的社会主义精神文明创建活动。
(八)协助市委组织部、市纪委做好全市党员教育工作,并负责编写、发放全市党员教育教材;负责全市基层党校的建设和管理工作。
(九)结合实际贯彻中央和省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统有关政策、法规的制定。
(十)按照市委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。
(十一)负责搞好企业思想政治工作人员的专业职务评定工作。
(十二)负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调工作。
(十三)会同有关部门搞好环境整治工作。
(十四)会同有关部门搞好全市国防教育工作。
(十五)完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成纳入新民市委宣传部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1. 新民市委宣传部机关2. 新民市新闻中心第二部分新民市委宣传部部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称:宣传部单位:万元(保留两位小数)部门收入预算表公开02表部门名宣传部单位:万元(保留两位小数)部门支出预算表公开03表部门称:宣传部单位:万元(保留两位小数)财政拨款收入支出预算总表公开04表单位:万元(保留两位小部门名称:宣传部一般公共预算支出预算表公开05表部门称:宣传部单位:万元(保留两位小数)一般公共预算基本支出预算表公开06表12 因公出国(境)费用一般公共预算“三公”经费支出预算表公开07表部门名称:单位:万元(保留两位小数)政府性基金预算收入支出预算表公开08表注:新民市委宣传部没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
乌鲁木齐市米东区文化馆 2018 年部门预算公开目录
第一部分乌鲁木齐市米东区文化馆单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于米东区文化馆 2018 年收支预算情况的总体说明
二、关于米东区文化馆2018 年收入预算情况说明
三、关于米东区文化馆 2018 年支出预算情况说明
四、关于米东区文化馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于米东区文化馆2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于米东区文化馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于米东区文化馆 2018 年项目支出情况说明
八、关于米东区文化馆2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于市米东区文化馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分
名词解释
第一部分米东区文化馆单位概况
一、主要职能负责实施“国民艺术教育推进工程”,推动文学、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、雕塑、绘画、工艺品、风俗、技艺等文艺艺术工资的发展。
负责推进文化创新,促进文化交流活动。
传播先进文化,普及社会美育,培训群众文艺骨干。
保护非物质遗产。
二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市米东区文化馆下设机构为:乌鲁木齐市米东区文化馆编制数 12 人,实有人数10 人,其中:在职10 人,退休8人,在职人数与上年相比减少 1 人。
第二部分 2018 年部门预算公开表(见链接)
第三部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明
一、关于米东区文化馆 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市米东区文化馆2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算181.21 万元。
二、关于米东区文化馆2018 年收入预算情况说明米东区文化馆收入预算181.21 万元,其中:一般公共预算 181.21 万元,比上年增加9.97 万元,主要原因是调资政府性基金 0 万元,比上年 0 万元,主要原因是。
三、关于米东区文化馆2018 年支出预算情况说明2018 年支出预算 181.21 万元,其中:基本支出181.21 万元,比上年 0 万元,主要原因是:项目支出 0 万元,与上年相比 0 万元,主要原因是。
四、关于米东区文化馆2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算 181.21 万元。
五、关于米东区文化馆2018 年一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 181.21 万元,其中:人员经费151.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 26.29 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修
(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、关于米东区文化馆 2018 年一般公共预算项目支出情况说明申报项目个数:0 个预算安排规模: 0 万元项目承担单位:米东区文化馆资金执行时间:2018 年
七、关于米东区文化馆2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 2018 年“三公” 经费财政拨款预算数为万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0.06 万元。
2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比万元。
八、关于米东区文化馆2018 年政府性基金预算拨款情况说明 2018 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。
九、其他重要事项的情况说明政府采购情况 2018 年,米东区文化馆政府采购预算和政府购买服务预算 0 万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。