重庆大渡口区交通委员会部门预算情况说明
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大渡口区教育系统2018年部门预算情况说明一、单位基本情况(一)部门主要职能、职责贯彻实施中央的路线、方针、政策和区委、市委教育工委的决定、指示、工作部署。
指导全区教育系统党的工作;管理、指导本系统党的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设;研究决定教育系统党的工作的重大问题。
在区委的领导下,负责本系统各单位领导班子建设和委机关干部队伍建设,负责本系统中小学校级干部的考核任免。
领导、指导教育系统党纪检查、行政监察、师德师风工作和党风廉政建设。
指导本系统统战、工、青、妇、退等群团团体和社团工作。
贯彻执行教育工作的法律法规、方针政策,研究制定本区教育的发展战略、政策、规章,督促、检查、指导系统依法行政,依法治教工作;研究决定本区教育改革和发展的重大问题,管理、指导全区教育工作。
编制、组织实施本区教育事业的中长期发展规划,编制、上报、下达中小学招生计划,负责教育统计、信息工作。
统筹管理、指导全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育和社会力量办学,全面实施素质教育;负责全区教育体制改革,指导全区教育科研、教研工作;负责民办教育的发展、审批和监督管理。
负责全区教育结构、校点布局的合理调整;对学校的撤销、调整、停办、更名、合并进行统筹管理;宏观管理委属各单位国有资产,指导各单位政府采购工作,指导学校后勤工作;指导学校校舍、设施建设及教育信息技术装备和图书资料配备工作。
统筹管理教育经费,负责系统内部审计工作,参与教育经费的审计监督;安排本系统经费的预、决算工作;负责教育捐助的管理。
负责全区教育督导工作,推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责全区基础教育发展水平、质量监测工作,实施对镇街以及相关部门履行教育职责的监督、检查和指导,制定指标体系并组织开展对全区中小学的评价。
负责全区教职工的管理工作。
管理、指导学校干部、教师队伍建设,组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。
管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作,实施教师资格制度,管理教职工的考核、职评和奖惩工作;指导本系统人事制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作;管理委属各单位的人事工作。
交警大队预算情况汇报尊敬的领导、各位同事:根据上半年的工作情况和后半年的工作计划,现对交警大队预算情况进行汇报如下:一、收入情况。
上半年,交警大队共计收入XXXX元,主要来源于交通罚款、交通管理服务收费和其他行政收费。
其中,交通罚款收入XXXX元,占总收入的XX%;交通管理服务收费收入XXXX元,占总收入的XX%;其他行政收费收入XXXX元,占总收入的XX%。
收入总额较去年同期略有增加,主要得益于交通管理服务收费的提高和罚款收缴力度的加大。
二、支出情况。
上半年,交警大队共计支出XXXX元,主要用于交通设施维护、车辆燃料和维修、人员工资和奖金等方面。
其中,交通设施维护支出XXXX元,占总支出的XX%;车辆燃料和维修支出XXXX元,占总支出的XX%;人员工资和奖金支出XXXX元,占总支出的XX%。
支出总额较去年同期有所增加,主要是因为交通设施维护和车辆维修成本的上升。
三、预算调整。
根据上半年的收支情况和后半年的工作计划,交警大队对后半年的预算进行了调整。
主要包括加大罚款收缴力度、优化交通管理服务收费项目、控制车辆维修和燃料支出、合理调整人员工资和奖金等方面。
预计后半年的收入将达到XXXX元,支出将控制在XXXX元以内。
四、风险和挑战。
在后半年的工作中,交警大队面临着一些风险和挑战。
主要包括交通违法行为增加、交通事故频发、交通管理服务需求变化等方面。
为应对这些挑战,交警大队将加大执法力度、加强交通安全宣传、优化交通管理服务项目,确保后半年的收支平衡和安全稳定。
五、结语。
通过上半年的努力和后半年的调整,交警大队将确保预算收支平衡,保障交通安全和畅通,为城市交通发展做出积极贡献。
同时,也希望各部门和同事们能够共同努力,共同为交通安全和城市发展贡献力量。
谢谢大家!。
2024交通运输局三公经费自查报告范文一、引言随着社会的不断发展和进步,交通运输作为国民经济的重要基础设施,承担着日益繁重的运输任务。
在这个过程中,三公经费的管理与使用成为了一个重要的议题。
三公经费,即公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费,是政府机构正常运转的必要支出,也是公众关注的焦点。
为了确保三公经费的合理使用和透明管理,我局在2024年进行了一次全面的三公经费自查。
本报告将详细介绍自查的过程、发现问题及原因分析,并提出相应的解决方案和计划。
二、检查的内容及标准本次自查工作主要围绕三公经费的使用情况展开,具体包括:公务接待费的使用是否符合规定,有无超标、浪费现象;公务用车购置及运行费是否合规,有无违规采购、私用等问题;因公出国(境)费是否按照相关政策执行,有无滥用职权、违规操作等情况。
