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危险品使用状况记录表

危险品使用状况记录表

危险品使用状况记录表

(文件编号:)

物料名称:危险品类型:□易燃□易爆□有毒

日常环境卫生巡查记录表.docx

日常环境卫生巡查记录表项目 名称 检查 第检查 年月日 单位架子队 时间 分序 具体检查项目及要求检查结果 项号优良中差办1办公区设有密闭式垃圾容器,卫生定期扫地制度落实到位 公2文件资料、桌、柜、办公用品等分类摆放整齐 区3办公室、会议室地面无烟头、纸屑,墙面无乱贴乱画现象 生1宿舍物品摆放整齐,地面整洁无烟头,房间通风无异味 2食堂、淋浴间、盥洗设施、开水房、厕所等临时设施设置规范 活 3临时生活设施保持经常性干净、卫生 区 4生活区设置足够的密闭式垃圾容器,并将垃圾清理到指定位置 卫 1食堂、餐具定期消毒,肉、菜、饮用水质量符合卫生要求 2季节性卫生防疫工作落实到位 生 3除四害(老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇)措施器具药品等落实到位 防 4卫生区域责任划分落实到位,白色垃圾封闭处理、定期清理 疫 5施工现场配备保健药箱,一般常用药品和急救器材 1主要道路是否硬化处理,是否有专人清扫保洁洒水压尘 2现场材料(钢筋、模板、机械设备)分类摆放整齐 3作业时采取扬尘控制措施,作业现场是否工完场净 4各种废料是否集中堆放,有封闭措施 施 5清理施工垃圾、材料时严禁凌空抛掷 工 6 泥浆、污水有组织排放,不随地乱流乱排区 7 沉 淀池是否设置,污水是否经沉淀排放排放 8夜间施工噪声不超标( 22:00-6:00 控制在 55dB 以下) 9运输材料车辆在现场严禁鸣笛,装卸物品时轻拿轻放 10从事土方、渣土、垃圾运输车辆采取密闭或覆盖措施 11各工作、设备清洗处是否在沉淀池旁 12使用油料是否有防止污染土壤、水体的措施 检查□符合要求□整改后符合要求□不符合要求,需继续整改结论其他: 办公室签字意见: 检查人 安全员签字意见: 签字 施工单位签字意见: 架子队长签字意见: 检查结果说明:优:继续保持 中:下发整改单进行整改良:需要进一步改进并完善差:要求停顿整改并给与处罚

公司办公室环境安全检查表

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30 文件编号:13-01 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.04.15 文件编号:13-04 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐;

5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.05.15 文件编号:13-05 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;

4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.06.15 文件编号:13-06 2、门窗玻璃无手印,积尘;

环境检查记录表01

环境检查记录表 单位:编号: 检查区域 序号检查内容检查标准检查结果不合格描述 1 固废物控制固废物回收垃圾桶内 2 资源控制纸张双面使用 水源阀门无跑冒滴漏 3 能源控制耗电设备人走机停,关闭无长明灯 4 污水排放控制污水排放达标,污水排放符合法规规定 5 消防设施控制消防通道畅通无堵塞、安全出口标识清晰有效 消防器材摆放位置明显并标识清楚 灭火器有合格证、维修合格证有专人负责,按期检查有效,附件完好无损 应急灯安装位置符合规定并有效 6 车辆控制车辆尾气排放达标 车辆按期年审、维修保养 车辆缴纳强制保险、商业保险驾驶员持证操作 7 办公设施控制无灰尘、污渍 各类用品摆放整齐、清洁 各种文件、资料标识清楚,防护有效 8 垃圾清运控制生活垃圾清运无遗撒、环境污染 垃圾房、垃圾桶清洁,定期消毒无环境污染 9 餐饮服务控制餐厅光照、通风、采暖、消毒、冷藏、冷冻、储存设施、设备运行有效 餐具、工器具卫生、消毒、食品留样符合规定 厨师、服务人员体检持健康证 厨房操作间布局合理、排风设施设备运转有效 餐厅地面平整无积水、油污、生活垃圾餐具、工器具分类存放,生熟标识 原辅材料存储分类摆放,生熟分类存储,标识清楚油污排放控制有效 污水排放到管网 燃气管线、灶具阀门控制有效 员工工服穿戴整洁 10 不合格整改及考核意见 签字: 日期:不合格整改实施情况 签字: 日期: 不合格验证结果 签字: 日期: 备注:检查结果栏用“√”表示全部合格,用“╳”表示有某项不合格。凡出现某项不合格必须在不合格描述栏中予以说明。 检查人:检查日期:保存期 3年

