招待费报销规定
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工程招待费报销制度一、目的和原则制定工程招待费报销制度的目的,在于确保招待费用的合理性、合规性,防止不必要的浪费,同时保障公司利益不受侵害。
所有招待费用的支出必须遵循“必要、合理、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在工程项目中的招待费用支出,包括但不限于业务洽谈、客户访问、合作伙伴接待等情况。
三、报销条件1. 招待费用的发生必须是因公出差或者业务需要。
2. 招待活动应有明确的业务目的,且与公司的经营活动直接相关。
3. 招待对象应为公司的客户、合作伙伴或其他对公司业务有重要影响的人员。
4. 招待费用的支出应在预算范围内,并有相应的审批流程。
四、报销标准1. 餐饮费用:根据招待对象的级别和业务重要性,设定不同档次的餐饮标准。
2. 交通费用:根据实际情况选择合理的交通工具,并按照公司规定的交通费用标准报销。
3. 住宿费用:根据出差地点和时间,参照公司规定的住宿标准进行报销。
4. 其他费用:如礼品、娱乐等费用,应根据业务需要和公司规定适度支出。
五、审批流程1. 员工在发生招待费用前,需填写《招待费用申请表》,并详细说明招待的原因、对象、预计费用等信息。
2. 申请表需经过直接上级审核,并报财务部门备案。
3. 对于超出一定金额的招待费用,还需报公司高层管理人员审批。
4. 招待活动结束后,员工应及时收集相关票据,并填写《费用报销单》进行报销。
六、报销材料1. 《费用报销单》原件。
2. 《招待费用申请表》复印件。
3. 相关票据(发票、收据等)原件。
4. 与招待活动相关的业务资料或证明材料。
七、注意事项1. 所有招待费用必须真实发生,严禁虚报、冒领。
2. 招待费用的支出应符合国家法律法规和公司内部规定。
3. 未经批准的招待费用,公司不予报销。
4. 员工应妥善保管好相关票据,作为报销的依据。
八、违规处理违反本制度规定,造成公司经济损失的,将根据情节轻重,对相关责任人进行警告、罚款、降级、解聘等处理。
业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时,为了规范经费使用,加强财务管理,特制定以下业务招待费报销规定:
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。
二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》,并经直接主管审批签字。
2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票,并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。
3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。
三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元(不含酒水费用)。
2. 礼品费用报销标准不超过500元。
3. 不报销酒水费用。
4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。
四、报销方式
1. 报销申请表经审批后,由财务部门进行财务审批。
2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。
五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策,不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。
2. 发票和票据必须真实有效,如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。
3. 如有特殊情况需超出公司标准报销,需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。
六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定,适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销,违反规定者将受到相应的处罚。
以上为公司对业务招待费报销的规定,希望广大员工严格遵守,严格控制业务招待费用的合理范围,做到节约使用,规范管理。
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为,加强财务管理,控制成本,提高公司经营效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括:1. 业务招待费:包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费:包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费:包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则:1. 必要性原则:招待活动必须与公司业务经营紧密相关,不得随意举办。
2. 节约性原则:招待活动应注重实效,严格控制费用支出,不得铺张浪费。
3. 合规性原则:招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度,不得违规操作。
4. 透明性原则:招待费用支出应公开透明,接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下:1. 招待活动举办前,相关部门应填写《招待费用申请表》,经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核,确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后,相关部门应提供以下资料:- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片(如有)- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核,确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下:1. 普通招待费用:由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用:由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用:由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查,发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计,确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度,我们旨在确保公司招待费用的合理使用,提高公司财务管理水平,为公司创造更大的价值。
招待费报销标准招待费是指单位或个人用于接待来访客人、商务活动或其他相关活动所发生的费用。
对于企业或机构来说,招待费是一项必不可少的支出,但在报销时需要遵守一定的标准和规定。
以下是招待费报销标准的相关内容。
一、招待费的范围。