同时,我们还参照了国家及地方政府关于三公经费管理的相关法律法规和政策文件,确保自查工作的准确性和合规性。
三、自查过程和方法为了确保自查工作的顺利进行,我们成立了专门的自查小组,负责组织和实施自查工作。
自查小组首先制定了详细的自查计划,明确了自查的目标、范围和方法。
然后,我们对照相关法律法规和政策文件,对三公经费的使用情况进行了全面的梳理和检查。
在自查过程中,我们采用了实地查看、查阅账目、询问相关人员等多种方法,确保自查工作的深入和细致。
四、发现问题及原因分析经过自查,我们发现了一些问题。
首先,在公务接待方面,存在部分超标现象,主要原因是对接待标准理解不够准确,以及接待管理不够严格。
其次,在公务用车方面,存在违规采购和私用现象,主要是由于车辆管理制度不完善,监管不到位。
最后,在因公出国(境)方面,存在滥用职权、违规操作的情况,这主要是个别领导干部对政策理解不足,缺乏自律意识。
五、解决方案和计划针对自查中发现的问题,我们提出了以下解决方案和计划。
首先,加强对公务接待标准的学习和宣传,提高全体员工的认识和遵守意识。
重庆市交通委员会关于执行交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)的通知
【法规类别】预算管理
【发文字号】渝交委路[2008]31号
【发布部门】重庆市交通委员会
【发布日期】2008.03.25
【实施日期】2008.03.25
【时效性】现行有效
【效力级别】地方规范性文件
重庆市交通委员会关于执行交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG
B06-2007)的通知
(渝交委路〔2008〕31号)
各区县(自治县)交通局(委),有关单位:
根据交通部《关于公布<公路工程基本建设项目概算预算编制办法>(JTG B06-2007)及<公路工程概算定额>(JTG/T B06-01-2007)、<公路工程预算定额>
(JTG/T B06-02-2007)、<公路工程机械台班费用定额>(JTG/T B06-03-2007)的公告》(交通部公告2007年第33号,以下简称“部颁2007办法及定额”)和《关于<公路工程基本建设项目概算预算编制办法>执行时间的通知》(交公便字〔2008〕42号)精神,结合我市公路基本建设工程实际,现将有关规定通知如下,请遵照执行。
预算公开评审的大渡口样本作者:暂无来源:《公民导刊》 2019年第4期■ 记者方娟通记员金熙重庆的三月,告别严冬,天气转暖,户外锻炼的人越来越多。
到大渡口区思源公园打太极拳的刘女士惊喜地发现,一群设计勘探人员正对公园内损坏的栈道和栏杆进行丈量勘测。
区公园管理处负责人告诉记者,公园改造项目已启动,按照招标计划,公园内失修已久的步道、厕所等设施将分步动工改造。
在今年大渡口区的预算公开评审中,思源公园改造项目本来是要被剔除的,是一次民意听证会让它“起死回生”。
项目悬而未决常永官,大渡口区人大常委会副主任,这次民意听证会的发起者和亲历者之一。
2018年10月,常永官参加主任走访接待日活动。
在接访时,有代表和选民反映思源公园内设施年久失修,存在严重安全隐患,影响人们休闲娱乐。
之后,区人大财经委工作人员去公园调研时了解到,大渡口区思源公园是开放式免费公园,于2015年移交给某房地产开发公司进行日常管护,由于疏于管理,园内基础设施缺损、栈道护栏大面积脱漆、钢筋锈蚀裸露,安全隐患突出,群众对此意见很大。
今年1月初,区公园管理处重新接管了该公园,并拟定了改造方案,将项目预算报给了区财政局。
2019年1月中旬,大渡口区启动2019年预算公开评审。
区人大财经委相关组成人员、部分区人大代表、财经工作方面的专家以及区财政局相关负责人参加了评审。
在区公园管理处报送的诸多项目预算中,参与预算评审的区人大财经委组成人员发现,思源公园改造项目预算高达600万元,并且没有细化各分项预算。
果然,在预算公开评审会上,当审到思源公园改造项目时,区财政局的同志发言说:“区财政资金比较紧张,该项目600多万元的预算太高、太笼统,不细化、不明确,建议放缓。
大渡口公园法治广场改造项目预算做得细,投入相对较少,建议将这一项目纳入最后预算。
”对此,参加评审的区人大财经委组成人员持不同意见:“法治广场虽然陈旧,但设施维护较好,基本不存在安全隐患。
思源公园内车辆乱停放、建筑钢筋常年裸露在外,存在严重安全隐患,思源公园的改造更急迫。
大渡口区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告——2017年1月8日在大渡口区第十三届人民代表大会第一次会议上大渡口区财政局各位代表:受区人民政府委托,现将大渡口区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况2016年,面对复杂的经济形势和艰巨繁重的转型发展任务,在区委的坚强领导和区人大及其常委会的依法监督、区政协的民主监督下,我们主动适应财经新常态,紧紧围绕“新兴产业培育、城市品质提升”工作主线,攻坚克难、负重前行,落实积极财政政策,大力增收节支,强化监督管理,财政预算执行情况总体良好。
(一)一般公共预算1.收入执行情况全区一般公共预算收入完成185,076万元,完成预算的100%,同口径增长9.2%,其中:税收收入完成146,941万元,同口径增长8.9%;非税收入完成38,135万元,同比增长10%。
