审计办公室2019年上半年工作总结
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审计部半年工作总结范文6篇第1篇示例:审计部半年工作总结近半年来,审计部全体成员团结一心,不辱使命,努力工作,取得了一系列成绩。
为了更好地总结经验,提高工作效率,特对半年工作进行了总结,希望不断完善工作,提升审计部综合实力。
一、工作概况自年初起,审计部全面贯彻公司各项政策,认真履行职责,按时完成了领导交办的各项工作任务。
主要工作内容包括对公司财务数据的审计、风险评估、内控体系建设等。
期间,审计部还积极参与公司各项重要会议,为领导决策提供参考意见。
二、工作成绩1. 完成年度审计计划。
审计部根据公司业务情况,合理调配资源,制定了详细的审计计划,并圆满完成了年度目标。
2. 发现和纠正问题。
审计部在工作中及时发现了一些财务管理方面存在的问题,并提出了合理的改进建议,得到了领导的高度赞扬。
3. 参与重要会议。
审计部成员积极参与公司各项重要会议,为公司战略规划提供了有力的支持,展现了审计部的专业素养。
4. 内部员工培训。
审计部加强内部员工培训,提升团队整体素质,确保团队的专业水平和工作效率。
三、存在问题在工作总结中,审计部也发现了一些存在的问题,主要包括审计工作中有些流程尚待完善,团队协作力有待加强,某些员工的学习积极性不够等。
审计部将在下半年加强问题整改,提高工作效率。
四、工作展望后续工作中,审计部将进一步提升专业技能,加强团队协作,完善工作流程,提高内部员工的综合素质。
审计部将积极配合公司管理,为公司的发展提供更加严谨的财务保障。
半年工作总结是审计部对自身工作的一次检视和总结,更是对未来工作的展望和规划。
审计部将以更高的工作标准,更专业的工作态度,更严格的工作要求,为公司的持续健康发展贡献力量。
最终目标是提升审计部整体实力,实现审计质量的提高,为公司的长远发展保驾护航。
感谢领导的关心支持,感谢全体审计部成员的辛勤付出!愿我们共同努力,再创佳绩,为公司的明天添砖加瓦!【本文共计788字】[责任编辑:育雯]第2篇示例:审计部半年工作总结一、总结回顾时光荏苒,转眼间又到了审计部半年工作总结的时刻。
全文共计3145字2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划根据区政府工作部署,现将我局2019年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下。
一、2019年上半年工作总结2019年上半年以来,我局在区委、区政府的正确领导下,在上级审计机关的业务指导下,以促进发展为第一要务,以推动改革为首要目标,努力创新审计方式方法,健全完善审计工作机制,提升审计结果运用效能,为政府工作平稳运行作出了积极贡献。
(一)党建工作情况。
一是根据区委“两学一做”、“六个年”等活动安排,分别成立了2019年度党建、党风廉政等工作领导小组,研究制定了2019年度党建工作、党风廉政建设工作、发展党员工作、“两学一做”学习教育等计划,主要领导、班子其他成员及一般干部分别签订了党建工作、党风廉政建设工作等责任书,细化各节点各人员各项任务。
二是按照区委关于开展正风肃纪集中整治、廉洁家庭建设等活动要求,扎实开展各节点各步骤各项工作。
三是结合工作实际,建立健全了党组讨论决定干部任免事项守则、党支部议事、党费收缴管理和使用工作、党务公开等12项制度,并统一装订上墙。
四是严格落实党组理论学习、“三会一课”等党组织学习生活制度,截至5月底,已组织召开支部委员会5次、支部党员大会3次、支部书记讲党课2次、专题民主生活会1次、专题组织生活会2次、党员民主测评1次,指派干部参加学习培训30人次,组织党员干部开展学习研讨、义务劳动、定点帮扶、慰问党员等活动5次。
(二)业务工作情况。
1.财政财务收支审计工作。
一是开展了2019年度区本级预算执行情况审计工作,将揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险,推动建立
1。
上半年审计工作总结范文6篇篇1一、引言上半年,我在审计部门的工作中,始终坚持以法律法规为准绳,认真履行审计职责,积极推进审计工作创新发展。
通过全体同事的共同努力,我们圆满完成了上半年度审计工作任务,为保障公司财产安全、促进公司健康发展做出了积极贡献。
二、审计工作总体情况上半年,我们共完成了XX项审计任务,涉及金额达到XX亿元。
其中,财务审计XX项,金额XX亿元;经济责任审计XX项,金额XX 亿元;专项审计XX项,金额XX亿元。
通过审计,我们发现了一些问题,并提出了一些建议,得到了公司领导的认可和采纳。
三、审计工作亮点及成果1. 财务审计方面,我们加强对公司财务报表的审核,确保了财务报表的真实性和准确性。
同时,我们还对公司财务收支情况进行监督,防止了财务违规行为的发生。
2. 经济责任审计方面,我们对公司领导进行了经济责任审计,对领导在任职期间的经济决策和执行情况进行了全面审查,为公司提供了重要的参考依据。
3. 专项审计方面,我们针对公司存在的问题和关切事项进行了专项审计,为公司解决了实际问题,提高了公司的管理水平。
四、审计工作中存在的问题及原因分析在审计工作中,我们也存在一些问题。
一是审计人员素质有待提高,部分审计人员缺乏专业知识和实践经验,导致审计质量不稳定。
二是审计工作信息化程度不够高,缺乏高效的信息管理系统,导致审计工作效率低下。
三是审计工作缺乏独立性,受制于公司内部利益关系,导致审计结果不够客观公正。
