审计管理工作总结述职汇报模板【精选】
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公司审计工作总结报告模板5篇公司审计工作总结报告模板1一年来,在公司指导的亲切关心和指导下,我在审计科主任的岗位上,带着审计科的全体同仁严格按照审计方案,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深化落实”这一工作目的,积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力,获得了一定成绩,主要表如今:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创立到各项工作得以安康开展的良性过渡。
2、从个人的工作才能发面,实现了从最初的不理解、不熟悉,工作过分慎重小心,甚至有些领域不敢介入,到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过大半年的努力,我如今已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与指导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司指导的信任,有在座的各位部门指导的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年比一年有起色。
同时也会得到公司指导和同志们的认可及欢送。
下面我从三个方面汇报工作:一、20__年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比拟新的部室,指导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的开展,我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,自从我调到审计科后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作方案,并结合内部人员的详细业务才能,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原那么,进展了内局部工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。
这些根底工作的进展,为我们工作的顺利展开打下了扎实的根底。
2、积极开展对分公司财务管理的监视和评价__科技园是我公司在设立的消费明胶的企业,由于种种原因,该公司一直没有建立起完好、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。
审计的工作总结推荐6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计工作总结(3篇精选)审计工作总结(篇1)一、审计目标概述本次审计旨在评估公司的财务状况、流程与控制、人力资源以及潜在风险,以提供决策者准确、全面的信息,保障公司运营的稳健。
二、审计方法概述我们采用了访谈、文档审查、实地考察和数据分析等多种方法进行审计。
具体包括与相关人员进行访谈,获取公司运营的一手资料;审查公司的重要文件和记录;实地考察公司的设施和工作环境;对收集的数据进行统计分析,以便更好地理解公司的运营状况。
三、审计结果总结经过详细的审计,我们得出以下结论:公司的财务状况良好,各项财务指标均在合理范围内。
公司的流程与控制体系基本健全,但在某些环节仍需改进。
人力资源方面,公司拥有一支高素质的员工队伍,但在员工培训和发展方面仍有提升空间。
风险评估显示,公司面临的主要风险已在可控范围内,但仍需保持警惕。
四、财务状况评估经过对财务数据的审计和分析,我们发现公司的财务状况整体良好。
流动比率、速动比率、资产负债率等关键指标均在正常范围内。
但在一些细节上,如应收账款管理和存货管理,仍需优化以提高资金使用效率。
五、流程与控制评价公司的流程与控制体系基本健全,但在实际执行过程中发现了一些操作不规范和制度不健全的问题。
例如,某些业务流程存在冗余环节,导致效率降低;某些关键控制点缺乏有效的监控机制,可能增加风险。
针对这些问题,我们提出了改进建议。
六、风险评估与建议通过风险评估,我们识别出公司在市场、技术、运营和财务等方面存在的主要风险。
针对这些风险,我们提出了一系列应对措施和建议,包括建立风险预警机制、加强市场研究、提高技术创新能力以及优化财务管理等。
七、人力资源评估公司拥有一支高素质的员工队伍,这是公司最宝贵的资产之一。
但在人力资源管理和员工培训方面,仍存在一些不足。
我们建议公司加强员工培训和职业发展规划,提高员工的整体素质和工作能力。
同时,应进一步完善绩效考核体系,激励员工发挥更大的潜力。
八、后续行动计划为了确保审计成果得到有效实施,我们制定了详细的后续行动计划。
审计工作总结(精选10篇)审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小编给大家带来审计工作总结,更多工作总结可点击“审计总结”查看。
审计工作总结1一、实训单位基本介绍瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上于联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。
业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
瑞华所拥有丰富的战略伙伴资源,包括国家电网、航天科工、中远集团、东风汽车、国旅集团、国家核电等40多家国务院国资委直属中央企业。
本次我们在原中瑞岳华会计事务所实训,我所在的项目组接的项目是年报审计,被审计的单位是国家电网下属的集体企业,分别为:湖北省送变电工程公司、湖北电力劳保用品厂、湖北输变电铁塔厂以及他的全资子公司(湖北才力建筑测试有限公司、湖北华中输变电建设有限公司、武汉楚能物业管理有限公司)。