加上级补助收入110,787万元,债务转贷收入121,200万元,调入资金31,313万元,调入预算稳定调节基金930万元,以及上年结转结余6,909万元,收入总计456,215万元。
2.支出执行情况全区一般公共预算支出304,161万元,增长15%,完成预算的105.8%,加上解上级支出9,112万元,债务还本支出129,600万元,以及结转下年支出13,342万元,支出总计456,215万元。
2016年全区一般公共预算收支平衡情况一般公共预算支出主要体现在以下几个方面:——一般公共服务支出34,901万元。
主要用于:保障党委部门、人大、政府、政协、发展改革、统计、审计、财政、税务、人力资源、纪检监察、档案和群众团体等单位正常运转。
加强自身内部管理,大力推进党的建设,提高依法履职能力和公共服务水平,支持团委、妇联等群团改革试点等。
——公共安全支出32,753万元。
主要用于:保障公安、检察院、法院、司法、武装警察、消防等单位依法履职。
大渡口区编办2017年部门预算情况说明一、单位基本情况(一)部门主要职能1.贯彻执行中央、国务院和市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规;组织实施机构编制管理办法,统一管理全区各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
2.拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核区委、区政府各部门和镇街的机构改革方案;指导协调全区各能行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3.协调区直党政群各部门的职能配置与调整,协调区委各部门之间、区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。
4.审核区委、区政府各部门(含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构)的内设机构、人员编制和领导职数;管理区人大、区政协和区人民法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
5.负责管理镇街党政群机构设置、人员编制总额和领导职数。
6.拟定全区事业单位管理体制和改革方案,贯彻执行有关法规、政策、审核全区事业单位的机构编制,负责全区事业单位机构编制的日常管理工作;指导、协调全区事业单位机构改革和机构编制的管理工作;管理指导全区事业单位法人登记和年检工作。
7.调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况,监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。
8.负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究;负责全区机构编制统计和信息工作。
9.负责全区行政审批制度改革工作。
10.完成区委、区政府和市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他工作。
(二)部门机构人员设置大渡口区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设办事机构,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构,列区委机构序列,在区机构编制委员会的领导下,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。
重庆市交通委员会、重庆市财政局关于2008年度一般公路建设项目编制预算的通知文章属性•【制定机关】重庆市交通委员会,重庆市财政局•【公布日期】2008.06.30•【字号】渝交委[2008]174号•【施行日期】2008.06.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文重庆市交通委员会、重庆市财政局关于2008年度一般公路建设项目编制预算的通知(渝交委〔2008〕174号)各区县(自治县)交通局(委)、财政局,市公路局:根据《重庆市一般公路建设项目中央车辆购置税专项资金管理实施细则》(渝财建〔2005〕405号)以及《交通部财政部关于下达2008年车辆购置税用于一般公路建设项目资金规模的通知》(交财发〔2007〕59号)的有关规定,现将2008年中央车购税用于一般交通建设项目预算编制及规模(见附件1)通知如下:一、各区县(自治县)交通局(委)市级单位要结合当地公路交通发展规划以及当地国民经济及社会发展规划,根据项目建设及资金需求情况,分项目类型按照轻重缓急的原则结合下达的资金预算规模认真编制车购税资金年度项目支出预算。
二、预算编制的范围:农村公路改造工程(40万/每公里)、通达工程(10万/每公里)、渡口改造、乡镇客运站、安保工程、危桥改造。
其中安保工程、危桥改造由市公路局负责编制。
三、申报补助的项目,必须是续建项目或2008年具备开工条件的项目,并且地方配套资金已落实。
四、各级财政主管部门要加强项目预算的审核工作,确保申报补助项目的真实性和准确性以及资金分配的相对集中。
五、各相关单位按到本通知后,应尽快组织力量,严格按照通知要求,抓紧预算的编制工作,并会同同级财政部门于2008年7月10日前将预算申请文件,包括文字说明、表格(见附件,注意填全)软盘数据一式两份,分别上报市交委、市财政局。