五、对策及建议针对以上问题,我们提出以下对策和建议:一是加强审计人员培训和学习,提高审计人员的专业素质和实践能力。
二是推进审计工作信息化建设,建立高效的信息管理系统,提高审计工作效率。
三是加强审计独立性建设,建立健全的审计监督机制,保障审计结果的客观公正。
六、结论与展望总的来说,我们在上半年度审计工作中取得了一定的成绩,但也存在一些问题。
我们将继续努力,加强学习,提高专业水平,不断推进审计工作创新发展。
上半年审计工作总结范文_财务审计工作总结
2019年上半年,公司的审计工作相对稳定,主要集中在财务报表审核和内部审计工作方面。
本文将对上半年的审计工作进行总结。
一、财务报表审核
在上半年的财务报表审核过程中,我们对公司的财务报表进行了全面细致的审查,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
通过对财务报表的审查,我们对公司的财务状况有了更加全面和清晰的认识,也为公司提供了合理的财务诊断和决策咨询,同时也提高了公司的财务报表的准确性和透明度。
二、内部审计工作
为了加强管理和控制,我们深入公司内部进行了审计工作,对公司各个部门的工作进行细致检查。
主要对公司的运营、营销、人力资源、财务等环节进行了内部审核和审查,查看工作过程是否规范、流程是否合理、制度是否完善等等。
通过这些工作,我们对公司的内部控制和风险管理提出了宝贵的意见和建议,推动了公司内部的优化。
三、审计流程管理
在工作中,我们注重审计流程的管理,保障审计的质量和效率。
具体而言,我们制定了详细的审计计划和工作方案,对工作任务和工作量进行了合理安排,管理和控制工作进度和流程。
同时,我们积极与其他部门沟通配合,提高工作效率和协作效果。
通过这些工作,我们保证了工作的高效性和准确性,也得到了公司其他部门的赞扬和支持。
总之,在上半年的审计工作中,我们在审核财务报表和内部审计方面,都做出了较为出色的工作,也切实提高了公司内部管理和风险控制的能力。
在未来的工作中,我们将继续注重工作流程的管理和完善,提高团队协作效率,为公司的财务报表审核和内部审计工作提供更加优质的服务和支持。
审计办公室上半年工作总结篇一:办公室2023年上半年工作总结及下半年工作方案2023年上半年工作总结及下半年工作方案综合办公室2023年上半年,根据分公司蓬勃开展的现状,分公司经理对办公室提出了更高的要求,将办公室职能范围扩大为集行政、人力资、后勤、法务、企业文化建立为一体的综合办公室,并加强了办公室人力资装备,增加了办公室人员一名。
在新的工作范围内,综合办公室2023年上半年的工作按照强化自身建立,标准内部管理的工作方式,围绕总公司“将重庆分公司建立成公司省外分公司标杆”的工作要求和分公司“加强管理效劳功能、建立市场核心竞争力”的工作方针,以“参谋、组织、协调、效劳”的思路开展工作,通过部门员工的共同努力,实现各项工作标准有序运转。
一、上半年部门履职情况2023年上半年,综合办公室职能范围扩大为行政、人力资、后勤、法务、企业文化建立五块,部门上半年在各块工作中都有所打破。
1、行政工作综合办公室行政工作主要有制度建立、工作考核、日常催促、本钱控制、工程部任命书、工程资料专用章印章刻制管理等方面。
2023年上半年,综合办公室在分公司领导的指导下,经部门拟定、分公司审批、公示等程序,发布了《年终考核制度》、《各部门业绩目的》、《分公司员工述职测评方案》、《分公司岗位竞聘方案》等制度,并根据分公司开展情况,更新了工作流程图、分公司组织机构图、考勤制度等多项制度。
为防止员工工作忽略对分公司造成重大损失情况的发生,防微杜渐,根据分公司经理的建议,在年度考核中引入“一票否决制”,“一票否决制”是分公司考核机构根据被考核对象在考核期内某一责任事件性质,即可对其考核结果认定为不合格的制度,是分公司考核制度的重要内容。
对分公司其他部门的日常催促管理、工作考核是综合办公室根本功能之一,2023年综合办公室在工作中通过加强过程管理,严格结果考核,标准了各部门的工作行为,工作拖延、推诿、工作做不到位等现象已较少出现。
在春节后上班期间办公室发现局部员工未能及时调整工作状态,在考勤上有懈怠,通过谈话,惩罚等方式在最快的时间内进展了处理,维持了分公司已经开场逐渐营造出的积极向上的工作气氛,积极的工作气氛崩溃容易建立难,懒惰思想是会在员工中蔓延的,综合办公室对此会长抓不懈,决不允许员工状态影响分公司开展。
20XX年审计局上半年工作总结及下半年计划今年以来,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,围绕县委、县政府工作中心,认真开展审计监督工作,1-6月份共完成财政财务收支审计项目12项,查出违规金额53万元,管理不规范资金444万元,应上交财政2万元,应调帐处理2万元,应归还原渠道资金180万元。
完成工程竣工决算审计14项,审核工程报价4703.69万元,核减工程价款418.37万元,核减率8.89%。
具体说,主要做以下几个方面的工作。
一、围绕中心,服务大局,认真开展审计监督工作。
1、履行法定职责,认真开展本级预算执行情况和其他财政收支情况审计。
根据《审计法》的规定,18年4月至6月我局组织开展18年度本级预算执行其他财政收支情况审计。
重点检查年初预留资金安排和以前年度预留资金的管理使用情况,超收收入安排情况,中央新增投资项目资金拨付情况。
结合财政“同级审”,开展了县开发区、县农委18年度部门预算执行情况审计和政府性债务规模及运行情况调查。
目前现场审计实施阶段已基本结束。
