催款函2014-4-22
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催款律师函xx【第1篇】催款律师函xxxxx先生/xx:xxxx律师事务所接受xx省开开电缆有限公司(以下称委托人)的委托,依法指派我事务所xxx律师作为其代理人,处理您拖欠委托人货款纠纷事宜。
现就您拖欠委托人款项的相关事实和法律问题,正式函告于您:我们收到并审查了xx省开开电缆有限公司提交的下列材料:1、您与委托人签订的购销合同一份及收货签收凭证;2、所欠货款形成的原因的证明;依据xx省开开电缆有限公司的陈述及我们对上述材料的审查,我们初步认定如下事实:1、您于20xx年10月1日与委托人签订了购销合同,并陆续购货,货物总价为:273308.36元。
2、截止目前为止,您并没有按照合同向委托人偿还拖欠的货款230858.36元。
根据前述认定的事实,我们提出如下法律意见:1、xx省开开电缆有限公司与您之间的债权债务法律关系明确,您应及时向xx省开开电缆有限公司履行所欠债务。
2、先生逾期偿还欠款的行为已经违反相关法律法规的规定,依法应当承担违约责任。
万栋梁先生逾期未向xx省开开电缆有限公司履行债务的行为,已经违反我国《民法通则》第一百零六条和《合同法》第一百零七条的规定,万栋梁先生依法应当承担继续履行支付欠款人民币230858.36元的义务。
根据《民事诉讼法》第二百二十条和第二百二十九条规定,被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务的部分的财产。
被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的,应当支付迟延履行金。
我们提出如下要求:一、您务必在接到本律师函7日内向委托人付清全部款项。
否则我们将采取法律措施来追究您的法律责任,以维护委托人的合法权益。
二、若不按以上时间履行还款义务,本律师将代理委托人起诉至法院,通过法律手段来追究您的法律责任。
催款函催款函范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。
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相信许多人会觉得范文很难写?催款函 1函件编号:尊敬的______:现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下:______年____月____日,贵司与我司签订了《______合同》,双方约定,贵司应于______年____月____日支付我司______款______元,(大写:______)。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项,但从______年____月____日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户(户名:______;开户行:______;帐号:______)。
如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺!______公司年?月?日催款函 2函件编号:尊敬的______:贵公司自______年____月____日至______年____月____日止尚欠我行货款共计______元,根据我双方签署的合同,贵公司应在______年____月____日付清该款。
现贵公司已逾期______天,仍未支付,严重影响了我行的资金周转和运营。
请贵公司收到此通知书后______天内将上述逾期未付的货款汇付我行账户(户名:______;开户行:______;账号:______)。
否则本行将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
特此通知。
顺颂商祺!______银行年月日催款函 3函件编号:______________先生/女士:您所持有的______________银行信用卡(卡号:________________________),截至_____年_____月______日,已累计欠款达___________RMB。
催款函范本催款函收件人姓名/公司名称:收件人地址:邮编:联络日期:主题:催款函尊敬的先生/女士/公司名:我方作为您的债权人,本着友好合作的原则,希望通过本函对您进行催款通知。
根据我们的记录,您目前欠款金额为___(人民币/其他货币单位)。
自您签署借款合同/销售合同/其他协议至今已经过去___天。
尽管您或许对延迟付款有合理的解释,我们希望能得到您的配合,尽快偿还欠款。
为了能够尽早解决这一问题,我们特此提供以下付款方式供您选择:1. 银行转账户名:账号:开户行:2. 支票收款人:地址:请在___(设定的期限)内将欠款支付至上述账户。
若是您已经按照约定时间付款,请忽略本函并与我们联系确认款项已经到账。
如果在___(设定的期限)内我们未能收到您的付款或与您取得有效联系,我们将被迫考虑采取进一步的法律措施来保护我方的权益,可能会对您的信用记录产生负面影响。