联系人:市财政局,周素华,67575335;市交委,郑小平89183095(************************)。
大渡口区2016年财政预算执行情形及2017年财政预算套表大渡口区财政局编制2017年1月目录表1:2016年大渡口区一般公共预算收支执行表 (7)表2:2016年大渡口区一般公共预算支出执行表 (8)表3:2016年大渡口区一般公共预算转移性收支执行表 (22)表4:2016年政府性基金预算收支执行表 (23)表5:2016年政府性基金预算支出执行表 (24)表6:2016年国有资本经营预算收支执行表 (25)表7:2016年政府债务限额及余额情形表及政府债券情形表 (26)表8:2017年度大渡口区一般公共预算收支预算表 (27)表9:2017年大渡口区一般公共预算支出预算表 (28)表10:2017年大渡口区一般公共预算支出预算表 (41)表11:2017年大渡口区一般公共预算大体支出预算表 (42)表12:2017年大渡口区一般公共预算转移性收支预算表 (44)表13:2017年政府性基金预算收支预算表 (45)表14:2017年政府性基金预算支出预算表 (46)表15:2017年国有资本经营预算收支预算表 (47)表16:2017年大渡口区“三公”经费预算表 (48)说明一、公开表格简介依照新《预算法》要求,作为《大渡口区2016年财政预算执行情形和2017年财政预算草案的报告》的重要补充资料,将《大渡口区2016年财政预算执行情形及2017年财政预算(草案)》进行了公开,具体内容包括16张表,其中2016年财政预算执行相关表格7张,别离为①2016年大渡口区一般公共预算收支执行表、②2016年大渡口区一般公共预算支出执行表、③2016年大渡口区一般公共预算转移性收支执行表、④2016年政府性基金预算收支执行表、⑤2016年政府性基金预算支出执行表、⑥2016年国有资本经营预算收支执行表、⑦2016年政府债务限额及余额情形表及2016年政府债券情形表;2017年财政预算相关表格9张,别离为①2017年大渡口区一般公共预算收支预算表、②2017年大渡口区一般公共预算支出预算表、③2017年大渡口区一般公共预算支出预算表(分大体支出和项目支出)、④2017年大渡口区一般公共预算支出大体支出预算表、⑤2017年大渡口区一般共预算转移性收支预算表、⑥2017年政府性基金预算收支预算表、⑦2017年政府性基金预算支出预算表、⑧2017年国有资本经营预算收支预算表、⑨2017年大渡口区“三公”经费预算表。
重庆市交通委员会关于编制2012年市级部门预算有关工作的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 重庆市交通委员会关于编制2012年市级部门预算有关工作的通知(渝交委财〔2011〕63号)委属各单位:按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《重庆市市级预算监督条例》和《市财政局关于编制2012年市级部门预算有关工作的通知》(渝财预〔2011〕290号)等文件要求,为进一步提高部门预算编制水平,促进预算管理科学化和精细化,现就编制2012年市级部门预算有关工作通知如下:一、部门预算编制方法的改进(一)优化定额标准为提高部门预算基本支出编制准确性,市财政在调查研究和借鉴其他省市先进做法的基础上,将进一步优化基本支出定额标准。
一是优化公用经费分类分档,适当调整定额标准;二是制定和完善水电费、物管费、车辆运行费、会议费等单项定额标准。
三是进一步优化支出结构,防止用项目支出弥补基本支出的做法。
(二)完善基础管理一是各部门(单位)应及时补充完善人员、车辆、房物等基本信息。
二是在2011年对单位常年性、阶段性和一次性项目初步划分的基础上,结合本单位履职和近年来承担的常态工作,科学界定常年性、阶段性项目支出。
三是对市委、市政府已明确的2012年新增一次性支出项目,要及时填报纳入项目库管理。
四是按照审计要求,各部门(单位)要梳理2011年从项目支出中调剂用于基本支出的事项,并将梳理结果在预算编制中按要求予以反映。
(三)推进绩效预算一是各部门(单位)在填报项目支出时,原则上都要填写绩效目标,并制定绩效实施计划。
二是市财政要对绩效目标进行审核,符合有关要求的方可纳入2012年部门预算编制。
重庆市大渡口区交通委员会2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门主要职能。
1.宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规,拟订全区交通行业发展战略、政策和实施细则,研究交通运输业发展趋势和重大问题。
2.拟订全区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路建设中长期规划并组织实施;统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,加快推进城乡交通运输一体化。
组织编制公路建设、枢纽站场、运力调整和农村客运等专项规划并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责提出全区公路固定资产投资规模和方向。
3.承担全区道路运输市场监管责任;监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。