2、认真组织实施领导干部经济责任审计。
今年上半年,县委组织部共交办领导干部经济责任审计10项,目前已完成4项,正在实施的2项。
审计过程中,我们根据各单位不同工作职能,分别从预算执行,重要经济事项的决策入手,分析评价领导干部的经济责任履行情况,努力提高经济责任审计的水平。
3、集中力量,组织实施县政府交办的审计任务。
根据县政府的安排,今年上半年,我局开展了6家政府机构调整和工商部门管办脱钩审计工作。
重点对各机构的资产进行了认真的审查,为县领导科学决策提供依据,同时也为机构调整平稳过渡提供了保障。
4、开展专项审计(调查)。
开展政府投资建设保障性住房情况审计调查。
根据审计署的统一部署,对我县18年以来实施廉租住房保障制度及相关政策的执行情况进行专项审计调查。
通过调查揭示廉租房保障政策执行情况以及建设资金筹集、管理、使用过程中存在的问题。
2019年上半年工作总结审计室2019年度工作总结范文1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxxxx学院审计室工作职责》、《xxxxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx学院审计室工作人员职责》.明确了审计室的职责范围和工作重心.2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《xxxxxx学院内部审计工作规定》.进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化.二求真务实、切实履行内部审计职责1、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作.为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务,切实保障了xxx同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成.2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院三合五统以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额5644.29千万元.3、严格按程序学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关.审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用.全年共参与审计监督人次,累计金额为:元,为学院节省资金约为元.4、随着学院的改革发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则,今年共组织参与大小工程和经济项目21项,累计金额约为2千多万元.5、审计室会同有关人员对东院继续教育处XX年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院领导提供了决策参考依据6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师。
2019年度上半年审计部门工作总结半年以来,在省审计厅的正确指导下,在市委、市政府的坚强领导下,坚持以 * 新时代 * * 思想为指导,认真贯彻落实中央审计委员会第一次、第二次会议和全国、全省审计工作会议精神,以政治建设为统领,全面加强审计机关新时代党的建设,坚持“治己病防未病”,坚持审计监督与服务并重,坚持依法审计、文明审计,注重提升审计质量,注重培养审计干部队伍,注重审计监督全覆盖,圆满完成了上半年各项工作任务。
一、审计项目持续开展(一)有序推进2019年计划内项目今年我局计划内项目共22项,上半年已完成3个,正在进行的审计项目13个。
2.正在进行的项目(二)稳步推进临时审计任务今年市委市政府共交办临时性审计项目69个,省厅交办的临时审计项目5个。
上半年已完成49个,正在进行的审计项目20个。
(三)积极协助上级审计机关工作今年上半年,共计抽调业务骨干12人协助审计厅开展市属国有大中型企业基本情况调查、既锻炼了干部,又提升了业务水平。
在审计工作中,我局被抽调人员不怕苦、不怕累、高度负责的精神和扎实过硬的审计能力,得到了上级领导的高度赞扬,目前我局仍有一人在省厅协助进行审计项目。
二、、党风廉政建设工作扎实推进(一)全力抓好党建工作1.深化政治理论学习。
一是狠抓集中学习。
每周五下午集中学习全国两会精神、 * 系列重要讲话、 * 扶贫论述摘编、中央八项规定实施细则、 * 纪律处分条例、 * 章程、市委七届四次全会精神以及省委、 * 、省厅组织和市委、市政府的最新会议文件精神,有力的促进了干部职工政治上的清醒和理论上的自信;二是促进个人自学。
机关全体充分利用河北干部网络管理学院、学习强国、审计干部网络学院,开展自我学习,自我,把政治理论学习与审计业务学习相结合,既提高了理论素质,又提升了业务水平。
2.强化班子队伍建设。
为加强领导班子自身建设,我局从三个方面发力,一是讲团结。
领导班子带头搞好团结,凡事讲原则,讲规矩,带头遵守纪律,二是带好头。
