建筑原材料检测试验室内部审核报告

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×××××建筑工程检测有限公司
__________________________________________________________ 内部审核报告
______________________________________________________ ×××××建筑工程检测有限公司编制
×××××建筑工程检测有限公司
内部审核报告目录
内部审核工作计划 (1)
内部审核任务书 (2)
内部审核实施计划 (3)
内部审核通知书 (4)
内部审核记录表 (5)
不符合\基本符合项说明 (75)
不符合项/基本符合项报告 (76)
内部审核报告 (79)
会议签到表 (80)
×××××建筑工程检测有限公司
内审工作计划
填报人:审批人:
年月日年月日
内部审核任务书
填报人:审批人:
年月日年月日
内部审核实施计划
内审组组长:质量负责人:
年月日年月日
内部审核通知书
各领导、部门:
依据内部审核计划,兹决定2012年01月30日至2012年02月07日进行我公司内部审核工作。

本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核。

涉及本公司所有部门和场所,涉及的要素为:
1.组织11.管理评审
2 .管理体系12.人员
3.文件控制13.设施和环境条件
4.检测和校准分包14.检测和校准方法
5.服务和供应品的采购15.设备和标准物质
6.合同评审16.量值溯源
7.申诉和投诉17.抽样和样品处理
8.纠正措施、预防措施及改进18.结果质量控制
9.记录19.结果报告
10.内部审核
请各部门做好内部审核的配合工作。

特此通知。

内审组长:
年月日
质量管理体系内部审核记录表
被审核部门:综合室
内审员:××××审核时间:2012.01.31 第1页,共14页
第2页,共14页
第3页,共14页
第11页,共14页
质量管理体系内部审核记录表
被审核部门:检测室
内审员:××××审核时间:2012.02.01 第1页,共14页
第2页,共14页
第3页,共14页
质量管理体系内部审核记录表
被审核部门:法定代表人
内审员:××××审核时间:2012.02.02 第1页,共14页
第2页,共14页
第3页,共14页
第11页,共14页
质量管理体系内部审核记录表
被审核部门:技术负责人
内审员:××××审核时间:2012.02.03 第1页,共14页。