招待费主要包括接待来访客人的餐饮费用、商务活动的礼品费用、相关活动的场地租赁费用等。
这些费用必须是在开展业务活动中发生的,并且必须符合公司或机构的相关规定。
二、招待费的报销标准。
1. 餐饮费用,对于接待来访客人的餐饮费用,报销标准应当根据实际情况进行合理核定。
一般来说,应当根据接待人数、场合和消费水平等因素进行综合考虑,确保费用合理、节约。
2. 礼品费用,商务活动中的礼品费用应当符合公司或机构的相关规定,不得超出规定的金额。
礼品的选择应当合理,既能够体现对来访客人的尊重和关怀,又不会过分奢华。
3. 场地租赁费用,如果活动需要租赁场地,租赁费用应当根据市场价格进行合理核定,不得超出合理范围。
三、招待费的报销流程。
1. 提交报销申请,招待费的报销申请应当由相关人员在活动结束后及时提交,申请中应当详细列明招待的时间、地点、对象、费用等相关信息,并附上相应的票据和发票。
2. 审批流程,报销申请应当经过相关部门的审批,审批人员应当对招待费的合理性进行审核,并确保费用符合规定标准。
3. 报销发放,经过审批的招待费报销申请,财务部门应当及时进行报销发放,确保相关人员的费用得到合理补偿。
四、招待费的管理控制。
为了规范招待费的使用,公司或机构应当建立健全的招待费管理制度,明确招待费的使用范围、标准和流程,加强对招待费的监督和控制,防止出现滥用招待费的情况。
在实际操作中,相关部门应当加强对招待费的监督和管理,对招待费的使用情况进行定期检查和审计,确保招待费的合理使用。
五、招待费的注意事项。
1. 严格执行规定,相关人员在使用招待费时应当严格按照公司或机构的相关规定执行,不得私自调用招待费用。
2. 合理使用,在使用招待费时,应当合理控制费用,避免出现过度消费和浪费现象。
业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要,在相关规定范围内产生的费用。
包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。
二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准,须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。
2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行,如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。
3. 交通费及住宿费按照公司规定执行,须提供相关发票及费用明细。
4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单,并附上相关票据及费用明细。
三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。
2. 部门领导审核通过后,需提交财务部门进行最终审批。
3. 财务部门审批通过后,报销款项将按照公司相关规定进行发放。
四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确,不得捏造虚假费用,一经发现将依公司规定进行处理。
2. 报销人需对所报销的费用负责,必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。
3. 若业务招待费用超过公司规定标准,需提供额外说明并经过相应领导审批。
五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时,应遵守公司规定,确保费用合理、规范。
2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出,需提前如实申请并经过相应审核流程。
3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利,员工须密切关注公司相关通知。
以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定,员工如有违规操作将受到相应的处理。
希望各部门严格执行,确保公司财务管理的规范和透明性。
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中,为达到业务目标,对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括:(一)招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用;(二)为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用;(三)业务活动中发生的交通、住宿费用;(四)其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准:(一)餐饮、茶歇费用:每人每餐不得超过人民币200元,具体金额根据实际消费情况报销;(二)礼品、纪念品购置费用:根据实际需要合理购置,单件礼品价值不得超过人民币500元;(三)交通、住宿费用:按公司差旅费报销相关规定执行;(四)其他费用:根据实际发生情况,合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料:(一)正规发票:发票内容需与实际消费项目相符,发票金额需与报销金额一致;(二)消费明细:列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等;(三)参与人员名单:注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息;(四)其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程:(一)业务招待费发生后,由经办人填写《业务招待费报销申请表》,并附上相关证明材料;(二)部门负责人对报销申请进行审核,签字确认;(三)财务部门对报销申请进行审核,按照本办法规定的报销标准予以报销;(四)报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查,确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定,虚报、冒领业务招待费的,公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
公司业务招待费报销规定
尊敬的员工:
为了规范公司的业务招待费报销,保证公司财务的合理使用和管理,特制定以
下规定:
1. 报销范围,业务招待费是指在开展公司业务活动过程中,为了与客户、合作
伙伴或其他相关方进行沟通、交流和合作而发生的费用,包括但不限于餐饮费、交通费、礼品费等。
2. 报销标准,业务招待费的报销标准应符合公司相关规定,且应当合理、节俭、适度。
具体标准可参考公司财务规定,超出标准的费用需提前向主管领导申请并获得批准。
3. 报销流程,员工在发生业务招待费后,需及时填写报销单并附上相关票据和
费用明细,报销单需由所在部门主管审批后提交财务部门进行报销。
4. 报销要求,报销单上的费用明细应真实、清晰,票据应完整、准确,如有遗
失或不清晰的情况需提供相关说明和补充证明。
5. 报销审批,财务部门应对报销单进行审核,确保费用合规、合理,如有问题
应及时与报销人员沟通并要求补充材料或作出调整。
以上规定请各位员工严格遵守,如有违反将按公司相关规定进行处理。
谢谢合作!