2019年上半年工作总结2019年审计半年工作总结3篇第一篇:审计局上半年工作总结一、周密部署,严密组织,认真开展教育实践活动今年1月至今,按照区委总体部署,在区委教育实践活动领导小组办公室和区委第4督导组的指导下,我局党组把这次教育实践活动作为今年以来的首要政治任务,周密部署,严密组织,通过三个贯穿始终(领导重视贯穿始终、学习教育贯穿始终、征求排查贯穿始终),保证了教育实践活动有序开展.活动开展以来,已召开征求意见座谈会11次,走访22户农户,经最后梳理汇总,全局共征求意见建议69条,其中四风方面的意见建议57条,其他工作方面的建议12条.在57条四风方面的意见建议中涉及班子的意见建议15条,涉及班子成员的42条.目前局领导班子及其成员均已对照问题开展对照检查,并承诺在今后的工作生活中限期整改,真正达到党员干部作风显著转变、党群干群关系显著改善、服务经济发展能力显著增强三个目的.回顾半年的教育实践活动,我们明显的感到:党员、干部宗旨意识进一步坚定,四风问题进一步解决,履职尽责进一步到位,责任心、使命感进一步增强.二、真抓实干,加大监督,审计业务工作扎实推进(一)认真谋划制定2019年审计工作计划,当好政府经济运行卫士.今年的审计计划,紧紧围绕政府工作中心,从六个方面着手,努力实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖:一是加大对宏观调控政策措施落实情况的跟踪审计力度,深入揭示体制机制制度性问题,推动深化改革和制度创新,促进政令畅通;二是加大对经济社会运行中风险隐患的揭示力度,及时反映经济社会发展中的突出矛盾和风险,维护国家经济安全和服务可持续发展;三是进一步加大绩效审计力度,关注行政运行成本,监督检查八项规定和国务院约法三章要求,促进提质增效和厉行节约;四是加大经济责任审计力度,依法规范审计内容和审计评价,强化审计结果运用,促进强化对权力运行的监督和制约;五是加大对重点民生资金和民生项目的审计力度,着力揭示和反映挤占挪用、损失浪费、管理不善、效益不佳等问题,促进维护人民群众利益;六是紧紧围绕反腐、改革、发展,着力揭露重大违法违纪问题,促进党风廉政建设和反腐败工作.(二)积极开展预算执行审计,促进财政健康运行.今年的预算执行审计,以财政部门为源头,重点对4个部门单位和两个镇(街)开展预算执行情况审计,并延伸2019年度财政财务收支审计.加强对所属二、单位和重点项目、重点资金的延伸审计或审计调查.具体包括:区教育局、区发改局、区经贸局、区水务局、区新度镇、区拱辰办.通过审计促进各部门单位进一步严格执行预算,提高财政资金使用效益.目前4个部门单位和两个镇(街)的现场审计工作均已完成,预计7月初完成两个报告,经区政府领导审核后正式向区人大汇报.(三)强化保障性安居工程跟踪审计,促进政府重大政策贯彻落实.上半年,按照审计署的统一安排,继续开展保障性安居工程跟踪审计,共查处管理不规范金额933.96万元,应上缴财政金额5万元,经审计,发现的主要问题是:一是保障性安居工程资金694.58万元没有及时下拨、二是区新材办违规收取新型材料专项基金123.95万元和散装水泥专项基金24.78万元、三是廉租住房建设项目贷款未能享受优惠利率,多负担利息7.77万元、四是2019-2019年廉租住房租赁补贴费48.14万元未及时下拨给94户保障对象、五是267套保障性住房租金欠缴或应收未收34.74万元、六是保障房管理机制不完善等.对此我局提出了5条具有针对性的审计建议,促进我区保障性安居工程健康运行.(四)不断加大政府投资审计力度,促进政府宏观决策顺利实施.上半年,我局主要围绕市大道段工程预算、区片区改造东圳路北侧ps拍-2019-1号地块(1号楼-3号楼)工程结算、区护城河五期片区安置房14号楼及配套工程结算、市市政工程结算等项目开展工程预结算审计,截至上半年,共完成建设工程预结算审计项目100个,送审总造价103868万元,审后总造价为101386万元,审计核减2482万元,核减率为2.39%.其中,预算审核39个,项目送审造价38119万元,审定造价37772万元,核减造价347万元,核减率为0.91%;结算审核61个,结算送审工程造价65749万元,审定造价63614万元,审计核减2135万元,核减率为3.25%,为政府把好了最后一道资金关.(五)加大对违法案件线索的查处力度,严肃揭露和查处违法违规行为.在今年区水务局的预算执行审计中,发现由于监管不到位,造成个别拨付到村级的专项资金个人领取后不入账.主要为镇村报账员2019年4月20日从镇村领取水利专项资金4万元,至2019年6月4日一直没有纳入村财务收入管理核算,对于领取公款没有入账问题我局已按照规定移送区纪委监察部门进一步查处.三、不断深化审计机关建设,打造群众满意单位一是推进文明平安机关建设.按照区委文明办的统一部署,上半年已组织5批10人次的青年志愿者参加文明交通劝导服务活动,为创建文明添砖加瓦.积极开展移风易俗、文明过节和我们的节日·端午主题活动,深入挖掘节日文化内涵,着力引导人们继承和弘扬中华民族的优秀传统;二是平安先行单位创建又创佳绩,已连续三次被授予市级平安先行单位,不断提升审计整体形象.二是对局内部股级职位重新实行竞争上岗,逐步完善干部选拔、考核和培养培训机制.上半年,在自己推荐、酝酿和严格选拔的基础上,对我局各股室负责人重新进行了任命,促进了干部的激励机制,激活了审计干部的工作,给审计机关带来了新活力.三是推进廉洁机关建设.认真加强审计机关惩防体系建设和贯彻落实党风廉政建设责任制,坚持谁主管、谁负责和一岗双责制度,逐级落实党风廉政建设责任,按照区纪委廉政风险防控的要求,加强股室、审计组的廉政建设,落实好反腐倡廉牵头单位责任,全面推进惩防体系建设.形成用制度管权、按制度办事,靠制度管人的良好机制环境.四是进一步完善制度建设.为进一步规范我区工程建设领域管理行为,提高工程建设质量和政府投资效益,保护社会公众利益和当事人合法权益,我局积极参与区政府完善工程管理制度,协助出台了《市区人民政府关于进一步规范工程建设领域管理的通知》,通知从八个部分二十八个方面对工程建设领域进行管理,从而进一步规范了我区政府投资项目的管理.五是不断推进审计信息化建设.加快实施计算机ao审计,积极派人参加审计署计算机中级考试,提高审计实战能力.上半年已有1人顺利通过审计计算机中级考试,1人正在培训当中,为审计事业提供后备人才.购买3个审计办公移动平台,不断推进金审工程建设.四、下半年的工作打算(一)按时并保质保量地完成预算执行审计任务.上半年,所有预算执行审计项目现场审计均已完成,但部分还在征求意见和汇总中,在7月初要全部完成预算执行审计任务并形成两个报告,7月底正式上报政府和人大.。