如果您对付款金额、付款方式或付款时间有任何疑问,请及时与我们联系,以便我们能够尽快协商解决此事。
请您重视此事,并尽快解决欠款问题。
我们相信您会以积极的态度回应这一催款通知。
请在___(设定的期限)内与我们取得联系。
敬祝商祺!(您的姓名)(您的职位)(您的联系方式)附件:(所涉及附件如下)1. 收据副本2. 合同/协议复印件3. 过期款项提醒信/其他未能按时支付通知法律名词及注释:(所涉及的法律名词及注释)1. 债权人:指债务人所欠的债权的持有人,即向债务人提供货款、服务款等各种款项的单位或个人。
2. 债务人:指债权人债欠款人,即向债权人拖欠货款、服务款等各种款项的单位或个人。
3. 延迟付款:指债务人未在约定时间内按照合同或协议约定的方式、金额和时间付款。
4. 付款通知:债权人正式向债务人发送的要求付款的函件,通常是在债务人延迟支付款项一定时间后发送。
5. 法律措施:指债权人为保护自身权益或追讨欠款而诉诸法律手段,比如提起民事诉讼、申请法院强制执行等。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 债务人拒绝付款:如果债务人拒绝付款,债权人可以通过与法律顾问协商并起草律师函,发布投资者警告或采取法律行动来追讨欠款。
催款函范本催款函范本亲爱的 [债务人姓名],希望这封信能够找到您,我们是 [债权人公司名称],就款项逾期事宜向您发送此催款函。
根据我们的记录,您于 [借款日期] 借款 [借款金额],自那时起至今仍未偿还。
我们理解生活中可能会遇到困难,但拖欠债务不仅影响我们与您之间的关系,还可能对债务人信用记录造成长期损害。
为了维护双方的利益,我们希望您尽快偿还所欠款项。
以下是目前您的欠款明细:- 借款金额:[借款金额]- 利息及滞纳金:[利息及滞纳金]- 已支付金额:[已支付金额]- 目前欠款:[目前欠款额]您可以通过以下方式偿还欠款:1. 转账至我们提供的银行账户。
请参考以下账户信息:- 银行名称:- 支行名称:- 账户名称:- 账户号码:2. 使用以下支付方式进行付款:- :- 支付:- 其他:请在收到本函后的7个工作日内偿还欠款,并确保款项到账。
如果您已经在近期内偿还,请忽略此函。
请您及时回复此函,以便我们了解您的还款计划或解释任何延迟偿还的原因。
我们更愿与您合作,寻找解决问题的方法,而不是采取进一步的法律行动。
如果您无法偿还欠款,请提供详细的财务状况,并提供支持文件。
我们将根据您的情况,尽力协商达成一个解决方案,以便双方都能从中受益。
我们希望您能够认真对待这个问题,并尽快解决。
对于逾期欠款,我们可能会采取以下措施:- 向您发送更多催款函。
- 将您的欠款记录提交征信机构,对您的个人信用记录产生负面影响。
- 寻求法律途径追缴债务,可能导致您承担进一步的法律责任及费用。
我们希望您能够理解并积极应对这个问题,以避免不必要的麻烦。
同时,我们也希望能够与您保持联系,并与您一起找到解决方案。
如果您有任何问题或疑虑,请随时通过以下方式联系我们:- 联系人姓名:-- 电子谢谢您的合作与理解。
我们期待您的尽快回复。
祝好,[债权人公司名称]。
-------文章一:催款函范文尊敬的XX公司:我们注意到您的账户目前仍有一笔欠款,总金额为 XXXX 元。
在此之前,我们已经多次尝试与公司联系并提醒支付欠款,然而迄今为止,我们仍未收到任何反馈或支付。
我们希望您能够加快处理欠款的事项,并尽早付清欠款。
为了避免出现任何不必要的误解或延迟,我们想明确强调问责责任。
时间紧迫,因此我们恳请您尽快与我们联系。
在您与我们联系之前,请确保您已经了解欠款的特定金额以及其他重要的信息。
谢谢!期待我们的合作!敬礼!XXX公司日期:--------------------------------文章二:催款函范文尊敬的XXX公司:我们想提醒您关于您的账户目前有 XX元的欠款。
如果您已经处理了欠款,请忽略此封信件。
如果您没有处理您的欠款,我们恳请您加快支付欠款并向我们发送相关付款凭证。
我们非常重视我们与您的合作,这笔欠款对于我们的公司会产生负面影响。
请注意,如果您无法在两周内支付欠款,我们将不得不采取法律行动来追讨。
我们认为解决欠款问题是非常重要的,同时我们没有收到您的反馈和回复也使我们感到担忧。
为避免这样的局面,请您立即采取措施进行处理。
如果您有任何问题或需要延期处理欠款,请即刻与我们联系以进行安排。
敬礼!XXX公司日期:--------------------------------文章三:催款函范文尊敬的XXX公司:我们几个月前向您的账户发送了账单,账单上注明了您之前拖欠的支付数额。
我们仅仅限定在那些已经付款的顾客上,特别地,我们并不希望向您施加任何压力或不便。
我们意识到您可能因为各种原因耽搁了付款,我们也并没有收到您任何关于欠款问题的回复。
但是,我们需要提醒您,您的欠款数额已经到了需要采取法律行动的程度。
虽然我们非常重视我们与您的合作,但是这个欠款问题已经影响到了我们公司的财务状况。
我们希望您能够根据事实进行全面的思考,并且付清欠款,否则我们将不得不采取法律手段。