安全环保综合检查记录表 受检单位: 检查项目检查内容、要求检查记录考评结果备注 符合检查内容。 环境保护 1.环保设施运行情 况、记录 2.危险废物处理处置 情况 3.环保设施监测报告 4.排污申报、及排污 许可证 环境1、通风是否良好 2、危险品标识是否 完好 3、灭火器材是否到 位 4、易燃物品,危险气 体是否有人管理 5、紧急逃生通道是 否畅通 6、各类用电情况是 否正常 7、其他隐患是否存 在 环境1、地面是否及时清 理 2、工作台,工作柜是 否及时清理 3、通道情况是否良 好、畅通 4、零配件、工件定位 管理、标识 5、车间是否仍有卫生

危险品库安全检查记录表

危险品库安全检查记录表 危险品库安全检查记录表(一般要求) 被检查单位(全称): 检查部位: 编号: 序号检查项目检查标准检查情况整改结果 1 防火警示标志是否醒目是否符合标准要求 2 消防器材、灭火器是否符合以下要求 1.放在醒目处;2.放在易取处;3.符合安全要求;4.定期检查;5.按时换药。 3 库房的结构是否符合耐火防爆等级要求 1.屋面是轻型的;2.库房四周有排水沟道;3.窗与通气孔能防火花飞入; 4.门窗向外开启(包括底窗);5.地面应不起火花;6.地面不渗油。 4 室内设备是否良好 5 电气设备是否采用防爆照明灯具或投光照明 ; 6 库房是否有防雷保护 7 堆放间隔是否符合要求,消防通道是否畅通 8 值班室与库房是否有防火墙 9 库区的防火距离是否满足安全要求 1.与氧气站距离大于30m;与乙炔站距离大于30m;与锅炉房距离大于30m;2.与生活区距离大于15- 20m;3.与施工现场距离大于15-20m。 10 地下油库的管道设备接地电阻是否小于4Ω 11 危险品是否有隔离打措施 12 机动车辆出入油库,排气 管是否加防火罩检查人员(签名): 年月日核查意见: 安全负责人(签名): 年月 日核查结论: 工程师(签名): 年月日此表一式二份,工程结束后一份交业主,一份施工单位存档。 危险品库安全检查记录表(油桶) 被检查单位(全称): 检查部位: 编号: 序号检查项目检查标准检查情况整改结果先按(一)一般要求检查表检查 1 油桶垛间是否有大于或等于1m的通道 2 油桶在库房内是否直立存放 3 油桶离墙是否在0.25-0.5m之间 4 油桶堆高是否不超过二层 5 装汽油的桶是否单独存放检查人员(签名): 年 &nbs

化学危险品管理系统持续改进

化学危险品管理持续改进 1、定义 化学危险品事故是指一种或多种化学危险品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。化学危险品事故大体可分为六类: 1.化学危险品事故----火灾事故 2.化学危险品事故----爆炸事故 3.化学危险品事故----中毒和窒息事故 4.化学危险品事故----灼伤事故 5.化学危险品事故----泄露事故 6.其他化学危险品事故 引发危险化学品事故的原因很多,危险化学品种类繁多,所以发生危险化学品事故的后果也大不相同,可引起爆炸和燃烧,或中毒,因而常常危及人们生命和财产的安全,带来不可估量的严重后果,是检验科重点防监管严禁发生的一种事故。

危险化学品安全管理持续改进

危险化学品管理持续改进实例 1、改善主题:危险化学品管理持续改进 2、现状把握 经调查,目前检验科危险品的管理存在如下问题,见表1。 表1、危险化学品改善前状况 编号存在问题 1 无危险化学品管理制度 2 科室无危险化学品管理员 3 无完整的危险化学品清单 4 无危险化学品的相关警示标志 5 无危险化学品统一存放仓库 6 无危险化学品出入库记录 7 无危险化学品使用记录 综上表所述,目前危险化学品和管理较为混乱,存在较大的安全隐患。 3、影响目前危险化学品管理的可能原因分析: (1)人员:无危险化学品管理员,没有实现专人专管。 (2)设备:无危险化学品存储仓库,使用存在安全隐患。 (3)材料:无完整的危险化学品清单,导致危险化学品的没有目的性。(4)流程:没有危险化学品出入库记录,以及危险化学品使用记录。(5)其他:无危险化学品管理制度,宏观把握度不高。 (6)为什么危险化学品管理不完善——原因型特征要因图,见下图1。

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