上半年工作总结(审计)随着2019年上半年工作的顺利结束,我们审计部门对我们的工作进行了全面的总结和分析。
在过去的半年里,我们经历了各种挑战和机遇,取得了一定的成绩和进步。
接下来,我将对我们上半年的工作进行总结,分析我们的成绩和不足之处,并提出下半年的工作计划和改进方案。
一、成绩总结在上半年的工作中,我们审计部门取得了一定的成绩。
在审计工作的完成情况方面,我们按照计划,完成了所有的审计任务,并在规定的时间内提交了审计报告。
我们的审计报告准确客观,反映了被审计单位的真实情况,得到了领导和相关部门的认可和好评。
在团队合作方面,我们团结一致,密切配合,克服了各种困难和挑战,保证了审计工作的高质量和高效率。
在业务能力方面,我们注重学习和提升自己的专业知识和技能,不断提高审计水平和能力。
二、不足之处在上半年的工作中,我们也存在一些不足之处,主要表现在以下几个方面。
在审计过程中,我们对被审计单位的内部控制系统不够了解和重视,导致了一些审计漏洞和问题。
在团队合作方面,我们的沟通和配合还不够默契和高效,存在一些信息不畅,任务分工不清晰的情况。
在业务能力方面,我们的专业知识和技能还不够丰富和深厚,需要进一步提升和完善。
三、改进方案针对上半年的不足之处,我们审计部门提出了以下改进方案。
加强内部控制系统的审计工作,深入了解和分析被审计单位的内部控制情况,及时发现和解决存在的问题和隐患。
加强团队合作和沟通,建立健全的信息共享和任务分工机制,确保审计工作的顺利开展和顺利完成。
加强业务培训和学习,提高审计人员的专业素养和综合能力,不断完善和提升自己。
四、下半年工作计划五、结语上半年的工作虽然取得了一定成绩,但也存在一些不足之处。
我们审计部门将认真总结和分析经验教训,积极改进和完善自己的工作方式和方法,努力提高审计工作的质量和效益,为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
我们也将根据领导的要求和市场的需求,积极开拓创新,拓展业务领域,提高服务水平和竞争力,为公司的可持续发展作出更大的努力和贡献。
上半年审计工作总结范文1500字2019年上半年,我担任公司审计部门的一员,负责对公司各项财务活动进行审计工作。
在上半年的工作中,我认真履行职责,积极参与审计项目,取得了一定的成绩。
现将我在上半年审计工作中的经验和收获进行总结,以便今后工作可借鉴。
一、工作内容在上半年的审计工作中,我主要负责了以下几个方面的工作:1. 提供审计服务:为公司内部各部门提供审计服务,对其财务报表和财务活动进行审计,发现问题,提出建议,以促进公司财务管理和经营决策的规范化。
2. 进行风险评估:对公司进行风险评估,通过数据分析和现场调查等方式,发现可能存在的风险点,并提出相关的风险防控措施。
3. 参与特定的审计项目:公司在上半年进行了两个重大的审计项目,我分别参与其中,负责对相关部门的财务活动进行审计,并按照程序和规定提出审计意见。
二、存在的问题在上半年的审计工作中,我发现了以下问题:1. 公司某部门的财务账目整理不规范,数据不准确,对整体公司财务报表产生了较大的影响,需要加强对该部门的监督和指导。
2. 公司在资金运作方面存在风险,部分资金流动不明确,应加强对资金流动的监控和管理。
3. 公司在内部控制方面存在一些漏洞,某些操作环节流程不完善,需要加强内部控制建设和培训。
三、解决方案针对上述存在的问题,我提出以下解决方案:1. 完善财务账目整理程序和规范,对财务数据进行全面检查和核实,确保财务报表准确性。
2. 强化对资金流动的监控和管理,建立资金流动的管控机制,及时发现并解决资金风险。
3. 加强内部控制建设,制定明确的内控制度,规范公司各项财务活动流程,加强对员工的培训和指导,提高员工的意识和能力。
四、工作收获在上半年的审计工作中,我收获了以下几点:1. 对公司财务活动的全面了解:通过审计工作,我深入了解了公司的财务活动和资金运作,对公司运营状况有了更清晰的认识。
2. 提高了专业技能:通过审计工作,我熟悉了审计程序和方法,并学会了如何利用数据分析工具进行风险评估和财务分析。
审计部半年工作总结范文7篇第1篇示例:审计部半年工作总结一、工作概况经过半年的努力工作,审计部在全体员工的共同努力下,圆满完成了审计部下半年的工作任务,为公司的经营管理、风险控制、内部监督提供了有力支持。
在集团公司的直接领导和各级主管部门的正确领导和支持下,审计部抓住机遇,积极进取,不断开拓,不断创新,在工作中取得了丰硕的成果。
二、工作亮点1. 完善了审计制度和规范,在现有审计制度的基础上,审计部结合公司的实际情况,不断完善和修订了相关的规章制度,保证了审计工作的科学、规范、高效进行。
2. 提高了审计工作效率和质量,审计部通过加强对审计人员的培训和管理,提高了审计人员的素质和专业水平,全面提高了审计工作的效率和质量。