公司人力资源部敬上。
第1篇一、引言招待费是指企业在经营活动中,为了促进业务往来、增进与客户关系、提高企业形象等目的,支付给外部人员的餐饮、住宿、交通、娱乐等费用。
招待费是企业日常经营中不可避免的一部分,但其报销和管理必须遵循国家相关法律法规,以确保合规经营。
本文将详细介绍我国招待费报销的相关法律规定及操作指南。
二、招待费报销的法律依据1. 《中华人民共和国企业所得税法》根据《企业所得税法》的规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
2. 《中华人民共和国会计法》《会计法》明确规定,企业应当建立健全内部会计监督制度,对各项支出进行合理、合法、真实的核算和监督。
3. 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制基本规范》要求企业应当建立健全内部控制制度,包括费用报销制度,确保费用支出合理、合规。
4. 相关行业规定不同行业对招待费的规定有所不同,企业应根据自身行业特点和相关法律法规,制定具体的招待费报销管理办法。
三、招待费报销的范围1. 餐饮费指企业为业务招待客户、合作伙伴等所支付的餐饮费用。
2. 住宿费指企业为业务招待客户、合作伙伴等所支付的住宿费用。
3. 交通费指企业为业务招待客户、合作伙伴等所支付的交通费用,如飞机票、火车票、出租车费等。
4. 娱乐费指企业为业务招待客户、合作伙伴等所支付的娱乐费用,如门票、餐饮费等。
5. 其他费用根据企业实际情况,经批准的其他业务招待费用。
四、招待费报销的审批流程1. 报销申请报销人填写《业务招待费报销单》,详细列明招待事由、招待对象、招待地点、费用金额等。
2. 审批流程(1)部门负责人审批:报销人将《业务招待费报销单》提交给所在部门负责人审批。
(2)财务部门审核:财务部门对报销单进行审核,确保费用合规、金额准确。
(3)总经理审批:财务部门将审核通过的报销单提交给总经理审批。
(4)报销发放:总经理审批通过后,财务部门将报销款项发放给报销人。
招待费报销标准招待费是指单位或个人为了公务活动或商务活动而发生的餐饮、住宿、交通等费用支出。
为了规范招待费的报销标准,制定合理的管理政策,提高财务管理效率,特制定以下招待费报销标准。
一、餐饮费用。
1. 在单位内部招待的餐饮费用,每人每餐不超过100元;2. 外出公务活动招待的餐饮费用,按照当地物价水平合理报销,需提供发票和相关活动记录;3. 商务活动招待的餐饮费用,按照活动规模和标准进行合理报销,需提供发票和活动记录。
二、住宿费用。
1. 外出公务活动住宿费用,按照当地合理住宿标准报销,需提供发票和相关活动记录;2. 商务活动住宿费用,按照活动规模和标准进行合理报销,需提供发票和活动记录。
三、交通费用。
1. 公务活动交通费用,按照当地交通标准报销,需提供交通票据和相关活动记录;2. 商务活动交通费用,按照活动规模和标准进行合理报销,需提供交通票据和活动记录。
四、其他费用。
1. 其他与招待活动相关的费用,如礼品、场地租赁等,按照活动规模和标准进行合理报销,需提供相关票据和活动记录。
五、报销流程。
1. 提交报销申请,填写完整的报销申请表,附上相关票据和活动记录;2. 财务审批,财务部门对报销申请进行审批,核对票据和活动记录;3. 财务支付,财务部门根据审批情况进行费用支付,及时结算招待费用。
六、注意事项。
1. 报销申请需真实合理,不得虚报或冒领;2. 招待费用应当符合单位的财务预算和管理规定;3. 报销申请需及时提交,不得超过规定的报销时限。
以上即为招待费报销标准,希望各部门和个人严格按照规定执行,做到合理使用、规范报销,共同维护单位财务管理的良好秩序。
财务业务招待费报销制度1.制定背景和目的随着企业经济全球化、市场化的加速发展,经营规模不断扩大,企业内部沟通和协调的能力也越来越强。