催款函范本[您的姓名][您的地址][城市,州,邮编][日期][收信人姓名][收信人地址][城市,州,邮编]主题:催款函亲爱的[收信人姓名],我希望这封信找到您时,您和您的家人处于良好的健康状况中。
我写信是为了提醒您,您尚未支付的款项已超过了约定的截止日期。
根据我们之间的协议,您同意在[具体日期]之前支付[具体金额]作为清偿。
然而,到目前为止,我们未收到任何款项的支付,您的账户显示为未清偿的状态。
我们非常重视与您的合作关系,并且一直以来都给予了充分的宽限期。
然而,由于您未按时支付款项,我们不得不要求您立即采取行动,并尽快支付所需金额。
为了确保您了解逾期付款可能带来的后果,请注意以下几点:1. 催款通知:如果您仍未在[指定日期]前付款,我们将不得不发送更严厉的催款通知以提醒您继续拖欠款项。
2. 利息和罚款:根据协议,逾期付款将被视为违约行为,我们有权将适用的利息和罚款添加到您的款项中。
3. 法律诉讼:虽然我们希望不会走到这一步,但是如果您不履行支付义务,我们不得不采取法律行动来追讨所欠款项,并可能会导致日益增加的法律费用。
我了解您可能面临一些财务困难或其他问题,影响了您按时支付款项的能力。
如有任何困难,请尽快与我联系,我们将尽力寻找解决方案,以改善当前的局势。
希望您能迅速采取行动,尽快支付所欠款项并避免进一步的不便。
如您需要有关付款的详细信息,请参阅附带的付款指南。
我期待着您尽快回复,并希望我们能够妥善解决这个问题。
祝好![您的姓名]所涉及附件如下:1. 付款指南 - 一份详细的付款说明,包括接受的付款方式和账户信息。
如下所涉及的法律名词及注释:1. 违约行为 - 指债务人未按协议规定的时间和方式履行付款责任的行为。
2. 利息 - 债务人根据协议规定需支付的逾期款项。
3. 罚款 - 根据协议规定,债务人支付逾期款项所需承担的额外费用。
如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 财务困难 - 债务人可能面临财务困难,导致无法按时支付款项。
关于催款函范本
关于催款函范本
催款函不会写?没关系,以下是小编给大家整理收集的关于催款函范本,供大家阅读参考。
关于催款函范本1
(欠款公司名称):
至年月日贵司欠我货款人民币元, 已超过了给予贵司的付款期限.
我司郑重的要求贵司于年月日之前,将上述逾期未付货款汇入我司或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货的措施. 为避免影响贵司与我司的合作关系, 请慎重考虑. 谢谢!
特此警告!
公司
年月日
关于催款函范本2
___________:
根据农借合字第号借款合同,〔或( )农借延协字第号还款协议书〕,你单位尚有本金(大写)_____元,利息(大写)_____元逾期未归还,请积极筹措资金,抓紧归还。
特此通知。
行公章
年月日
借款人(公)章保证人(公)章
签收人签收人
年月日年月日
关于催款函范本3
各位业主朋友们:
大家好!
如果您的物业费尚未交齐或即将到期,请您见到通知单后,到客户中心缴纳物业管理费。
如有不便请与管家联系,您的.管家将会上门收取。
感谢您对我公司工作的支持和配合,及时缴纳相关费用才能使物业公司更好地为您服务,祝您天天开心!
客户中心财务电话--------,如果您对我们的服务有不满意的地方,欢迎及时反映!
某某服务有限公司
xxx年4月。
催款公函范文6篇Model letter for payment collection编订:JinTai College催款公函范文6篇前言:公函是正式的或官方的书信,是党政机关、人民团体、企事业单位间商洽和联系工作时使用的一种文体,平行机关或者不相隶属机关间联系工作是可以使用公函,上下级之间的联系、询问、答复工作时,也可以使用公函。
本文档根据公函内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:催款公函范文2、篇章2:催款公函范文3、篇章3:催款公函范文4、篇章4:催款公函怎么写范文5、篇章5:催款公函怎么写范文6、篇章6:催款公函怎么写范文催款函是企业在应收款回收时常用的文书,催款公函是怎么写的呢?下面小泰为大家整理了一些有关催款公函范文的内容,供大家参考学习,希望对大家有所帮助。
篇章1:催款公函范文关于催讨货款及暂停供货的公函XX公司:截止201X年XX月XX日为止,贵司尚有¥XXXXXX元(人民币X拾X万X仟X佰X拾元X角X分)的XXX商品货款已过应付期限而未予支付,请贵司秉承诚信至上的原则清偿所欠货款。
贵司停止付货款的行为,现已造成我司资金周转困难以及资金利益的损失。
望贵司,在收到本催款公函后的X个工作日内清偿所欠货款。
若超过前述宽限期未予支付的,我司将立即停止向贵司供应XX品牌系列商品,并保留采取协商以外的具有强制性质的措施,以消除我司货款所面临的资金风险及利益损失。
我司在此特别函告:在贵司清偿前述货款前,停止供应XXX商品而造成的损失由贵司自行承担,并且我司不承担因而产生的缺货违约责任,敬请贵司谅解。
特此函告XXX公司二零一X年XX月XX日注:本公函壹式贰份,盖章后生效。