3. 建立了较为完善的审计信息化系统,审计部充分利用现代化信息技术手段,建立了较为完善的审计信息化系统,提高了审计工作的信息化水平。
4. 加强了内部控制与风险管理,审计部紧密结合公司的经营管理实际,加强了对公司内部控制与风险管理的审计监督和检查。
5. 完善了审计报告和信息披露工作,审计部不断完善了审计报告的编制程序和内容,提高了审计报告的质量。
三、工作成果1. 完成了公司下半年度各项审计计划,审计部圆满完成了公司下半年度的审计计划,为公司的经营管理提供了有力的监督和支持。
2. 提出了多项改进建议和措施,审计部在开展审计工作的过程中,及时向公司管理层提出了多项改进建议和措施,得到了公司管理层的高度重视。
3. 揭示了一批违规问题,审计部通过开展审计工作,揭示了公司的一批违规问题,为公司的经营管理指明了改进的方向。
4. 加强了审计与其他部门的沟通与合作,审计部在工作中,加强了与其他部门的沟通与合作,为公司的整体工作提供了协调和支持。
五、下阶段工作计划六、总结经过半年的工作,审计部取得了丰硕的成果,但也存在一些不足之处,在今后的工作中,我们将以更加饱满的热情和更加扎实的工作作风,更加全面地贯彻执行公司和审计部的方针、政策和计划,为公司的发展做出更大的贡献。
审计局 2019 年上半年工作总结暨下半年工作计划2019 年上半年,在市委、政府及市委审计委员会的正确领导下,在自治区审计厅、银川市审计局的精心指导下,我局全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、自治区第十二次党代会精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体” 总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,全面落实市委、政府和上级审计机关工作部署,依法全面履行审计监督职责,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。
现将工作情况报告如下:一、上半年工作总结2019 年上半年,围绕上级审计机关计划安排和全市中心工作,我市 2019 年审计工作计划经市委审计委员会第一次会议审议通过。
本年度共安排审计项目 33 个,其中:自治区审计厅 2019 年度统一组织审计项目 4 个,财政预算执行情况审计项目 10 个,领导干部经济责任审计项目 12 个,政府投资审计项目 6 个,财务收支审计 1 个。
截止目前,审计工作正按计划有序推进。
一是抓好机关党建工作,转变审计工作新思路。
今年以来,我局进一步增强政治意识,坚定正确方向,自觉从全市经济社会发展大局出发,认识、适应、引领新常态,以新时代党的建设为统领,围绕市委、政府工作中心推动审计工作。
扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育和“学习贯彻支部条例,总结谋划党建工作”、“新起点新征程新辉煌”、“扫黑除恶我支持我参与”、“创建全国文明城市我引领我承诺”等主题党日活动,持续增强“四个意识”,坚定自觉地在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。
全面落实从严治党主体责任,强化班子成员履行“一岗双责”,明确班子成员既承担分管业务工作责任、也要履行纪律建设职责,从领导到审计人员既是审计质量责任人、又是执行和监督审计纪律的责任人,开展了签订党风廉政目标责任书活动,层层传导压力,进一步巩固了上下联动、各负其责、齐抓共管的党风廉政建设工作格局。
审计部上半年工作总结汇报尊敬的领导、各位同事:
大家好!我是审计部的XXX,今天非常荣幸能够向大家汇报我们审计部上半年的工作总结。
在过去的半年里,审计部全体员工团结协作,克服重重困难,积极开展各项审计工作,取得了一定的成绩。
现将上半年的工作总结如下:
一、审计工作取得显著成效。
在上半年,我们认真贯彻执行公司的审计政策和工作要求,积极投入到各项审计任务中。
通过对公司各项业务活动的全面审计,发现了一些问题,并提出了改进建议。
同时,我们还加强了内部审计和风险控制工作,为公司的经营管理提供了有力的支持和保障。
二、加强团队建设,提升审计水平。
在过去的半年里,我们注重团队建设,加强了员工的培训和学习,不断提升审计人员的专业水平和业务能力。
通过不懈努力,我们的审计团队已经具备了较强的综合素质和专业能力,能够更好地适应公司的审计需求。
三、优化审计流程,提高工作效率。
在上半年,我们审计部还不断优化审计流程,提高了审计工作的效率。
通过引入先进的审计工具和技术手段,我们的审计工作更加科学、规范和高效,为公司的经营管理提供了更加有力的支持。
总的来看,审计部在上半年的工作中取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到存在的不足和问题。
下半年,我们将继续努力,进一步加强团队建设,提高审计水平,不断完善审计工作,为公司的发展贡献更大的力量。
最后,感谢各位领导和同事对审计部工作的支持和配合,也希望大家能够继续关心和支持我们的工作,共同推动公司的发展和进步。
谢谢大家!。
审计办公室上半年工作总结5篇篇1一、引言上半年,审计办公室在领导的关怀和指导下,经过全体员工的共同努力,取得了一定的成绩。
本文将对上半年的工作进行全面总结,分析存在的问题,并提出相应的改进措施。