4.承担全区公路建设市场监管责任;监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准;做好辖区内公路、
港口、码头、航道、枢纽站场、铁路、航空、邮政、轨道等交通基础设施建设的协调、配合工作,并指导其养护和维护;监督区内交通建设项目招投标活动。
5.负责全区公路路产路权管理和保护;负责组织超限运输治理工作;协调中央和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。
6.承担交通行业安全生产监督管理和应急管理工作;协调全区交通重大事故的应急管理和处置,负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运。
7.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能、技术培训工作。
8.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展区域交流合作工作。
9.承担全区交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。
10.承办区政府交办的其它事项。
(二)部门机构设置。
重庆市大渡口区交通局成立于1988年12月,2014年12月更名为重庆市大渡口区交通委员会,是负责全区城乡公共客运交通及公路、水路、铁路等交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。
现设内设科室3个(有正科级
职数3名):办公室、安全法制科、审批科。
下设重庆市大渡口区公路建设管理所(有正科级职数1名)、重庆市大渡口区道路运输管理所(挂重庆市大渡口区港航管理所牌子,有正科级职数1名、副科级职数2名)2个事业单位。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入792.75万元,一般公共预算财政拨款支出792.75万元,比2017年减少15.18万元。
其中:基本支出460.15万元,比2017年增加51.06 万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障交委及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出332.60万元,比2017年减少66.24万元,主要原因是2018年人头经费上涨2万元,我委共计24人,该支出由项目经费中扣减等,主要用于2017年民生实事尾款、农村公路养护、水毁、交通执法、铁路工作经费等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算22.08万元,与2017年持平。
其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费7.5万元,与2017年持平;公务用车运行维护费14.58万元,与2017年持平;公务用车购置费0 万元,与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费(即公用经费)。
2018年运行经费一般公共预算财政拨款159.45万元,主要用于:办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。
2018年政府采购预算总额10
3.1万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算98.1万元。
3.绩效目标设置情况。
2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款332.6万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1.2018年部门收支总体情况表
2.2018年部门收入总体情况表
3.2018年部门支出总体情况表
4.2018年财政拨款收支总体情况表
5.2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
6.一般公共预算财政拨款基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出表
附表1
2018年部门收支总体情况表
单位名称:重庆市大渡口区交通委员会单位:万元
附表2
2018年部门收入总体情况表
单位:万元
附表3
2018年部门支出总体情况表
单位:万元
附表4
2018年财政拨款收支总体情况表
单位名称:重庆市大渡口区交通委员会单位:万元
附表5
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
单位名称:重庆市大渡口区交通委员会单位:万元
附表6
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
单位名称:重庆市大渡口区交通委员会单位:万元
附表7
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:重庆市大渡口区交通委员会单位:万元
附表
8
2018年政府性基金预算支出表
单位:万元科目编码功能科目名称
本年政府性基金预算
财政拨款支出
合计基本支出项目支出。