篇章2:催款公函范文【按住Ctrl键点此返回目录】催款函****公司:截至****年**月31日,我公司帐面尚有贵公司欠款****元(大写人民币****元整)。
催款函格式及范文第1篇首先,查询作用。
催款函可以及时了解对方单位拖欠款的原因,沟通信息,以便采取相应的对策和措施,协调双方的关系。
其次,催收作用。
债权方为了加速资金流动以及合理周转,扩大再生产,会对债务有意或无意拖欠付款的行为采取催款措施。
通过催款可以及时追回拖欠款,尽可能避免或减少经济损失。
再者,凭证作用。
如果由于拖欠付款给债权方造成了实际经济损失,催款函又可以起到记载凭证作用,即当催款单位在想有关方面提出追查对方的经济责任时,催款函可以作为一种有力的凭证。
催款函格式及范文第2篇_______公司:截至_____年__月31日,我公司帐面尚有贵公司欠款_____元(大写***_____元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在_____年__月__日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
_____公司(印章)_____年___月___日——工程催款函格式 (菁选2篇)催款函格式及范文第3篇函件编号:催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确,尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等,方便欠款方还款,从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______:现就XX拖欠我司______款一事向XX致函如下:________年____月___ _日,XX与我司签订了《______合同》,双方约定,XX应于________年____月____日支付我司______款______元,余款于________年____月____日之前付清.XX也曾于___ _____年____月____日支付了部分款项,但从________年____月____日后,XX便未再按约定支付,现累计已欠______元,XX行为明显已违约。
催收的内容,应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、**号码、欠款的金额及拖欠的情况,且应与交易相关的资料(如合同等)相符,以便使收文单位明确情况,及时地交款。
催款通知函通知函尊敬的XX先生/女士:您好!我代表我公司向您致以最诚挚的问候,并对您长期以来给予的支持与信任表示衷心的感谢。
遗憾的是,此次致函的主要目的是就您与我公司尚欠款项一事进行催促。
根据我公司的财务记录,截至[[今天日期]],您仍有一笔款项未予支付。
具体信息如下:1. 合同编号:XX2. 欠款金额:人民币XX元整3. 应付款日期:XX年XX月XX日4. 欠款事由:XX项目我们理解在业务往来中,可能会出现各种特殊情况导致付款延误。
然而,为了保障双方的合法权益,维护正常的经济秩序,请您在收到此通知后尽快安排付款。
逾期未付的款项,将依法承担相应的违约责任。
为确保您能及时了解此事项的紧迫性,我们特此提醒以下几点:一、根据双方签订的合同约定,逾期付款将产生滞纳金。
自应付款日期起,以欠款金额为基数,按日万分之五的标准计收滞纳金。
二、若您在接到此通知后30日内仍未付款,我公司将依法采取进一步措施,包括但不限于向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
三、我们始终坚信,友好协商是解决问题的最佳途径。
如您在付款过程中遇到任何困难,请及时与我们沟通,我们将竭诚为您提供帮助。
账户名称:XX公司开户银行:XX银行XX分行银行账号:XXXXXXXXXXXXXXXX联行号:XXXXXXXXX为确保款项及时到账,请在转账时注明合同编号及款项事由。
付款完成后,请将付款凭证发送至我公司财务部邮箱(邮箱地址),以便我们及时为您核对确认。
再次感谢您对我公司的信任与支持,我们期待与您建立长期、稳定、愉快的合作关系。
请您重视此事,尽快安排付款,以免给双方带来不必要的困扰。
如有任何疑问,请随时与我们联系:联系人:XX联系电话:XXXXXXXXXXX电子邮箱:XXXXXXXXXXX顺祝商祺!敬上XX公司日期:[[今天日期]]。
深圳市____________有限公司
电话_________传真_________
催款涵
致:/采购/财务负责人CC: 总
首先感谢贵司一直以来对我司的大力支持!
2014年1月8日付给深圳市___________有限公司票一张,金额为:173372.58元(壹柒万叁仟叁佰柒拾贰元伍角捌分),此票到期日期为:2014年3月7日。
以上款项至今我司未收到,请贵司帮忙办理此款,为了不影响后续合作,特发此函提醒。
烦请贵司于本月底付清此款,如本月30号我司未收到此款,后续订单我司将无法签发,望贵司理解与支持。
我司帐号如下:
名称:深圳市________有限公司
帐号:
银行:
以上款项如有疑问请与联系:
深圳市__________有限公司
2014年4月23日。