二、工作总结1. 审计项目完成情况上半年,审计办公室共完成了XX个审计项目,涉及领域包括财务审计、工程审计、经济责任审计等。
通过审计,我们发现了一些问题,并提出了一些合理的建议。
这些建议得到了领导的高度重视,并得到了有效的实施。
2. 内部管理优化在内部管理方面,审计办公室积极推行精细化管理,加强了内部沟通和协作,提高了工作效率。
同时,我们还加强了对员工的管理和培训,提高了员工的素质和能力。
这些措施为审计办公室的可持续发展奠定了基础。
3. 队伍建设在队伍建设方面,审计办公室注重培养员工的业务能力和综合素质。
通过定期组织培训和学习活动,让员工不断更新知识,提高业务水平。
同时,我们还注重员工的团队协作精神和创新意识的培养,打造了一支高素质、高效率的审计团队。
三、存在的问题1. 审计项目质量需进一步提高在审计项目实施过程中,我们发现一些项目的质量不够高,存在一些遗漏和疏忽。
这主要表现在对某些问题的把握不够准确,对某些数据的核实不够严谨。
这些问题需要我们进一步加强对审计项目的质量控制和管理。
2. 内部管理需进一步完善虽然我们已经取得了一定的管理经验和管理成果,但在内部管理方面仍存在一些不足之处。
例如,在一些流程的执行上还不够规范,在一些决策的制定上还不够科学。
这些问题需要我们进一步完善内部管理制度和流程,提高管理水平和效率。
3. 员工素质需进一步提升虽然我们已经拥有一支高素质的审计团队,但仍有部分员工的素质和能力还需要进一步提升。
这主要表现在一些员工的业务水平还不够熟练,一些员工的团队协作精神还不够强。
这些问题需要我们进一步加强员工培训和素质提升工作,提高员工的综合素质和能力。
四、改进措施1. 加强质量控制和管理针对审计项目质量问题,我们将进一步加强质量控制和管理措施的实施。
区经济审计办公室上半年工作总结5篇篇1一、背景随着时间的推移,上半年已经过去,区经济审计办公室在领导的带领下,紧密围绕年度工作目标,不断强化审计监督,提升审计质量,取得了一定的成绩。
以下是区经济审计办公室上半年工作的详细总结。
二、主要工作及成效1. 强化审计监督,确保经济健康发展区经济审计办公室紧紧围绕区域经济发展大局,加强对经济活动的审计监督。
通过对政府投资项目的审计,确保了公共资金的安全与高效使用,为区域基础设施建设提供了有力保障。
同时,对企业的审计也严格依法进行,促进了企业合规经营,为区域营商环境的优化做出了积极贡献。
2. 提升审计质量,确保审计结果的准确性区经济审计办公室注重审计质量的提升,通过加强内部审计人员的培训和学习,提高了审计人员的专业素养。
同时,引入先进的审计方法和工具,提高了审计工作的效率和准确性。
在审计过程中,严格按照审计程序进行,确保了审计结果的客观公正。
3. 加强沟通协调,形成工作合力区经济审计办公室注重与相关部门的沟通协调,建立了良好的协作机制。
在审计过程中,与相关部门密切配合,形成了工作合力。
此外,还积极向领导汇报工作进展和发现问题,为领导提供决策支持。
4. 存在的问题和不足尽管区经济审计办公室在上半年取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足。
一方面,审计人员的数量和素质仍需进一步提高,以适应日益复杂的审计工作需求。
另一方面,审计工作的覆盖面和深度仍需进一步拓展和加深,以更好地服务区域经济发展。
三、下半年的工作计划针对上半年工作中存在的问题和不足,区经济审计办公室制定了以下工作计划:1. 加强人员培训和学习,提高审计人员的专业素养。
通过定期组织培训和学习活动,使审计人员掌握最新的审计知识和技能,提高审计工作的专业水平。
2. 拓展审计覆盖面和深度,服务区域经济发展。
在完成年度审计任务的基础上,积极拓展新的审计领域,深入挖掘审计问题,为区域经济发展提供更加全面和深入的审计支持。
区经济审计办公室2019年上半年工作
总结
区经济审计办公室2019年上半年工作总结
2019年上半年,XX区经济责任审计办公室按照“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的工作思路,依法认真履行审计监督职责,深化审计内容,有序扎实地开展审计工作,积极完成上半年的工作任务。
一、上半年主要工作情况
(一)认真开展经济责任审计
2019年上半年,由该办直接负责实施的有区人民医院和区慈善会单位经济责任人的任期审计项目。
在审计过程中,该办注重将审计实施与相关制度有效衔接,有的放矢、突出重点:一是结合当前工作形势发展和社会关注的热点问题,不断拓展和深化经济责任审计内容,突出对各单位落实中央“八项规定”相关要求的审计,把领导干部所在单位“三公”经费、会议费和培训费等支出的情况纳入审计监督范围,促进中央相关要求的贯彻落实和工作作风转变,积极发挥审计机关在反对“四风”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费方面的监督作用。
二是加大对领导干部贯彻落实区委区政府重要部署、重大经济决策情况的审计力度,围绕被审计领导干部岗位职责要求,着重监督检查履职尽责情况,关注经济决策权、政策执行权、经济管理权和资金使用权的行使情况,关注领在履行经济责任的过程和效果;三是加强综合分析,加强对被审计单位内部制度建设的关注和财务管理规范化的监督,查找、反映存在的漏洞和薄弱环节,并配套跟进一系列督促整改措施,帮助被审计单位及时改进管理,堵塞漏洞,完善制度。
截至6月底,已完成区人民医院审计项目,反映的问题也已得到纠正和妥善解决,被审计单位按照审计建议积极整改,加强财务管理,审计结果综合运用水平不断提高。