二、实训工作总结我被分配到一个在武汉的项目组,项目经理联系我进组的时候,由于学校的期末考试,我并没有在年报审计初审的一开始就进入项目组,项目经理非常通情达理,让我结束了学校的考试之后再进组开始真正的实训。
第一次见面,我并没有想到她那么年轻,通过后来的了解之后,我很佩服她业务能力,佩服她之前考注册会计师时的聪明与坚持,佩服她的处事能力,也佩服她那超强的专业胜任能力。
郑经理在成为一名执业的注册会计师之前,大学专业是国际贸易,与会计审计完全没关系,但是她全凭自己的努力,在5年内顺利通过了注册会计师的考试。
她告诉我,审计这个工作就是靠实践积累经验的,告诉我跟着项目组学习,绝对可以学到很多学校里面学不到但是却受用的知识。
我也带着这份坚信,开始了我审计助理实训的生活。
在进组工作之前,郑经理曾将以前年度的审计工作底稿发给我看过,我也认真学习他们以前审计时留下的工作底稿。
审计工作总结范文审计工作总结范文精选4篇(一)审计工作总结一、工作概述在过去的一年里,我作为一名审计员,负责对公司的财务状况进行审计,并向管理层提供审计结论和建议。
通过对公司的财务记录、报表和相关文件的详细检查和分析,我及时发现了一些潜在的财务风险,并提出了一些建议来改善公司的财务管理和内部控制。
二、工作成果通过我的努力和专业知识,我成功完成了审计工作,并向公司管理层提交了审计报告。
在审计过程中,我发现了一些财务差错和违规行为,例如:收入与支出不符、财务报表错误、资产遗失等。
我及时向管理层汇报了这些问题,并提供了改进的建议。
此外,我还参与了公司的内部控制评估工作,帮助公司发现并解决了一些内部控制方面的问题。
我与公司的各个部门密切合作,了解他们的业务流程和内部控制措施,提供了一些改进的建议来减少风险和提高效率。
三、团队合作在审计工作中,我与我的团队成员紧密合作,共同完成了各项任务。
我们相互协作,相互支持,保持了良好的沟通和合作关系。
每个人都尽力发挥自己的专长,为完成工作做出了贡献。
此外,我还与公司的各个部门合作,以获取所需的信息和文件。
他们对我们的工作提供了积极的支持,并及时提供了所需的材料和数据。
四、自我反思和改进在审计工作中,我遇到了一些困难和挑战。
有时,我发现公司的财务记录和报表不完整或存在错误,这给我的工作带来了一定的困难。
但我通过与相关人员的沟通和合作,及时解决了这些问题,并完成了审计工作。
在审计工作中,我也意识到自己的一些不足。
例如,我发现自己在分析和解释数据方面还有待提高,有时会陷入细节和琐事中。
为了改进这个问题,我加强了自己的专业知识和技能,并学习了更多的分析方法和工具。
此外,我也意识到自己在团队合作中还需要改善。
有时,我可能会过于关注个人目标,而忽视团队的整体目标。
为了改善这个问题,我会更加注重团队合作,尊重和倾听他人的意见,与团队成员共同努力,实现共同的目标。
五、总结与展望通过这一年的审计工作,我不仅提高了自己的专业知识和技能,还学到了很多关于财务管理和内部控制的经验。
工作汇报/工作计划/审计工作总结
姓 名:____________________ 单 位:____________________ 日 期:____________________
审计工作总结【五篇】 Audit work summary [five parts] 工作总结 | WORK SUMMARY 审计工作总结
第 2 页 共 21 页 审计工作总结【五篇】
审计工作总结(一): 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,
总结简介:总结主要对已做过的工作进行一次全面系统的检查、评价、分析和研究,并分析工作的不足,从而得出经验并引以为戒。总结与计划相辅相成,以总结经验为基础,工作安排为依据来完善计划制订。本内容可以放心修改调整或直接使用。 工作总结 | WORK SUMMARY 审计工作总结
第 3 页 共 21 页 发现问题41项,提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整
审计工作总结模板4篇_财务审计工作总结第一篇:审计工作总结模板尊敬的领导、各位同事:时间过得真快,转眼间,本次审计工作已经结束。
在过去的这段时间里,我所在的团队克服了重重困难,克服了疲劳、压力等因素,完成了本次审计工作。
在此,我代表团队向领导和各位同事汇报本次审计工作。
一、工作成果在本次审计中,我们深入了解了受审核单位的财务、业务、运营、管理等情况,并对受审核单位在财务、业务等各方面的问题和盲点进行了深入剖析和分析。
我们根据相关法规、规章制度和审计要求,及时发现了受审核单位存在的问题,提出了相应的整改建议,并对整改情况进行了会计核算、银行存款、财务管理等多方面的审计,确认了受审核单位财务报告、内部审计、信息披露等方面证券、期货市场信息的真实性、合法性。
二、工作亮点在本次审计过程中,我们注重了审计历史、审计信息、审计流程、审计报告等方面的保密,并用社会责任感、职业道德、专业技能等等方面的标准,保证了工作的质量和准确性。
我们还通过多种手段,如实物核实、随机抽样、财务分析等方法,对重点问题进行了深入调查和分析,降低了报告误差和风险。
三、工作不足在本次审计中,我们仍存在一些不足,如政策法规掌握不够深入、审计范围不够细致、审计程序不够严密等等。
我们正面对这些问题,加以总结和改进,进一步提高我们的工作能力和水平,为下次审计工作做好充分准备。
四、工作建议根据我们的实际工作经验,我们有一些建议,供领导和各位同事参考:1、加强政策法规的学习,提升审计水平。
2、继续深化专业知识的研究和掌握,加强审计实践。
3、注重沟通协作,提高审计质量和效率。
4、建立科学高效的工作流程,提高审计效率和工作质量。
5、加强领导和业务层面的沟通和理解,增加审计工作的实效性和影响力。
五、总结:最后,我们以饱满的热情、专业的技能、精益求精的态度,在审计工作中取得了很大的成果。
我们将会在以后的工作中努力去超越自己,达到更高的水平。
感谢领导和各位同事的指导和支持!谨以此文仅代表我们团队的个人观点,如有不当之处,还望各位道友多多谅解!。