为了满足公司内部和外部的招待和应酬需求,提高企业形象和商务素质,公司制定了财务业务招待费报销制度。
2.适用范围本制度适用于全体公司员工的招待费报销,其中招待范围包括:商务招待、客户招待、合作伙伴招待、员工福利等。
3.报销规定3.1.支持标准1.商务招待:每次不超过人民币(以下均为人民币)500元,年度累计不超过5000元。
2.客户招待:每次不超过1000元,年度累计不超过1万元。
3.合作伙伴招待:每次不超过2000元,年度累计不超过2万元。
4.员工福利:每人每月不超过200元,年度累计不超过2400元。
3.2.报销流程1.报销人员提交招待费用申请单,表单需注明用途、费用金额、被招待人员信息、招待时间等详细信息。
2.审批人员审核申请单,如涉及较大费用及公司高层招待等,须报公司领导审批通过。
3.财务人员进行费用核对,核对无误后通过网银转账或现金报销方式。
3.3.财务报销要求1.报销时必须提供所有相关原始票据和流水记录。
2.接受招待的客户和合作伙伴,需通过签署支持报销的文件进行确认。
3.超出报销标准的费用,超标部分由报销人员自行承担。
4.对于个人招待费用不得记入公司成本。
4.禁止报销事项以下费用不予报销:1.不合理或浪费的招待费用;2.礼金、红包、高档礼品的费用;3.与业务无关的招待费用;4.个人生活及休闲娱乐费用。
5.违规处理如企业员工违反该制度,超越报销标准、未按规定提交申请单、财务人员自行决定报销等,违反招待费制度需要承担相应的违规责任,具体处罚如下:1.对报销单据所涉及的费用进行确认和调查;2.违规人员须承担由超出标准费用的100%;3.对于多次违规的员工,要做出相应行为处理,最终可以予以解除服务。
6.制度的实施、修订和解释该制度由公司总经理审核批准后施行,可根据公司业务调整情况进行适当修订。
招待费管理办法
第一条为规范招待费开支行为,严格控制招待费支出,特制定本办法。
第二条本办法所称招待费,是指因公务活动需要而合理开支的招待费用,即接待上级机关、行政单位领导及工作人员来我单位执行公务,以及到有关业务单位办理公务活动等必需支付的合理的费用。
第三条业务招待费的使用应遵循勤俭节约,效能优先的原则,能免则免,能省则省;所有人员一律不准使用公款大吃大喝。
第四条开支规定
(一)发生业务招待前必须先经总经理批准。
(二)上级机关及行政单位、业务单位来人,提倡吃工作餐,严禁大吃大喝,铺张浪费。
(三)招待来宾能在单位食堂用餐的尽量安排在食堂就餐,招待部门应提前1-2小时通知办公室,以做准备。
(四)工作餐原则上不安排酒水。
如需宴请,尽量从项目办公室登记领取,以减少不必要的开支。
(五)陪餐人员根据来人单位对口陪同,一般控制在3人以下,确因工作需要原则上不超过4人。
第五条审批程序
业务招待费报销必须严格审批。
由承办人员本着“实事求是、准确无误”的原则填写《招待费报销审批表》,注明招待对象、就餐地点、发生时间、发生金额、陪同人员(如有)、点菜单等,如有两人
以上一同招待,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。
经财务部审核原始单据后,报领导审批。
在报销时必须同时持招待费报销审批表和单据报销单,否则财务部门不予以报销。
第六条业务招待费其他相关规定
(一)业务招待人员在招待任务完成之后须在3天内凭业务招待审批表和招待费用的正式发票按报销审批流程到财务部办理报销手续。
(二)招待费用发票上请注明单位名称,并在发票背面签名。
(三)招待费报销票据不得含有“浴足”、“洗浴”、“休闲娱乐”、“按摩”等字样。
(四)遇特殊情况,报项目经理审批后特殊处理。
第七条本办法自****年**月**日起实行。
第八条本办法由财务部负责解释。
附:《招待审批表》
招待审批表
申请时间:年月日发生时。