(二)全面梳理2019年以来经济责任审计工作情况。
审计办公室2019年上半年工作总结
XX年上半年,罗湖区经济责任审计办公室按照“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的工作思路,依法认真履行审计监督职责,深化审计内容,有序扎实地开展审计工作,积极完成上半年的工作任务。
一、上半年主要工作情况
(一)认真开展经济责任审计
XX年上半年,由该办直接负责实施的有区人民医院和区慈善会单位经济责任人的任期审计项目。
在审计过程中,该办注重将审计实施与相关制度有效衔接,有的放矢、突出重点:一是结合当前工作形势发展和社会关注的热点问题,不断拓展和深化经济责任审计内容,突出对各单位落实中央“八项规定”相关要求的审计,把领导干部所在单位“三公”经费、会议费和培训费等支出的情况纳入审计监督范围,促进中央相关要求的贯彻落实和工作作风转变,积极发挥审计机关在反对“四风”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费方面的监督作用。
二是加大对领导干部贯彻落实区委区政府重要部署、重大经济决策情况的审计力度,围绕被审计领导干部岗位职责要求,着重监督检查履职尽责情况,关注经济决策权、政策执行权、经济管理权和资金使用权的行使情况,关注领在履行经济责任的过程和效果;三是加强综合分析,加强对被审计单位内部制度建设的关注和财务管理规范化的监督,
查找、反映存在的漏洞和薄弱环节,并配套跟进一系列督促整改措施,帮助被审计单位及时改进管理,堵塞漏洞,完善制度。
截至6月底,已完成区人民医院审计项目,反映的问题也已得到纠正和妥善解决,被审计单位按照审计建议积极整改,加强财务管理,审计结果综合运用水平不断提高。
(二)全面梳理XX年以来经济责任审计工作情况
一方面,加强与联席会议其他成员单位的协作配合,及时收集、整理区审计局XX年以来经济责任审计工作的相关资料,并参与了由区委组织部门召集的经济责任审计结果评议联席会议,客观介绍了区管领导干部经济责任审计的情况,提供了评议对象履行经济职责的相关参考信息,配合区委组织部、区人力资源局对经济责任审计结果进行评议,进一步强化了审计结果的运用;另一方面,全面总结了我区XX年以来区经济责任审计工作情况、审计发现的问题及整改等相关情况,为区经济责任审计工作领导小组年度会议的召开做好准备。
(三)按时完成部门预算执行情况审计工作
根据分工,该办负责延伸审计区人大常委会和区卫生计生局的部门预算执行情况。
在审计实施过程中,坚持将预算总体情况与执行具体情况相对比,重点审计了XX年度部门预算执行过程中“人、财、物”管理、项目经费的使用与管理情况等,认真检查预算执行情况的真实性、合法性和合理性,注重揭示预、决算管理中存在的问题。
同时,把各单位落实中央“八项规定”等系
列规定精神的情况纳入审计范围,重点关注“六项费用”支出是否严格按照批复的预算执行,是否存在超预算、无审批无公函、超范围超标准支出等行为,有无违规挤占其他项目资金或违规转嫁的问题,通过审计促进工作作风转变,提高财政资金使用效益。
截至6月底,已按时完成该审计工作并将报告提交给主办科室。
(四)实施区卫生计生局XX年度部门预算执行情况绩效审计
为加强对预算执行情况的审计监督,该办于近期组织开展了区卫生计生局XX年度部门预算执行情况的绩效审计, 在对该单位XX年度财务收支及其经济活动的真实性、合法性进行审计的基础上,关注预算支出的合规性及效益性,评价其总体预算执行情况以及在履行职责时财政资金使用所达到的经济、效率和效果程度。
截至6月底,已完成该项目现场审计,正在撰写征求意见稿。
(五)积极参与社区“两委”换届工作
在积极完成科室年度审计任务的同时,该办还根据局的统一安排,将开展党的群众路线教育实践活动与审计监督紧密结合,积极参与社区“两委”换届选举工作,发挥审计监督服务作用。
一是深入基层宣传换届纪律。
走访多个办事处、工作站及社区了解情况,积极配合组织、民政等有关部门做好宣传工作,维护换届选举的正常秩序。
二是主动服务,“面对面”沟通协调。
主动与街道、社区沟通协调,督促指导其按相关规定落实社区“两委”换届干部经济责任审计工作,做好资产登记和财务清算,及时公
布审计结果以接受群众监督。
三是寓服务于监督,帮助社区解决实际问题。
对社区“两委”班子运行中涉及经费收支、财务管理等经济职能方面的制度规范进行梳理并提出改进建议,协调处理审计工作中遇到的问题,促进工作的顺利开展,推进审计发现问题的整改落实,促进社区提高会计核算、完善财务管理。
截至6月底,该项工作已经完成。
二、XX年下半年工作设想
一是深入学习贯彻党的十八大精神,坚持学习有关法律法规和审计业务知识,加强政策法规和专业技能培训,进一步提升政策理论水平和综合分析能力,努力适应经济责任审计工作的新形势、新要求。
二是理清工作思路,突出重点、统筹安排,认真完成区委、区政府和局领导交办的各项任务。
三是结合当前工作形势发展和社会关注的热点问题,不断拓展和深化审计内容,在审计实施过程中严格遵循审计准则和相关审计规范,强化审计风险防范意识,不断改进方式方法,努力提高工作效率和审计质量。
四是坚持改革创新,以贯彻实施《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》为契机,结合我区实际,进一步修订完善相关制度,提出改进工作的建议和措施,加快规范化建设。
五是进一步丰富审计工作内涵,针对审计发现的问题,认真
抓好整改,积极促进审计成果的转化和运用,不断提升审计工作成效和水平。